醫(yī)藥公司會計(jì)崗位職責(zé)
指一個崗位所要求的需要去完成的工作內(nèi)容以及應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的責(zé)任范圍。崗位,是組織為完成某項(xiàng)任務(wù)而確立的,由工種、職務(wù)、職稱和等級內(nèi)容組成。下面是小編為大家提供的醫(yī)藥公司會計(jì)崗位職責(zé),希望能夠幫到大家!
醫(yī)藥公司會計(jì)崗位職責(zé) 篇1
1、認(rèn)真執(zhí)行會計(jì)法,遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律,實(shí)施財(cái)務(wù)監(jiān)督,嚴(yán)格物價政策。
2、按庫名、品名設(shè)置金額數(shù)量明細(xì)賬,對入、出庫藥品要及時按品名、數(shù)量、金額進(jìn)行逐筆登記。
3、每月末與保管核對數(shù)量,與財(cái)務(wù)科分管會計(jì)核對金額,做到賬實(shí)相符。
4、審核購進(jìn)藥品的品種、數(shù)量、價格,掌握結(jié)存動態(tài),協(xié)助保管做好快失效藥品的處理。
5、認(rèn)真做好藥品調(diào)價,盤點(diǎn)的數(shù)量、金額匯總工作。
6、及時、準(zhǔn)確復(fù)核門診藥房銷售憑據(jù)及門診醫(yī)生的處方金額進(jìn)行逐日登記。
7、完成科室交辦的'其它工作任務(wù)。
醫(yī)藥公司會計(jì)崗位職責(zé) 篇2
1、執(zhí)行《醫(yī)院財(cái)務(wù)管理制度》,做好藥學(xué)部的藥品核算,提供成本信息,掌握藥品價格。
2、監(jiān)督和反映藥品在購進(jìn)、領(lǐng)用、調(diào)撥、銷售過程中的增減變化,為合理使用資金,促進(jìn)藥品管理,提供可靠依據(jù)。
3、必須按照國家物價管理部門的規(guī)定執(zhí)行藥品價格。
4、準(zhǔn)確掌握藥品價格信息,任何情況下藥品價格均不得高于最高限價銷售。
5、藥品調(diào)價要及時、準(zhǔn)確地執(zhí)行,并保存好物價信息文件資料。
6、負(fù)責(zé)藥庫藥品的出入庫工作,做到每一個藥品的數(shù)量準(zhǔn)確、價格無誤。
7、嚴(yán)禁為藥品銷售人員或廠家進(jìn)行藥品數(shù)量統(tǒng)計(jì),以獲取不正當(dāng)利益,否則按有關(guān)規(guī)定處理。
8、建立健全藥庫及各藥房藥品的收支明細(xì)帳,并做好與各部門的賬物核對工作,發(fā)現(xiàn)問題及時查找原因。
9、每月按時向院部上報有關(guān)統(tǒng)計(jì)報表。
醫(yī)藥公司會計(jì)崗位職責(zé) 篇3
1、負(fù)責(zé)制劑藥品、藥房藥品、藥品進(jìn)銷差價、藥品費(fèi)用等的核算工作。
2、藥房藥品實(shí)行“金額管理、數(shù)量統(tǒng)計(jì)、實(shí)耗實(shí)銷”的管理。每月負(fù)責(zé)對藥品調(diào)入、銷售、退回、庫存等進(jìn)行核算,如有誤差,應(yīng)查明原因,及時報告,防止漏收或少收。月終報庫存購、銷、存匯總表,每月與會計(jì)總帳核對,保證帳帳相符。
3、協(xié)助門診藥房與住院藥房間藥品的調(diào)撥,及時填制審核憑證,做好帳務(wù)處理。跟蹤抽查藥房藥品數(shù)量,保證帳帳相符、帳實(shí)相符,對不符的情況認(rèn)真查詢原因,上報財(cái)務(wù)部。
4、督促藥劑科按時報送藥品采購供應(yīng)計(jì)劃和藥品銷售報表。正確貫徹物價政策,對調(diào)高、調(diào)低的各種藥品,進(jìn)行實(shí)地盤存,按會計(jì)制度做好帳務(wù)處理。
5、庫存藥品要定期進(jìn)行清查盤點(diǎn),盤盈盤虧要查明原因,分清責(zé)任,按規(guī)定辦理報批手續(xù),發(fā)現(xiàn)有多余積壓藥品,近期、過期失效和破損藥品,及時報告和處理。
6、藥房會計(jì)要經(jīng)常抽查病區(qū)記帳處方與藥房發(fā)藥處方,審核處方劃價、記帳、下帳的準(zhǔn)確及時性;不定期抽查藥品數(shù)量,確保帳實(shí)相符。
7、負(fù)責(zé)科室節(jié)余藥品退回的帳務(wù)處理,保證帳實(shí)相符。
醫(yī)藥公司會計(jì)崗位職責(zé) 篇4
一、負(fù)責(zé)建立健全各種帳冊,做好各種財(cái)務(wù)預(yù)算計(jì)劃,并認(rèn)真監(jiān)督執(zhí)行。按期作出財(cái)務(wù)決算報告。
二、做好記帳、結(jié)帳、報帳工作,正確核算各項(xiàng)費(fèi)用開支、成本核算和財(cái)務(wù)損益等工作。
三、按期核對、結(jié)算,并編制會計(jì)報表,做到帳證、帳帳、帳表相符,數(shù)據(jù)真實(shí)可靠。
四、加強(qiáng)現(xiàn)金管理,嚴(yán)格審核和簽發(fā)各種現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)帳支票的使用,及時清理債務(wù),杜絕或減少呆壞帳的發(fā)生,提高各種資金的使用效果。
五、負(fù)責(zé)公司成本核算,提出控制成本的辦法,組織實(shí)施并不斷完善。定期做好經(jīng)濟(jì)活動和財(cái)務(wù)經(jīng)營狀況的分析,提出相應(yīng)措施和辦法,供公司領(lǐng)導(dǎo)決策。
六、負(fù)責(zé)公司資金管理,積極配合、協(xié)調(diào)好主管部門及稅務(wù)、銀行、工商等有關(guān)單位相關(guān)工作。
七、嚴(yán)格控制資金的使用范圍和數(shù)額,監(jiān)督有關(guān)人員對財(cái)產(chǎn)、物資的正確使用,參與對財(cái)產(chǎn)物質(zhì)的清查核定工作。
八、按規(guī)定及時上繳各種稅金、利息和管理費(fèi)。遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律。
九、建立健全各種票據(jù)、帳、表等的管理制度,并認(rèn)真執(zhí)行。負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)資料的安全工作。
十、堅(jiān)持按財(cái)務(wù)制度辦事,從嚴(yán)把好報銷關(guān),負(fù)責(zé)管理好正式發(fā)票的使用,搞好財(cái)務(wù)保密工作。
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