審計經(jīng)理工作職責15篇(合集)
審計經(jīng)理工作職責1
1、協(xié)助建立并完善公司財務審計體系,梳理財務審計相關制度及關鍵業(yè)務流程體系,審查制度落實并跟蹤整改;
2、制定財務審計工作計劃,編制財務審計具體方案,獨立統(tǒng)籌完成審計項目;
3、執(zhí)行公司要求的財務審計程序,獨立制作審計底稿,撰寫審計報告,及時發(fā)現(xiàn)潛在風險并向公司管理層提出合理有效的.解決方案;
4、根據(jù)授權或特定要求協(xié)助開展專項審計,實施公司各類審計調(diào)查;
5、有一定的工程審計經(jīng)驗;
6、其他與審計條線內(nèi)部相關的日常工作;
審計經(jīng)理工作職責2
1、負責集團審計及內(nèi)控相關管理制度的建設及完善工作;
2、負責制定和實施集團審計工作計劃;
3、負責組織集團各公司、各項目的專項審計及內(nèi)部財務審計工作并定期出具審計報告;
4、負責涉及訴訟、仲裁、復議、聽證、公證、鑒證等訴訟或非訴訟事務;
5、負責審查公司經(jīng)濟合同;參與招投標工作,審核招投標法律文書;
6、負責為重要經(jīng)營決策和重大經(jīng)濟活動提出法律意見;
7、負責本部門員工業(yè)務技能培訓和績效考核工作;
8、參與制訂公司規(guī)章制度,從法律層面審查其合法、合規(guī)性;
9、參與審核項目公司的預算、概算和結算工作;
10、對集團各工程項目結算審計中付款情況的.復核;
11、對集團工程合同、大型設備及物資采購合同的復核;
12、負責提供與公司經(jīng)營管理有關的法律咨詢。
審計經(jīng)理工作職責3
1、依據(jù)公司管理需求,實施對集團公司本部及全資子公司、控股子公司的內(nèi)部控制審計工作,幫助其規(guī)范業(yè)務流程,降低經(jīng)營風險和管理風險;
2、組織建立和評價公司內(nèi)控體系運行情況,定期向集團報送各類報表、報告和風險信息;
3、組織實施集團重大事項專項審計、關鍵崗位離任審計,協(xié)助指導審計整改意見的.落實;
4、編制并組織實施年度審計工作計劃,審定審計報告;
5、做好部門內(nèi)員工指導、培訓、考核等工作,建設、開發(fā)、充分運用部門人力資源;
6、承辦公司領導交辦的其他工作。
審計經(jīng)理工作職責4
1、根據(jù)審計情況,收集相關的`事實依據(jù),編寫審計工作底稿
2、根據(jù)審計工作底稿,編寫相關的審計報告、整改意見及審計建議
3、對審計中發(fā)現(xiàn)的問題及時和相關人員進行溝通、確認
4、對被審計單位整改情況進行后續(xù)跟蹤
5、負責審計資料的收集、整理、上報歸檔工作
6、完成領導交辦的其他工作
7、保守公司商業(yè)秘密
審計經(jīng)理工作職責5
1、負責組織編制年度審計工作計劃,負責組織制定、修改和更新公司的審計規(guī)范和管理制度,建立健全審計工作流程,并監(jiān)督有關規(guī)章制度實施;
2、負責開展常規(guī)審計,負責審計報告和審計調(diào)查報告的審核,參加審計項目實施,掌握公司經(jīng)營管理中存在的`傾向性、普遍性問題,為公司決策提供參考信息;
3、負責組織、聯(lián)系、協(xié)調(diào)、外引審計資源服務管理工作;負責審計過程中與相關部門的協(xié)調(diào)與溝通,并對內(nèi)部涉及財會工作等部門和人員進行監(jiān)督檢查;
4、跟蹤公司的財產(chǎn)和資金使用情況、流程運行狀況,分析資產(chǎn)報表,判斷企業(yè)運行效率,及時發(fā)現(xiàn)風險并提出改進建議;
5、對本部門內(nèi)部檔案資料的安全、完整、保密負責,對被審單位提供的有關資料負保密責任;
6、組織內(nèi)審人員的業(yè)務培訓,對本部門員工培訓、獎懲、人事調(diào)整等方面提出建議;
7、負責組織完成公司領導安排的其他工作。
審計經(jīng)理工作職責6
1、組織起草并維護各項工程審計制度及標準體系,不斷完善工程審計工作質(zhì)量體系和質(zhì)量監(jiān)督體系;
2、積極組織跟蹤學習審計的相關法規(guī)和各項業(yè)務流程內(nèi)部控制方法和手段,并結合公司相關政策,及時調(diào)整審計制度及方法體系;
3、定期收集工程項目的質(zhì)量進度投資安全等信息,參與審查監(jiān)督并落實建設項目在建設程序和規(guī)章制度等方面的執(zhí)行情況;
4、跟進核對工程款項預(結)算情況和結算送審事宜;
5、對公司重大工程項目的`工程建設合同管理招標采購成本控制結算管理等實施合規(guī)性審計;
6、對審計工程中發(fā)現(xiàn)的問題進行分析,收集審計證據(jù),提出處理意見和整改意見,與被審計單位溝通并督促有關單位整改;
7、編寫審計報告,提出改進意見,并督促整改。
審計經(jīng)理工作職責7
協(xié)助完善內(nèi)部審計制度和流程,協(xié)助制定審計計劃和審計預算;
獨立完成制度財務成本招采工程等審計工作,編制審計報告,根據(jù)要求進行通報;
對管理人員進行離任任期終結及年度經(jīng)濟責任審計;
參與年度例行審計或大型專項審計,根據(jù)審計計劃和審計方案,具體實施審計程序,編制工作底稿,起草審計報告;
對審計發(fā)現(xiàn)的問題,查清原因,確認管理上存在的.問題以及責任人,提出審計建議,確定整改措施;
跟進審計發(fā)現(xiàn)問題的整改情況,并實施后續(xù)審計;
上級領導交辦的其他任務。
審計經(jīng)理工作職責8
1負責組織編制年度審計工作計劃,并對實際完成情況進行檢查總結;
2負責組織制定修改和更新公司的審計規(guī)范和管理制度,并監(jiān)督有關規(guī)章制度實施;
3負責開展常規(guī)審計(包含但不限于:銷售與收款采購與付款存貨管理工程項目管理固定資產(chǎn)管理資金管理投資與融資管理等方面的審計)以及各類專項審計(離任審計舞弊審計及其他特別事項審計);
4負責協(xié)助外部審計開展工作;
5負責協(xié)調(diào)審計與各下屬片區(qū)的`關系。
審計經(jīng)理工作職責9
1、負責獨立開展各項工程類審計工作:涉及招標采購、成本合約、變更結算、工程竣工驗收、工程結算等方面(根據(jù)領導安排的審計任務來確定審計項目);
2、出具審計報告,并負責對審計結果提出可行性的改善建議;
3、審計集團相關公司重大管理問題,提出改進建議,跟蹤整改情況;
4、上級安排的`其他工作事宜。
審計經(jīng)理工作職責10
1、負責組織實施審計發(fā)展規(guī)劃及年度審計計劃;
2、全面負責審計項目方案的`審核與執(zhí)行,向董事會及高級管理層報告審計結果等;
3、審計監(jiān)督公司各項業(yè)務活動按合法性和合規(guī)性進行操作;
4、執(zhí)行審計后期跟進及監(jiān)控改善進度,協(xié)助完善公司內(nèi)控制度,操作流程,提高內(nèi)部管理水平的控制有效性;
5、協(xié)調(diào)公司與外部監(jiān)督、審計部門之間的關系,配合有關外部檢查。
審計經(jīng)理工作職責11
1、組織內(nèi)審人員的業(yè)務培訓,支持審計人員依照國家的相關法律、法規(guī)及公司的規(guī)章制度行使其審計監(jiān)督權;
2、負責擬定審計計劃和審計范圍,組織審計人員根據(jù)審計目標選擇適當?shù)膶徲嫹椒ㄓ行虻剡M行各項審計工作;
3、負責對審計情況進行復核,并組織編寫審計報告及審計評價書;
4、負責就初步審計結果與相關部門進行溝通;
5、協(xié)助公司有關單位對財務、經(jīng)營管理情況進行分析,為公司決策提供依據(jù);
6、負責建立內(nèi)部激勵機制,對內(nèi)部審計人員的.工作進行監(jiān)督、考核,評價其工作業(yè)績,激勵其努力工作;
7、制定單位經(jīng)營預算,控制單位經(jīng)營支出;
8、確保審計團隊的人員充足且具備必要的審計知識、技能、經(jīng)驗,以完成本章程所要求的任務及使命。
審計經(jīng)理工作職責12
1、協(xié)助部門負責人對本公司及下屬各事業(yè)部子公司的財務收支財務預算財務決算資產(chǎn)質(zhì)量和經(jīng)營績效等有關經(jīng)濟活動的真實性合法性效益性進行審計和評價;
2、對被審單位內(nèi)部控制和其他管理制度執(zhí)行情況進行檢查和監(jiān)督;
3、完成領導交辦的`其他工作。
審計經(jīng)理工作職責13
1、協(xié)助項目經(jīng)理參與審計工作,收集和整理與工作有關的法律、法規(guī)、政策等文件
2、識別、收集和整理審計底稿,及時匯報報告初稿和正式稿給項目負責人,
3、保管項目資料,項目結束時及時移交項目資料及底稿,整理裝訂工作底稿,
4、定期向上級匯報工作進度及項目過程中的問題
5、按照公司要求按期發(fā)送工作日志
6、參加員工內(nèi)部培訓,做好學習筆記,不斷提升自身業(yè)務能力
7、完成上級交辦的.其他工作
審計經(jīng)理工作職責14
職責:
1、協(xié)助總經(jīng)理開展各專項審計工作;
2、受理內(nèi)外部舉報投訴事件;
3、通過專業(yè)監(jiān)察方法、工具,收集并分析相關證據(jù);
4、涉嫌商業(yè)賄賂、職務侵占、詐騙類等及各類違規(guī)違紀行為進行調(diào)查取證,推進業(yè)務持續(xù)改進,推動公司管理;
5、供應商資信和背景等信息調(diào)查取證,為管理曾提供書面調(diào)查報告,針對發(fā)現(xiàn)的管理漏洞、市場有效價值信息、潛在風險及損失提出改進意見,促進業(yè)務成長。
6、開展廉潔自律,倡導改進相關培訓及文化宣導工作。
7、開展工程監(jiān)察相關工作;
8、梳理舉報投訴渠道等工作。
任職資格:
1、 本科以上學歷,刑偵、法學、審計相關專業(yè)優(yōu)先;有審計或監(jiān)察工作經(jīng)驗5年以上;
2、 忠誠,品行端正、正直、嚴謹、工作細致、善于溝通、有創(chuàng)新意識;
3、熟悉違規(guī)違紀調(diào)查的方法方式,有較強的原則性;有公檢法資源,可優(yōu)先考慮;
4、 具有較強的.洞察、分析、判斷、協(xié)調(diào)、組織、管理及寫作能力。
審計經(jīng)理工作職責15
1)協(xié)助中心總監(jiān)按照國家有關法律法規(guī)、審計法規(guī)擬定公司審計實施細則;
2)協(xié)助中心總監(jiān)根據(jù)教育集團的戰(zhàn)略目標、工作目標編制年度審計計劃,提交主席或?qū)徲嬑瘑T會審批,并組織實施;
3)組織實施財務審計、投資項目專項審計、經(jīng)濟合同審計、經(jīng)營活動遵守法規(guī)審計、管理人員離職審計、內(nèi)控流程審計等各項審計工作,并出具內(nèi)部審計報告;
4)掌握公司管理中普遍性、特殊性及突出性問題,分析原因、尋找對策,并及時的反映至相關管理層,為管理層的決策提供一定的依據(jù);
5)負責監(jiān)督審計建議的執(zhí)行情況,并定期進行匯總報告,確保整改效果滿足管理層要求;
6)協(xié)助中心總監(jiān)參與公司重大項目、重大決策及重大經(jīng)濟合同的的審計活動;
7)負責公司內(nèi)審方面的.咨詢工作,為集團各部門提供咨詢活動;
8)配合外部審計機構開展工作,協(xié)助建立和維護與外部審計機構的長期合作關系。
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