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項目計劃

時間:2023-06-03 12:26:06 計劃 我要投稿

【熱門】項目計劃模板六篇

  日子在彈指一揮間就毫無聲息的流逝,前方等待著我們的是新的機遇和挑戰(zhàn),做好計劃,讓自己成為更有競爭力的人吧。那么你真正懂得怎么制定計劃嗎?以下是小編幫大家整理的項目計劃7篇,歡迎大家分享。

【熱門】項目計劃模板六篇

項目計劃 篇1

  一、宗旨及商業(yè)模式

  天行網(wǎng)絡(luò)信息服務(wù)公司是一個新型的電子商務(wù)公司,其宗旨是以網(wǎng)絡(luò)為依托提供專業(yè)細(xì)致的在線軟件服務(wù)和休閑會所信息查詢服務(wù)。通過提供專業(yè)化、便捷化、個性化、時尚化的全新服務(wù),以方便快捷為導(dǎo)向,以顧客滿意為目標(biāo),努力滿足顧客需求,通過各種贏利模式獲得利潤,并創(chuàng)造知名品牌。

  本公司是一家處于創(chuàng)始階段的公司,初期發(fā)展以廣州為據(jù)點,服務(wù)針對兩個目標(biāo)群體:信息查詢服務(wù)主要針對高層商務(wù)人員、白領(lǐng)及年輕愛好時尚休閑的消費群體:在線軟件服務(wù)主要針對中小型休閑會所。公司力求為顧客提供最準(zhǔn)確、最快捷、最溫馨、最周到的網(wǎng)絡(luò)服務(wù),從而促進公眾的休閑消費,帶動廣州的經(jīng)濟發(fā)展。

  二、市場定位

  在公司的宗旨中,我們已經(jīng)將公司的目標(biāo)市場定位為兩個大方向的市場,一是針對查詢服務(wù)的信息提供者——休閑行業(yè)會所;二是針對廣大需要進行信息查詢服務(wù)的消費群體。

  針對休閑會所這一市場定位,我們的服務(wù)主要包括為其提供企業(yè)黃頁鏈接,發(fā)布該會所特色服務(wù)等信息;網(wǎng)絡(luò)廣告宣傳;推薦業(yè)務(wù);在線軟件服務(wù)等。通過調(diào)查顯示,休閑服務(wù)行業(yè)的信息化非常低,使得辦公經(jīng)營成本無法降低,這就影響了該企業(yè)經(jīng)營模式的擴展。公司針對休閑會所提供的服務(wù),有助于達到公司的雙贏乃至多盈的目標(biāo)。

  針對進行信息查詢服務(wù)的消費群體,我們提供關(guān)于休閑方面的各種信息查詢,目標(biāo)市場定位在熱衷于休閑,有一定經(jīng)濟基礎(chǔ)并擁有現(xiàn)代化通訊工具的消費群體上。已有數(shù)據(jù)顯示,隨著經(jīng)濟的不斷增長,人們生活水平的不斷提高,越來越多的人傾向于到各種休閑設(shè)施或場所度過閑暇時間,并且只要經(jīng)濟不斷的向前發(fā)展和通訊文化的進一步?jīng)_擊,這個市場上的消費群體就會越來越多,特別是那些愛好新潮時尚、樂觀向上的人們。

  三、我們的服務(wù)

  通過市場合理的細(xì)分,公司服務(wù)也將針對兩個目標(biāo)市場的客戶來提供。此處,我們主要先簡單介紹我們公司的兩個特色服務(wù),其它具體服務(wù)方式詳見第三章產(chǎn)品與服務(wù)。

  特色服務(wù)——信息查詢服務(wù):

  ★ 休閑設(shè)施及場所的當(dāng)前情況查詢業(yè)務(wù)

  提供休閑場所當(dāng)前客戶數(shù)量,資源使用情況的查詢等。通過跟各個休閑會所后臺數(shù)據(jù)庫的對接及在線軟件服務(wù)的支持,實現(xiàn)信息共享,顧客通過查詢可以在第一時間知道某休閑會所是否有空位、空房、空閑設(shè)施等即時營業(yè)狀況。

  ★ 某行業(yè)休閑設(shè)施及會所的全方位對比查詢業(yè)務(wù)

  提供該行業(yè)各休閑會的詳細(xì)資料,包括提供的服務(wù)類型、收費標(biāo)準(zhǔn)等;同時提供該行業(yè)休閑場所的.特點對比,使顧客更好的選擇適合自己的會所。該業(yè)務(wù)側(cè)重于網(wǎng)上點擊查詢。

  為了使公司的特色服務(wù)發(fā)展空間更大,我們需要與更多休閑會所建立信息系統(tǒng)對

  接,即使了解其動態(tài)信息,但介于中小型休閑會所無法實現(xiàn)信息化問題,公司退出了又一個專門針對休閑會所而開設(shè)的亮點服務(wù),公司初步預(yù)計,該項服務(wù)將是以后公司戰(zhàn)略發(fā)展的一個重要組成部分,同時也是公司利潤的一個重要來源。+

  亮點服務(wù)——在線軟件服務(wù):公司針對沒有信息化的中小型休閑商家開發(fā)的在線信息管理系統(tǒng)。商家通過互聯(lián)網(wǎng)在線操作屬于自己的信息系統(tǒng),不僅免除了企業(yè)開發(fā)大型信息系統(tǒng)所帶來的高額成本,也免除了企業(yè)平時系統(tǒng)維護等巨大的管理費用,從而幫助企業(yè)實現(xiàn)E化管理,提高了企業(yè)的競爭力和勞動生產(chǎn)率。同時,公司可以通過企業(yè)的在線信息系統(tǒng),隨時了解企業(yè)的營業(yè)情況,從而為信息查詢服務(wù)打下了堅實的信息基礎(chǔ),實現(xiàn)了多贏。在線軟件服務(wù)一個多家國外大型廠商都看好的領(lǐng)域,包括微軟、Google和Salesfore.com等,而中國在該領(lǐng)域尚無很成熟的技術(shù),競爭對手較少,很有發(fā)展前景。

  四、競爭

  信息查詢行業(yè)方面,我們的競爭對手是涉及此行業(yè)的相關(guān)定位網(wǎng)站,如:今夜中國,廣州生活易等,以及包括現(xiàn)在普遍使用的114、160查詢服務(wù)也將成為我們某一細(xì)分市場的競爭者。由于我們采用了新穎便捷的查詢方式并配置了專業(yè)細(xì)致的數(shù)據(jù)庫,所以從經(jīng)營方式來講我們是全電子商務(wù)化的,是全新的。通過與多種現(xiàn)代通信工具及方式相結(jié)合,我們有兩個優(yōu)勢,一是可以節(jié)約顧客的時間成本,顧客可以隨時隨地最快的獲得所需的信息;二是幫助顧客全面了解廣州市內(nèi)各種休閑設(shè)施及場所,使其有針對性地消費,有效的降低其開銷,獲取最大的消費者剩余,真正意義上地實現(xiàn)互利。

  在線軟件服務(wù)方面,由于這一領(lǐng)域在中國尚屬啟蒙階段,因此來自外部的競爭對手相對很少且不成熟,因此這方面的競爭可以不予考慮。

  五、團隊優(yōu)勢

  我們的團隊是由中山大學(xué)各個學(xué)院中的一些優(yōu)秀生組成,隊員主要來自電子商務(wù)、財務(wù)投資、市場營銷、人力資源管理、公共關(guān)系、計算機等專業(yè),因此我們在公司管理架構(gòu)的各個方面都有比較好的管理、技術(shù)理論基礎(chǔ)。

  團隊成員在學(xué)術(shù)方面獲得的成就主要有:協(xié)助老師參與《電子商務(wù)經(jīng)濟學(xué)》、《電子商務(wù)案例分析》等教材的編寫工作;協(xié)助老師完成學(xué)術(shù)論文并發(fā)表在《管理世界》上等。

  除了豐富的專業(yè)知識外,許多隊員都有很多的社會工作和實踐經(jīng)歷,有的曾被推薦至新浪廣東分公司實習(xí),參與開發(fā)了新浪廣東校園板塊的后臺管理系統(tǒng),并承擔(dān)了大部分的網(wǎng)頁制作工作。有的曾在寶潔公司廣州分公司財務(wù)部實習(xí),表現(xiàn)出色。

  網(wǎng)站開發(fā)項目計劃書范例三

  一、立項依據(jù)

  公司目前應(yīng)用的OA辦公系統(tǒng)于20xx年正式上線運行,是基于DOMINO數(shù)據(jù)庫,前端開發(fā)工具為lotus的OA辦公系統(tǒng),功能主要包括收發(fā)文管理、郵件管理、公告管理等幾個方面。

  OA系統(tǒng)的應(yīng)用對于加快公文流轉(zhuǎn)、信息流通等方面發(fā)揮了積極作用。但是也存在很大的局限性,如缺乏工作流、協(xié)同工作、知識管理、公文處理、行政辦公等處理能力,導(dǎo)致企業(yè)的辦公效率無法提升。同時,基于DOMINO的架構(gòu)升級難度大,

  二、項目實施主要內(nèi)容、技術(shù)關(guān)鍵與創(chuàng)新點、預(yù)期目標(biāo)

  1、項目研究內(nèi)容

  1.1建立統(tǒng)一的OA辦公信息平臺。

  1.2 基于大型關(guān)系數(shù)據(jù)庫技術(shù)的查詢、打印、歸檔等科技項目建議書模板科技項目建議書模板。

  1.3 基于權(quán)限的工作流、公文流的無紙化處理

  1.4 電子印章的應(yīng)用

  1.5 基于手機等移動網(wǎng)絡(luò)終端的應(yīng)用,消除辦公地域帶來的不便。

  1.6基于.NET、JAVA等技術(shù)開發(fā)的系統(tǒng)的可維護性和可擴展性。

  三、技術(shù)關(guān)鍵及創(chuàng)新點

  2.1 通過WEB方式登陸,進行日常的工作流、公文流等信息處理。

  2.2 利用JAVA、.neT等技術(shù)開發(fā),便于系統(tǒng)的部署及升級

  2.3 辦公系統(tǒng)與移動終端的.無縫對接

  3、預(yù)期目標(biāo)

  4、應(yīng)用或產(chǎn)業(yè)化前景與市場需求

  我公司作為一個大型采、選、冶及加工貿(mào)易聯(lián)合企業(yè),各子公司地域分布分散,傳統(tǒng)的手工辦公方式不利于信息的快速流轉(zhuǎn)

  利用基于計算機、網(wǎng)絡(luò)和數(shù)據(jù)庫技術(shù)的無紙化OA辦公系統(tǒng)代替?zhèn)鹘y(tǒng)的手工辦公模式, 不但可以加速信息流轉(zhuǎn),提高辦公效率,也利于

  四、現(xiàn)有研究條件和工作基礎(chǔ)

  1、目前公司已經(jīng)交完善的局域網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)和數(shù)據(jù)存儲設(shè)備

  2、公司現(xiàn)有計算機、網(wǎng)絡(luò)、數(shù)據(jù)庫工程技術(shù)人員若干并參加過多項信息系統(tǒng)的開發(fā),具有信息系統(tǒng)開發(fā)、運維完整的支持

  體系,并具有掌握和應(yīng)用信息化前沿技術(shù)的能力。

  3、計控所信息中心機房部署有測試服務(wù)器,為開發(fā)人員提供開發(fā)和測試平臺科技項目建議書模板專題。

  五、進度安排與計劃內(nèi)容

  承擔(dān)項目單位及分工

  六、 經(jīng)費預(yù)算

  注:原則上,勞務(wù)費+人工費≤總費用的30%;專家咨詢費≤總費用的8%;管理費用≤總費用的5%,其他費用≤總費用的5%。

  七、 主要研究人員簡況

  項目組主要研究人員的基本情況,重點介紹項目負(fù)責(zé)人情況。同時應(yīng)列出項目負(fù)責(zé)人及研發(fā)團隊成員姓名、性別、年齡、職務(wù)職稱、從事專業(yè)、工作單位及在本項目中承擔(dān)的主要工作簡表。

  八、 經(jīng)濟、社會效益分析

  傳統(tǒng)的企業(yè)辦公方式已不能滿足對信息的快速傳遞及處理的需求,利用無紙化OA辦公系統(tǒng),不但可以

  九、項目實施風(fēng)險分析

  信息系統(tǒng)開發(fā)等活動風(fēng)險不可避免,關(guān)鍵是針對可能發(fā)生的風(fēng)險,制定好風(fēng)險應(yīng)對措施,將影響減到最低。

  本項目中,由于工作流、公文流等將在移動終端或辦公終端進行,要求各使用人員能熟練操作終端設(shè)備,而且具備熟練操作辦公軟件和打字等,對于目前部分人員難度較大,需要進行大量的培訓(xùn)。風(fēng)險因素存在,除單位要制定出嚴(yán)格的考核制度外,公司辦要制定完善的管理制度。

項目計劃 篇2

  資金是工程實施的基本保障,如果資金運作不良,工程進度將難以得到保證。為確保本工程項目的正常運作,制定如下資金使用保障措施:

  1、使用的.三個階段:前期資金用于本工程施工用材料及施工機械、工具的備料款。中期資金用于每個月的工程進度款、材料款及人工施工費用。后期資金用于材料貨款及尾款、各系統(tǒng)檢修、調(diào)試費用、人工施工費用。

  2、使用必須以工程進度為依據(jù),由項目經(jīng)理根據(jù)工程總體計劃提出詳細(xì)的工程量表,并結(jié)合工程進展分月度提出下一階段調(diào)整工作量計劃。

  3、工程量計劃由生產(chǎn)副經(jīng)理審核批準(zhǔn),并報供應(yīng)部門和財務(wù)部門核算,擬制人工、材料、設(shè)備等費用計劃報項目經(jīng)理批準(zhǔn),經(jīng)批準(zhǔn)的文件作為調(diào)撥資金的基本憑證。

  4、對于本項目所收工程款,實行?顚S,不得挪用于其它工程。

  5、對于本項目出現(xiàn)之臨時資金問題,公司財務(wù)部門設(shè)立一定數(shù)額的儲備保證金,通過內(nèi)部調(diào)節(jié)手段確保生產(chǎn)資金足額及時到位,確保工程之正常使用。

  6、科學(xué)組織、周密計劃、統(tǒng)籌安排,優(yōu)化施工組織設(shè)計,建立健全成本核算體制,加強定額成本管理,及時分析成本開支,找準(zhǔn)超計劃成本原因,采取有力措施加大成本控制力度。

  7、嚴(yán)格工程質(zhì)量目標(biāo)管理,做好預(yù)控和監(jiān)控,嚴(yán)把質(zhì)量關(guān),克服質(zhì)量通病,杜絕質(zhì)量事故,確保一次成優(yōu),避免返工浪費、加大工程成本。運用成熟的施工經(jīng)驗,積極推廣和應(yīng)用新技術(shù)、新工藝、新成果,提高工效,降低物耗,向技術(shù)要效益。

  8、切實做好機械設(shè)備和材料物資的施工保障工作,杜絕因計劃不周、調(diào)度不當(dāng)造成的窩工損失;同時加大管理力度,搞好單機單車核算,按定額消耗,避免浪費和不必要的損耗。

項目計劃 篇3

  第一章 項目概述(理論教學(xué)時可用“引言”)

  1.1目的

  1.2 項目背景

  1.3項目的范圍和目標(biāo)

  1.3.1范圍描述 (問題定義階段產(chǎn)生,對應(yīng)的`文檔為:《系統(tǒng)目標(biāo)與范圍說明書》)

  1.3.2主要功能 (可行性分析報告):(1)概述 (2)系統(tǒng)流程圖 應(yīng)包含舊系統(tǒng)的系統(tǒng)流程圖(調(diào)研的實際情況)和新系統(tǒng)的系統(tǒng)流程圖(你想像中的樣 子) (3)功能描述抽出其中的功能

  1.3.3性能 (可選)

  1.3.4技術(shù)約束 (可選)

  第二章 項目估算

  2.1使用的歷史數(shù)據(jù) 2.2使用的評估技術(shù)

  2.3工作量、成本、時間估算

  第三章 風(fēng)險評估

  3.1風(fēng)險識別

  列出最高的10大風(fēng)險(數(shù)字10是參考)

  3.2風(fēng)險應(yīng)對策略

  對列出的風(fēng)險應(yīng)有哪些策略去應(yīng)對

  第四章 項目進度計劃

  4.1項目任務(wù)分解

  我們從軟件工程角度來分,大致有如下的任務(wù): 可行性研究報告 項目開發(fā)計劃 軟件需求分析 數(shù)據(jù)庫設(shè)計 總體設(shè)計 界面設(shè)計 網(wǎng)頁設(shè)計 相關(guān)美工設(shè)計 詳細(xì)設(shè)計 測試計劃 操作手冊 測試分析報告 項目開發(fā)總結(jié) 維護修改建議

  第五章 關(guān)鍵問題

  可以是技術(shù)因素、也可以是非技術(shù)因素,總而言之,是系統(tǒng)成敗的最重要因素。

  第六章 軟件配置

  開發(fā)平臺、開發(fā)工具、數(shù)據(jù)庫平臺

  第七章 人員組織

  人員及其角色

  第八章 附錄

  相關(guān)文檔、資料、數(shù)據(jù)等

項目計劃 篇4

  一、施工項目成本計劃的組成

  施工項目的成本計劃一般由施工項目降低直接成本計劃和間接成本計劃組成。如果項目設(shè)有附屬生產(chǎn)單位(如加工廠、預(yù)制廠、機械動力站和汽車隊等),成本計劃還包括產(chǎn)品成本計劃和作業(yè)成本計劃。

  (一)施工項目降低直接成本計劃

  施工項目降低直接成本計劃主要反映工程成本的預(yù)算價值、計劃降低額和計劃降低率。一般包括以下幾方面的內(nèi)容。

  1.總則

  包括對施工項目的概述,項目管理機構(gòu)及層次介紹,有關(guān)工程的進度計劃、外部環(huán)境特點,對合同中有關(guān)經(jīng)濟問題的責(zé)任,成本計劃編制中依據(jù)其他文件及其他規(guī)格也均應(yīng)作適當(dāng)?shù)慕榻B。

  2.目標(biāo)及核算原則

  包括施工項目降低成本計劃及計劃利潤總額、投資和外匯總節(jié)約額(如有的話)、主要材料和能源節(jié)約額、貨款和流動資金節(jié)約額等。核算原則系指參與項目的各單位在成本、利潤結(jié)算中采用何種核算方式,如承包方式、費用分配方式、會計核算原則 (權(quán)責(zé)發(fā)生制與收付實現(xiàn)制)、結(jié)算款所用而種幣制等等,如有不同,應(yīng)予以說明。

  3.降低成本計劃總表或總控制方案

  項目主要部分的分部成本計劃,如施工部分,編寫項目施工成本計劃,按直接費、間接費、計劃利潤的合同中標(biāo)數(shù)、計劃支出數(shù)、計劃降低額分別填入。如有多家單位參與施工時,要分單位編制后再匯總。

  4.對施工項旨成本計劃中計劃支出數(shù)估算過程的說明。

  要對材料、人工、機械費、運費等主要支出項目加以分解。以材料費為例,應(yīng)說明:鋼材、木材、水泥、砂石、加工訂貨制品等主要材料和加工預(yù)制品的計劃用量、價格,模板攤銷列入成本的幅度,腳手架等租賃用品計劃付多少款,材料采購發(fā)生的成本差異是否列入成本等等,以便在實際施工中加以控制與考核。

  5.計劃降低成本的來源分析

  應(yīng)反映項月管理過程計劃采取的增產(chǎn)節(jié)約、增收節(jié)支和各項措施及預(yù)期效果。以施工部分為例,應(yīng)反映技術(shù)組織措施的主要項目及預(yù)期經(jīng)濟效果。可依據(jù)技術(shù)、勞資、機械、材料、能源、運輸?shù)雀鞑块T提出的節(jié)約措施,加以整理、計算。

  (二)間接成本計劃

  間接成本計劃主要反映施工現(xiàn)場管理費用的計劃數(shù)、預(yù)算收入數(shù)及降低額。間接成本計劃應(yīng)根據(jù)工程項目的核算期,以項目總收入費的管理費為基礎(chǔ),制定各部門費用的.收支計劃,匯總后做為工程項目的管理費用的計劃。在間接成本計劃中,收入應(yīng)與取費口徑一致,支出應(yīng)與會計核算中管理費用的二級科目一致。"間接成本的計劃的收支總額,應(yīng)與項目成本計劃中管理費一欄的數(shù)額相符。各部門應(yīng)按照節(jié)約開支、壓縮費用的原則,制定“管理費用歸口包干指標(biāo)落實辦法”,以保證該計劃的實施。

  二、施工項目成本計劃表

  在編制了成本計劃以后還需要通過各種成本計劃表的形式將成本降低任務(wù)落實到整個項目的施工全過程,并且在項目實施過程中實現(xiàn)對成本的控制。成本計劃表通常由成本計劃任務(wù)表、技術(shù)組織措施表和降低成本計劃表三個表組成,間接成本計劃可用施工現(xiàn)場管理費計劃表來控制。

  (一)項目成本計劃任務(wù)表

  它主要是反映工程項目預(yù)算成本、計劃成本、成本降低額、成本降低率的文件。成本降低額能否實現(xiàn)主要取決于企業(yè)采取的技術(shù)組織措施。因此,計劃成本降低額這一欄要根據(jù)技術(shù)組織措施表和降低成本計劃表來填寫。

  (二)技術(shù)組織措施表

  它是預(yù)測項目計劃期內(nèi)施工工程成本各項直接費用計劃降低額的依據(jù)。是提出各項節(jié)約措施和確定各項措施的經(jīng)濟效益的文件。由項目經(jīng)理部有關(guān)人員分別就應(yīng)采取的技術(shù)組織措施預(yù)測它的經(jīng)濟效益,最后匯總編制而成。編制技術(shù)組織措施表的目的,是為了在不斷采用新工藝、新技術(shù)的基礎(chǔ)上提高施工技術(shù)水平,改善施工工藝過程,推廣工業(yè)化和機械化施工方法,以及通過采納合理化建議達到降低成本的目的。

  (三)降低成本計劃表

  它是根據(jù)企業(yè)下達給該項目的降低成本任務(wù)和該項目經(jīng)理部自己確定的降低成本指標(biāo)而制定出項目成本降低計劃。它是編制成本計劃任務(wù)表的重要依據(jù)。它是由項目經(jīng)理部有關(guān)業(yè)務(wù)和技術(shù)人員編制的。其根據(jù)是項目的總包和分包的分工,項目中的各有關(guān)部門提供降低成本資料及技術(shù)組織措施計劃。在編制降低成本計劃表時還應(yīng)參照企業(yè)內(nèi)外以往同類項目成本計劃的實際執(zhí)行情況。

  (四)施工現(xiàn)場管理費計劃表

  三、施工項目成本計劃的風(fēng)險分析

  (一)施工項目成本計劃的風(fēng)險因素

  在編制施工項目成本計劃時,我們不可避免地會考慮一定的風(fēng)險因素。因為,目前我國是以社會主義市場經(jīng)濟為經(jīng)濟體制改革的目標(biāo),市場調(diào)節(jié)成為配置社會資源的主要方式,通過價格杠桿和競爭機制,便有限的資源配置到效益好的方面和企業(yè)去,這就必將促進企業(yè)間的競爭、加大風(fēng)險。

  在成本計劃編制中可能存在著以下幾方面的因素導(dǎo)致成本支出加大,甚至形成虧損:

  (1)由于技術(shù)上、工藝上的變更,造成施工方案的變化;

  (2)交通、能源、環(huán)保方面的要求帶來的變化;

  (3)原材料價格變化、通貨膨脹帶來的連鎖反應(yīng);

  (4)工資及福利方面的變化;

  (5)氣候帶來的自然災(zāi)害;

  (6)可能發(fā)生的工程索賠、反索賠事件;

  (7)國際國內(nèi)可能發(fā)生的戰(zhàn)爭、騷亂事件;

  (8)國際結(jié)算中的匯率風(fēng)險等等。

  對上述各可能風(fēng)險因素在成本計劃中都應(yīng)做不同程度的考慮,一旦發(fā)生變化能及時修正計劃。

  (二)成本計劃中降低施工項目成本的可能途徑

  降低施工項目成本可從以下幾方面考慮:

  1.加強施工管理,提高施工組織水平

  主要是正確選擇施工方案,合理布置施工現(xiàn)場;采用先進的施工方法和施工工藝,不斷提高工業(yè)

  化、現(xiàn)代化水平;組織均衡生產(chǎn),搞好現(xiàn)場調(diào)度和協(xié)作配合;注意竣工收尾,加快工程進度,縮短工期。

  2.加強技術(shù)管理,提高工程質(zhì)量

  主要是研究推廣新產(chǎn)品、新技術(shù)、新結(jié)構(gòu)、新材料一新機器及其他技術(shù)革新措施,制訂并貫徹降低成本的技術(shù)組織措施,提高經(jīng)濟效果,加強施工過程的技術(shù)質(zhì)量檢驗制度,提高工程質(zhì)量,避免返工損失。

  3.加強勞動工資管理,提高勞動生產(chǎn)率

  主要是改善勞動組織,合理使用勞動力,減少窩工浪費;執(zhí)行勞動定額,實行合理的工資和獎勵制度;加強技術(shù)教育和培訓(xùn)工作,提高工人的文化技術(shù)水平和操作熟練程度;加強勞動紀(jì)律,提高工作效率,壓縮非生產(chǎn)用工和輔助用工,嚴(yán)格控制非生產(chǎn)人員比例。

  4.加強機械設(shè)備管理,提高機械使用率

  主要是正確選配和合理使用機械設(shè)備,搞好機械設(shè)備的保養(yǎng)修理,提高機械的完好率、利用率和使用效率,從而加快施工進度、增加產(chǎn)量、降低機械使用費。

  5.加強材料管理,節(jié)約材料費用

  主要是改進材料的采購、運輸、收發(fā)、保管等方面的工作,減少各個環(huán)節(jié)的損耗,節(jié)約采購費用;合理堆置現(xiàn)場材料,組織分批進場,避免和減少二次搬運;嚴(yán)格材料進場驗收和限額領(lǐng)料制度;制訂并貫徹節(jié)約材料的技術(shù)措施,合理使用材料,尤其是三大材,大搞節(jié)約代用,修舊利廢和廢料回收,綜合利用一切資源。

  6.加強費用管理,節(jié)約施工管理費

  主要是精減管理機構(gòu),減少管理層次,壓縮非生產(chǎn)人員,實行定額管理,制定費用分項分部門的定額指標(biāo),有計劃地控制各項費用開支。

  積極采用降低成本的新管理技術(shù),如系統(tǒng)工程、工業(yè)工程、全面質(zhì)量管理、價

  值工程等,其中價值工程是尋求降低成本途徑的行之有效的方法。

  四、降低成本措施效果的計算

  降低成本的技術(shù)組織措施項目確定后,要計算其采用后預(yù)期的經(jīng)濟效果。這實際上也是降低成本目標(biāo)保證程度的預(yù)測。

  1.由于勞動生產(chǎn)率提高超過平均工資增長而使成本降低

  2.由于材料、燃料消耗降低而使成本降低

  成本降低率=材料、燃料等消耗降低率X材料成本占工程成本的比重

  3.由于多完成工程任務(wù),使固定費用相對節(jié)約而使成本降低

  成本降低率=(1一1/生產(chǎn)增長率)X固定費用占工程成本的比重

  4.由于節(jié)約管理費而使成本降低

  成本降低率=管理費節(jié)約率X管理費占工程成本的比重

  5.由于減少廢品、返工損失而使成本降低

  成本降低率=廢品返工損失降低率X廢品返工損失占工程成本的比重

  機械使用費和其他直接費的節(jié)約額,也可以根據(jù)要采用的措施計算出來。將以上各項成本降低率相加,就可以測算出總的成本降低率。

項目計劃 篇5

  子商務(wù)項目商業(yè)計劃書可以迅速幫助創(chuàng)業(yè)型企業(yè)獲得投資方的興趣,并會讓潛在投資機構(gòu)愿意與電子商務(wù)項目創(chuàng)業(yè)團隊直接溝通,進一步了解企業(yè)的核心商業(yè)模式。獲得投資機構(gòu)的資金是每一家創(chuàng)業(yè)企業(yè)的重要需求,目前的經(jīng)濟環(huán)境中,只有迅速獲得資金支持的創(chuàng)業(yè)型企業(yè),才有可能在競爭激烈的市場環(huán)境中迅速崛起,依托并購擴張,占據(jù)壟斷的市場地位。根據(jù)華然咨詢的經(jīng)驗,如果創(chuàng)業(yè)企業(yè)未能在一年內(nèi)獲得市場領(lǐng)先地位,無論任何一種新的商業(yè)模式都將會失去其市場先入者的優(yōu)勢,最終會被其他競爭對手取代。

  電子商務(wù)項目商業(yè)計劃書除了滿足融資需要之外,華然咨詢認(rèn)為,其實真正有價值的商業(yè)計劃書應(yīng)該是可以幫助創(chuàng)業(yè)團隊重新審視新公司的商業(yè)模式是否正確,梳理一個具有可操作性的未來發(fā)展方案,待投資機構(gòu)的資金到位后,創(chuàng)業(yè)團隊仍能夠?qū)⑸虡I(yè)計劃書的發(fā)展規(guī)劃執(zhí)行下去,繼續(xù)為企業(yè)創(chuàng)造價值。

  電子商務(wù)項目商業(yè)計劃書品質(zhì)保障

  智力支持

  中國商業(yè)數(shù)據(jù)中心擁有一批資深的研咳嗽保搶醋愿鞲魴幸擔(dān)移渲瀉誦耐哦泳哂成功創(chuàng)業(yè)經(jīng)歷。我們能夠站在宏觀和微觀的角度去審視整個項目的優(yōu)勢與不足,充分發(fā)掘創(chuàng)業(yè)型公司的核心競爭力,彌補創(chuàng)業(yè)團隊本身的意識死角。我們將作為創(chuàng)業(yè)團隊的一員,通過獨立的第三方視角,結(jié)合多年眾多創(chuàng)業(yè)型項目的咨詢及策劃經(jīng)驗,給予創(chuàng)業(yè)型公司以極大的智力支持。

  項目經(jīng)驗

  中國商業(yè)數(shù)據(jù)中心累計服務(wù)客戶百余家,撰寫商業(yè)計劃書數(shù)百份。我們的咨詢顧問將會重新理解創(chuàng)業(yè)型公司的'商業(yè)模式,與創(chuàng)業(yè)團隊一起梳理公司的未來發(fā)展規(guī)劃和財務(wù)計劃。我們在專業(yè)商業(yè)計劃書撰寫過程中,將完全融入創(chuàng)業(yè)型公司的方方面面,使商業(yè)計劃書的每一章節(jié),都能夠體現(xiàn)出項目的價值所在。

  融資平臺

  中國商業(yè)數(shù)據(jù)中心的項目融資信息平臺被眾多投資機構(gòu)關(guān)注,我們過往推薦的高質(zhì)量的項目贏得了投資機構(gòu)合作伙伴的信任。我們的融資平臺可以向百余家投資機構(gòu)推薦符合要求的創(chuàng)業(yè)型公司項目,并確保投資人親自過目項目書。對于復(fù)雜項目,我們甚至?xí)H自講解以便推動項目迅速獲得資金支持,實現(xiàn)創(chuàng)業(yè)型公司與投資機構(gòu)的雙贏。

  電子商務(wù)項目商業(yè)計劃書目錄概要

  一、電子商務(wù)項目總述

  1、公司名稱與發(fā)展歷史

  2、項目主營產(chǎn)品服務(wù)

  3、項目商業(yè)模式概述

  4、項目核心優(yōu)勢概述

  5、項目財務(wù)盈收預(yù)測

  6、項目融資計劃概述

  二、核心團隊和組織架構(gòu)

  1、核心團隊介紹

  2、公司組織架構(gòu)

  三、電子商務(wù)項目方案介紹

  1、項目整體方案

  2、項目產(chǎn)品路線

  3、項目當(dāng)前狀態(tài)

  4、產(chǎn)品未來規(guī)劃

  四、電子商務(wù)項目開發(fā)費用

  1、研發(fā)資金投入

  2、研發(fā)人員投入

  3、研發(fā)設(shè)備投入

  五、電子商務(wù)項目市場分析

  1、項目定位分析

  2、項目行業(yè)分析

  3、項目競爭分析

  4、核心競爭力分析

  5、項目SWOT分析

項目計劃 篇6

  一、技術(shù)簡介及產(chǎn)品介紹

  運用先進的軟件集成設(shè)計理念研發(fā)了集銀行卡支付業(yè)務(wù)的交易數(shù)據(jù)對帳、帳務(wù)查詢、用戶管理和儲值數(shù)據(jù)管理等綜合性支付技術(shù),可實現(xiàn)個性客戶的終端支付、賬戶查詢、用戶管理等一系列功能,同時還可以歸類整理各類客戶信息,便于后臺綜合運營和管理,具有強大的數(shù)據(jù)存儲和處理功能,實現(xiàn)智能支付和管理,有效的方便了客戶與商家的無線連接。

  二、市場需求分析

  根據(jù)中國人民銀行《20xx年第三季度支付體系運行總體情況》顯示,20xx年,我國銀行卡發(fā)卡量繼續(xù)穩(wěn)定增長,截至20xx年第三季度末,全國累計發(fā)行銀行卡28.06億張,同比增長17.9%,同比增速較上年同期加快3.3個百分點。銀行卡跨行支付系統(tǒng)聯(lián)網(wǎng)商戶286.96萬戶,聯(lián)網(wǎng)POS機具438.70萬臺,較20xx年末分別增加68.66萬戶、105.3萬臺,分別增長31.4%、31.6%。我國每臺ATM對應(yīng)的銀行卡數(shù)量為9072張,同比減少5.5%;每臺POS對應(yīng)的銀行卡數(shù)量為640張,同比減少17.0%。隨著銀行卡受理環(huán)境的不斷改善,人們用卡越來越方便,社會公眾持卡用卡意識不斷增強,銀行卡消費呈現(xiàn)快速增長態(tài)勢。20xx年第三季度,銀行卡消費業(yè)務(wù)16.40億筆,金額4.07萬億元,同比分別增長30.2%和56.9%。全國人均銀行卡消費金額3056元,銀行卡作為我國居民使用的最廣泛的非現(xiàn)金支付工具,銀行卡滲透率已達到40.2%,比上年同期提高5.2個百分點,銀行卡消費對推動社會消費品零售市場的發(fā)展發(fā)揮了積極作用。 但是,我國金融POS機的保有量遠(yuǎn)低于發(fā)達國家,人均擁有量低。根據(jù)中國銀聯(lián)的'發(fā)展規(guī)劃,預(yù)計在未來十年內(nèi),我國銀行卡受理設(shè)備金融POS機的市場需求量都將保持30%以上的增長量,市場前景十分廣闊。

  目前我國電子支付市場正處于迅速發(fā)展階段,金融POS機的市場保有量與發(fā)達國家或地區(qū)相比還有較大差距,其需求還存在巨大缺口,這預(yù)示著我國金融POS機市場將有一輪強勁增長。

  三、研發(fā)人員介紹

  ***男40博士項目負(fù)責(zé)人***男35碩士項目經(jīng)理***男36碩士使用體驗設(shè)計***男29碩士后臺管理系統(tǒng)開發(fā)***男29碩士POS客戶端開發(fā)***男29碩士后臺管理系統(tǒng)開發(fā)***男28碩士數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)開發(fā)***男26專科數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)開發(fā)***男27本科軟件測試***男25本科POS客戶端開發(fā)***男23本科軟件測試***女25本科文檔管理***男23?芔I設(shè)計***男37本科網(wǎng)絡(luò)及安全設(shè)計***男30本科需求分析

  四、資金需求及使用計劃

  總投資(萬元)2895已完成投資1695其中單位自籌政府資金創(chuàng)投資金銀行國家/省/市撥款縣區(qū)支持貸款1500195計劃新增投資總額1200其中人員費200設(shè)備費100材料費租金費150差旅費20會議費廣告費150土建工程及裝修其他相關(guān)費用580合計1200

  五、經(jīng)濟效益分析

 。ㄒ唬╀N量預(yù)測

  年份20xx(*)20xx(*)20xx(*)20xx(*)銷售量(萬臺)18254060收入(萬元)108150240360

 。ǘ┙(jīng)濟效益指標(biāo)指標(biāo)計算值說明年均營業(yè)收入(萬元)429項目運營期前兩年內(nèi)年均凈利潤(萬元)108項目運營期前兩年內(nèi)年均凈利潤率(%)25.2項目運營期前兩年內(nèi)

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