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審計

審計報告

時間:2018-01-02 16:37:02 審計 我要投稿

精選審計報告范文

ABC有限公司:

精選審計報告范文

我們審計了后附的ABC公司(以下簡稱“貴公司”)財務報表,包括2015年12月31日的資產(chǎn)負債表和資產(chǎn)減值準備情況表、2015年度的利潤表、所有者權益變動表和現(xiàn)金流量表以及財務報表附注。

一、管理層對財務報表的責任

按照企業(yè)會計準則和《企業(yè)會計制度》的規(guī)定編制財務報表是貴公司管理層的責任。這種責任包括:(1)設計、實施和維護與財務報表編制相關的內部控制,以使財務報表不存在由于舞弊或錯誤而導致的重大錯報;(2)選擇和運用恰當?shù)臅嬚;?)作出合理的會計估計。

二、注冊會計師的責任

我們的責任是在實施審計工作的基礎上對財務報表發(fā)表審計意見。我們按照中國注冊會計師審計準則的規(guī)定執(zhí)行了審計工作。中國注冊會計師審計準則要求我們遵守職業(yè)道德規(guī)范,計劃和實施審計工作以對財務報表是否不存在重大錯報獲取合理保證。

審計工作涉及實施審計程序,以獲取有關財務報表金額和披露的審計證據(jù)。選擇的審計程序取決于注冊會計師的判斷,包括對由于舞弊或錯誤導致的財務報表重大錯報風險的評估。在進行風險評估時,我們考慮與財務報表編制相關的內部控制,以設計恰當?shù)膶徲嫵绦,但目的并非對內部控制的有效性發(fā)表意見。審計工作還包括評價管理層選用會計政策的恰當性和作出會計估計的合理性,以及評價財務報表的總體列報。

我們相信,我們獲取的.審計證據(jù)是充分、適當?shù),為發(fā)表審計意見提供了基礎。

三、審計意見

我們認為,貴公司財務報表已經(jīng)按照企業(yè)會計準則和《企業(yè)會計制度》的規(guī)定編制,在所有重大方面公允反映了貴公司2015年12月31日的財務狀況以及2015年度的經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量。

北京永恩力合會計師事務所有限公司 中國注冊會計師:

中國·北京

中國注冊會計師:

2015年月日

精選審計報告范文 [篇2]

尊敬的公司董事會及主管領導:

(一) 審計概況:為了……,我們對公司……進行了專項審計,旨在自我評價,完善公司內部控制及財務核算,使之符合相關法規(guī)準則及公司內控制度的要求。我們的審計目標是測試……內部控制方面是否存在漏洞,各關鍵控制點在實務工作中是否得到有效執(zhí)行。審計涉及的期間是20 年 月 日至20 年 月 日。審核的范圍包括……等方面。 說明審計立項依據(jù)、審計目的和范圍、審計重點和審計標準等內容;

(二) 審計依據(jù):我們在審計過程中按照《中國內部審計準則》和內部審計實務指南以及公司內部審計制度的規(guī)定計劃和實施本項內部審計工作,并采用了我們認為應當采用的必要的審計程序,根據(jù)抽查結果,我們認為,下列情況應當予以關注:

應聲明內部審計是按照內部審計準則的規(guī)定實施,若存在未遵循該準則的情形,應對其做出解釋和說明;

(三) 審計結論:根據(jù)已查明的事實,對被審計單位經(jīng)營活動和內部控制所作的評價;

(四) 審計決定:針對審計發(fā)現(xiàn)的主要問題提出的處理、處罰意見;

(五) 審計建議:針對以上問題,我們建議:

針對審計發(fā)現(xiàn)的主要問題提出的改善經(jīng)營活動和內部控制的建議。

附件:

**股份有限公司 內部審計報告

審計項目負責人:

審計小組成員:

20 年 月 日

精選審計報告范文 [篇3]

Xxx技術監(jiān)督局:

我們接受委托,對貴單位于2011年09月09日至2012年09月07日組織建設、xx-xxx-x州興州建設工程有限責任公司承建的xx-xxx-x州特種設備檢驗檢測綜合樓項目的《基本建設項目竣工財務決算報表》進行了審核。該工程由xx-xxx-x州質量技術監(jiān)督局質量驗收合格。上述《基本建設項目竣工財務決算報表》由xx-xxx-x州特種設備檢驗檢測所負責編制,我們的責任是對其發(fā)表審核意見。我們的審核是依據(jù)財政部《基本建設財務管理規(guī)定》和《會計師事務所從事基本建設工程預算、結算、決算審核暫行辦法》進行的。在審計過程中,我們實施了包括抽查會計記錄、核實相關合同和決算編制資料等我們認為必要的審計程序,現(xiàn)將審計情況報告如下:

一、建設單位基本情況

xx-xxx-x州質量技術監(jiān)督局為xx-x質量技術監(jiān)督局直屬行政機構,正處級,黨組書記孫必發(fā)。xx-xxx-x州質量技術監(jiān)督局負責領導所轄縣(市、區(qū))質量技術監(jiān)督局和市局直屬機構。主要職能包括:xx-xxx-x州質量技術監(jiān)督局的主要職責是負責xx-x質量技術監(jiān)督、質量宏觀管理、產(chǎn)品質量安全監(jiān)督、質量技術監(jiān)督行政執(zhí)法監(jiān)督管理工作;負責所屬事業(yè)單位和各縣(市)質量技術監(jiān)督局的領導班子建設、干部隊伍建設和人才隊伍建設工作;承擔綜合管理全州特種設備的安全監(jiān)察、監(jiān)督工作;承擔州質量xx-x戰(zhàn)略工作領導小組的日常工作;承擔綜合管理全州特種設備安全監(jiān)察、監(jiān)督工作的職責;統(tǒng)一管理全州標準化、計量、認證認可工作;統(tǒng)一管理全州質量技術監(jiān)督局系統(tǒng)的財務計劃、固定資產(chǎn)、機構編制、人事、教育培訓、宣傳及信息工作;組織實施全州質量技術質量技術監(jiān)督事業(yè)發(fā)

湖xx-xxx xx-x Certified Public Accountants Co.,Ltd 展規(guī)劃、計劃。全州共有366人,定編人員237人,編外129人。其中,本級(內設機構)44人;直屬事業(yè)單位114人;垂管單位208人。

全局所轄單位中按不同的資金來源劃分,差額撥款單位11個;自收自支單位1個。

二、工程項目基本情況

xx-xxx-x州特種設備檢驗檢測綜合樓項目位于xx-xxx-x市xx-x大道208號,項目實際建筑面積為1824平方米,為框架六層建筑。

檢驗檢測綜合樓項目于2011年由xx-xxx-x州質量技術監(jiān)督局提出申請,2011年7月5日xx-xxx-x省質量技術監(jiān)督局下達《關于同意修建xx-xxx-x州特種設備檢驗檢測綜合樓的批復》[xx-x科認函(2011)354號],批復的主要內容如下:1、項目建設單位:xx-xxx-x州特種設備檢驗檢測所。2、項目管理單位:xx-xxx-x州質量技術監(jiān)督局。3、建設規(guī)模及主要內容:該項目總建筑面積為1800平方米(其中舊樓加層206.6平方米,新建1593,4平方米)。4、總投資及資金來源:380萬元,其中:建筑工程投資297.16萬元,設備購置安裝費35萬元,其他費用33.8萬元,基本預備費14.86萬元。

項目的實際開工日期為2011年09月09日,實際竣工日期為2012年09月07日。

工程主要服務單位:

建設單位:xx-xxx-x州特種設備檢驗檢測所

勘察單位:xx-xxx-x自治州xx-x建筑勘察設計有限責任公司

設計單位:xx-xxx-x自治州xx-x建筑勘察設計有限責任公司

施工單位:xx-xxx-x州xx-xxx工程有限責任公司

監(jiān)理單位:xx-xxx-x自治州xx-x工程建設監(jiān)理咨詢有限責任公司

三、工程建設資金來源情況

截至2015年2月24日,xx-xxx-x州特種設備檢驗檢測綜合樓項目實際投資

四、工程建設投資支出情況

截至2015年7月2日,xx-xxx-x州特種設備檢驗檢測綜合樓項目建設資金為 萬元,其中:

按支出內容分類的明細構成如下: 建筑安裝工程:xx-x元

待攤費用:xx-x元,系依據(jù)有關合同、發(fā)票經(jīng)審核后的支付憑證確定。 五、工程建設概算執(zhí)行情況

2、截至2015年2月24日,工程已完工,驗收合格。從上表分析得出,工程實際支出比工程建設投資概算超支189.7萬元。

3、工程建設投資概算與工程實際支出超支的原因

主要為建筑安裝的材料價格、人工費上漲以及增加工程項目。

六、存在的問題及建議 問題:

該工程已驗收并交付使用。根據(jù)《基本建設財務管理制度》規(guī)定,建設單位應在單項工程竣工后三個月內完成竣工財務決算的編制工作,截至審計基準日,尚未按《基本建設財務管理制度》規(guī)定的時限辦理工程竣工決算。

建議:

根據(jù)財政部《基本建設財務管理制度》規(guī)定,盡快完成對該工程項目的工程

竣工財務決算工作。

附表1:工程項目基本概況表; 附表2:工程項目竣工財務決算表; 附表3:工程項目已完工資產(chǎn)總表; 附表4:工程項目已完工資產(chǎn)明細表; 附表5:工程項目建設工程明細表; 附表6:工程項目待攤明細表

xx-xxx-xxx-x任公司 中國注冊會計師:

xx-xxx-x·xx-x 中國注冊會計師:

報告日期:二○一四年十月二十八日

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