亚洲精品中文字幕无乱码_久久亚洲精品无码AV大片_最新国产免费Av网址_国产精品3级片

年度工作目標(biāo)計劃書

時間:2022-11-23 19:52:47 年度計劃書 我要投稿

年度工作目標(biāo)計劃書

  篇一:年度工作目標(biāo)計劃書

年度工作目標(biāo)計劃書

  2017年年度任務(wù)目標(biāo)計劃

  一、2017年公司(部門、班組)任務(wù)目標(biāo): 2015年公司實現(xiàn)利潤 萬元。

 。ㄒ唬杲(jīng)營目標(biāo)分解。

  1、按業(yè)務(wù)分解:

  2、按勞動生產(chǎn)率分解:

  人均年創(chuàng)收萬元,年創(chuàng)利萬元。

 。ǘ旯荆ú块T、班組)的成本費用預(yù)算。全年各項費用萬元,其中固定費用 萬、固定費用占收比不高于%,變動費用占收比不高于%,凈利率不低于% 分項列示如下:

  1、人力費用 萬元,占收比不高于 %;

  2、業(yè)務(wù)營銷費 萬元;占收比不高于 %;

  3、房租 萬元;占收比不高于 %;

  4、辦公費 萬元;占收比不高于 %;

  5、水電、物業(yè)及電話費 萬元;占收比不高于 %;

  6、交通費 萬元;占收比不高于 %;

  7、招待費 萬元;占收比不高于 %;

  8、稅費 元;占收比不高于 %;

  9、廣告費 萬元;占收比不高于 %;

  10、員工培訓(xùn)費 萬元;占收比不高于 %;

  11、開辦費、裝修費、折舊費,年攤銷 萬元。占收比不高于 %;

 。ㄈ┘瞠劮桨

  管理層身股分紅激勵方案待定。 二、運營保障計劃 (一)、組織架構(gòu): 計劃xxxx年x月x日前完成公司(部門、班組)管理團隊建設(shè)。 目標(biāo)責(zé)任人: (二)、

  薪酬辦法:

  月薪=本年累計利潤×n%-本年已發(fā)薪酬 備注:

  1、利潤=收入-成本 2、收入=

  3、崗位保底薪酬標(biāo)準(zhǔn)=

  4、連續(xù)保底問責(zé)方案:(重點工作問責(zé)辦法、常規(guī)工作問責(zé)辦法,什么情況下通報批評、

  誡勉談話、降薪、調(diào)離崗位)

 。ㄈ、資本保障目標(biāo)及措施; (分公司以上填寫)

 。ㄋ模⒓夹g(shù)保障目標(biāo)及措施:(效率)

 。ㄎ澹⒐芾眢w系建設(shè):

  1、薪酬體系;(想干) a、工資體系 b、激勵體系: c、福利體系:

  2、培訓(xùn)體系的建設(shè):(會干)

  3、安全保障性制度文件體系的建設(shè); (六)、產(chǎn)品及營銷政策的保障;

  三、問題點、難點、需要的支持 (安全)

 。ㄆ撸┣澜ㄔO(shè)保障篇二:2017年度經(jīng)營計劃書 2017年度經(jīng)營計劃書 2017年為公司初創(chuàng)之年,公司管理層確定的年度主要任務(wù)包括三個方面:一是按現(xiàn)代企業(yè)制度和市金融辦的整體要求,建立健全企業(yè)各項管理制度,為公司正常運轉(zhuǎn)提供保障;二是打造一支高素質(zhì)的管理團隊;三是實現(xiàn)良好的經(jīng)濟效益。為全面完成前述三項任務(wù),特制定本經(jīng)營計劃書。

  一、2017年經(jīng)營方針在全面分析公司所面臨的社會經(jīng)濟形勢、行業(yè)競爭狀況和公司發(fā)展趨勢的基礎(chǔ)上,公司確定2017年的經(jīng)營方針為:靈活策略贏市場,擴大規(guī)模增實力,加強管理保利潤。 經(jīng)營方針是公司階段性經(jīng)營的指導(dǎo)思想;公司各部門的經(jīng)營管理活動,包括政策制訂、制度設(shè)計、日常管理,都必須始終不逾地圍繞經(jīng)營方針展開、貫徹和執(zhí)行。

  二、2017年的經(jīng)營目標(biāo)

 。ㄒ唬┖诵慕(jīng)營目標(biāo)

  2017年,公司的核心經(jīng)營目標(biāo)是:

  (1)收入及利潤指標(biāo):年度貸款利息及中間業(yè)務(wù)收入4861.01萬元,其中,xx公司完成利息收入3369.11萬元,

  xx公司完成中間業(yè)務(wù)收入1491.90萬元;年度稅后利潤(凈利潤)3480.11萬元,稅后利潤

  率71.59%,資產(chǎn)回報率34.80%,其中,xx公司完成凈利潤2144.17萬元,xx公司完成凈利

  潤1335.94萬元。

  (2)呆(壞)賬總額:年度呆(壞)賬總額控制在資金總額的0.5%以內(nèi),按年度可用資金15000萬元計算,年

  度呆(壞)賬總額不得超過75萬元。 在核心經(jīng)營目標(biāo)中,利潤和呆(壞)賬總額是直接反映公司經(jīng)營質(zhì)量的量化指標(biāo),也是評價和考核經(jīng)營團隊的“核心之核”。

 。ǘ┦杖爰皟衾麧櫮繕(biāo)細分收入目標(biāo)分解表

  (單位:萬元,人民幣)分類 項目 年度

  目標(biāo) 第一

  季度 第二

  季度 第三

  季度 第四

  季度凈利潤目標(biāo)分解表

  (單位:萬元,人民幣)

  分類 項目 年度 第一 第二 第三 第四目標(biāo) 季度 季度 季度 季度按責(zé)任中心分解 xxxx 2144.17 204.53 596.00 639.29 704.35xxxx 1335.94 163.92 371.18 404.47 396.38合計 3480.11 368.45 967.18 1043.76 1100.73 進度比 100% 10.59% 27.79% 29.99% 31.63% 累計進度 100% 10.59% 38.38% 68.37% 100%

  三、主要經(jīng)營策略

  2017年,公司立足xx區(qū)的基礎(chǔ)上,向主城九區(qū)逐步擴大影響范圍,擴大實質(zhì)客戶群,大幅提升各項收入。為此,公司將2011年確定為“市場拓展年”,在適量投放廣告的基礎(chǔ)上,充分利用銀行、工商、稅務(wù)等資源,建立目標(biāo)客戶群,有針對性地開展市場營銷、發(fā)展客戶、爭取業(yè)務(wù)。市場營銷方面,公司將采取下列措施:

  1.全公司必須以市場為導(dǎo)向,以營銷為龍頭開展經(jīng)營和管理活動。公司制訂各項營銷政策,鼓勵公司全體員工參與營銷工作。

  2.市場營銷部和風(fēng)險管理部必須積極整合各項資源,在2011年上半年,采取一切措施,集中精力做好xx區(qū)內(nèi)企業(yè)客戶群的開發(fā)和業(yè)務(wù)拓展工作。

  四、實現(xiàn)目標(biāo)的保障措施

 。ㄒ唬┵Y金保障

  為全面完成公司各項預(yù)算,在公司注冊資金10000萬元基礎(chǔ)上,計劃于2017年4月初向銀行申請融資5000萬元,同時從5月份開始啟動“委托貸款”業(yè)務(wù),全年力爭完成2000萬元的委托貸款業(yè)務(wù)。

 。ǘ┤肆Y源及后勤保障

  市場拓展,人才引進起著至關(guān)重要的作用。為此,必須從以下四個方面做好人力資源管理工作:

  1.加快人才引進:以公司目標(biāo)責(zé)任為基礎(chǔ),加快市場營銷部人員的引進和補充,確保市場營銷部、風(fēng)險管理部用人需求;建立人才激勵機制,保證引進人才“進得來、用得上、留得住、”,2014年3月底前,全部緊缺崗位人員應(yīng)該補充齊全;建立人員淘汰和人才儲備機制和計劃,在2017年6月31日前完成全部員工的試用期考核及定崗,將應(yīng)淘汰更換人員全部淘汰完畢,將儲備人才全部引進到位。

  2.加強教育訓(xùn)練:建立培訓(xùn)體系,以素質(zhì)培訓(xùn)為核心,對公司員工進行系統(tǒng)的培訓(xùn),提升員工職業(yè)和經(jīng)營素質(zhì)。

  3.建立合理的分配體系:建立起對外具有競爭性、對內(nèi)具有公平性、對員工具有激勵性的員工薪酬體系。員工薪酬體系應(yīng)當(dāng)包括員工薪資、福利、獎勵在內(nèi),并在施行中不斷地加以檢討和完善,各項分配體系將盡最大限度向公司營銷一線傾斜。

  4.建立合理的績效管理體系:按照“有計劃、分步驟、可量化、可持續(xù)”的原則,由人力資源部門牽頭,以目標(biāo)管理為基礎(chǔ),建立起工作績效管理體系,按照分級管理、分層考核的原則,2017年1月11日起,董事會對總經(jīng)理實施目標(biāo)責(zé)任考核;總經(jīng)理對公司各級管理人員施行考核?冃Ч芾肀仨毰c分配體系聯(lián)動推行,以確保目標(biāo)管理切實落實。

 。ㄈ┚C合管理保障

  公司將2017年定義成為未來三年的經(jīng)營發(fā)展奠定基礎(chǔ)的“管理基礎(chǔ)年”,高效順暢的管理是公司的核心競爭力。

  1.由人力資源部門主導(dǎo),集合內(nèi)外資源,自2017年3月1日起,公司推展“建構(gòu)管理體系,增強公司體質(zhì)”活動,用6個月時間,建立起包括營銷管理、風(fēng)險管理、財務(wù)管理、綜合管理等在內(nèi)的順暢的、高效的管理體系。管理體系的建構(gòu),必須以“理順脈絡(luò)、提升效率”為目標(biāo),注重先進性與實戰(zhàn)性、階段性與前瞻性的有機結(jié)合,為公司將來升級為村鎮(zhèn)銀行時的達標(biāo)驗收打好基礎(chǔ)。

  2.按照分權(quán)管理的原則,由經(jīng)營團隊成員負責(zé),大力推進管理團隊建設(shè)、骨干隊伍建設(shè)、經(jīng)營目標(biāo)落實檢討等工作。

 。ㄋ模┴攧(wù)資源保障

  2017年,公司將為市場營銷部門提供優(yōu)勢財務(wù)資源,在廣告、人力、費用、收益分配等各項投入上向一線傾斜。與此同時,財務(wù)部門必須從下列三個方面加大監(jiān)測和監(jiān)控力度:

  1.增收節(jié)支,嚴(yán)格預(yù)算管理,財務(wù)部在實施全面預(yù)算的基礎(chǔ)上,財務(wù)部重點加強各項費用支出的合理性審核,嚴(yán)格預(yù)算管理和檢查,盡最大努力節(jié)約各項支出;

  2.健全財務(wù)管理體系:財務(wù)部必須積極參與“建構(gòu)管理體系,增強管理體質(zhì)”活動,理順、健全財務(wù)管理體系,重點關(guān)注市場營銷活動背后的財務(wù)信息流,及時清收應(yīng)收利息費用,關(guān)注貸款貸后檢查,為公司高層決策提供信息。

  3、制定合理的稅收籌劃方案,按時交納各項稅費,有效降低企業(yè)涉稅風(fēng)險。

 。ㄎ澹┙M織管理保障

  1.由董事長負責(zé),與總經(jīng)理簽定《2017年度經(jīng)營目標(biāo)責(zé)任書》,總經(jīng)理與公司各級經(jīng)營管理團隊簽定《2014年度經(jīng)營目標(biāo)責(zé)任書》,明確各部門的目標(biāo)、責(zé)任和相應(yīng)的權(quán)利。

  2.由各部長負責(zé),于2017年2月28日前,對各項目標(biāo)進行層層分解,制定可行性方案和年度工作計劃。

  3.由財務(wù)經(jīng)理負責(zé),2017年2月20日前,編制《2017年度財務(wù)預(yù)算》,明確全年各項成本費用控制目標(biāo),制定月度、季度、年度預(yù)算執(zhí)行檢查計劃,明確責(zé)任和獎懲事項,并每月組織檢討和通報等工作。

  4.由市場營銷部部長負責(zé),組織每月/季 “經(jīng)營目標(biāo)達成總結(jié)會”,總結(jié)成果,檢討差距,研擬對策,跟進結(jié)果。

  五、總體要求

  公司高層清醒地認識到:2017年的經(jīng)營目標(biāo),是在全面權(quán)衡和全面分析的基礎(chǔ)上制定的,是一個充滿機遇和機會的計劃,也是一個具有挑戰(zhàn)和風(fēng)險的計劃;要將這一理想變?yōu)楝F(xiàn)實,需要全體員工的共同努力。

 。ㄒ唬└掠^念,創(chuàng)新管理公司認為,要達成2017年的經(jīng)營目標(biāo),首先要更新觀念,各級干部和全體員工必須徹底擯棄“因循守舊、得過且過、小步前進、等米下鍋”的思想觀念,應(yīng)該以宏觀的立場,樹立“行業(yè)爭先、三年升級”的目標(biāo)意識、“行業(yè)洗牌、不進則退”的危機意識和“發(fā)展公司、分享成果”的捆綁意識,在市場營銷創(chuàng)新、貸款產(chǎn)品創(chuàng)新、財務(wù)管理創(chuàng)新等方面,創(chuàng)新經(jīng)營思維、創(chuàng)新管理模式,為建立現(xiàn)代企業(yè)管理制度奠定良好的基礎(chǔ)。

 。ǘ┣袑嵷撠(zé),重在行動行動,是一切計劃得以實現(xiàn)的首要;執(zhí)行,是一切目標(biāo)得以達成的關(guān)鍵。沒有行動和執(zhí)行,一切都是空談。公司要求,各級員工以“負責(zé)任”的態(tài)度做好各項工作,特別是經(jīng)營團隊和中層干部,必須以“責(zé)任”主管的立場開展各項工作,不得形成“功在我責(zé)在他”的遇事推諉的惡習(xí)和惡行。公司強調(diào):干部和員工的價值在于行動和執(zhí)行,公司將以行動力和執(zhí)行力考察所有干部,對于那些紙上談兵、不尚作為的干部和員工,將列入員工淘汰計劃的首選,首先予以淘汰。

 。ㄈI(yè)績優(yōu)先,獎懲落實追求利潤最大化,永遠是企業(yè)經(jīng)營的靈魂;任何企業(yè)的首要社會責(zé)任,都是贏得市場,擴大經(jīng)營,收獲利潤。利潤是2017年公司經(jīng)營指標(biāo)的“核心之核”,營銷是實現(xiàn)利潤的載體性指標(biāo)。在這一思想指導(dǎo)下,“業(yè)績定酬,指標(biāo)量化,逐級捆綁,分層考核”是公司的基本政策取向,也就是,經(jīng)營團隊以利潤為核心指標(biāo)與公司實施緊密捆綁,中/基層干部和員工以工作業(yè)績指標(biāo)與上級主管實施緊密捆綁,采用自上而下逐級考核的辦法,充分調(diào)動全體員工的工作積極性。同時,對于不能勝任本職的干部(包括團隊成員)和員工,采取主動讓賢、組織調(diào)整、公司勸退、末位淘汰等措施,增強造血功能,提升管理體質(zhì)?傊,公司希望并要求:所有xxxx從業(yè)人員,必須以全新的觀念、全新的面貌、全新的行動,投身“打造高效xx,實現(xiàn)三年升級”的偉大征程中,為公司的跳躍發(fā)展作出更大 的貢獻!篇三:年度經(jīng)營目標(biāo)計劃書范文 年度經(jīng)營目標(biāo)計劃書范文htu45rrrr10級分類: 財務(wù)稅務(wù)被瀏覽3161次2013.02.21檢舉xjzhju采納率:41%10級2013.02.22我正好有,做得非常好,我發(fā)給你。不過你一定要給我個好評喲。重慶市xx有限公司2017年度經(jīng)營計劃書2017年為公司初創(chuàng)之年,公司管理層確定的年度主要任務(wù)包括三個方面:一是按現(xiàn)代企業(yè)制度和市金融辦的整體要求,建立健全企業(yè)各項管理制度,為公司正常運轉(zhuǎn)提供保障;二是打造一支高素質(zhì)的管理團隊;三是實現(xiàn)良好的經(jīng)濟效益。為全面完成前述三項任務(wù),特制定本經(jīng)營計劃書。一、2017年經(jīng)營方針在全面分析公司所面臨的社會經(jīng)濟形勢、行業(yè)競爭狀況和公司發(fā)展趨勢的基礎(chǔ)上,公司確定2017年的經(jīng)營方針為:靈活策略贏市場,擴大規(guī)模增實力,加強管理保利潤。經(jīng)營方針是公司階段性經(jīng)營的指導(dǎo)思想;公司各部門的經(jīng)營管理活動,包括政策制訂、制度設(shè)計、日常管理,都必須始終不逾地圍繞經(jīng)營方針展開、貫徹和執(zhí)行。二、2017年的經(jīng)營目標(biāo)(一)核心經(jīng)營目標(biāo)2017年,公司的核心經(jīng)營目標(biāo)是:(1)收入及利潤指標(biāo):年度貸款利息及中間業(yè)務(wù)收入4861.01萬元,其中,xx公司完成利息收入3369.11萬元,xx公司完成中間業(yè)務(wù)收入1491.90萬元;年度稅后利潤(凈利潤)3480.11萬元,稅后利潤率71.59%,資產(chǎn)回報率34.80%,其中,xx公司完成凈利潤2144.17萬元,xx公司完成凈利潤1335.94萬元。(2)呆(壞)賬總額:年度呆(壞)賬總額控制在資金總額的0.5%以內(nèi),按年度可用資金15000萬元計算,年度呆(壞)賬總額不得超過75萬元。在核心經(jīng)營目標(biāo)中,利潤和呆(壞)賬總額是直接反映公司經(jīng)營質(zhì)量的量化指標(biāo),也是評價和考核經(jīng)營團隊的“核心之核”。(二)收入及凈利潤目標(biāo)細分收入目標(biāo)分解表(單位:萬元,人民幣)分類 項目 年度目標(biāo) 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度按責(zé)任中心分解 xxxx 3369.11

  370.61 857.14 1012.32 1129.04xxxx 1491.90 194.36 405.60 439.78 452.17合計4861.01 564.97 1262.74 1452.10 1581.21進度比 100% 11.6% 25.98% 29.87% 32.60%累計進度比 100% 11.6% 37.58% 67.40% 100%凈利潤目標(biāo)分解表(單位:萬元,人民幣)分類 項目 年度 第一 第二 第三 第四目標(biāo) 季度 季度 季度 季度按責(zé)任中心分解xxxx 2144.17 204.53 596.00 639.29 704.35xxxx 1335.94 163.92 371.18 404.47 396.38合計 3480.11 368.45 967.18 1043.76 1100.73進度比 100% 10.59% 27.79% 29.99% 31.63%累計進度 100% 10.59% 38.38% 68.37% 100%三、主要經(jīng)營策略2011年,公司立足xx區(qū)的基礎(chǔ)上,向主城九區(qū)逐步擴大影響范圍,擴大實質(zhì)客戶群,大幅提升各項收入。為此,公司將2017年確定為“市場拓展年”,在適量投放廣告的基礎(chǔ)上,充分利用銀行、工商、稅務(wù)等資源,建立目標(biāo)客戶群,有針對性地開展市場營銷、發(fā)展客戶、爭取業(yè)務(wù)。市場營銷方面,公司將采取下列措施:1.全公司必須以市場為導(dǎo)向,以營銷為龍頭開展經(jīng)營和管理活動。公司制訂各項營銷政策,鼓勵公司全體員工參與營銷工作。2.市場營銷部和風(fēng)險管理部必須積極整合各項資源,在2011年上半年,采取一切措施,集中精力做好xx區(qū)內(nèi)企

  業(yè)客戶群的開發(fā)和業(yè)務(wù)拓展工作。四、實現(xiàn)目標(biāo)的保障措施(一)資金保障為全面完成公司各項預(yù)算,在公司注冊資金10000萬元基礎(chǔ)上,計劃于2011年4月初向銀行申請融資5000萬元,同時從5月份開始啟動“委托貸款”業(yè)務(wù),全年力爭完成2000萬元的委托貸款業(yè)務(wù)。(二)人力資源及后勤保障市場拓展,人才引進起著至關(guān)重要的作用。為此,必須從以下四個方面做好人力資源管理工作:1.加快人才引進:以公司目標(biāo)責(zé)任為基礎(chǔ),加快市場營銷部人員的引進和補充,確保市場營銷部、風(fēng)險管理部 用人需求;建立人才激勵機制,保證引進人才“進得來、用得上、留得住、”,2017年3月底前,全部緊缺崗位人員應(yīng)該補充齊全;建立人員淘汰和人才儲備機制和計劃,在2017年6月31日前完成全部員工的試用期考核及定崗,將應(yīng)淘汰更換人員全部淘汰完畢,將儲備人才全部引進到位。2.加強教育訓(xùn)練:建立培訓(xùn)體系,以素質(zhì)培訓(xùn)為核心,對公司員工進行系統(tǒng)的培訓(xùn),提升員工職業(yè)和經(jīng)營素質(zhì)。3.建立合理的分配體系:建立起對外具有競爭性、對內(nèi)具有公平性、對員工具有激勵性的員工薪酬體系。員工薪酬體系應(yīng)當(dāng)包括員工薪資、福利、獎勵在內(nèi),并在施行中不斷地加以檢討和完善,各項分配體系將盡最大限度向公司營銷一線傾斜。4.建立合理的績效管理體系:按照“有計劃、分步驟、可量化、可持續(xù)”的原則,由人力資源部門牽頭,以目標(biāo)管理為基礎(chǔ),建立起工作績效管理體系,按照分級管理、分層考核的原則,2017年1月11日起,董事會對總經(jīng)理實施目標(biāo)責(zé)任考核;總經(jīng)理對公司各級管理人員施行考核。績效管理必須與分配體系聯(lián)動推行,以確保目標(biāo)管理切實落實。(三)綜合管理保障公司將2017年定義成為未來三年的經(jīng)營發(fā)展奠定基礎(chǔ)的“管理基礎(chǔ)年”,高效順暢的管理是公司的核心競爭力。

  1.由人力資源部門主導(dǎo),集合內(nèi)外資源,自2017年3月1日起,公司推展“建構(gòu)管理體系,增強公司體質(zhì)”活動,用6個月時間,建立起包括營銷管理、風(fēng)險管理、財務(wù)管理、

【年度工作目標(biāo)計劃書】相關(guān)文章:

個人目標(biāo)計劃書 個人目標(biāo)計劃書范文09-21

學(xué)期目標(biāo)計劃書03-15

考試目標(biāo)計劃書04-12

銷售個人目標(biāo)計劃書12-20

個人目標(biāo)計劃書范文07-22

個人銷售目標(biāo)計劃書08-04

員工績效目標(biāo)計劃書10-11

技校學(xué)生目標(biāo)計劃書03-18

部門年度工作目標(biāo)計劃書(精選13篇)10-31

個人專業(yè)成長目標(biāo)計劃書03-21