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小金庫治理匯報材料

時間:2024-06-17 15:34:55 匯報材料 我要投稿
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小金庫治理匯報材料

  按照《東陽縣2011年“小金庫”專項治理督查和重點檢查工作方案》(東治20113號)的要求,我局認真開展“小金庫”專項治理工作,現(xiàn)將有關情況匯報如下:

小金庫治理匯報材料

  一、健全組織,加強領導

  為確保此次專項治理工作的順利進行,我局成立了由***任組長、副***任副組長的 “小金庫”專項治理工作領導小組,辦公室和財務部門具體負責實施此次專項治理工作。

  二、 加強學習宣傳,提高思想認識

  為確保治理工作扎實、有效地開展,我局召開了專題會議,要求全體工作人員從思想上正確認識開展“小金庫”專項治理工作的重要意義,要認真對待專項治理工作;對“小金庫”專項治理工作進行具體安排和部署,明確專項治理的范圍和內(nèi)容,明確方法和步驟,明確專項治理的政策規(guī)定,明確工作要求。要求認真自查自糾,做到不走過場、不留死角,及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。

  三、對照要求,認真復查

  按照文件要求和督查內(nèi)容,以積極的態(tài)度對單位的收入進行了全面的清理,主要檢查各項收入是否全額收;是否足額上繳財政專戶;是否另設賬戶,設立“小金庫”,規(guī)避審計;是否有變相虛列支出領取資金的現(xiàn)象。同時對資產(chǎn)進行全面清理,進一步完善清產(chǎn)核資工作,

  做到賬面資產(chǎn)與實物相符。

  四、督導抽查情況

  7月7 日縣專項治理工作領導小組對我會進行了抽查,我局財務管理均按照國家有關財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設任何形式的“小金庫”;各類票據(jù)均管理規(guī)范,并建立相應的備查;按照財政集中支付要求,現(xiàn)金管理采取備用金制度,財務報銷嚴格按照財務制度執(zhí)行,杜絕坐支行為;財務部門嚴格按照財務管理制度有關規(guī)定執(zhí)行,無設置賬外賬和“小金庫”以及以個人名義私存公款等違反財經(jīng)紀律的行為。

  五、完善制度,建立長效機制

  雖然我局財務管理規(guī)范,未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀現(xiàn)象,但在今后的工作中我們將建立長效機制強化財務管理,進一步完善相關的財務制度,提高財務管理透明度,確保資金的合理使用,力爭做到清理工作不留死角,財務管理工作水平有更大提高,防止“小金庫”現(xiàn)象的發(fā)生。

  東陽縣科技局

  2011年7月15日

  小金庫治理匯報材料 [篇2]

  按照市治理“小金庫”工作領導小組辦公室《關于認真搞好“小金庫”治理“回頭看”工作的通知》要求及省市“小金庫”電視電話會議精神,我區(qū)高度重視今年“小金庫”回頭看工作,迅速行動,采取有力措施,精心組織實施,專項清查及“小金庫”清查回頭看工作成效良好。通過自查自糾和“回頭看”工作的開展,縣屬各部門進一步提高了加強財務管理及財經(jīng)法規(guī)政策的認識,促進了收支管理的進一步規(guī)范,現(xiàn)將開展清查“小金庫”回頭看工作總結(jié)如下:

  一、領導重視,認識到位

  我縣治理“小金庫”工作領導小組辦公室積極將“小金庫”回頭看問題與學習實踐科學發(fā)展觀活動有機結(jié)合起來。認真學習領會中央、省、市和有關文件精神,全面安排部署此項工作。把深入開展“小金庫”清查及回頭看工作作為源頭上防治腐敗和深入貫徹落實建立健全懲治和預防腐敗體系的一項重要舉措,認真按規(guī)定要求開展工作。由縣紀委、監(jiān)察局、財政局、審計局四家聯(lián)合下發(fā)了紀發(fā)【2017】53號關于在全縣黨政機關和事業(yè)單位開展“小金庫”專項治理工作的通知,傳達到每個縣直事業(yè)單位、鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府及經(jīng)濟開發(fā)區(qū)。

  二、統(tǒng)籌協(xié)調(diào),整體推進

  我縣今年重新調(diào)整成立了“小金庫”專項治理工作領導小組,從紀委、監(jiān)察局、審計局、財政局等部門安排政治素質(zhì)高、業(yè)務能力強的工作人員到領導小組辦公室,做到分工明確,責任到位。各成員全力以赴,協(xié)調(diào)配合,按照要求積極完成各項工作任務。同時制定了實施方案。此次專項治理范圍是國家黨政機關和企事業(yè)單位以及群團組織,事業(yè)單位中以財政全額撥款事業(yè)單位為重點。

  “小金庫”主要表現(xiàn)形式包括:

  1.違規(guī)收費、罰款及攤派設立“小金庫”;

  2.用資產(chǎn)處置、出租收入設立“小金庫”;

  3.以會議費、勞務費、培訓費和咨詢費等名義套取資金設立“小金庫”;

  4.經(jīng)營收入未納入規(guī)定賬簿核算設立“小金庫”;

  5.虛列支出轉(zhuǎn)出資金設立“小金庫”;

  6.以偽造發(fā)票等非法票據(jù)騙取資金設立“小金庫”;

  7.上下級單位之間相互轉(zhuǎn)移資金設立“小金庫”。

  二、檢查內(nèi)容

  重點檢查各單位2017年以來“小金庫”情況,自立項目收費,超標準收費情況 ,同時對各

  單位“收支兩條線”執(zhí)行情況、招待費單列情況、自制票據(jù)使用情況,對發(fā)現(xiàn)的問題及時進行糾正。

  “小金庫”專項治理內(nèi)容為違反法律法規(guī)及其他有關規(guī)定,應列入而未列入符合規(guī)定的單位賬簿的各項資金(含有價證券)及其形成的資產(chǎn),均納入治理范圍。重點是2017年以來各項“小金庫”資金的收支數(shù)額,以及2017年底“小金庫”資金滾存余額和形成的資產(chǎn)。對設立“小金庫”數(shù)額較大或情節(jié)嚴重的,應追溯到以前年度。

  三、精心組織,周密部署

  在開展清查和“回頭看”工作中,認真總結(jié)經(jīng)驗,對存在的問題和下一步工作進行了分析研究,要求各部門、各單位認真組織自查自糾“回頭看”,單位負責人及財會人員在規(guī)定時限內(nèi),進一步開展自查自糾工作。將清查工作及回頭看的相關文件印發(fā)到各部門,按照不走過場、全面覆蓋、徹底清查、不留死角的原則進行清查和“回頭看”。對去年重點檢查發(fā)現(xiàn)的縣婦幼保健站的2萬元小金庫,已收繳財政,對檢查中發(fā)現(xiàn)的其他違紀問題重新進行了復查,并督促單位認真整改。根據(jù)去年“小金庫”的單位零申報及重點檢查掌握的情況,結(jié)合當前推進的支農(nóng)惠農(nóng)資金檢查,今年重新確定了29個重點檢查單位,其中:行政事業(yè)單位23個,重點檢查面21%,社會團體3個,縣直企業(yè)3個,名單如下:衛(wèi)生局、民政局、房管局、農(nóng)業(yè)局、畜牧局、城市管理局、團委、有限責任公司、鎮(zhèn)、計劃生育局、建設局、電視臺、交警大隊、氣象局、工商局、婦聯(lián)、電業(yè)公司、水產(chǎn)局、鎮(zhèn)、交通局、教育局、國土資源局、農(nóng)機局、商業(yè)局、質(zhì)量監(jiān)督局、工會、自來水公司、林業(yè)局、鄉(xiāng)。今年的重點檢查共從紀委、監(jiān)察局、財政、審計、物價五部門抽調(diào)了18名同志,組成了3個檢查組,每一組由一名副局長任組長,組長單位從車輛上給予大力支持。檢查采取進點檢查的方法,靈活運用多種檢查方法,認真開展檢查,絕不走過場。截止8月30號,共發(fā)現(xiàn)各項違規(guī)資金180.6萬元,其中不合理開支36萬元、白條入賬22萬元、無收費許可證及搭車亂收費62萬元,其他違紀金額60.6萬元。收繳財政92萬元。通過今年“回頭看”未發(fā)現(xiàn)單位重新設立“小金庫”。這充分說明去年的“小金庫”專項治理取得了明顯的成效。但也不排除由于“小金庫”的隱蔽性沒有線索勞而無功。

  四、積極探索建立預防“小金庫”的長效機制。

  進一步建立健全財務監(jiān)督管理制度,研究“小金庫”發(fā)生的客觀原因,探索建立健全預防“小金庫”的長效機制。以“小金庫”專項治理為契機,進一步提高行政事業(yè)單位收支監(jiān)管水平,努力實現(xiàn)標本兼治的目標。

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