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采購管理制度

時間:2024-03-29 17:29:55 采購制度 我要投稿

采購管理制度常用(15篇)

  在發(fā)展不斷提速的社會中,我們每個人都可能會接觸到制度,制度是國家法律、法令、政策的具體化,是人們行動的準則和依據(jù)。那么你真正懂得怎么制定制度嗎?以下是小編幫大家整理的采購管理制度,僅供參考,大家一起來看看吧。

采購管理制度常用(15篇)

采購管理制度1

  第一條 公司大宗物資采購監(jiān)督范圍:

 。ㄒ唬┮淮钨忂M超過五萬元的材料、設備等物資。

 。ǘ┟磕昀塾嫴少彅(shù)量較大的同類物資、材料等。

  第二條 大宗物資采購原則上采取招標的形式進行。確因市場情況或工作需要,擬不采用招標形式采購的,經(jīng)公司主管監(jiān)督的副經(jīng)理審核后,報經(jīng)理批準。

  第三條 在招標開始前,負責采購物資的各部門,應按財務審批手續(xù)列出采購計劃,填寫采購計劃書,報公司批準后實施。在招標之前和招標過程中,應組織必要的市場調查或考察。

  第四條 招標由負責采購該物資的部門成立招標小組負責組織實施。采購部門要認真制定招標計劃,填寫招標計劃書,招標計劃經(jīng)公司主管監(jiān)督的副經(jīng)理批準后實施。招標小組一般由5-7人組成,成員一般包括:公司領導、部門負責人、專(兼)職采購工作人員、有關技術人員、財務人員,重大項目的采購招標應邀請紀委(審計)部門人員參加,招標小組組長由采購部門明確一名負責人擔任。采購物資額度在五萬元以下的',經(jīng)公司同意,

  招標小組可簡化至3-5人組成(其中由公司指定公司辦公室或財務科1人參加)。

  第五條 參加競標的單位一般應保證在兩個以上,競標單位數(shù)量較多的可酌情由招標小組組織初審。招標可從中確定一至兩個供貨廠家(商家)。招標結果以書面形式通知財務科,由財務科在報銷時進行審核。需簽訂合同的,將合同內(nèi)容報經(jīng)理批準。

  第六條 各部門應加強采購工作的計劃性。同類物資累計采購數(shù)量較大,需要確定定點供應商家(廠家)的,每年進行一次招標。其它材料、設備等大宗物資采購要在不影響招標和物資使用的前提下,提前安排。

  第七條 各部門在采購過程中(含各類物資采購)要做到采購經(jīng)手人員、驗收保管人員、審批人員分離制衡。對采購到位的大宗物資,各部門要制定相應制度,組織人員進行驗收和妥善保管。

  第八條 在招標采購過程中,所有參與物資招標與采購的人員要綜合考慮所采購物資的質量、價格、性能和供貨方信譽等,要對招標與采購過程負責,要廉潔自律,秉公辦事。各部門要嚴格執(zhí)行本規(guī)定,對違反本規(guī)定或采購人員違規(guī)違紀的,要追究該部門負責人和有關人員的責任。

采購管理制度2

  一、指導思想和編制原則:

  為規(guī)范集團公司物資采購的提報、審批、執(zhí)行程序,提高物資采購的效率、降低采購成本,使物資采購工作在規(guī)范、可控條件下運行。

  依據(jù)《國有企業(yè)采購操作規(guī)范》《中華人民共和國招投標法》《中華人民共和國招投標實施條例》等政策法規(guī),結合集團實際情況,通過對供應商和關鍵采購業(yè)務環(huán)節(jié)的集中管理,以集中采購、分散交付、分散發(fā)貨、集中管控為原則,編制本制度。

  二、管理范圍:

  集團公司各職能部門、子公司非依法必須招標項目的采購活動。

  (一)各部門、子公司工程項目及工程項目相關的采購包括:

  1、工程項目施工承包、勞務類采購,合同估算價在400萬元以下;

  2、工程項目重要設備、材料等貨物采購,單項合同估算價在200萬元以下;

  3、工程項目勘察、設計、監(jiān)理等服務類采購,單項合同估算價在100萬元以下。

  4、工程項目中與建筑物和構筑物的新建、改建、擴建無關的單獨的裝修、拆除和修繕等項目采購。

 。ㄍ豁椖恐锌梢院喜⑦M行的勘察、設計、施工、監(jiān)理以及工程建設有關的重要設備、材料等的采購,合同估算價合計超過前款規(guī)定標準的,不屬于本制度采購范圍。)

 。ǘ└鞑块T、子公司非工程類采購包括:

  1、公司類:

  公司類采購包括辦公用品、固定資產(chǎn)、工裝、綠植等。

  2、服務類:

  服務類采購包括為我公司提供的項目咨詢,可研報告、宣傳、廣告、培訓、團建、會計、金融等服務項目。

  3、生產(chǎn)類:

  生產(chǎn)類采購包括生產(chǎn)經(jīng)營所需的燃料、生產(chǎn)材料、藥品、設施設備等。

  4、其他類:

  公司車輛的年審、保險、維修、燃油,(臨時)場地租賃等。

  三、建立供應商庫及供應商管理

 。ㄒ唬┙⒐⿷處

  1、發(fā)布建庫公告

  供應商邀請公告:應通過在指定媒介發(fā)布公告的形式邀請不特定供應商參與入庫;公告的內(nèi)容包括采購邀請人的名稱和地址、以及獲取供應商入庫文件的辦法,還應注明是否接受聯(lián)合體、是否采用電子方式并注明網(wǎng)址以及采購邀請人的聯(lián)系方式。

 。ㄈ霂斓墓⿷绦杼峤环ㄈ速Y格證書,營業(yè)執(zhí)照,基本存款賬戶,聯(lián)系方式,認證資質證書,質量、安全、環(huán)保、職業(yè)健康管理體系證

  明文件,業(yè)績以及社會信譽等公司基本信息,主營產(chǎn)品、技術工藝水平、質檢體系、產(chǎn)能、銷售額等產(chǎn)品信息。)

  2、結合各部門及子公司需求,建立和使用統(tǒng)一的供應商綜合評價指標體系,由供應商評審小組對供應商進行分類分級,確定每類供應商入庫名額。

  3、供應商資格審核、評估

  根據(jù)供應商所提供的相關資料,由供應商評審小組對供應商財務狀況、商務能力、技術與服務能力、生產(chǎn)能力、質量能力、環(huán)境保護、可持續(xù)發(fā)展等能力進行審核、評估。綜合考慮供應商的業(yè)績、設備管理、人力資源、質量控制、成本控制、技術開發(fā)、用戶滿意度、交貨協(xié)議等方面可能影響供應鏈合作關系的方面,確定入庫供應商。

 。ㄗⅲ汗⿷淘u審小組由財務部、監(jiān)察部、招投標、采購部等部門5-7人,為單數(shù)組成。)

 。ǘ┕⿷坦芾

  分類分級管理:

  根據(jù)本制度第二條管理范圍的分類,對入庫的供應商進行分類管理。通過對不同行業(yè)、企業(yè)、產(chǎn)品需求、不同環(huán)境下的供應商采取不同的評審方式,增加評審制度的靈活性和可操作性,以達到提高采購效率的目的。

  根據(jù)供應商評估結果對供應商進行分級管理,分級應至少包括A/B/C三個級別。不同級別的供應商,在供貨量、付款方式、貨物免檢等方面享有不同的采購政策,以此提高供應商的配合度、積極性,確保庫內(nèi)供應商的有效性,進一步提高采購效率、降低采購成本。

  (詳見:《供應商管理辦法》)

  動態(tài)管理:

  1、制定完善的資源庫準入、評價、退出機制。嚴格入庫審核,對入庫企業(yè)實施日常評價與定期評價結合的辦法;對入庫供應商進行有效的生產(chǎn)周期管理(供應商效率最高的6-18個月服務周期),分期進行考評;對于確實符合退出標準的供應商,應嚴格執(zhí)行有關制度,考評不合格的供應商給與中止交易、取消準入資格的處理。避免供應商體系固化,保證供應商庫能進能出,供應商級別能上能下,切實發(fā)揮供應商資源庫的作用。

  2、公司發(fā)展戰(zhàn)略、管理模式發(fā)生變化時,在保持制度相對穩(wěn)定的基礎上適時調整供應商庫相關準入、評價、退出標準,以適應公司發(fā)展變化的需求。

 。ㄔ斠姡骸豆⿷坦芾磙k法》)

  四、采購流程和通用要求

 。ㄒ唬┨岢霾少徯枨

  需求單位提交采購申請表:需求單位根據(jù)生產(chǎn)銷售計劃、庫存情況、采購周期等信息編制提交采購需求申請單,由單位負責人簽字。(所有“采購需求計劃”“采購訂單”須寫清楚需購的物料數(shù)量,品名規(guī)格及交期,如規(guī)格不明確的物料,須附文字說明或提供必要的樣品。)

 。ǘ┚幹撇少徲媱

  采購部根據(jù)采購需求,結合年度采購總規(guī)劃,編制采購計劃;

  (三)確定采購方式

  按照不同采購項目的分類,選擇不同的采購方式。(具體采購方式及適用條件見本制度第五章)

 。ㄋ模┡鷾什少徲媱

  根據(jù)不同采購項目的審批權限,分別由(采購部門負責人→集團分管副總簽字→集團總經(jīng)理簽字)批準后開始實施采購作業(yè);

  (五)編制采購文件

  采購文件包括以下內(nèi)容:采購公告或采購邀請書,供應商須知或談判要點、評審或成交辦法、合同草案、采購需求以及響應文件格式示范等。需繳納采購保證金的,文件應明確收取保證金的金額、形式、退還保證金的時間和方式以及其他需要供應商了解的注意事項。

  采購公告:在采用具有競爭條件的采購方式時,應在供應商庫中發(fā)布公告的形式邀請不特定供應商參與采購活動;采購公告的內(nèi)容包括:采購項目的性質、數(shù)量、實施地點和時間以及獲取采購文件的辦法,還應注明是否接受聯(lián)合體、是否采用電子方式并注明網(wǎng)址以及項目負責人的聯(lián)系方式。

  采購邀請書:在采用不具備競爭條件或有一定競爭條件但屬于時間緊迫的采購方式時,宜采用邀請書直接邀請供應商參加采購活動;應要求被邀請供應商在規(guī)定時間對是否接受邀請做出回復。

  響應文件格式:包括響應函、響應保證金保函、報價表、響應方案等。

 。⿲徍瞬少徫募

  評審的內(nèi)容應包括:

  1、采購文件規(guī)定的資格條件是否能滿足采購主體的合格性;

  2、采購文件規(guī)定的評審條件能否科學評價采購內(nèi)容的滿足性;

  3、技術和商務條件是否能夠滿足3人以上競爭;

  4、技術和商務條件是否具有歧視性排他性。

 。ㄆ撸﹫(zhí)行采購

  根據(jù)第(三)條確認的采購方式進行采購活動;除對外公告邀請不特定供應商外,應在供應商庫中進行供應商選擇;之前未納入的供應商在成為成交供應商后也應納入供應商管理庫進行管理。

 。ò耍┐_定成交供應商

  公示成交供應商候選人:采購項目評審或談判結束后,采購人應根據(jù)評審委員會提交的咨詢報告和推薦的成交供應商候選人名單,及時在供應商庫中進行公示。

  公告成交供應商:公示無異議或異議處理完畢后,采購部編制成交供應商結果公告,并經(jīng)內(nèi)部審核,審核無誤后,在采購文件約定的時間內(nèi)在供應商庫中發(fā)布成交供應商結果公告。

  發(fā)出成交通知書:公示無異議或異議處理完畢后,應及時向成交供應商發(fā)出成交通知書,成交通知書的內(nèi)容應簡明扼要,應包括告知成交供應商已成交的結果(如價格、數(shù)量、單位、交付期限等)、簽訂合同的時間和地點。

 。ň牛┎少徍贤暮炗

  1、確定合同文本

  2、簽訂合同:采購部協(xié)助各職能部門、子公司在與成交供應商雙方約定的期限內(nèi)簽訂合同。其中,招標采購項目應在發(fā)出中標通知書30日內(nèi)簽訂合同。

  3、退還采購保證金:采購文件要求繳納采購保證金的,應盡快退還供應商的.采購保證金,供應商發(fā)生違反法律和采購文件約定的事項,采購保證金可不予退還。

  4、提交履約保證金:采購文件中要求繳納履約保證金的,成交供應商應繳納。

 。ㄊ┎少徯枨蟛块T根據(jù)“采購訂單上雙方約定的條款進行訂單追蹤!

 。ㄊ唬┴浳锏竭_后,由采購部通知使用部門進行來料檢驗,檢驗合格后方可辦理入庫。

 。ㄊ⿲⒉少徲唵蜗嚓P的資料、信息提交財務進行審核和付款。

  五、采購方式及適用條件

  采購的主要方式:比選、競爭性談判、詢價、單一來源、框架協(xié)議等。

 。ㄒ唬┍冗x采購標準

  采購數(shù)量、單位、交期等條件明確的單項采購,并且符合下列條件之一的適用于比選采購:

  1、工程項目施工承包、勞務類采購,單項合同估算價在400萬元以下,50萬元以上(“以上”含本數(shù),“以下”不含本數(shù),下同);

  2、工程項目重要設備、材料等貨物采購,單項合同估算價在200萬元以下,30萬元以上;

  3、工程項目勘察、設計、監(jiān)理等服務類采購,單項合同估算價在100萬元以下,20萬元以上;

  4、公司生產(chǎn)經(jīng)營所需物資類采購,單項合同估算價在30萬元以上;

  5、公司生產(chǎn)經(jīng)營所需服務類采購,單項合同估算價在20萬元以上。

  (符合比選條件的采購項目,需在集團公司網(wǎng)站或相關采購媒介公開發(fā)布采購信息。)

  (二)競爭性談判采購標準

  競爭性談判采購應符合下列條件之一:

  1、單項合同估算價在10萬元以上,50萬元以下的施工;

  2、單項合同估算價在15萬元以上,30萬元以下的設備、材料等物資類的采購;

  3、單項合同估算價在10萬元以上,20萬元以下的勘察、設計、監(jiān)理、可研、廣告、培訓等其他服務類;

  (競爭性談判采購的項目,在公司采購供應商庫中發(fā)布采購信息。)

 。ㄈ┰儍r采購標準

  單項合同估算價在15萬元以下(不含本數(shù))的物資類,10萬元以下的施工、服務類采購,可采用詢價方式,詢價單位不少于三家;實施詢價采購的,須形成完整的詢價報告并完善相關審批流程。

 。ㄔ儍r采購的項目,在公司采購供應商庫中發(fā)布采購信息。)

 。ㄋ模﹩我粊碓床少彉藴

  所購商品的來源渠道單一,或屬專利、首次制造和發(fā)生了不可預見緊急情況不能從其他供應商處采購等情況。由單一來源采購的貨物采購類服務,是只能從唯一供應商處采購,經(jīng)集團公司審批同意后,方可采用該方式。

 。ㄎ澹┛蚣軈f(xié)議采購標準

  框架協(xié)議采購應符合下列條件之一:

  1、對采購“標的”的需求預計將在某一特定時期內(nèi)不定期(不定期是指不清楚需要的程度、時間和數(shù)量及采購頻次)出現(xiàn)或重復出現(xiàn);

  2、市場競爭激烈,需要定期或重復采購但數(shù)量不定的商品類采購。

  3、需要和特定供應商當面溝通、交流、協(xié)商長期合作的采購。

  (框架協(xié)議采購的項目,在公司采購供應商庫中發(fā)布采購信息。)

  注:所有采購方式確定的供應商都應納入供應商庫進行管理。

  六、監(jiān)督和考核

  采購領導小組及采購監(jiān)督委員會及集團各級紀檢監(jiān)察部門將定期或不定期開展采購監(jiān)督檢查工作,提出建議。集團職能部門、各子公司和采購部應予以配合。

  監(jiān)督檢查的主要內(nèi)容是:

 。ㄒ唬└髀毮懿块T、子公司有關采購的規(guī)章制度的執(zhí)行情況;

  (二)采購部采購范圍、采購方式和采購程序的執(zhí)行情況;

 。ㄈ┎少復对V及處理情況;

  集團職能部門、各子公司和采購部工作人員在采購活動中有玩忽職守、濫用職權、徇私舞弊、索賄受賄等違法違紀行為的,應當按照集團公司獎懲規(guī)章制度和黨紀黨規(guī)處理。構成犯罪的,移交司法機關處理。

  七、退貨管理

  驗收不合格的產(chǎn)品,應及時將貨物退還,并及時將檢驗情況報采購部,采購員負責按照購貨合同的約定處理。采購部將不合格產(chǎn)品情況進行登記,作為供應商考核的依據(jù)。

  關鍵供應產(chǎn)品應及時與供應商進行溝通和問題輔導,督促其進行改進,并對改進的結果進行追蹤評價。

  提供不合格產(chǎn)品的供應商,采購部可根據(jù)實際情況實施:整改通知、減少采購量、降級、移出供應商庫等處罰方式。

  八、附則

 。ㄒ唬┎少徲媱澗幹

  采購計劃是各單位年內(nèi)需求采購內(nèi)容的總體安排。各單位應當在編制年度投資計劃和年度財務預算的同時,編制年度采購計劃,并上報采購部匯總。

  采購部在各單位采購計劃的基礎上編制年度采購計劃草案,報集團公司總辦會審議批準后實施。

 。ǘ┓擦袨榧煞秶奈镔Y,必須通過集中采購平臺進行統(tǒng)一管理實施。嚴格審核,防止標外采購、違規(guī)采購或從非正常渠道采購。

  (三)采購完成后,相關需求部門、子公司應按合同相關條款及時與供應生產(chǎn)或經(jīng)營企業(yè)結清貨款。逾期將采取督辦、警告、通報批評、限期還款、處罰等措施。

 。ㄋ模┘瘓F監(jiān)察部負責對采購活動的全程監(jiān)督。

 。ㄎ澹┎少徆芾碇贫认嚓P文件:

  《采購工作(業(yè)務)流程說明》

  《采購需求表》《采購計劃表》

  《供應商管理辦法》(暫行)

  以上各文件需經(jīng)采購領導小組、采購監(jiān)督委員會、集團法務審核后通過。

采購管理制度3

  第一章總則

  第一條為規(guī)范公司市場部采購行為并對采購過程進行控制,保證采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的要求,杜絕費用浪費,結合公司實際,特制訂本管理辦法。

  第二條本管理辦法適用于公司市場部的采購活動。

  第三條市場部采購范圍包括但不限于:項目設備及辦公設備。其中辦公設備包括:傳真機、打印機、復印機、投影儀、碎紙機、掃描儀、一體機、復合機、考勤機、電教設備、電腦及其配件、程控交換機、網(wǎng)關、集線器、移動存儲設備、錄音筆、相機、辦公電話等辦公相關設備。

  第二章職責分工

  第四條市場部分管副總負責審批合格供應商名單及采購詢價結果。

  第五條相關業(yè)務承辦部門負責提供采購物品詳細資料。

  第六條資產(chǎn)管理部門負責物品采購發(fā)起及出入庫。

  第七條市場部負責組織供應商的評價并實施物品的采購。

  第八條各技術部門負責職能范圍內(nèi)的項目和外購產(chǎn)品的檢驗。

  第三章供應商的控制

  第九條供應商檔案的建立

  (一)市場部負責對日常商務合作中的供應商進行評價。評價內(nèi)容包括但不限于供方的生產(chǎn)能力、交貨能力、產(chǎn)品信譽及質量體系狀況。

  (二)評定合格的供應商,市場部需建立供應商檔案。

  供貨商檔案包括:公司名稱、地址、聯(lián)系人、聯(lián)系電話、供貨商資質文件及產(chǎn)品資料(包括但不限于營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證、組織機構代碼證、產(chǎn)品合格證、產(chǎn)品專利證書等)。

  第十條供應商的審批

  (一)由市場部根據(jù)供方檔案建立“合格供應商名單”,記錄供貨質量,發(fā)現(xiàn)問題及時對供應商進行警告,造成損失的需要供應商負責,情節(jié)嚴重者取消其合格供應商資格。

  (二)市場部負責組織對“合格供應商名單”每年評審一次,結果交由部門分管副總審批。

  第四章采購行為的審批及實施

  第十一條采購物品資料的.控制

  采購物品資料包括但不限于產(chǎn)品型號、規(guī)格、技術指標、技術要求、數(shù)量、單位等。

  第十二條采購行為的審批

  (一)物品的申領由相關業(yè)務承辦部門發(fā)起,需提前填寫“資產(chǎn)申請表”,報部門經(jīng)理、部門分管副總審批后,交付資產(chǎn)管理員。如果倉庫內(nèi)有所申請物品,倉庫管理員直接辦理領用手續(xù);如倉庫沒有,由資產(chǎn)管理員根據(jù)采購界限填寫“采購申請表”,報部門經(jīng)理、分管副總審批,進行委托購置后辦理領用手續(xù)。

  (二)承辦人需填寫“采購申請表”,注明申購日期、申購單位、用途說明、品名、規(guī)格、數(shù)量等資料,由部門經(jīng)理、部門分管領導批準。

  (三)市場部接到經(jīng)批準“采購申請表”后,則辦理采購程序,依采購程序辦理完成核簽。

  (四)資產(chǎn)收到后,由資產(chǎn)管理部門負責驗收,并填寫“入庫單”,在驗收清單中應詳細填寫資產(chǎn)名稱、規(guī)格型號,并同時對資產(chǎn)進行編號。及時更新臺賬,落實使用責任人。

  第十三條采購的實施

  (一)市場部在執(zhí)行采購任務時,首先檢查所采購物品資料是否齊全,當資料不齊全時,應通知業(yè)務承辦部門申請人,補充必需的資料。

  (二)市場部根據(jù)“采購申請單”,從合格供方處進行采購,采購分為兩種情況,對于常規(guī)采購應選擇三家以上供應商通過“采購詢價單”進行傳真或電子郵件的詢價,對于專用設備廠商或其授權代理商進行商務談判,采購人員應保存所有的記錄文件。

  (三)對于常規(guī)采購的三方詢價結果,由市場部保留“采購詢價單”,并根據(jù)詢價結果提供紙質采購建議說明,連同擬定的采購協(xié)議,交由部門分管副總審批。

  (四)部門分管副總審批通過以后,市場部開始組織簽訂采購協(xié)議,并跟進具體采購過程。如果審批不通過,市場部根據(jù)審批意見,重新組織采購或詢價。

采購管理制度4

  一、采購宗旨

  為加強對公司食堂食品原料、輔料等物資采購管理,合理控制食堂物料費用支出,降低采購運行成本,同時也為防止因采購劣質食品而導致發(fā)生食品安全事故,進而保障公司利益。

  二、適用范圍

  xxxx有限公司食堂

  三、采購原則

  1、遵循“貨比三家”的原則,同樣產(chǎn)品比質量、同樣質量比價格,同樣價格比服務,追求質優(yōu)價廉。

  2、透明采購信息,嚴格按照三公制度,即公平、公正、公開;

  四、采購類別

  1、蔬菜類,包括時令蔬菜、豆制品、瓜果等;

  2、肉類,包括畜禽肉、水產(chǎn)、海鮮、蛋類等;

  3、糧油類,包括大米、面粉、雜糧、食用油等;

  4、調味品干貨類,包括調料、干制品等;

  5、應急型易耗品物資,如口罩、手套等;

  五、采購標準

  1、蔬菜標準:蔬菜瓜果以時令為主,優(yōu)先選擇當?shù)卮笈锊,蔬菜及瓜果表面無蟲、無斑點、無黃葉、無泥巴、無死根等。

  2、肉類標準:畜禽肉品顏色紅潤、新鮮無異味、質地有彈性;水產(chǎn)海鮮生命有活力、體表衛(wèi)生潔凈且無傷痕,如魚產(chǎn)品眼球飽滿、腮絲清晰鮮紅、粘液透明有光澤等;蛋類表面清潔干凈、質地新鮮無異味。

  3、糧油標準:大米顆粒均勻、色澤呈白色或微黃、無任何雜質,其定為中糧東海明珠大米或東北大米;食用油顏色純正、無哈欠味、無沉淀異物、其品牌定為中糧福臨門,現(xiàn)階段用量由供應商配送,后期待加工廠運營后另行選擇配送模式。

  4、調味品干貨標準:料品有包裝且包裝細致、相關產(chǎn)品具有QS等相關標志、有檢驗合格證或,尤其是酵母、小蘇打等面粉發(fā)酵品,一般選擇生產(chǎn)廠家直營或代理店。

  六、采購形式

  1、統(tǒng)包形式:考慮到現(xiàn)時期食堂用餐人數(shù)及原料需求量較少,暫采取統(tǒng)一發(fā)包采購,從而降低原料采購價格。

  2、分包形式:在統(tǒng)一發(fā)包采購的基礎下?lián)襁x兩家供應商,按照一定比重數(shù)量分別供貨。

  3、現(xiàn)金采購:針對包間接待餐原料、調輔料需求特殊性,食堂將對其進行現(xiàn)金采購,一方面滿足接待餐原料需求,一方面巡視市場信息,如時令蔬菜品種、價格動態(tài)。

  七、配送模式

  1、鑒于現(xiàn)階段初步實施配送,暫定供貨周期為15天,后期可根據(jù)供應商滿意度延長供貨周期;

  2、以供應商報價單為依據(jù),下單給性價比較高的供應商70%、略低的一家30%;

  3、供應商須按食堂需求量一次性到貨,送貨時間暫定上午8:00,具體時間以食堂加工需要而定;

  4、當日出現(xiàn)就餐人數(shù)增加或其他原因致使二次配送原料的,供應商要全力以赴配合解決;

  八、食品原料的定價

  1、供應商按照食堂提供的原料需求目錄暫于每雙周四上午九點前(時間以通知為準)以書面形式報出供應價格。

  2、公司總務部組織人員去市場進行測價,根據(jù)詢價結果和市場訊息做好比價表并交由上司審批,審批后的比價表作為食品原料最終價格及供應商配送數(shù)量比重的依據(jù)。

  3、批準的價格單由食堂、倉儲和財務各存一份作為驗收、結算的依據(jù)。

  4、供應商對現(xiàn)行的原料價格有異議(如遇天災等不可抗拒的情況下導致物價上漲等情況發(fā)生的),可書面向公司提出申請,待公司分管領導核準后進行測價解決。

  九、食堂采購報銷方式

  1、食堂供應商所有報銷單據(jù)必須后附審批后的報價單。

  2、食堂供應商:結算周期為15天(遇假期可順延),食堂應在結算周期次日開始按公司財務部要求整理并上交上周期送貨相關單據(jù),由財務部直接把貨款匯入供應商指定的銀行賬號。

  3、現(xiàn)金采購:食堂接待餐原料按實際需要進行購買,經(jīng)驗收合格后按公司財務部要求:整理并上交相關單據(jù),采取實購實報機制。

  十、食堂食品原料測價管理規(guī)定

  1、食堂供應商每周期報價須按公司規(guī)定的時間內(nèi)合理性報出原料價格。

  2、測價周期一般為半個月一次,特殊情況下為每月一次。

  3、測價部門由總務部食堂、采購、倉儲三方組成。

  4、每次測價由食堂組織實施,并負責提前公司車輛;

  5、食堂可根據(jù)菜譜選定幾種蔬菜或常用干貨在測價時進行購買,以便提升測價的'準確性。

  6、測價時必須準確的記錄所測價物品的規(guī)格、品牌、產(chǎn)地、批發(fā)價、零售價和結賬要求等信息。

  7、測價時要特別留意原料及物品的等級,切不可以次充好。

  8、測價結果由測價當事人予以記錄確認。

  十一、食堂驗收管理規(guī)定

  1、為確保驗收工作的公正性,驗收成員由總務部采購、倉儲、食堂三方人員組成。

  2、采購對食堂所進食品原料履行監(jiān)督職能,對所進食品原料進行品質檢查。

  3、倉儲對食堂所進食品原料履行監(jiān)督職能,對所進食品原料進行數(shù)量核實。

  4、食堂為食品原料實際使用者應對所進食品原料的品質、數(shù)量進行嚴格檢查和核實。

  5、參與收貨人員須仔細核對來貨的質量、數(shù)量,杜絕以次充好、短斤少兩的現(xiàn)象;同時調味品干貨類原料必須查看規(guī)格、品牌、出廠地、有效日期等,確認收貨合格并在送貨單上簽字確認。

  6、對不合格或有疑問的食品原料,食堂有權要求退貨、換貨,特殊情況及時向部門領導匯報處理。

  7、收貨人員不得弄虛作假,一經(jīng)核實將嚴肅對其處理。

  8、每次收貨完畢后須妥善保管好稱量用具,要不定期交由公司相關部門進行校對,確保公司稱量用具的準確性。

  9、每日送貨單為一式三份(倉儲、食堂和送貨人各持一份),送貨單必須經(jīng)驗收人員簽字確認后方可報銷。

  十二、食堂供應商管理規(guī)定

  1、具備合法從事食品經(jīng)營活動的相關證照,如營業(yè)執(zhí)照、衛(wèi)生許可證、稅務登記證等。

  2、供應商必須持有所屬原料攤位或店面,同時具有食品原料等物料配送車輛。

  3、堅持“貨比三家”的原則,結合供應商的規(guī)模、誠信等因素確定三家及以上供應商檔案。

  4、長期合作的供應商應與我公司簽訂購銷,合同中應約定食品原料等物料的質量、衛(wèi)生要求、定價辦法、配送方式、貨款支付方式、食品安全責任等內(nèi)容。

  5、供應商每次的送貨單、收據(jù)上必須注明所送食品原料的品名、規(guī)格、數(shù)量等。

  十三、本制度由公司總務部食堂編輯,公司總經(jīng)理審批。

  十四、本制度自公司總經(jīng)理核準后開始實施。

  十五、本制度為試運行,屆時可結合公司食堂管理需要以作更改,并以新的制度為準。

  xxx有限公司

  二○xx年xx月xx日

采購管理制度5

  第一條為規(guī)范公司的選購管理,保證所需商品的準時、合理選購,特制定本制度。

  其次條選購方案:

  選購活動必需有方案地進行,選購方案的制定須遵從公司總體經(jīng)營方案,來確定公司總體的選購方案。選購方案分為季度選購方案和月度選購方案。

  1、季度選購方案的制定:

  每季度末,選購部必需制定下個季度的選購方案,季度選購方案主要適用于選購周期較長的商品。比如:電梯等生產(chǎn)周期教長的設備.

  2、月度選購方案的制定:

  月度選購方案適用于對選購周期無要求、或選購周期較短的商品。

  3、臨時性選購

  若有臨時性或緊急性的選購需求,由需要部門提出申請,交部門經(jīng)理簽字后,交總經(jīng)理或董事長審批后,交選購員執(zhí)行選購活動。

  第三條選購方式:

  除一般選購方式外,選購部門可依材料使用及公司使用需要,選擇下列一種最有利的方式進行選購:

  一)集中方案選購:凡具有共同性的.材料,須以集中方案辦理選購較為有利者,可核定材料項目,由選購員提出建議,報公司審批后,集中辦理選購。

  二)提前選購:通過市場調研,某些選購對象的價格在今后肯定時間內(nèi)呈現(xiàn)上漲趨勢的,由選購員提出建議,報公司審批后,辦理提前選購。

  第四條選購周期

  選購員應依選購材料特性及市場供需,制定材料選購周期期限表,通知各有關部門以便參考,遇有變更時,應馬上修正。

  第五條詢價、議價

  一)選購經(jīng)辦人員在提交"請購單'前,要參考市場行情,精選二、三家以上的供應商詢價,并保存供貨商的聯(lián)系方式、聯(lián)系人等狀況。

  二)對于廠商的報價資料經(jīng)整理后,經(jīng)辦人員應深化分析后,以電話等聯(lián)絡方式向廠協(xié)商價。選購經(jīng)辦人員詢價完成后,在"請購單'詳填詢價或議價結果及注明"交貨期限'與"報價有效期限',并另附上詢過價的商家通訊方式,辦理審批手續(xù)。

  第六條材料入庫:

  選購到達的材料在入庫以前必需辦理驗收手續(xù),選購員會同倉庫保管員、財務、工程監(jiān)理對材料的質量和數(shù)量進行驗收,再辦理材料入庫手續(xù),并填制材料入庫單。材料入庫單一式三份,倉庫保管員保管一份、財務保管一份、選購員保管一份。對質量上不符合公司要求的材料一律退貨。

  第七條付款審批:按合同商定和公司既定審批規(guī)定辦理。

采購管理制度6

  為了認真貫徹執(zhí)行《藥品管理法》,規(guī)范藥品采購行為,醫(yī)院藥品采購工作在主管院級領導下,中西藥劑科主任對藥品采購工作進行指導與監(jiān)督下,藥品采購員具體負責藥品采購工作。

  一、藥品采購和保管

  1、藥品采購必須堅持如下基本原則:

  堅持正宗、優(yōu)質、品牌原則;堅持低價原則;堅持對方的配送時間長短、伴隨服務質量、小品種供應能力與采購量相平行原則;堅持按計劃采購原則;急救藥品、特殊藥品臨時采購便捷原則。

  2、藥品采購實行規(guī)范化管理,藥品采購包括中草藥、中成藥、西藥及制劑用原輔料、包裝材料等。所有藥品必須在藥品招標(集中)采購中心定點采購。

  3、藥品采購計劃以表格形式提出,,交由藥劑科主任修改審核后,再交主管院長簽字同意,藥品采購員在網(wǎng)上采購;任何人不得私自向外發(fā)出計劃,亦不能接受無計劃送貨。藥品采購實行政府網(wǎng)上采購。

  4、藥庫保管員按保管程序和職責對入庫藥品質量、數(shù)量嚴格把關,藥品保管員應嚴格藥品入庫手續(xù),收集齊相關檢驗報告,并負責裝訂成冊。藥品入庫應按《藥品管理法》做好入庫記錄。對不符合要求的藥品應拒絕入庫,同時向藥品采購員報告,由采購員及時作出退貨或換貨等處理,采購員不能作出處理的及計劃外的藥品應向藥劑科主任報告。

  5、藥品發(fā)票由藥品會計負責收集并核對發(fā)票上藥品采購實價是否與采購清單上價格相符,若不符應先與采購員核實后沖減或從發(fā)票中核減并將清單附在相應發(fā)票后,月底交采購員簽字,然后交藥劑科主任簽字確認。

  6、藥品付款額度由財務科根據(jù)上月藥品銷售情況,按一定比例確定當月付款數(shù),藥品付款計劃由藥劑科主任提出并作具體分配,交審計科審計,審計完畢后交主管副院長審批,再交院長批準,財務科在規(guī)定時間內(nèi)將藥款付出。

  7、與藥品采購相關的原始資料由相應主管人員妥善保存,并按每季度裝訂成冊。藥品采購員每月要對藥品采購工作以表格的形式進行工作總結。

  8、采購員要及時以書面表格的形式向藥房及相關科室通報新藥信息。

  二、新藥采購及使用管理

  1、本文指的新藥是指本院未使用過的藥品。

  2、新藥的引進程序為:臨床藥學室審查登記―→相應臨床科室主任提出申請―→藥劑科科內(nèi)初評―→醫(yī)院藥事委員會評審―→主管院長審核―→藥事委員會主任(院長)審批―→藥品采購員采購―→采購員將藥品采購信息通知申購臨床科室主任和相應調劑部門。

  3、引進的新藥必須建立新藥檔案。

  4、抗生素引進須交醫(yī)院藥事委員會討論,按藥物分類、分代確定基本品種個數(shù)。

  5、?朴盟、世界知名制藥企業(yè)(如羅氏、楊森、中美史克等)的品種可適當放寬政策,可根據(jù)我院用藥實際情況按需引進。

  6、特殊藥品、急救藥品由采購員向藥劑科主任、主管院級報告,同意后即可采購。

  7、新藥引進要做到進出平衡,控制品種數(shù)量。進新藥的同時要考慮淘汰部分舊的`品種。

  8、醫(yī)院藥事委員會每3個月開會一次,特殊情況下可臨時召開。

  9、新藥引進采取誰申報誰負責的原則,對藥品使用負責。臨床科室主任不得申購它科藥品。

  10、新藥的采購扣率要根據(jù)藥品的分類、分代、分品牌并參考同級醫(yī)院標準適當從緊的政策。

  三、藥品使用管理的幾點其它要求

  1、對臨床使用的抗生素實行月銷售金額排名,每月排出前10名;在藥品的銷售過程中,如果某抗生素品種連續(xù)三個月銷售金額或數(shù)量處于第一名者,則對該品種采取降價或銷售等處理措施。

  2、嚴禁醫(yī)藥代表進入各臨床科室進行與藥品促銷相關的活動,否則,一經(jīng)查實,將清退其推介的品種。

  3、嚴禁醫(yī)院任何工作人員擔任醫(yī)藥代表。嚴禁醫(yī)院任何工作人員為藥品推銷商提供藥品銷售明細。

  4、任何人不得收受、索要藥品回扣。不得要求藥品供應商為個人謀取私利,違者按相關政策嚴肅處理。

采購管理制度7

  一、藥劑科應在監(jiān)督管理部門和院藥事管理委員會的領導下,負責全院的藥品采購、儲存、保管和供應工作,其它科室和個人不得自購、自制、自銷藥品。

  二、藥庫由專人管理,應設置藥品保管員及藥品采購人員負責藥品的采購、驗收、保管工作。庫房保管采購人員應具備良好的政治思想素質和專業(yè)技術知識,嚴格執(zhí)行相關的法律法規(guī)。

  三、藥品采購必須在監(jiān)管部門的監(jiān)督管理下向證照齊全的生產(chǎn)、經(jīng)營批發(fā)企業(yè)進行采購,選擇藥品質量可靠、服務周到、價格合理的供貨單位,藥劑科必須將供貨單位的證照復印件存檔備查。

  四、藥品采購人員必須嚴格遵守《藥品管理法》及有關的法律法規(guī),按照藥品招標的中標目錄和本院基本用藥目錄采購藥品,保持相應庫存量,以滿足臨床用藥需要。

  五、采購藥品要根據(jù)臨床所需,結合醫(yī)院基本用藥目錄、用藥量及庫存量制定采購計劃。采購計劃交藥劑科主任初審,然后報監(jiān)管部門和主管院長審核同意后方能進行采購。新品種必須由所用臨床科室提出書面申請報告報藥劑科,藥劑科再交監(jiān)管部門和主管院長簽字審批后方可采購。

  六、采購進口藥品時,必須向供貨單位索取《進口藥品檢驗報告書》,并加蓋供貨單位的`印章,采購特殊管理的藥品必須嚴格執(zhí)行有關規(guī)定。

  七、在采購活動中,應堅持優(yōu)質、價廉的原則,不得采購“食”、“妝”、“消”、“械”等非藥保健品及無批準文號、無有效期限、無廠牌、無注冊商標等藥品進入醫(yī)院。對不符合質量標準和有關規(guī)定者不得采購入庫。不得向無藥品經(jīng)營許可證的單位和個人購置中、西藥品

  八、采購藥品必須執(zhí)行質量驗收制度。如發(fā)現(xiàn)采購藥品有質量問題要拒絕入庫,對于藥品質量不穩(wěn)定供貨不及時的供貨單位要停止從該單位采購。

  九、庫房購進調出藥品必須建立真實、完整的購銷記錄,如實反映藥品進出庫情況,嚴禁弄虛作假。

  十、強化藥品采購中的制約機制,嚴格實行采購、質量驗收藥品付款三分離制度。庫房保管員、采購人員必須每月向監(jiān)管部門匯報本月采購藥品的品種、數(shù)量、渠道、金額、庫存等情況。藥劑科必須每年向院領導、監(jiān)管部門、院藥事委員會匯報本年度采購藥品的品種、數(shù)量、渠道、金額、庫存等情況。院領導、監(jiān)管部門、院藥事管理委員會定期對藥品采購渠道、藥品質量、藥品管理制度執(zhí)行情況進行檢查。

采購管理制度8

  第一章總則

  第一條目的

  為加強公司規(guī)范化管理,規(guī)范采購工作,保障工程進度的正常持續(xù)進行,選擇合格的供應商(廠家)并對采購過程進行嚴格的控制,確保供貨商提供的物料滿足施工的規(guī)定要求,最大限度的降低成本,特制定本制度。

  第二條適用范圍

  本辦法適用于公司各項目工程施工材料物料采購時,計劃審批的價格之審核、訂購、驗收、付款結算等,除另有規(guī)定外,悉以制度處理。

  第三條職責劃分

  1、由采購員全面負責對各工程材料物料的采購工作;

  2、由工程部經(jīng)理對工程部材料清單和材料使用計劃計劃單的數(shù)量、要求進行詳細審核把關;

  3、由工程部對各類材料的質量、技術要求把關;

  4、由采購員對該工程材料的數(shù)量、規(guī)格、價格控制把關。

  第二章采購(計劃)審批

  第一條采購計劃的制定

  1、工程部應依據(jù)應根據(jù)圖紙、及實際需要制定《材料計劃單》和《用料計劃表》,確保材料規(guī)格、型號、數(shù)量無誤并簽字后報總經(jīng)理進行審批;

  2、總經(jīng)理審批后,采購員依據(jù)工程部《材料計劃單》和《用料計劃表》制定《采購計劃表》報總經(jīng)理審批,總經(jīng)理審批后,由采購員執(zhí)行采購計劃。

  第二條選擇供應商

  根據(jù)審批后的采購計劃,選擇合格的供應商,進行詢價、議價與項目技術人員技術溝通評選確定后,每種材料供應商不準少于三家,由部門領導審核。

  1、供應商的選擇可以通過互聯(lián)網(wǎng)、宣傳冊(合格供應商)廠家中選;

  2、長期報價采購,凡經(jīng)常性使用,且使用量較大的材料,應事先選定廠商,議定長期供應價格。

  第三條價格調查

  1、已核定的材料,必須經(jīng)常分析了解或收集資料,作為降低成本之依據(jù);

  2、已核定之材料采購單價如需上漲或降低,應附上書面之原因說明;

  3、采購的數(shù)量或頻率有明顯增加時,應要求供應商(廠家)適當降低單價;

  第四條詢價、比價和議價

  1、根據(jù)采購物料的品種、規(guī)格、標準、數(shù)量和交付期的不同,采購人員應選擇至少三家符合采購條件的供貨商作為詢價對象;

  2、采購人員根據(jù)過去采購的情況、市場變化情況、以及公司成本預算等情況,確定采購目標價格;

  3、在得到供應商的報價信息后,采購人員對供應商的報價條件進行品種、規(guī)格、數(shù)量、質量要求等方面項目部技術人員進行核對,以保證供應商提供的物料符合公司實際的采購要求,并對供應商所報的價格、交付期、售后服務等方面進行分析比較,以便選擇條件最優(yōu)的供應商;

  4、供應商提供報價之物料規(guī)格與請購規(guī)格不同或屬代用品時,采購人員應送請購部門確認;

  5、專用材料或用品,材料公司應會同使用部門共同詢價與議價;

  6、對廠商的報價資料整理后,經(jīng)辦人員應深入分析,以電話等聯(lián)絡方式向廠商議價。在公司規(guī)定的權限范圍內(nèi),采購人員應與供應商進行磋商,以使雙方最終在全部條款上達成一致;

  7、對重大的物資采購,無論是技術、商務談判,要保證參加人數(shù)不少于兩人。有關價格、選型及其他重要的技術、商務談判,要求有兩個以上的部門派人參加。

  第五條購前審批

  采購員與供貨商初步溝通并完成詢價后,在《訂購匯簽單》上詳細填列以下事項,呈報負責相關部門領導審批:

  1、詢價或議價結果及擬定“訂購供貨商”“交貨期限”與“報價有效期限”等;

  2、注明與供貨商擬定的付款條件;

  3、需與供貨商簽訂長期合同的,采購員應將草擬的《長期合同書》報相關部門領導審批。

  第六條價格復核與市場行情資料提供

  1、采購員應調查主要材料的市場與行情,并建立供貨商資料,作為采購及價格審核的參考;

  2、采購員應就公司工程部所提重要材料項,提供市場行情資料,作為材料存量管理及核決價格的`參考。

  第七條訂購作業(yè)

  采購人員接到經(jīng)批準的“定購單”后,應與供應廠商進一步接觸,進行正式的質量、價格和后續(xù)服務談判。金額較大或批量采購的應到對方生產(chǎn)工廠進行實際考察,在充分了解對方的資信程度、供貨能力和現(xiàn)貨品質后,向對方明確訂貨意向,并送樣報驗,未通過報驗的材料不準采購。

  第八條簽訂采購合同

  1、在采購作業(yè)所需的全部條款與供應商達成一致后,采購員需填寫正式的采購合同,合同需要列明至少下列條款:

 。1)供應商資料:包括名稱、地址、聯(lián)系人、聯(lián)系方式;

 。2)采購物料的詳細描述:包括品名、型號、規(guī)格等,如有超出標準的特殊要求需特別注明;

  (3)訂單所采購的數(shù)量/重量;單位包裝數(shù)量/重量;包裝件數(shù);

 。4)價格:單價,合計價,合同總額,定金或預付款;

  (5)交付期:分批交付時應明確每批的交付時間和交付數(shù)量;

  (6)付款方式;

 。7)所需的質量證明(檢驗單、質保單、出廠證明單、化驗報告單等);

 。8)質量保證條款:發(fā)生質量問題是進行退換或其他處理方法;

 。9)運輸方式和銷售發(fā)票的要求。

  2、采購單經(jīng)部門經(jīng)理審核后,加蓋公司合同公章經(jīng)對方簽章后生效。到供應廠商處現(xiàn)場采購的,由授權代理人簽字,對方簽章后生效;采購單一式兩份,雙方各保存一份。材料公司負責采購合同的傳閱會簽和各部門的存檔。

  3、采購人員應跟蹤控制材料物料交貨期,及時向供應商跟催交貨進度。

  4、發(fā)貨前要求供應商在“送貨單”上注明“訂購單編號”及“包裝方式”,以便驗收確認。

  5、若屬分批交貨者,采購人員應在“訂購單”上注明“分批交貨”以資識別。

  6、長期訂貨和大額進貨,原則上均應通過簽訂買賣合同的辦法進行,應與供應商定買賣合同書一式兩份。第一份存行政辦,第二份存供應商,另需合同復印件四份分別交材料公司、核算中心、財務中心及工程部存檔。

  第九條緊急訂貨

  采購人員接到主管經(jīng)理以電話聯(lián)絡的緊急采購案件,應立即進行詢價、議價,迅速辦理。

  第十條進度控制及事物聯(lián)系

  除一般采購作業(yè)方式外,材料公司可依材料使用及采購特性,選擇下列一種最有利的方式進行采購:

  1、集中計劃采購:凡具有共同性的材料,須以集中計劃辦理采購較為有利者,可核定材料項目,通知各請購部門依計劃提出請購,材料公司定期集中辦理采購;

  2、長期報價采購:凡經(jīng)常性使用,且使用量較大宗的材料,材料公司應事先選定廠商,擬定長期供應價格,呈準后通知各請購部門依需要提出請購。

  第十一條退貨作業(yè)

  對于檢驗不合格的材料退貨時,應開立“材料退貨單”并見附有關的“材料檢驗報告表”呈主管簽認后,憑此異常材料出廠。

  第三章驗收與付款

  第一條貨物進廠驗收

  1、貨物進場供應商交貨時,采購人員通知庫管員,實際清點件數(shù)或稱重,對貨物攜帶的有關證件進行驗證,經(jīng)與采購清單或采購合同內(nèi)容核對相符后簽收,倉庫出具入庫單并由庫管員簽章入庫。如發(fā)現(xiàn)不符時,即通知材料公司會同處理;

  2、對有專項質量要求的材料物資,通知工程部派質檢員驗收,驗收合格后由庫管出具入庫單并由庫管員簽字。

  第二條付款結算

  1、嚴格按照公司報賬工作流程和掛賬工作流程執(zhí)行;

  2、采購款項須按采購合同規(guī)定或采購單所約定的時間由材料公司統(tǒng)一支付;

  3、付款申請由采購人員或被委托采購人員提出,申請付款應嚴格按照采購合同要求和項目進度情況進行,分清輕重緩急,必要時須提交驗收報告、物品入庫單據(jù)和對方發(fā)票,申請付款單上應注明預付款、已付款、余款,按審批權限經(jīng)相關負責人簽字后,方可辦理付款手續(xù);

  4、只有在出現(xiàn)以下情況時才可由采購人員借款或墊款進行直接支付:

 。1)緊急采購且不能及時辦理財務支付手續(xù);

 。2)在外埠采購且供應商要求立即付款時;

  (3)在現(xiàn)場調試期間急需材料的采購;

 。4)1000元以下的零星采購。

  第三條進度控制及異常處理

  1、材料公司應特別注意“采購單”注明的到貨時間要求,掌握到貨進度;

  2、采購人員發(fā)現(xiàn)供貨方發(fā)貨日期有延誤時,應主動與供貨廠商聯(lián)系催交,對異常原因及時處理對策,匯通相關職能部門、分公司處理。

  第四條質量評價

  使用單位應就企業(yè)內(nèi)所使用的材料質量予以關注,根據(jù)使用效果對材料質量提出評價,以利于進一步工作。

  第四章附則

  第一條參與采購過程的各相關部門,既要明確分工、明確責任、互相配合,還要注意發(fā)揮互相監(jiān)督的作用,確保企業(yè)的利益不受損害;

  第二條參加采購的人員要嚴格自律,加強法制觀念,自覺抵制不正之風,任何人不得私下收受回扣或酬金,并接受公司全體員工監(jiān)督;

  第三條超出本辦法的事項呈董事長核準后實施;

  第四條本辦法自公布日期執(zhí)行。

采購管理制度9

  一、制定目的及范圍

  為進一步加強公司制度管理,健全企業(yè)采購制度,提高采購效率,明確崗位職責,降低采購成本,減少不必要的開支,保證采購工作的正常化、規(guī)范化,特制定本制度。

  本制度涉及的采購類別包括:項目采購(材料采購、工程采購)、采購、零星采購、應急采購。

  本制度涉及的采購物品包括:單價x萬元以下的工程設備、工程原料、實驗器材、實驗藥劑、化學藥劑、勞保用品、辦公用品以及應急事件、突發(fā)事件中需要采購的物品。

  本制度中有權申購的部門包括:工程部、研發(fā)部、咨詢部、市場部、辦公室、財務部。

  二、采購原則

  1、采購公司經(jīng)營中一項重要的工作,各級管理人員和采購經(jīng)辦人必須高度重視。

  2、采購必須堅持“秉公辦事、維護公司利益”的原則,并綜合考慮質量、價格因素,擇優(yōu)選取。

  3、各類物資均應向正規(guī)商家采購,原則上要求所有采購物資均應開具發(fā)票。

  4、物資采購由需求部門負責采購、詢價及后期談判。

  5、各部門應有專人負責采購事務,申購人與采購人不得為同一人。

  三、采購流程

  1一般采購流程采購申請

  采購之前,申購人應向倉庫詢問所需物資是否有庫存,以免重復采購。

  采購之前,申購人依據(jù)所需物資的品名、規(guī)格、數(shù)量、需求日期及注意事項填寫“申購單”。其中工程項目采購應提交工程預算,按采購原則進行采購。

  緊急采購時,由申購人在“申購單”上勾選“緊急”選項,以便各部門加快流轉,及時處理。

  若撤銷采購,應立即通知采購人,以免造成浪費。申購:工程項目采購提交工程預算并經(jīng)公司負責人批準后由申購人填寫“采購物資流轉單”,其他采購經(jīng)本部門負責人批準后,由申購人填寫“采購物資流轉單”。詢價

  各部門負責采購的人員分別詢價,提供三家以上供應商及價格,財務部提供歷史價格加以比對。

  采購人詢價時應注意審查供應商的.主體資格(經(jīng)營狀態(tài)、是否按時年檢、有無失信記錄、是否涉及重大訴訟等),要求供應商提供聯(lián)系方式以便相關負責人核價。確定供應商后,應要求供應商提供證明主體資格的材料(企業(yè)提供營業(yè)執(zhí)照副本復印件、個人提供身份證復印件)。同時,采購人應在“采購物資流轉單”上注明所采購物資的商品名稱、規(guī)格、型號等基本信息。

  核價:采購人或相關負責人參考歷史價格對擬采購物資進行核價,填寫“采購物資流轉單”中的“核價結果、核價意見”。

  審批:采購人將“采購物資流轉單”經(jīng)逐級審批,報公司各級負責人審批后,方能進行采購。

  采購實施與驗收入庫

  “采購物資流轉單”經(jīng)各級負責人審批簽字且經(jīng)財務部備案后,由采購人辦理借支采購金額或通知財務辦進貨款手續(xù)。

  采購人按照核準的“采購物資流轉單”向供應商訂貨,并以電話、傳真等方式確定交貨日期或到市場采購。對于需要訂立買賣合同進行采購的物資,應同時按公司合同審批程序進行流轉。

  所有采購物資到貨后,由采購人、申購人、入庫人協(xié)同,按照預定的采購質量標準及數(shù)量進行驗收,并辦理入庫手續(xù)。如因需立即使用不能及時入庫,應先由申購人、采購人驗收,在緊急情況解除后,及時辦理入庫手續(xù)。如采購物資質量、數(shù)量不符合要求,應及時保存證據(jù),與供應商協(xié)調退換貨事宜。采購人、入庫人驗收完畢后,應出具證明驗收合格的單據(jù),交予財務部備案。

  所有采購物資原則上要求貨票同行,采購人應在貨到后1個月內(nèi)辦理報銷手續(xù),因超過報銷時間財務部門不受理報銷的,責任由采購人承擔。

  采購物資不論金額大小,一律由采購人簽字,財務部負責人審核,報公司總負責人核準簽字后方可報銷。采購人應將供應商的送貨單及我公司開具的入庫單、物資采購流轉單、收款收據(jù)等單據(jù)交予財務部方可結款或開具支票。

  2特殊采購流程

  集中計劃采購:凡屬日常辦公用品必須集中購買的,各部門應在每月25日前將審批通過的“采購物資流轉單”交至辦公室,由辦公室在月底統(tǒng)一購買。

  零星采購

  零星采購是指偶然發(fā)生的、所采購物資低于x元的采購(如因公司接待、聚會需要進行的采購,場地調查、工程施工過程中因缺少配件、材料而臨時進行的采購等),具有臨時性、偶發(fā)性、金額低的特點。

  各部門人員需要進行零星采購的,應首先以電話的方式征求本部門負責人,征得負責人同意后,堅持“必需、質量、價格”的原則進行采購。

  采購人應選擇可靠的供應商進行采購,采購時應購買注有品名、商標、制造廠商、保質期等基本信息的合格商品。所購物資原則上要求供應商開具發(fā)票,應供應商原因不能開具發(fā)票的,應要求開具收款收據(jù)。

  零星采購原則上由采購人先行墊資采購。采購人完成采購后,應填寫“物資采購流轉單”,按照一般采購程序完成流轉后,將“物資采購流轉單”、發(fā)票或收款收據(jù)交予財務,由財務進行報銷,財務應在所有材料提交后x日內(nèi)將采購人墊付金額退還采購人。零星采購采購人應對所采購物資的質量負責,若所采購物資發(fā)生質量問題,由采購人與供應商協(xié)商退換貨事宜。

  因場地調查、施工等工程需要而進行的零星采購,應在完成采購后納入工程預算。因其他原因發(fā)生的零星采購,需要入庫的,應在采購完成后補辦入庫手續(xù),由倉庫管理人員開具入庫單,將入庫單交予財務部方可報銷。應急采購

  應急采購是指公司因應急處置需要,而臨時進行的采購。應急采購由公司應急處置小組進行。

  在接到應急處置任務后,應急處置小組負責人發(fā)現(xiàn)需要緊急購買材料、設備的,應先向倉庫管理人員詢問,確定沒有所需材料、設備后,向上一級負責人匯報,得到上一級負責人同意后方可進行采購。

  應急采購無需進行三方詢價,應以最便捷的方式進行采購,兼顧價格和質量。

  應急采購結束后,應急處置小組負責人應編制應補填“采購物資流轉單”,按照一般采購流程進行流轉。剩余物資要補辦入庫手續(xù),取得入庫單。若應急采購無法開具發(fā)票或收款收據(jù)的,應急處置小組負責人應作書面說明,列明應急采購物資來源、價格等信息,報上一級負責人審批、簽字。

  應急采購原則上由應急處置小組負責人墊付。采購完成后,應在x日內(nèi)將“采購物資流轉單”、入庫單、發(fā)票、收款收據(jù)(說明)交予財務部審核,財務部在所有材料提交后x日內(nèi)將墊付金額退還墊資人。

  采購

  采購是指因部門生產(chǎn)需要,需定期進行的采購。

  需進行采購的部門,應編制需求預算,逐級申報審批后,交予財務部審核、備案。

  需求預算批準后,各部門采購人應從優(yōu)秀供應商名錄中選取三家進行詢價,要求供應商提供蓋有公司公章的報價單。需要進行招標的,按照相關程序進行招標。

  采購人詢價后,填寫“采購物資流轉單”,逐級審批后,交予財務部備案。

  “采購物資流轉單”獲批準后,采購人應與選定的供應商訂立合同,確定價格及付款方式。合同應按公司合同審批程序流轉。財務部按合同的約定支付價款。

  采購進行過程中,采購人應注意市場價格的變化,若供應商供貨價格明顯高于市場價格,應及時與其協(xié)商,協(xié)商不成的,終止履行合同。

  應采購需要訂立的合同,應為不固定總價合同,按季度或按進行結算。

  三、備案

  1采購結束后,采購人應將采購單、采購物資流轉單、入庫單、發(fā)票或收款收據(jù)等材料復印兩份,原件交予財務部審核、付款,一份復印件留存本部門,一份復印件連同供應商主體證明材料、聯(lián)系方式交予公司法務保管。

  2法務人員接受采購相關材料時應要求采購人填寫材料接受清單,按照采購所屬項目進行歸檔,以便日后查詢。

  四、采購紀律

  1采購人職責

  建立供應商資料與價格記錄檔案。做好市場行情的經(jīng)常性調查。詢價、比價、議價及訂購作業(yè)。

  所購物資的品質、數(shù)量異常的處理及交期進度的控制。做好平時的采購記錄及對賬工作。

  2采購人行為規(guī)范

  采購人員應嚴格按照本制度進行采購作業(yè),采購完成后及時進行備案并確保備案材料真實、齊全。

  若采購人員違反本制度進行采購作業(yè)或沒有及時備案導致采購資料丟失或損毀的,第一次由分管負責人進行批評教育,若再發(fā)生類似事件,按嚴重程度給予采購人員降職、降薪、轉入試用期或予以辭退。

  采購人員不能接受供應商任何形式的饋贈、回扣或賄賂;若因嚴重失職或違反本制度作出不適當行為的,給予辭退。給公司造成損失的,應賠償公司損失,情節(jié)嚴重涉及違法犯罪的,提交司法機關處理。

采購管理制度10

  1、總則

  1.1目的

  為了規(guī)范公司各類采購行為,明確公司各部門在采購活動中的職責分工,加強對采購活動的有效管理,保證公司采購活動遵守國家法律、法規(guī)和公司管理政策,保證采購質量,提高采購效率,降低采購成本,爭取公司的綜合最佳效益,特制定本制度。

  1.2依據(jù)

  本制度依據(jù)《中華人民共和國招標投標法》和《中華人民共和國合同法》等有關法律法規(guī)及公司相關管理政策等制定。

  1.3適用范圍

  固定資產(chǎn)采購、低值易耗品采購、接待物品、大型辦公設備采購與維修等。

  1.4基本原則

  (1)公司所有員工在進行合同與采購活動中應嚴格遵守本規(guī)定及公司有關政策、程序、制度,采購活動應盡量實現(xiàn)充分競爭,遵循公開、公平、公正和誠信原則,保證采購質量,努力降低成本;

  (2)參與采購的相關人員應客觀公正地履行職責,遵守職業(yè)道德,保守公司商業(yè)秘密,廉潔奉公;

  (3)各部門須嚴格在批準的年度采購預算范圍內(nèi),制定詳細周密項目采購計劃。過程進行不得以緊急采購或其他原因為由,或將項目化整為零,繞過必要的審批或回避競爭性采購方式。對處于關鍵路徑上的突發(fā)性緊急采購,按緊急采購程序處理;

  (4)公司所有采購不得由一個人單獨完成采購全過程,雙人制采購;

  (5)采購應當優(yōu)先采購低耗能、低污染、通過環(huán)境管理體系認證企業(yè)的貨物、工程和服務;

  (6)采購和合同管理工作應做到有章可循、有人負責、有人檢查、有據(jù)可查。每項采購和合同管理過程均需有完整的文件和記錄。

  1.5采購權限

  (1)采購金額超過10000元,采購招標委員參與見證招評標全過程。由采購秘書組織相關采購招標委員會成員參會進行討論,討論議題形成會議紀要以留備檔;

  (2)行政部采購人員負責公司日常1萬元以下物品采購。

  注:其他非采購組成員購買公司或高管所需物品,請遵守公司財務部報銷制度。由行政部經(jīng)理審核并負責完成報銷流程,非采購組成員不可走購買物品報銷流程;

  (3)1萬元以上10萬元以下參與人員增加分管副總、審計部負責人、財務負責人或財務主管、采購物品及設備的負責人及經(jīng)辦人;

  (4)10萬元以上采購招標委員會成員,必須參加人:分管副總、高管以外的其他委員、高管參加人數(shù)不低于三人(含)。

  2、職責和分工

  合同采購過程中各職能部門應按分工履行應盡的職責,使公司相關政策與程序得到有效執(zhí)行,同時也應強調職能部門之間的團隊協(xié)作,以取得在總體上的最佳效益。

  2.1行政部的職責

  (1)根據(jù)批準的采購計劃,牽頭組織并實施采購,包括負責組織資格評審、招標、評標和合同簽訂,負責完成采購流程并同相關部門完成驗收入庫;

  (2)牽頭組織招標文本的統(tǒng)稿及審核;負責在合同簽訂前牽頭對合同文本的合法性、完整性、準確性和嚴密性進行審查;

  (3)若采購合同履行過程中發(fā)生爭議、仲裁和訴訟等法律事務,必要時向公司法律顧問進行咨詢;

  (4)負責組織合同談判;辦理支付申請;負責合同結算;負責合同執(zhí)行情況的總結和分析,歸檔合同文件;建立并維護與公司采購相關的信息系統(tǒng);

  (5)負責臨時采購或緊急采購的具體實施。

  2.2相關歸口部門/技術部門/使用部門的職責

  (1)編制年度各項采購預算,對超出預算的采購,提出預算變更申請;

 。2)提出采購流程申請,確定采購物項和服務的質保等級,跟蹤流程審批;

 。3)提供潛在供應商信息;

  (4)參加對潛在供應商的資格評審;

  (5)組織編寫招標文本和合同文本的內(nèi)容;

 。6)參與商務談判;

 。7)負責采購的驗收。

  2.3財務部的職責

  根據(jù)國家相關法律法規(guī)及合同的規(guī)定,審核支付所需文件、票據(jù)的有效性、合法性,辦理相關支付手續(xù)。

  負責發(fā)票、交付款、尾款處理、驗收入庫等事項。

  2.4審計部的職責

  對采購和合同管理活動的真實性、合規(guī)性以及效益性進行獨立監(jiān)督和評價;其中包括:監(jiān)督一定金額以上采購項目的招評標過程,審核其合同推薦書;根據(jù)需要,對采購項目的招評標過程及合同管理進行不定期的'監(jiān)督和評價。

  負責整個采購流程的合理性、合規(guī)性、合法性,保證采購項目的最優(yōu)化。

  2.5法務部的職責

  負責在合同簽訂前對合同文本的合法性、完整性、準確性和嚴密性進行審查,處理合同爭議、仲裁和訴訟等法律事務。

  3、供應商及采購合同管理

  3.1供應商的資質審查

  行政部招標采購人員負責組織供應商資格審查,從資質、信用、技術能力、財務狀況、安全質保等方面進行審查;資格審查報告應經(jīng)參加審查的全體成員簽字,報授權人批準。

  3.2投標人選擇

  推薦投標人時應首先從供應商庫內(nèi)選。蝗缧柽x擇供應商庫以外的供應商作為投標人,由行政部負責進行資格審查,審查合格后按照招標流程進行招標。

  3.3供應商庫的建立

  行政部建立《供應商庫》,持續(xù)改進并完善。

  3.4供應商庫的維護

  行政部負責補充、復審和更新供應商庫,并組織對供應商合同執(zhí)行情況進行評價,將評價意見列入供應商庫。

  3.5合同文本

  行政部提供合同文本,報法務部審核。行政部建立采購合同檔案,填制《合同臺賬》,以留存?zhèn)洳椤?/p>

  4、采購管理

  4.1采購申請審批流程

  所有采購申請均需走OA流程審批;

  各部門應根據(jù)需求分類別填寫相關采購物品申請表,申請獲批準后的執(zhí)行應嚴格控制,原采購項目范圍如有變化,應補充審批并說明原因。

  4.2采購方式

  采購方式包括競爭性采購和非競爭性采購,非競爭性采購應嚴格控制。競爭性采購包括競爭性談判(一般不涉及)、詢價采購;非競爭性采購包括議標、緊急采購和特殊物品采購。

  競爭性談判:指通過與兩家或兩家以上潛在供應商談判的方式確定供應商,適用于技術復雜或者性質特殊,不能確定詳細規(guī)格或者具體要求的采購項目。

  詢價:指同時向三家或三家以上的潛在供應商進行書面詢價,潛在供應商一次報出不得更改的價格條件后,選擇價格最低或價格條件最優(yōu)者為供應商。適用于采購標的規(guī)格標準統(tǒng)一、現(xiàn)貨貨源充足且價格變化幅度小的采購項目。

  議標:指與獨家供應商進行談判的采購方式。

  緊急采購:指公司在發(fā)生不可預見事件或突發(fā)事件時進行的采購。緊急采購應事先申請,經(jīng)授權人批準后實施,事后應按相關規(guī)定補辦審批手續(xù)

  特殊物品采購:指由于特殊要求產(chǎn)生的指定性的采購。申請部門填寫《特殊物品采購申請表》,申請獲批準后采購人員方可實施采購。

  4.3采購方式的選擇

  采購方式由招標采購委員會提出建議,報主管領導批準。

  對于采購金額大于10000元(含10000元)的采購項目,應采用競爭性采購方式;

  對于采購金額小于10000元的采購項目,可采用非競爭性采購方式中的議標采購方式;

  低值易耗品、辦公設備等常用物資的采購需與之前通過競爭性采購確定的供應商簽訂年度固定單價合同,由其統(tǒng)一供應。年度內(nèi)凡屬低值易耗品、辦公設備等常用物資(含零星物資采購),不再單獨向其它供應商采購。

  特殊情況經(jīng)(副)總裁批準可不受采購金額限制采用非競爭性采購方式進行采購。

  4.4競爭性采購

  對于競爭性采購的項目,采購金額大于10000元,審計部門或招標委員會(暫無)介入監(jiān)督。小于10000元的采購,由行政部根據(jù)采購流程實施采購。

  競爭性采購流程包括采購計劃申報、詢價、采購、請款、發(fā)票、入庫、出庫、盤點。

  4.4.1采購計劃申報

  各部門通過OA辦公自動化系統(tǒng)進行采購申報,流程審批通過后形成OA單據(jù),采購人員根據(jù)單據(jù)內(nèi)容核對庫存情況后執(zhí)行采購。 4.4.2詢價

  采購人員根據(jù)采購計劃向潛在不少于3家供應商發(fā)出詢價單,詢價單中列出供應商名稱,物資名稱、型號、報價及交付日期等。物資采購員對其進行評估后,形成綜合評價書面文檔《采購方案對比表》,交由行政部經(jīng)理,由主管副總裁及相關部門對其決定取舍。

  4.4.3采購

  采購人員根據(jù)詢價情況,組織與其中標單位簽訂合同,合同審批表送達相關部門逐級審核,常務副總裁審核同意后進行采購。由物資驗收員驗收合格后由倉庫管理人員審核。

  4.4.4付款

  根據(jù)合同約定填寫合同付款審批表。如為分次付款,申請人在申請時需明確前期付款金額,本次付款節(jié)點及金額。

  4.4.5發(fā)票、收款收據(jù)

  供應商出具發(fā)票并提供相關收據(jù)后執(zhí)行付款。若有合同,在簽訂合同時可約定發(fā)票的提供時點及發(fā)票的類別是增值稅專用發(fā)票還是普通發(fā)票。如果合同中未予約定,基于對公司有利的原則,應盡量讓對方開具增值稅專用發(fā)票。特殊情況下,如對方無法開具發(fā)票,需對方開具相關收據(jù)后,先執(zhí)行付款后,由采購人員另行找尋替代替票,報銷時需要提供由主管副總簽字同意的書面說明。

  4.4.6入庫、出庫、盤點

  貨品送達后辦理驗收、入庫、出庫、盤點等相關程序。貨物在驗收入庫、使用出庫、期末盤點時需遵循《辦公用品領取及歸還管理辦法》、《固定資產(chǎn)管理制度》等具體管理要求執(zhí)行。

  4.5非競爭性采購

  4.5.1非競爭性采購主要是議標采購,指與獨家供應商進行議標采購的方式,議標應嚴格控制。

  4.5.2如確實無法進行競爭性采購或有足夠的理由說明議標對公司最為有利且滿足下列條件之一的,可采取議標采購:

  (1)曾在該供應商處采購了貨物、設備、技術或服務,出于標準化的考慮,或因需要與現(xiàn)有的貨物、設備、技術或服務配套,并考慮到原先的采購能有效滿足需要,且與目前的市場價格相比,采購價格合理,而不宜另選其他貨物或服務來予以代替,可繼續(xù)向原供應商采購;

  (2)因某些特殊原因。

  4.6緊急采購

  在特殊情況下或者高管緊急需要時可直接采取緊急采購的方式,緊急采購事后應補齊采購手續(xù)。若采購流程需要的單據(jù)和相關報銷手續(xù)沒有補齊,財務部不予報銷。

  5、評標

  5.1評標原則:所有采購項目采用合理最低價或綜合評分的評標原則。

  5.2合理最低價評標原則是指能夠滿足招標內(nèi)容的實質性要求,并且經(jīng)評審的投標價格為最低者中標。

  5.3綜合評分評標原則是指能夠最大限度地滿足招標文件中的各項綜合評價標準,綜合得分最高者中標。

  5.4對于技術含量不高且沒有質保等級的項目原則上采用合理最低價中標的評標原則。

  6、定標與合同簽訂

  6.1總裁、常務副總裁根據(jù)評標小組提出的書面報告和推薦的中標候選人確定中標人;如無書面說明,總裁、常務副總裁應當確定排名第一的中標候選人為中標人。排名第一的中標候選人放棄中標、因不可抗力提出不能履行合同,或者招標文件規(guī)定應當提交履約保證金而在規(guī)定的期限內(nèi)未能提交的,授權人可以確定排名第二的中標候選人為中標人。

  排名第二的中標候選人因前款規(guī)定的同樣原因不能簽訂合同的,授權人可以確定排名第三的中標候選人為中標人;根據(jù)已審核、批準的簽訂合同/訂單推薦書,商務部門方可向中標人發(fā)出中標通知書。此外,還應書面通知未中標的投標人,但僅限于通知它未中標事宜,不涉及其它事項和其它方的任何資料;為規(guī)避風險,除由于商業(yè)慣例經(jīng)內(nèi)部批準外,必須要求中標人在合同簽訂前提供履約保證金。

  6.2在領導選定候選中標單位順序后,具體執(zhí)行部門當按照上述順序依次與候選中標單位就合同價格展開再次洽談,以爭取更有利的價格空間,相關部門需及時將洽談結果上報領導,以備領導決策。

  6.3合同(協(xié)議)須由公司法定代表人或授權代表簽字,并視需要加蓋印章或合同專用章。

  7、文件檔案整理

  行政部采購人員每月末對當月采購進行紙質文件和電子臺賬整理,紙質文件以提供能說明本次采購原始金額的資料為主,電子臺賬則據(jù)實統(tǒng)計采購物資名稱、數(shù)量、金額、事由、OA流水單號等主要信息,以備相關部門核查。

  8、相關記錄表單

  《采購臺賬》

  《供應商庫》

  《合同臺賬》

  《采購方案對比表》

  9、招標采購小組人員名單如下:

  采購組成員:金x(大連)、隋xx(大連)

  采購招標委員會成員:侯xx、鮑x、衣x、王x

  10、本制度自發(fā)布之日起實施

采購管理制度11

  1、采購總則

  1、1為規(guī)范集團公司采購工作,特制定本制度。

  1、2本制度適用于集團公司內(nèi)各分公司的商務采購活動。

  2、采購原則

  2、1、嚴格執(zhí)行詢議價程序進行采購,必須有三家以上供應商提供報價,在權衡質量、價格、交貨時間、售后服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估,并與供應商進一步議定最終價格,臨時性應急購買的物品除外。

  2、2、大宗材料、特殊材料或技術要求比較復雜材料的采購,必須經(jīng)過工程技術部、生產(chǎn)部、銷售部和客服部參與,調研匯總各方意見,經(jīng)公司領導審核批準方可實施采購。材料采購需要相關部門配合的,相關部門不得找理由拒絕。

  2、3、采購人員必須參與貨物和服務的驗收,采購貨物質量、數(shù)量、交貨期等問題的解決,應由采購部根據(jù)合同要求及有關標準與供應商協(xié)商完成

  2、4、采購人員采購的材料或服務必須與采購單所列要求規(guī)格、型號、數(shù)量相一致。在市場條件不能滿足采購部門要求或成本過高的情況下,及時將信息反饋給銷售、客服或工程技術部供更改采購單作參考。

  2、5、所有采購人員必須做到以下廉潔制度:

  2、5、1自覺維護企業(yè)利益,努力提高采購質量,降低采購成本。

  2、5、2加強學習,提高認識,增強法治觀念。

  2、5、3廉潔自律,不能向供應商伸手。

  2、5、4嚴格按采購制度和程序辦事,自覺接受監(jiān)督。

  2、5、5工作認真仔細,不出差錯,不因自身工作失誤給公司造成損失。

  2、5、6努力學習業(yè)務,廣泛掌握與采購業(yè)務相關的新材料及市場信息。

  3、采購程序

  3、1供應商的選擇

  3、1、1供應商必須證照齊全,具有相關資質及履約能力。

  3、1、2對于經(jīng)常使用的材料或服務,采購部應較全面地了解掌握供應商的管理狀況、質量控制、運輸、售后服務等方面的情況,建立供應商檔案,做好記錄,會同客服、銷售、生產(chǎn)、工程技術部門對供應商定期進行評估和審計。

  3、1、3在選擇供應商時,必須進行詢議價程序和綜合評估。供應商為中間商時,應調查其信譽、技術服務能力、資信和以往的服務對象,供應商的報價不能作為唯一決定的因素。

  3、1、4為確保供應渠道的暢通,防止意外情況的發(fā)生,應有兩家或兩家以上供應商作為后備供應商或在其間進行交互采購。

  3、2采購程序

  所有的材料或設備的采購,如沒履行以下相關手續(xù),采購部有權拒絕采購。

  3、2、1工程材料或外銷成品所用材料須由合同當事人將所需材料報各公司采購助理。由采購助理與合同當事人確認材料名稱,規(guī)格,數(shù)量及技術要求后填寫采購申請單發(fā)財務部,財務部在確認收到客戶訂金后將采購申請單電子版發(fā)采購部,采購部在收到采購申請單,銷售合同復印件后方可進行材料的采購。采購申請中如果沒有填寫項目編號/合同編號,應退回。

  3、2、2固定資產(chǎn)及大型生產(chǎn)設備的采購,由各使用部門報綜合管理部統(tǒng)一申請。報請總經(jīng)理審批后交采購部門采購。

  3、2、3車間零星物品采購,由各使用人員據(jù)實填寫采購申請單,由生產(chǎn)廠長審批,最后交采購部門采購。

  3、2、4工地急用或零星材料,由工地項目負責人或安裝單位本著節(jié)約成本的原則直接就近采購,事后報采購部備案。

  3、2、5采購詢價、綜合評估、會簽合同,由采購部門協(xié)調工程技術部、財務部及銷售或客服部共同完成,報公司領導審批。工程技術部、使用部門負責采購物品的適用性,財務部門負責預算控制、合同付款條款的審核,綜合管理部負責合同風險條款的審查。采購部負責合同條款的談判,付款申請、索賠、采購檔案的建立,市場信息的收集。同時,與供方和生產(chǎn)廠家聯(lián)系貨物接送的時間、方式、到貨情況、質量反饋及確認售后服務事宜。

  3、2、6采購過程中發(fā)生變化時,銷售部或需求部門出具采購變更申請,由主管領導簽字確認后交采購部執(zhí)行。

  一、根據(jù)《食品衛(wèi)生安全法》第二十五條,采購員在采購下列食品及其原料時,應當按照國家有關規(guī)定進行索證。

  1、乳制品;

  2、肉制品;

  3、水產(chǎn)制品;

  4、蛋制品;

  5、糧谷類制品;

  6、糕點(包括面包);

  7、食用油;

  8、調味品、醬腌菜;

  9、蜂蜜;

  10、豆類、薯類、蔬菜類、菌類、果品類制品;

  11、酒類、飲料(包括固體、液體)、茶葉及冷飲食制品; 12、專供嬰幼兒的'主、輔食品;

  13、新資源食品、表明具有特定保健功能的食品、特殊營養(yǎng)食品等需要特殊審批的食品;

  14、食品添加劑;

  15、食品容器、包裝材料、食品用工具、設備;

  16、食品用洗滌劑、消毒劑及洗消劑;

  17、進口食品及出口轉內(nèi)銷食品;

  18、衛(wèi)生行政部門認為應當索證的其它食品。

  二、采購上述食品時,應當索取食品生產(chǎn)單位和供貨商的衛(wèi)生許可證和營業(yè)執(zhí)照,并對其是否在有效期限和許可項目范圍內(nèi)進行核對;同時,還應當索取食品生產(chǎn)單位或委托檢測單位出具的同批次產(chǎn)品質量和衛(wèi)生檢驗合格證或報告。

  三、表明具有保健功能的食品,還應索取衛(wèi)生部或國家食品藥品監(jiān)督管理局簽發(fā)的保健食品批準證書、省級衛(wèi)生行政部門頒發(fā)的衛(wèi)生許可證;食品添加劑應索取省級衛(wèi)生行政部門頒發(fā)的衛(wèi)生許可證。

  四、采購肉禽類原料應索取獸醫(yī)部門出具的衛(wèi)生檢疫合格證。

  五、進口食品及其原料應索取口岸進口食品衛(wèi)生監(jiān)督檢驗機構和國家進出口商品檢驗部門的衛(wèi)生檢驗證明。

  六、食品衛(wèi)生檢驗合格證明或化驗單,應注明產(chǎn)品的廠名、品名、生產(chǎn)日期及批號。證、單只對該批號產(chǎn)品生效,證、單有效期限與該批食品的保質期一致,證、單不得涂改或偽造。

  七、采購定型包裝食品的標簽應符合GB7718《預包裝食品標簽通則》的規(guī)定。采購散裝食品應符合《散裝食品衛(wèi)生管理規(guī)范》的要求。

  八、采購的食品必須符合國家有關衛(wèi)生標準和規(guī)定。禁止采購《食品衛(wèi)生法》第九條規(guī)定禁止生產(chǎn)經(jīng)營的食品。

  九、索取的食品衛(wèi)生許可證或化驗單,由采購部統(tǒng)一保管備查。衛(wèi)生監(jiān)督機構可向食品采購者索取資料,詢問情況,無償采樣和要求送樣,采購者不得拒絕。

  十、采購人員應定期向主管部門和當?shù)匦l(wèi)生監(jiān)督機構反映采購食品的衛(wèi)生質量情況。如有問題或懷疑有其它異常情況,應及時向衛(wèi)生監(jiān)督機構報告。

采購管理制度12

  為了提高政府采購資金的使用效益,規(guī)范政府采購行為,依據(jù)《中華人民共和國政府采購法》及其實施條例等相關規(guī)定,結合我縣實際,制定本制度。

  一、政府采購的含義

  政府采購是指國家機關、事業(yè)單位和團體組織,使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。

  財政性資金是指納入預算管理的資金。以財政性資金作為還款來源的借貸資金,視同財政性資金。

  財政性資金與非財政性資金無法分割采購的,統(tǒng)一納入政府采購。

  二、政府采購的原則

  政府采購應遵循公開透明原則、公平競爭原則、公正原則和誠實信用原則。

  三、政府采購的目標

  政府采購要做到“六個一致”,即:采購單位所申報政府采購的貨物、工程服務與評審中心出具的《評審報告》內(nèi)容一致,與政府采購管理股簽發(fā)的《**縣政府采購項目申報審批表》內(nèi)容一致,與采購代理機購制做的采購文件內(nèi)容一致,與采購單位與供應商簽訂合同的內(nèi)容一致,與中標供應商提供的貨物、工程、服務內(nèi)容相一致。

  四、政府采購的組織形式

  政府采購的組織形式分為:集中采購、部門集中采購、分散采購。

  (一)集中采購是指采購人將列入集中采購目錄的項目委托集中采購機構代理采購的行為。

 。ǘ┎块T集中采購是指屬于本部門、本系統(tǒng)有特殊要求的項目,應當實行部門集中采購,除具備規(guī)定的資格條件外,經(jīng)財政部門批準的可以自行采購,否則必須委托采購代理機構代理采購。

 。ㄈ┓稚⒉少徥侵覆少徣藢⒉少徬揞~標準以上的未列入集中采購目錄的項目自行采購或者委托采購代理機構代理采購的行為。

  五、政府采購方式及操作流程

 。ㄒ唬┕_招標

  公開招標是指采購單位以招標公告的形式邀請不確定的供應商參加投標的采購。

  1、達到公開招標限額標準的采購項目,經(jīng)審批以公開招標方式進行采購。

  2、采用公開招標應遵循下列程序:

 。1)招標準備。政府采購代理機構根據(jù)采購人委托進行政府采購活動,制定公告、招標文件等;

 。2)發(fā)布公告。經(jīng)縣紀檢委審批后,在財政部門指定的媒體上發(fā)布。公告自招標文件開始發(fā)出之日起至投標人提交投標文件截止之日止,不得少于二十日;

 。3)行賄記錄查詢。供應商報名后,采購單位或采購代理機構持供應商相關資質證件(復印件)及資質審查表,到檢察院進行查詢;

  (4)確定評標委員會。根據(jù)晉財購[20xx]13號文件,按預算金額確定評標委員會人數(shù),其中專家的人數(shù)不得少于成員總數(shù)的三分之二;

 。5)開標。依據(jù)招標文件規(guī)定的時間、地點進入招標會現(xiàn)場,按程序開標;

  (6)確定中標候選人。按評標報告中推薦的中標候選供應商順序確定中標供應商;

  (7)發(fā)布中標公告。在財政部門指定的媒體上發(fā)布;

 。8)簽訂合同。中標人憑中標通知書與采購單位簽訂采購合同,報政府采購管理股備案。

  (二)邀請招標

  邀請招標是指采購單位以投標邀請書的形式邀請三個以上特定的供應商參加投標的采購。

  1、符合下列情形之一的,可以采用邀請招標方式采購:

 。1)具有特殊性,只能從有限范圍的供應商處采購的;

  (2)采用公開招標方式的費用占政府采購項目總價值的比例過大的。

  2、采用邀請招標應遵循下列程序:

  (1)招標準備。政府采購代理機構根據(jù)采購人委托進行采購活動,制定公告、招標文件等;

 。2)邀請。選擇符合相應資格,且實力強、信譽好的廠商作為潛在投標人,可上門遞送和函寄招標邀請函;

 。3)行賄記錄查詢。供應商報名后,采購單位或采購代理機構持供應商相關資質證件(復印件)及資質審查表,到檢察院進行查詢;

 。4)確定評標委員會。根據(jù)晉財購[20xx]13號文件,按預算金額確定評標委員會人數(shù),其中專家的人數(shù)不得少于成員總數(shù)的三分之二;

  (5)開標。依據(jù)招標文件規(guī)定的時間、地點進入招標會現(xiàn)場,按程序開標;

 。6)確定中標候選人。按評標報告中推薦的中標候選供應商順序確定中標供應商;

 。7)發(fā)布中標公告。在財政部門指定的媒體上發(fā)布;

 。8)簽訂合同。中標人憑中標通知書與采購單位簽訂采購合同,報政府采購管理股備案。

 。ㄈ└偁幮哉勁

  競爭性談判是指談判小組與符合資格條件的供應商就采購貨物、工程和服務事宜進行談判,供應商按照談判文件的要求提交響應文件和最后報價,采購人從談判小組提出的成交候選人中確定成交供應商的采購方式。

  1、符合下列情形之一的,可以采用競爭性談判方式采購:

  (1)招標后沒有供應商投標,沒有合格標的或重新招標未能成立的;

 。2)經(jīng)專家認定技術復雜或者性質特殊,不能確定詳細規(guī)格或具體要求的;

 。3)非采購人所能預見的原因或者非采購人拖延造成采用招標所需時間不能滿足用戶緊急需要的;

 。4)因藝術品采購、專利、專有技術或者服務的時間、數(shù)量事先不能確定等原因不能事先計算出價格總額的。

  2、競爭性談判采購應當遵循下列程序:

 。1)制定談判文件。依據(jù)相關資料的法律規(guī)定制作簡便的談判文件;

 。2)確定供應商。采購人、采購代理機構應當通過發(fā)布公告、從財政部門建立的供應商庫中隨機抽取或者采購人和評審專家以書面推薦方式邀請不少于3家符合資格條件的供應商,以采購人和評審專家推薦方式選擇供應商的應當各自出具書面推薦意見,采購人推薦供應商的比例不得高于推薦供應商總數(shù)的50%。

 。3)行賄記錄查詢。供應商報名后,采購單位或采購

  代理機構持供應商相關資質證件(復印件)及資質審查表,到檢察院進行查詢;

 。4)成立談判小組。根據(jù)晉財購[20xx]13號文件,按預算金額確定評標委員會人數(shù),其中專家的人數(shù)不得少于成員總數(shù)的三分之二; ;

 。5)談判。談判小組與確定的供應商進行談判,并做好詳細筆錄,由雙方參與人員簽字認可;

 。6)確定中標候選人。按評標報告中推薦的中標候選供應商順序確定中標供應商;

  (7)發(fā)布中標公告。在財政部門指定的媒體上發(fā)布;

  (8)簽訂合同。中標人憑中標通知書與采購單位簽訂購合同,報政府采購管理股備案。

  (四)競爭性磋商

  競爭性磋商是指采購人、政府代理機構通過組建競爭性磋商小組與符合條件的供應商就采購貨物、工程和服務事宜進行磋商,供應商按照磋商文件的要求提交響應文件和報價,采購人從磋商小組評審后提出的候選供應商名單中確定成交供應商的采購方式。

  1、符合下列情形之一的`,可以采用競爭性磋商方式采購:

 。1)政府購買服務項目;

  (2)技術復雜或者性質特殊,不能確定詳細規(guī)格或者具體要求的;

 。3)因藝術品采購、專利、專有技術或者服務的時間、數(shù)量事先不能確定等原因不能事先計算出價格總額的;

 。4)市場競爭不充分的科研項目,以及需要扶持的科技成果轉化項目;

 。5)按照招標投標及其實施條例必須進行招標的工程建設先以外的工程建設項目。

  2、競爭性磋商采購應當遵循下列程序:

 。1)制定磋商文件。根據(jù)采購項目的特點和采購人的實際需求制定,并經(jīng)采購人書面同意;

 。2)確定供應商。采購人、采購代理機構應當通過發(fā)布公告、從財政部門建立的供應商庫中隨機抽取或者采購人和評審專家以書面推薦方式邀請不少于3家符合資格條件的供應商,以采購人和評審專家推薦方式選擇供應商的應當各自出具書面推薦意見,采購人推薦供應商的比例不得高于推薦供應商總數(shù)的50%。

  (3)行賄記錄查詢。供應商報名后,采購單位或采購代理機構持供應商相關資質證件(復印件)及資質審查表,到檢察院進行查詢;

 。4)成立磋商小組。根據(jù)晉財購[20xx]13號文件,按預算金額確定評標委員會人數(shù),其中專家的人數(shù)不得少于成員總數(shù)的三分之二;

  (5)磋商。磋商小組與確定的供應商進行磋商,并做好詳細筆錄,由雙方參與人員簽字認可;

 。6)確定中標候選人。按評標報告中推薦的中標候選供應商順序確定中標供應商;

 。7)發(fā)布中標公告。在財政部門指定的媒體上發(fā)布;

  (8)簽訂合同。中標人憑中標通知書與采購單位簽訂購合同,報政府采購管理股備案。

 。ㄎ澹、單一來源

  單一來源是指采購人從某一特定供應商處采購貨物、工程和服務的采購方式。

  1、符合下列情形之一的,可以采用單一來源方式采購:

 。1)只能從唯一供應商處采購的;

 。2)發(fā)生了不可預見的緊急情況,不能從其他供應商處采購的;

 。3)必須保證原有采購項目一致性或服務配套的要求,需要繼續(xù)從原供應商處添購,且添購資金總額不超過原合同采購金額百分之十的。

  2、單一來源采購應當按照下列程序進行:

 。1)公示。根據(jù)采購單位提供的資料,在財政部門指定的媒體上公示,公示期不得少于5個工作日;

 。2)確定合格供應商;

 。3)行賄記錄查詢。供應商報名后,采購單位或采購

  代理機構持供應商相關資質證件(復印件)及資質審查表,到檢察院進行查詢;

 。4)確定成交事項。采購人、采購代理機構應當組織具有相關經(jīng)驗的專業(yè)人員與供應商商定合理的成交價格并保證采購項目質量,協(xié)商情況記錄由采購全體人員簽字認可;

 。5)簽訂合同。中標人憑中標通知書與采購單位簽訂采購合同,報政府采購管理股備案。

 。、詢價

  詢價是指詢價小組向符合資格條件的供應商發(fā)出采購貨物詢價通知書,要求供應商一次報出不得更改的價格,采購人從詢價小組提出的成交候選人中確定成交供應商的采購方式。

  1、采購規(guī)格、標準統(tǒng)一,市場資源充足,價格變化幅度小且采購活動需要在短時間內(nèi)完成,項目預算金額低于公開招標數(shù)額標準的,可以采用詢價方式采購。

  2、詢價采購應當遵循下列程序:

 。1)制定詢價通知書。采用詢價方式采購,應當制定詢價通知書,內(nèi)容一般包括采購項目的技術和商務要求、合同條款、評定成交的標準等事項;從詢價采購通知書發(fā)出之日至規(guī)定的報價截止之日,不得少于3個工作日;

  (2)確定詢價供應商名單。采購人、采購代理機構

  應當通過發(fā)布公告、從財政部門建立的供應商庫中隨機抽取或者采購人和評審專家以書面推薦方式邀請不少于3家符合資格條件的供應商,以采購人和評審專家推薦方式選擇供應商的應當各自出具書面推薦意見,采購人推薦供應商的比例不得高于推薦供應商總數(shù)的50%。

  (3)行賄記錄查詢。供應商報名后,采購單位或采購代理機構持供應商相關資質證件(復印件)及資質審查表,到檢察院進行查詢;

 。4)成立詢價小組。詢價小組成員人數(shù)為三人以上單數(shù),其中有關專家不得少于成員總數(shù)的三分之二;

 。5)評審并確定成交供應商;

  (6)簽訂合同。中標人憑中標通知書與采購單位簽訂采購合同,報政府采購管理股備案。

 。ㄆ撸﹨f(xié)議供貨采購

  協(xié)議供貨,就是通過統(tǒng)一公開招標或競爭性談判等方式,在確定中標供應商的同時,確定產(chǎn)品、優(yōu)惠率、服務和期限,采購單位在確保貨物質量的情況下在優(yōu)惠范圍內(nèi)以最低價選擇供應商及其產(chǎn)品,并與其簽訂“**縣政府采購協(xié)議供貨合同”,中標供應商按合同供貨,貨款從國庫支付中心直接支付給供應商的采購方式。

  協(xié)議供貨采購應當遵循下列程序:

  1、確定供貨商。在確定的協(xié)議供貨商中選擇可以滿足需求的供應商;

  2、簽訂協(xié)議供貨合同。采購單位與確定的協(xié)議供貨商簽訂協(xié)議供貨合同,報政府采購管理股備案。

  六、政府采購限額標準

 。ㄒ唬┘{入政府(部門)集中采購目錄內(nèi)采購項目限額標準為:采購預算超過3萬元的各類貨物;采購預算超過5萬元的各類服務;采購預算超過50萬元的各類工程,達到以上限額的貨物、工程和服務必須履行政府采購審批程序,按照財政部門核定的采購方式進行采購。

 。ǘ┰谡ú块T)集中采購目錄外,達到以下限額的項目由采購人實行分散采購,按財政部門核定的采購方式進行采購:采購預算超過3萬元的各類貨物;采購預算超過5萬元的各類服務;采購預算超過50萬元的各類工程。

 。ㄈ┴浳、工程、服務采購項目(包括政府集中采購、部門集中采購和分散采購3種采購組織形式的項目)應當實行公開招標的限額為:貨物和服務單項或批量采購預算50萬元以上、工程單項或批量超過50萬元以上。

  (四)20xx年協(xié)議供貨范圍及限額標準:辦公自動設備(3—10萬元)、辦公家具(3—10萬元)、一般電器設備(3—10萬元)。

  七、審批程序

  采購單位采購納入集中采購目錄范圍以內(nèi)或者采購限額標準以上的貨物、工程、服務時,采購單位需向政府采購管理股提交分管領導批示的采購申請報告、預算評審報告,屬于固定資產(chǎn)的還應提交固定資產(chǎn)審批表,并填寫《**縣政府采購項目申報審批表》,政府采購管理股對提供的資料審核無誤后確定采購方式,采購單位報分管領導批示后進行采購。采購單位在采購合同簽訂之日起七個工作日內(nèi),應當將合同副本報政府采購管理股備案。

  在一個財政年度內(nèi),采購單位不得將一個預算項目下的同一品目或者類別的貨物多次采購,累計資金數(shù)額超過采購限額或公開招標限額,屬化整為零規(guī)避采購或公開招標。采購單位在辦理政府采購業(yè)務時,要按照確定的政府采購預算及資金用途,合理安排采購進度,以便提高采購效率,未按政府采購預算及資金用途實行政采購的項目或化整為零規(guī)避采購的項目,財政部門不予撥付資金,為此而造成的損失,由采購單位承擔責任。

采購管理制度13

  一、目的

  為了進一步加強公司制度管理,健全企業(yè)采購管理制度,監(jiān)督和控制不必要的開支,保證采購工作的正;、規(guī)范化,特制定此制度。

  二、工作程序

 。ㄒ唬┎少徳瓌t

  1、采購是一項重要、嚴肅的工作,各級管理人員和采購經(jīng)辦人必須高度重視。

  2、采購必須堅持“秉公辦事、維護公司利益”的原則,并綜合考慮“質量、價格”的競爭,擇優(yōu)選取。

  3、一般日常辦公用品及其它消耗用品由綜合辦公室人員負責采購,需求時填寫《物品申請單》;

  4、原材料及設備的請購由各子公司或部門自行負責采購,需求時填寫《物品申請單》或《采購訂單》,入庫時由采購的子公司或部門對固定資產(chǎn)進行編碼,送綜合辦資產(chǎn)管理專員處備案。

  5、物料采購應盡量采用月結方式為付款條件與供應商洽談。

  6、單次采購在金額在20xx元以上的,有兩名采購人員一同進行采購,單次采購金額在10000元以上的有財務部派人一同進行采購。

  (二)采購申請

  1、需采購部門填寫《物品申請單》,填寫清楚物件的品名、規(guī)格、數(shù)量,需求日期及注意事項,經(jīng)部門負責人簽字確認后交由綜合辦公室處;原材料及設備的《物品申請單》或《采購訂單》交財務部審核。

  2、采購之前,采購經(jīng)辦人進行統(tǒng)一匯總采購原則。

  3、緊急采購時,由需求部門在《物品申請單》或《采購訂單》上注明“緊急采購”字樣,以便及時處理。

  4、若撤銷采購,應立即通知綜合辦公室或采購人員,以免造成不必要的損失。

  (三)采購流程

  1、采購經(jīng)辦人根據(jù)《物品申請單》或《采購訂單》內(nèi)需填寫所購物品和數(shù)量進行估算價格。

  2、原材料及設備的采購在采購之前必須把《物品申請單》或《采購定單》交到財務部進行審核,審核后報分管負責人或總經(jīng)理審批后,方能給采購人員進行采購。

  3、采購物料定單和采購設備必須寫上公司統(tǒng)一規(guī)定PO單號報總經(jīng)理審批后復印一份交與財務。

 。ㄋ模┎少徑(jīng)辦人職責

  1、建立供應商資料與價格記錄。

  2、做好采內(nèi)參市場行情的經(jīng)常性調查。

  3、詢價、比價、議價及定購作業(yè)。

  4、所購物品的品質、數(shù)量異常的處理及交期進度的控制。

  5、做好平時的采購記錄及對帳工作。

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  1、集中計劃采購:凡屬日常辦公用品必須集中計劃購買。

  2、長期報價采購:凡生產(chǎn)用物料須選定供應商議定長期供貨價格。

  3、與供應商洽談需兩人以上進行,并對供應商評審。

  (六)采購實施

  1、《物品申請表》批準簽字且到財務部備案后,辦理借支采購金額或通知財務辦進匯款手續(xù)。

  2、采購人員按核準的`《物料申請表》或《采購定單》”向供應商下單并以電話或傳真確定交貨日期或到市場采購。

  3、所有采購物品進行入庫和出庫記錄管理。

  4、原材料和設備由進料檢驗部門或設備申請部門驗收后合格,才能辦理入庫手續(xù)。

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  1.物品采購無論金額多少,一律由經(jīng)辦人簽字,部門負責人簽字,財務經(jīng)理審核,總經(jīng)理核準簽字后方可報銷。

  2.物料采購付款必須見供應商提供送貨單及我公司開出的入庫單、采購定單、收款收據(jù)等單據(jù)方可結款或開支票。

  (八)采購經(jīng)辦人行為規(guī)范

  1.采購人員應本著質優(yōu)價廉的基本原則,經(jīng)過多方詢價、議價、比價后填寫定“采購定單或物品采購申請單”。

  2.采購經(jīng)辦人應盡職盡責,不能接受供應商任何形式的饋贈、回扣或賄賂;若因嚴重失職或違反原則作出不適當行為者,給予辭退,情節(jié)嚴重者提交公安機關處理。

  三、附則

  1.各部門需要采購時,凡是沒有按上述審批手續(xù)審批和流程采購的,財務部將拒絕付款。

  四、本制度經(jīng)總經(jīng)理核準后實施。

  五、附購采購流程圖:

采購管理制度14

  為了提高公司采購效率,明確崗位職責,有效降底采購成本,滿足公司對優(yōu)質資源的需求,進一步規(guī)范物質采購流程,加強與各部門間的配合,特制訂本制度。

  一、申購及其規(guī)定

  1、申購的定義

  申購是指某人或者某部門根據(jù)生產(chǎn)需要確定一種或幾種物料,并按照規(guī)定的格式填寫一份要求獲得這些物料的單子整個過程,請參照附圖一

  2、申購單的要素

  完整的申購單應包括以下內(nèi)容。

  2.1申購部門

  2.2申購物品所屬項目

  2.3申購的用途

  2.4申購物品的品名

  2.5申購物品的數(shù)量

  2.6申購物品的規(guī)格

  2.7申購物品需求時間

  2.8申購物品的單位

  2.9申購如有特殊需要填寫在備注一瀾

  2.10申購填寫人及所在的部門

  2.11申請部門主管審核

  2.12公司總經(jīng)理審核

  3申購單及其提報規(guī)定

  3.1申購單應按照要素填寫完整,清晰,由公司領導審核批準后報采購部門。

  3.2如遇公司生產(chǎn)急需的物資,公司領導不在的情況下,可以電話或者其它形式請示,征得同意后提報采購部門簽字確認手續(xù)后補上。

  3.3申購單的更改和補充應以書面形式由公司領導簽字后報采購部

  二、申購單的接收及分發(fā)規(guī)定

  1.申購單位的接收要素

  1.1采購部在接收申購單時應檢查申購單的填寫是否按照規(guī)定填寫完整,清晰,檢查申購單是否經(jīng)過公司領導審批。

  1.2接收申購單時應遵循無計劃不采購,名稱規(guī)格等不完整不清晰不采購,庫存已超儲積壓的物資不采購的原則。

  1.3通知倉庫管理人員核查申購物資是否有庫存。

  1.4對于不符合規(guī)定和撤銷的申購單物資應及時通知申購部門

  2.申購單的分發(fā)規(guī)定

  2.1對于申購單采購部應按照人員分工和崗位職責進行分工處理。

  2.2對于緊急申購項目應優(yōu)先處理。

  2.3無法于申購部門需求日期辦妥的應通知申購部門

  2.4重要的項目采購前應征求公司相關領導的建議。

  3、采購周期的規(guī)定

  3.1詢好價后在本市區(qū)采購的物資及產(chǎn)品的采購周期不應超過3天. 3.2詢好價后非本市區(qū)采購的物資及產(chǎn)品的采購周期不應超過7天

  3.3采購部如未能按時完成采購任務時應向公司領導說明相關原因

  3.4遇到緊急采購應匯報公司領導采取快速優(yōu)先采購的策略

  三、詢價及其規(guī)定

  3.1詢價請認真審閱申購單的品名,規(guī)格,數(shù)理,名稱,單位,了解技術要求,遇到問題應及時與申購部門溝通。

  3.2屬于相同類型或屬性近似的產(chǎn)品應該整理歸類集中采購

  3.3對于緊急申購項目應優(yōu)先處理

  3.4所有采購項目上必須向生產(chǎn)廠家或服務商直接詢價,原則能不通過其代理或各種中價機構詢價。

  3.5采購所開發(fā)的供應商應具有一定資質和實力,具有提高或完成我公司所需物資和項目的能力

  3.6在詢價時遇到特殊情況應書面報請公司領導批示。

  四、比價,議價

  4.1對供應商的供應能力,交貨時間及產(chǎn)品或服務質量進行確認. 4.2對于合格供應商的價格水平進行市場分析,是否其他廠商的價格最低,所報價的.綜合條件更加突出。

  4.3收到各供應商報價后應向公司領導匯報情況,設定議價目標或理想中的價格

  4.4重要項目應通過一定的方法對于目標單位的實力,資質進行驗證和審查,通過進行實地考察,了解供應商的各方面實力。

  4.5 參考目標或理想價格與各供應商進行價格及條件的進一步談判

  五、比價,議價結果匯總

  5.1比價,議價匯總前應匯報公司相關領導,征得周意后方可匯總。

  5.2比價,議價結果未通過公司領導審核,應進行修改或重新處理。

  六、合同的簽訂及其規(guī)定

  1、合同

  合同是當事人或當事雙方之間設立,變更,終于民事關系的協(xié)議,依法成立的合同,受法律保護,廣義合周指所有法律部門中確定權利,義務關系的協(xié)議

  6.1.1合同正文應包含的要素

  6.1.2合同名稱,合同編號,簽訂地點

  6.1.3采購物品名稱,規(guī)格,數(shù)量,單價,總價及合同總額

  6.1.4包裝要求

  6.1.5合同總額應含稅,含運達公司的總價,特殊情況應說明

  6.1.6質量要求及規(guī)范

  6.1.7要求交貨日期

  6.1.8付款方式

  6.1.9違約責任和解決糾紛的辦法。

  6.1.10雙方公司信息

  6.2合同簽訂及其規(guī)定

  6.2.1如涉及到技術問題及公司機密的注意保密責任

  6.2.2遇貨物訂購數(shù)量較多且價格較大或難清點的情況時務必請廠商派代表來現(xiàn)場協(xié)助清點

  6.2.3質保期一定要明確從什么時候開始并應盡量要求廠商延長產(chǎn)品的保期。

  6.2.4詳細約定發(fā)票的提供時間及要求

  6.2.5針對不同的合同約定不同的付款方式,如機器設備類合同一般應分先付30%貨款,貨到檢查OK后再付60%貨款,尾款10%在三個月內(nèi)付清。

  6.2.6與初交合作的供應商合作時,應少付預付或不付預付款

  6.2.7違約責任一定要詳細具體

  6.2.8合同簽定應按照附圖二的格式進行。

  6.2.9合同審查后應由公司領導簽字加蓋合同公章方可生效。

  6.2.10合同以傳真或其它形式給供應商后,要求供應商簽字蓋公司合同章回傳。

  七、

  1、付款及合同執(zhí)行

  7.1.1按照進度付款的采購項目必須確保質檢合格后方可付款

  7.1.2按照供應商規(guī)定合同約定達到付款條件的合同進行付款操作

  7.1.3填寫費用報銷單,該單審批簽字完畢后提交財務部,附圖三。

  2、合同執(zhí)行

  7.2.1已簽訂合同由采購部項目負責人負責跟進,采購部負責人進行監(jiān)督,如出現(xiàn)問題采購部應及時提出建議或補救措施,并及時通知申購部門及公司領導。

  7.2.2已簽訂的合同在執(zhí)行期間應及時掌握合作單位對合同義務和責任的履行情況,跟蹤并督促其保質保量按時履行。

  7.2.3合同在履行期間應按照上方約定嚴格執(zhí)行合同,遇未盡事宜應及時協(xié)商并簽訂補充合同。

  八、驗貨與入庫

  1 、驗貨

  8.1.1供應商已經(jīng)履行完畢的合同采購部應及時通知品質部門進行驗收

  8.1.2對于不同類型的合同物資驗收標準參照公司品質部的相關規(guī)定執(zhí)行

  8.1.3達到質檢部報驗條件的合同物資應在第一時間報請品質部門進行質檢與驗收。

  8.1.4品質部在接到采購部報驗通知后應及時檢驗,并出具檢驗結果證明書,對于品質不及時延誤生產(chǎn)部門使用或不能入庫的情況品質部負主要責任

  8.1.5用于公司生活和辦公的物資不在公司品質部的檢驗范圍之內(nèi)。

  2、入庫

  8.2.1公司所有的生產(chǎn)材料,設備入庫前均應通知品質部門檢驗或驗收

  8.2.2合同標的物在運達公司后采購部應及時通知申購部門及時按排卸貨與搬運

  8.2.3品質部未及時檢驗的合同物資,倉庫在收到送貨清單后應將其作為暫存物資接受. 8.2.4品質部門已經(jīng)檢驗的產(chǎn)品倉庫應及時入庫并出具入庫清單。

采購管理制度15

  醫(yī)療設備耗材采購管理制度

  一、醫(yī)療設備采購應當按照相關法律,法規(guī)進行采購。

  二、醫(yī)療設備的采購申請程序

  1、甲類大型醫(yī)療設備,向市衛(wèi)生局申請,待逐級上報省及國務院衛(wèi)生行政部門審批。

  2、乙類大型醫(yī)療設備,向市衛(wèi)生局申請,上報省衛(wèi)生行政部門審批。

  3、三萬元以上普通醫(yī)療設備,向市衛(wèi)生局申請,審批后,向市財政局申請,審批后,到市政府采購管理辦公室填寫《政府采購實施申請表》,確定采購部門及采購方式。

  4、向采購部門提供所需要的數(shù)據(jù)和相關信息。

  5、接到采購部門的'中標通知書后五日內(nèi)確定中標(成交)供應商。

  6、與供應商簽訂采購合同。

  三、三萬元以下普通醫(yī)療設備,在院長領導下,由醫(yī)療設備科按照《丹東市衛(wèi)生局醫(yī)療設備采購暫行管理辦法》(20xx)58號文件則,進行公開招標采購規(guī)程;競爭性談判采購規(guī)程;單一來源采購規(guī)程;詢價采購規(guī)程,進行采購。

  四、醫(yī)療設備采購對象(企業(yè)或供應商),應具有如下內(nèi)容。

  1、醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)許可證或醫(yī)療器械經(jīng)營企業(yè)許可證可生產(chǎn)或經(jīng)營范圍內(nèi)經(jīng)注冊的產(chǎn)品。

  2、醫(yī)療器械生產(chǎn)或經(jīng)營許可證。

  3、營業(yè)執(zhí)照的復印件。

  4、醫(yī)療器械注冊證(含附件)和其它證明文件的復印件。

  5、產(chǎn)品檢測報告。

  6、產(chǎn)品合格證。

  7、銷售人員的單位授權或委托書。

  8、進口醫(yī)療器械應用符合規(guī)定的證書和文件,應用中文標識中文說明書。

  9、包裝和標識必須是符合國家有關規(guī)定及儲運要求。

  五、與供應商鑒定合同的條款內(nèi)容及相關內(nèi)容。

  1、醫(yī)療器械質量符合質量標準和有關質量要求

  2、產(chǎn)品出廠時每件包裝中應附產(chǎn)品合格證。

  3、廠家提供醫(yī)療器械產(chǎn)品生產(chǎn)注冊證復印件。

  4、產(chǎn)品應有生產(chǎn)日期或批(編)號。

  5、限期使用產(chǎn)品,應標明有效期。

  6、醫(yī)療器械包裝要符合儲運部門及有關部門要求。

  7、整件醫(yī)療器械需附產(chǎn)品合格證。

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