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稽核員崗位職責(zé)
在快速變化和不斷變革的今天,需要使用崗位職責(zé)的場(chǎng)合越來越多,崗位職責(zé)是指工作者具體工作的內(nèi)容、所負(fù)的責(zé)任,及達(dá)到上級(jí)要求的標(biāo)準(zhǔn),完成上級(jí)交付的任務(wù)。那么崗位職責(zé)的格式,你掌握了嗎?以下是小編為大家整理的稽核員崗位職責(zé),歡迎閱讀與收藏。
稽核員崗位職責(zé)1
1、負(fù)責(zé)對(duì)部門借款審核,對(duì)出納簽發(fā)的支票要索審查無誤后,負(fù)責(zé)加蓋在銀行備案的印章。
2、負(fù)責(zé)審核各項(xiàng)財(cái)務(wù)收支,嚴(yán)把財(cái)務(wù)關(guān),做到按計(jì)劃列支,控制費(fèi)用開支,杜絕非正常開支。
3、負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)憑證的審核,保證每一筆憑證內(nèi)容真實(shí)、手續(xù)完備、數(shù)字準(zhǔn)確、會(huì)計(jì)科目正確。審核編號(hào)連續(xù)、附件票據(jù)合規(guī)、戳記完備、簽章齊全。
4、登記應(yīng)收帳款手工帳并于電腦帳核對(duì)。
5、 按照正常審批程序,負(fù)責(zé)各類客戶的裝修返點(diǎn)計(jì)算、促銷返點(diǎn)計(jì)算、嘉獎(jiǎng)返點(diǎn)計(jì)算、差價(jià)返點(diǎn)計(jì)算支付等。
6、負(fù)責(zé)申請(qǐng)分公司資金;執(zhí)行對(duì)外匯款;交納本地按揭款;核算費(fèi)用;核算與管理各類租賃合同(含租入租出)、押金、保證金;攤銷租金;管理工程合同;核算工程利潤(rùn);統(tǒng)計(jì)、監(jiān)控資金流量等。
7、協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理計(jì)算分公司工資,并根據(jù)審核過工資表負(fù)責(zé)及時(shí)發(fā)放。
8、 負(fù)責(zé)提交相關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表,保證準(zhǔn)確及時(shí),報(bào)表包括(但不限于):每日日?qǐng)?bào)表、月度費(fèi)用報(bào)表、各類返點(diǎn)報(bào)表、工程報(bào)表、資金流量表、租賃報(bào)表、應(yīng)收款報(bào)表等。
9、 裝訂、管理本部門財(cái)務(wù)檔案。
10、負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)交辦的.有關(guān)文件打印、發(fā)放、統(tǒng)計(jì)工作。
11、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。
稽核員崗位職責(zé)2
1.按照稽査工作要求,結(jié)合實(shí)際情況做好相應(yīng)的稽查工作,并認(rèn)真實(shí)施和總結(jié),保證完成規(guī)定的稽查時(shí)限和頻次要求。
2.監(jiān)督檢査儲(chǔ)匯業(yè)務(wù)部門有關(guān)金融法律、法規(guī)和郵政儲(chǔ)匯各項(xiàng)業(yè)務(wù)管理制度執(zhí)行情況;監(jiān)督檢査儲(chǔ)匯業(yè)務(wù)管理人員、業(yè)務(wù)人員履職情況,并負(fù)責(zé)對(duì)儲(chǔ)匯從業(yè)人員違規(guī)行為進(jìn)行處罰。
3.接受上級(jí)儲(chǔ)匯稽査機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)指導(dǎo),執(zhí)行上級(jí)稽査機(jī)構(gòu)指派的稽查任務(wù)。
4.及時(shí)向分局領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)重大稽查事項(xiàng),對(duì)嚴(yán)重違紀(jì)違規(guī)行為提交局領(lǐng)導(dǎo)共同研究處理,并及時(shí)向上級(jí)稽查機(jī)構(gòu)和有關(guān)部門匯報(bào)。
5.參與調(diào)查儲(chǔ)匯資金案件,掌握案件情況及處理結(jié)果,做好案件分析及上報(bào)工作。
6.負(fù)責(zé)對(duì)所轄網(wǎng)點(diǎn)業(yè)務(wù)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查和實(shí)時(shí)監(jiān)控,發(fā)現(xiàn)可疑及時(shí)查證落實(shí)。
7.負(fù)責(zé)對(duì)相關(guān)人員反映的`儲(chǔ)匯方面的問題進(jìn)行查證落實(shí)。
8.完成與本崗位相關(guān)的其他工作以及領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作。
稽核員崗位職責(zé)3
審核員主要是經(jīng)證實(shí)具有實(shí)施審核的個(gè)人素質(zhì)和能力的人員,下面來介紹一下財(cái)務(wù)部審核員崗位職責(zé)
一、崗位名稱:審核員
二、崗位級(jí)別:?jiǎn)T工
三、直接上司:財(cái)務(wù)部主管
四、下屬對(duì)象:
五、主要職責(zé):
1、審查記帳的完整和合法依據(jù),包括科目對(duì)應(yīng)關(guān)系,借貸是否平衡,數(shù)字金額等項(xiàng)目;同時(shí)審核記帳憑證與原始單據(jù)是否齊全和合符規(guī)定,審批手續(xù)是否完備,原始單據(jù)是否與記帳憑證內(nèi)容一致。
2、嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度和開支標(biāo)準(zhǔn),對(duì)一切不符合規(guī)定的開支和違反收支原則的結(jié)算,均要拒絕辦理,并及時(shí)向會(huì)計(jì)主管或財(cái)務(wù)經(jīng)理報(bào)告。
3、編制年度、季度、月度會(huì)計(jì)報(bào)表,并做出編表說明。
4、協(xié)助會(huì)計(jì)主管編寫每月的財(cái)務(wù)分析報(bào)告,對(duì)經(jīng)營(yíng)收入影響較大的項(xiàng)目,要單獨(dú)做出分析。
5、月終做出匯總平衡表,并與各明細(xì)分類帳核對(duì)。
6、裝訂記帳憑證、會(huì)計(jì)報(bào)帳表、各種帳冊(cè),并分類編制。
7、對(duì)消費(fèi)帳單嚴(yán)格審查,發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)與各部門聯(lián)系,或上報(bào)總經(jīng)理。
六、任職條件:
1、熱愛本職工作,工作勤懇,認(rèn)真負(fù)責(zé)。
2、精通酒店的.財(cái)務(wù)知識(shí)具有一定的工作組織管理能力。
3、中專文化程度身體健康,精力充沛。
稽核員崗位職責(zé)4
1.嚴(yán)格按《會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》、《財(cái)務(wù)通則》的要求,認(rèn)真執(zhí)行《會(huì)計(jì)法》、《關(guān)于違反財(cái)政法規(guī)處罰的暫行規(guī)定》以及其他有關(guān)規(guī)定,對(duì)一切經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)要逐筆審核,對(duì)計(jì)劃外的或不符合規(guī)定的收支提出意見,向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào),積極采取措施進(jìn)行處理。
2.按照上級(jí)主管部門的規(guī)定和企業(yè)方針目標(biāo)的要求,審查各項(xiàng)計(jì)劃指標(biāo)的計(jì)算是否正確,指標(biāo)間是否銜接平衡,計(jì)劃是否切實(shí)可行。對(duì)審查中發(fā)現(xiàn)的問題,要提出修正的'意見和建議。
3.審核會(huì)計(jì)憑證是否合法,內(nèi)容是否真實(shí),手續(xù)是否完備,數(shù)據(jù)是否正確,會(huì)計(jì)分錄是否符合有關(guān)制度的規(guī)定。
4.審查賬簿記錄是否合法和真實(shí)。
5.審查各種會(huì)計(jì)報(bào)表是否符合現(xiàn)行制度規(guī)定的編報(bào)要求,是否反映了企業(yè)的真實(shí)情況。
6.會(huì)計(jì)稽核人員,要對(duì)審核簽署過的會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿的會(huì)計(jì)報(bào)表承擔(dān)責(zé)任。
稽核員崗位職責(zé)5
1.認(rèn)真學(xué)習(xí)、宣傳貫徹執(zhí)行水務(wù)法律、法規(guī),公開、公正地行使法律、法規(guī)賦予的'職權(quán)。
2.嚴(yán)格按執(zhí)法程序文明執(zhí)法,在辦案時(shí)應(yīng)以處罰一起、教育一片為原則,嚴(yán)禁逼、供、信;做到以客觀事實(shí)為依據(jù),適用法律規(guī)范、準(zhǔn)確。
3.履行日常巡查,發(fā)現(xiàn)水務(wù)違法行為線索,及時(shí)調(diào)查取證。做好現(xiàn)場(chǎng)取證照片、制作現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)圖、現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)筆錄、當(dāng)事人或旁證人調(diào)查筆錄,出具調(diào)查通知、責(zé)令停止違法行為通知書等法律文書。
4.監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)水事違法案件應(yīng)及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)示匯報(bào),建立水務(wù)行政執(zhí)法臺(tái)賬,不自作主張,不隨意發(fā)出法律文書。
5.加強(qiáng)調(diào)査研究,不斷提高自身執(zhí)法綜合能力,做到無錯(cuò)案、假案,經(jīng)得起行政訴訟、復(fù)議的審議。
6.完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
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[管理層級(jí)關(guān)系]
直接上級(jí):財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部經(jīng)理
[崗位職責(zé)]
1、執(zhí)行財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部經(jīng)理的工作指令并報(bào)告工作。具體負(fù)責(zé)酒店的會(huì)計(jì)核算工作。
2、根據(jù)各項(xiàng)財(cái)務(wù)支出計(jì)劃、購(gòu)銷合同、申購(gòu)報(bào)告等,審核所有自制和外來原始憑證是否符合要求、手續(xù)簽章是否齊全、有沒有超越計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)范圍等。
3、在規(guī)定的權(quán)限范圍內(nèi),對(duì)各項(xiàng)預(yù)算開支進(jìn)行審核,對(duì)包括基建購(gòu)量、維修等經(jīng)過審計(jì)和領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的預(yù)算項(xiàng)目按合同條款把好關(guān),協(xié)助部門經(jīng)理控制資金的`使用。
4、檢查所有收款憑證、付款憑證和轉(zhuǎn)帳憑證的會(huì)計(jì)核算內(nèi)容是否準(zhǔn)確規(guī)范和完整、附件是否齊全。
5、審核前臺(tái)抵減收入的各種憑證是否符合規(guī)定。
6、審核各項(xiàng)費(fèi)用、稅金的計(jì)提是否正確。
7、檢查會(huì)計(jì)帳簿的記帳單和打印、裝訂質(zhì)量是否符合要求,抽查帳帳、帳表是否相符。
8、審核各類會(huì)計(jì)報(bào)表、統(tǒng)計(jì)報(bào)表是否符合規(guī)定的編報(bào)要求。
9、審核工資標(biāo)準(zhǔn)及發(fā)放變動(dòng)情況表。審核工資發(fā)放表與工資發(fā)放現(xiàn)金是否相符、手續(xù)是否完備。
10、收集會(huì)計(jì)核算資料,配合計(jì)劃分析員一起協(xié)助部門經(jīng)理做好酒店經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析工作。
11、協(xié)助部門經(jīng)理做好對(duì)下屬員工的培訓(xùn)、工作考核并做好相應(yīng)記錄。
12、分析資金運(yùn)作質(zhì)量,檢查貨幣資金和往來帳戶情況,考核各環(huán)節(jié)資金占用,提供有關(guān)分析資料。
13、檢查、監(jiān)督貨幣資金的安全防范工作。
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1.日常工作內(nèi)容:
(1)負(fù)責(zé)核算收銀員完成的各種報(bào)表,檢查收銀員所做的報(bào)表和清機(jī)報(bào)表、電腦報(bào)表是否一致,檢査清機(jī)報(bào)表是否跳號(hào)等。
(2)負(fù)責(zé)核算每日“商務(wù)中心收人報(bào)表”以及每日“住房收入報(bào)表”、“餐飲部收人報(bào)表”上的數(shù)據(jù)和前臺(tái)、客房部“夜間核算報(bào)表”上對(duì)應(yīng)項(xiàng)目的數(shù)據(jù)是否相同。
(3)負(fù)責(zé)核算昨日夜間稽核員完成的報(bào)表,檢查稽核員所做的報(bào)表是否巳按收銀員提供的資料完成,報(bào)表是否完整和真實(shí)。
(4)核算前臺(tái)當(dāng)天未結(jié)客賬的余額是否正確。
(5)負(fù)責(zé)完成酒店?duì)I業(yè)收益情況報(bào)告表、每曰現(xiàn)金結(jié)算情況報(bào)告表和各部門收入明細(xì)表。
(6)檢査退款單上客人的簽字與“入住登記表”上的.簽字是否一致,前臺(tái)、餐廳給予的折扣和優(yōu)惠是否合乎標(biāo)準(zhǔn),回扣、更正是否正常,手續(xù)是否齊備等。
(7)負(fù)責(zé)檢查外幣現(xiàn)金收人與本幣現(xiàn)金收入的比例,防止私兌外幣。
(8)每日把各類報(bào)表按日期、序號(hào)存放,月末裝訂成冊(cè)。
2.每10天給成本部列出中、西餐廳,多功能廳,娛樂廳等的客人數(shù)、最低消費(fèi)、服務(wù)費(fèi)及酒吧、廚部支出等數(shù)據(jù),以填制成本報(bào)表。
3.月末的工作內(nèi)容:
(1)負(fù)責(zé)核對(duì)月末本崗位所屬賬戶的余額。
(2)將各部門當(dāng)月收入的外幣數(shù)匯總列入報(bào)表。
(3)將本月營(yíng)業(yè)總賬分部門核算后交成本部。
4.監(jiān)督工作內(nèi)容:
(1)檢查收鉗工作,保證收鉗工作按規(guī)定進(jìn)行。
(2)發(fā)現(xiàn)問題時(shí)善于提出改進(jìn)意見,進(jìn)一步完善收銀制度。
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工作職責(zé)
1. 負(fù)責(zé)公司管理體系/內(nèi)部控制制度推導(dǎo)與維護(hù) 。
2. 對(duì)應(yīng)公司稽核室協(xié)助董事會(huì)及經(jīng)理人檢查及復(fù)核內(nèi)部控制制度之缺失及衡量營(yíng)運(yùn)之效果及效率,并適時(shí)提供改進(jìn)建議,以確保內(nèi)部控制制度得以持續(xù)有效實(shí)施及作為檢討修正內(nèi)部控制制度之依據(jù)。
3. 擬訂年度稽核計(jì)劃書,進(jìn)行確實(shí)執(zhí)行,據(jù)以檢查公司之內(nèi)部控制制度,并檢附工作底稿及相關(guān)資料等作成稽核報(bào)告。
4. 負(fù)責(zé)對(duì)于檢查所發(fā)現(xiàn)之內(nèi)部控制制度缺失及異常現(xiàn)象,據(jù)實(shí)揭露于稽核報(bào)告,并于該報(bào)告陳核加以追蹤,定期作成追蹤報(bào)告。
5. 負(fù)責(zé)成本管控之稽查。
崗位職責(zé)
1、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)稽核和會(huì)計(jì)報(bào)告工作。
2、負(fù)責(zé)審核原始憑證、記帳憑證的簽章的完整性,對(duì)不合格的`記帳憑證,責(zé)成有關(guān)人員查明原因,更正處理。
3、負(fù)責(zé)審核各種明細(xì)帳、總帳和會(huì)計(jì)報(bào)告,并核對(duì)相符。
4、參加起草、修訂、有關(guān)財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)核算方面的制度。
5、參與有關(guān)經(jīng)濟(jì)合同、協(xié)議的談判、簽訂,對(duì)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)事項(xiàng)進(jìn)行事前審核。
6、配合有關(guān)部門對(duì)基層單位核算制度執(zhí)行情況進(jìn)行指導(dǎo)、檢查和監(jiān)督。
7、協(xié)助主任加強(qiáng)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)管理工作。
8、完成月、季、年度財(cái)務(wù)報(bào)告工作。
9、辦理會(huì)計(jì)證年檢工作。
10、做好財(cái)務(wù)軟件升級(jí)的審查,微機(jī)記帳單位的定期檢查驗(yàn)收工作。
11、制定會(huì)計(jì)核算科目體系。
12、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
稽核制度
稽核制度是國(guó)家或企業(yè)內(nèi)部控制制度的重要組成部分,是指在國(guó)家或公司企業(yè)內(nèi)部(企業(yè)一般為會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)內(nèi)部指定專人)對(duì)有關(guān)會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿,公司企業(yè)流程運(yùn)作進(jìn)行審核、復(fù)查的一種制度,該制度的建立應(yīng)當(dāng)結(jié)合稽核(會(huì)計(jì))人員崗位責(zé)任制度一并進(jìn)行考慮。
其主要內(nèi)容包括:
。1)稽核工作的組織架構(gòu)形式和具體分工;
。2)稽核工作的職責(zé)、權(quán)限;
(3)稽核工作的程序和基本方法;
(4)稽核結(jié)果的處理和使用等。
稽核員崗位職責(zé)9
1.宣傳貫徹國(guó)家有關(guān)電力供應(yīng)與使用法律、法規(guī)、方針、政策以及電力行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。
2.按照統(tǒng)一安排,在公司范圍內(nèi)開展用電稽查活動(dòng),協(xié)助處理用電糾紛。
3.負(fù)責(zé)填寫“用電檢查工作單”,經(jīng)審核批準(zhǔn)后執(zhí)行響應(yīng)任務(wù),工作終結(jié)后,將工作單存檔。
4.認(rèn)真履行用電檢查職責(zé),隨身攜帶“用電檢查證”等相關(guān)證件。
5.嚴(yán)厲查處各類違章用電和竊電案件,制止危害供用電秩序的行為。
6.負(fù)責(zé)執(zhí)行用電稽查工作計(jì)劃和培訓(xùn)計(jì)劃。
7.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
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