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合規(guī)內控崗位職責
在當今社會生活中,崗位職責使用的情況越來越多,制定崗位職責有助于提高內部競爭活力,提高工作效率。那么崗位職責的格式,你掌握了嗎?下面是小編為大家整理的合規(guī)內控崗位職責,歡迎閱讀,希望大家能夠喜歡。
合規(guī)內控崗位職責1
職責描述:
1.全面負責內控稽核部各項工作,組織制訂內控審計部管理制度、工作流程,確保各項工作有序開展;
2.根據企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和內控要求,擬定部門業(yè)務規(guī)劃及年度內控稽核工作計劃,并組織實施。
3.掌握內部控制要點,支持管理層分析集團及各分子公司業(yè)務流程、財務、資產、內控制度建設和管理現狀,對比差距,確定控制要點,確定內控檢查重點、流程節(jié)點。
4.支持和配合各部門分子公司起草各項內控制度及標準體系,不斷完善內控稽核工作質量及標準體系
5.根據確定的業(yè)務流程、控制要點、節(jié)點,設計內控稽核團隊的工作方法、要點、節(jié)點;制定工作程序、工作頻率和報告模式;
6.組織進行專項的稽核工作,對各運營單位的'流程執(zhí)行的稽核,監(jiān)督和檢查工作,評估各運營單位執(zhí)行公司標準表現
7.組織、制定內控培訓計劃,并組織協(xié)調集團各部門、各分子公司實施內控自我評價培訓實施各單位的內部控制自我評價,完成內控自我評價報告。
8.結合審計監(jiān)察工作結果和各單位評價報告,形成分析報告,提出改善建議
9.負責內控審計部的團隊建設,包括員工培訓、績效考核等,對部門員工及下屬部門進行工作指導、監(jiān)督,確保部門工作順利開展。
任職要求:
1.本科及以上學歷,英語水平良好,熟練運用辦公軟件,獲得cpa、cics、cia證書的優(yōu)先
2.良好的道德品質,誠實守信;10年內控或內審從業(yè)經驗,3-5年管理經驗,有負責和參與企業(yè)內控項目建設經驗者優(yōu)先
3.豐富的項目管理能力、較強專業(yè)出色報告書寫及文字表達能力
合規(guī)內控崗位職責2
1、根據公司業(yè)務運營要求,持續(xù)梳理、更新現有公司內控流程體系,識別風險點,制定控制措施。
2、針對公司運營中的風險點,自行制定年度各項檢查計劃并實施。對于發(fā)現的問題形成評估報告;
3、根據公司內控需要提出制訂或者修訂公司內部控制制度、業(yè)務流程的建議;對公司業(yè)務渠道業(yè)務指標進行分類評估,對不良指標進行季度預警,同時協(xié)助業(yè)務渠道制定整改措施。
4、主動識別、評估、監(jiān)測和報告公司內部控制風險;
5、組織內控培訓并向公司員工提供內控咨詢;
6、參與公司的'內部控制評價,完成內部控制評價報告及其他相關工作;
要求:
1、本科或以上學歷;
2、兩年以上工作經驗;具有保險風險管控經驗,熟悉保險公司內部運作及有關法規(guī);
3、優(yōu)秀的書面表達能力,責任心強,良好的溝通能力;
合規(guī)內控崗位職責3
內控合規(guī)崗位職責
崗位職責:
1、對公司業(yè)務控制流程合規(guī)性、合法性及風險點進行評估測試,識別潛在的控制缺陷并提出整改建議,督促落實整改方案;
2、對公司相關項目進行專項審計;
3、梳理及完善公司內控制度,建設和審查公司業(yè)務內控流程;
4、完成內控合規(guī)評價報告撰寫工作;
5、完成領導交辦的其他工作;
任職要求:
1、本科及以上學歷,財會類、審計類專業(yè),具有注冊會計師或國際注冊審計師資格優(yōu)先考慮;
2、三年以上四大工作經驗,熟悉sox風控矩陣的建設,有做過美國ipo項目的'優(yōu)先考慮;
3、具有一定的分析、判斷、寫作能力,能夠獨立撰寫內部審計報告及內控評價報告;
4、良好的溝通能力,工作認真負責,責任心強。
內控合規(guī)崗位
合規(guī)內控崗位職責4
工作職責:
1.配合內外部合規(guī)檢查,對擬上報客戶材料進行預審核查;
2.管理三項管理系統(tǒng)、配合內部控制與案件防控管理工作;
3.傳導合規(guī)文化,監(jiān)測新頒布法律法規(guī)進行解讀并發(fā)布;
4.按照上級要求及時準確完成報告、報表工作。
任職資格:
1.正規(guī)全日制大學本科以上學歷,金融、法學或經濟管理類專業(yè);
2.3年以上銀行工作,1年以上法律合規(guī)工作經驗;
3.具備較強的責任心,熟悉銀行法律合規(guī)工作。
合規(guī)內控崗位職責5
內控合規(guī)經理萬科集團總部沃土計劃萬科集團總部沃土計劃(分支機構)工作職責:
1、主導公司內部控制體系建設,建立相關的規(guī)章制度;
2、對公司管理制度、工作流程和經營管理過程中可能出現的風險點進行識別、分析和評估,
對完善公司制度和流程提出具體建議;
3、進行合規(guī)風險管理,組織項目事前風險審核、事中風險控制、事后風險檢查,草擬風險
預警提示和風險評估報告;
4、組織實施具體審計項目,包括專項審計、常規(guī)審計、舞弊審計、經濟責任審計、離任或
離職審計、招采審計等;
5、輸出審計報告,提出整改建議。
任職要求:
1、全日制本科及以上學歷,法律、會計、信息、審計等專業(yè);
2、具備5年以上企業(yè)內部審計從業(yè)工作經驗;
3、具有高度的'職業(yè)敏感性和豐富的專項審計經驗,能獨立完成專項審計項目;
4、具備良好的公文寫作能力;
5、誠實守信,責任意識強,積極進;有良好的職業(yè)操守和溝通協(xié)調能力,工作原則性強;
6、具備一定的風險分析能力,具有較強的團隊協(xié)作能力及學習能力。
合規(guī)內控崗位職責6
職位要求:
該職位協(xié)助構建公司內控體系平臺,為公司有序高效運營提供保障。
1)構建并完善公司內控體系,搭建內控平臺,建立有效的內控運行機制;
2)協(xié)助部門總監(jiān)根據公司戰(zhàn)略要求制定合理的內控規(guī)劃,推動相關政策、制度、流程與規(guī)范的落地;
3)組織開展內控、合規(guī)各項常規(guī)和專項檢查工作,包括預算、資金、采購、合同等;
4)參與起草公司董事會、監(jiān)事會、股東大會會議文件,協(xié)助董秘辦組織召開公司定期及臨時性董事會、監(jiān)事會、股東大會。
任職資格:
1)全日制本科及以上學歷,審計、財務、會計、經濟等相關專業(yè)優(yōu)選;
2)具備1年左右相關內控工作經驗,具備上市公司內控工作經驗者優(yōu)選;
3)熟悉財務、內控知識與法則,具備較強的原則性、嚴謹性;
4)具有良好的'分析總結能力及文字表達能力;
5)協(xié)作意識強,溝通能力強,具備一定的項目管理能力。
職位吸引:
1)復享秉承“光譜改變生活”的愿景:在光譜分析領域和場景中,實現客戶夢想;
2)復享秉持“讓光譜簡單”的使命與追求:用簡單的產品,滿足復雜的需求;
3)復享以光電子學和生命科學為“兩個市場方向”,實現公司快速增長;
4)復享有一支充滿朝氣與活力團隊,期待與你攜手同行。
合規(guī)內控專員崗位
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