審計助理工作內(nèi)容
審計助理的一項最最主要工作是抽憑,即會計憑證抽查。那么你知道工作內(nèi)容嗎?下面和小編一起來看看吧!
篇一:審計助理工作內(nèi)容
一、 對納入學(xué)校財務(wù)統(tǒng)一管理的部門(單位)的財務(wù)收支審計
1. 根據(jù)學(xué)校核發(fā)的包干經(jīng)費數(shù)額審查是否有超預(yù)算支出現(xiàn)象,如有形成的原因是什么。
2. 審核支出單據(jù)審批手續(xù)是否完備,支出是否真實合理,有無弄虛作假、虛報冒領(lǐng)現(xiàn)象。
3. 單位有無自收自支,私設(shè)“小金庫”問題。
二、 對未納入學(xué)校財務(wù)統(tǒng)一管理單位的資金審計。
1. 單位的賬目設(shè)置和管理是否合法、規(guī)范,有無多頭開戶、業(yè)務(wù)內(nèi)容記錄不全、隱瞞、私分、設(shè)帳外帳等問題。
2. 是否在銀行設(shè)立帳戶、大宗經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)都通過銀行轉(zhuǎn)賬。
3. 資金管理有無規(guī)章制度、制度是否健全。
4. 支出報銷單據(jù)是否規(guī)范、手續(xù)是否完備。
三、 對校內(nèi)經(jīng)濟(jì)實體的業(yè)務(wù)審計。
1. 收費標(biāo)準(zhǔn)是否合理,與學(xué)校之間有無協(xié)議。
2. 收入是否合理合法,有無弄虛作假,套取學(xué)校資金現(xiàn)象。
3. 應(yīng)上繳學(xué)校的承包金是否及時足額上繳
4. 財務(wù)管理制度是否健全,報銷憑證是否按規(guī)定程序?qū)徍,有無不真實、不合法支出等問題。
四、 對小型土建、維修工程項目的審計
1. 項目的立項、招標(biāo)、驗收、結(jié)算是否按學(xué)校規(guī)定程序進(jìn)行。
2. 施工、承建合同的簽訂是否規(guī)范,合同內(nèi)容是否齊全。
3. 審核工程結(jié)算的數(shù)量是否真實、工程造價有無違規(guī)違法支出。
篇二:審計助理工作內(nèi)容
一、 審計準(zhǔn)備階段(審計前期階段)
1、 接收有關(guān)部門委托(或按年度審計工作計劃),確定具體審計項目。
2、 組成審計小組,并確定審計小組組長(項目負(fù)責(zé)人)。
3、 對被審計單位(人),進(jìn)行必要的了解和調(diào)查。主要了解該單位工作(經(jīng)營)性質(zhì)、工作(經(jīng)營)范圍,組織結(jié)構(gòu),人員情況,財務(wù)核算特點(包括主要賬號的設(shè)置情況),以前對該單位的審計情況等。
4、 確定審計工作重點,制訂審計工作計劃方案,并經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審閱批準(zhǔn)。
5、 編制審計通知書,被審計單位承諾書,并經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審閱批準(zhǔn)。
6、 下發(fā)審計通知書,并召開由審計處領(lǐng)導(dǎo)、審計小組成員和被審計單位有關(guān)人員參加的進(jìn)點會。
7、 將審計通知書抄送財務(wù)處,由財務(wù)處提供被審計單位有關(guān)財務(wù)資料(包括賬簿的電子文檔)。
二、 審計實施階段
1、 對財務(wù)處和被審計單位提供的有關(guān)會計資料(包括電子文檔),實施財務(wù)審計程序。
(1) 按賬號(賬戶)中明細(xì)項目匯總財務(wù)收支情況,并編制審計檢查表。
(2) 按賬號(賬戶)分類匯總財務(wù)收支情況,并編制審計檢查表。
(3) 按重點對具體會計事項進(jìn)行詳細(xì)檢查,并編制審計檢查表。
(4) 抽查會計憑證,對主要會計事項的會計憑證進(jìn)行復(fù)櫻
(5) 根據(jù)審計工作需要,找有關(guān)人員和部門調(diào)查了解情況,并及時做好調(diào)查記錄,如有必要可召開座談會。
(6) 在審計實施過程中,審計小組要及時向?qū)徲嬏庮I(lǐng)導(dǎo)匯報審計進(jìn)展和審計過程中的有關(guān)情況。
2、 整理匯總審計實施過程中發(fā)現(xiàn)的問題及有關(guān)情況。
3、 審計小組向?qū)徲嬏庮I(lǐng)導(dǎo)匯報審計過程中發(fā)現(xiàn)問題和有關(guān)情況,對問題進(jìn)行初步篩選,確定需進(jìn)一步核實的問題。
4、 實施相關(guān)的追加審計程序。
5、 審計小組再一次向?qū)徲嬏庮I(lǐng)導(dǎo)匯報核實和追加審計實施情況,并確定在審計報告中反映的問題和需披露的事項。
三、 審計報告階段
1、 審計小組歸集審計工作底稿、并編制審計報告初稿,并將審計報告初稿和審計工作底稿提交審計處分管業(yè)務(wù)的領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審核。
2、 審計小組按審核后的要求,對審計報告進(jìn)行修改。
3、 審計小組向?qū)徲嬏庮I(lǐng)導(dǎo)匯報審計報告的征求意見稿,并對審計報告的征求意見稿進(jìn)行定稿。
4、 將審計報告的征求意見稿送相關(guān)分管領(lǐng)導(dǎo)和財務(wù)處領(lǐng)導(dǎo)傳閱,并進(jìn)行相應(yīng)的溝通。
5、 對審計報告的征求意見稿進(jìn)行修改定稿。
6、 將審計報告的征求意見稿征求被審計單位(當(dāng)事人)意見。
7、 將定稿后的審計報告進(jìn)入網(wǎng)上審批程序,并出具正式審計報告。
8、 向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、部門及當(dāng)事人送達(dá)正式審計報告。
四、 審計報告的終結(jié)階段
1、 審計小組按審計檔案歸檔程序,整理、歸集審計工作底稿。
2、 將整理好的審計檔案裝訂成冊。
3、 按要求對歸檔審計報告進(jìn)行統(tǒng)一編號、裝盒。
篇三:審計助理工作內(nèi)容
一、部門描述
財務(wù)審計部是公司經(jīng)營管理的重要職能部門,主要任務(wù)是制定、執(zhí)行公司的各項財務(wù)管理制度、成本控制制度、財產(chǎn)管理制度,對公司各部門涉及財務(wù)方面的一切工作實行統(tǒng)一管理,定期對公司的財務(wù)、經(jīng)營狀況進(jìn)行分析,為公司的經(jīng)營決策、工程項目投資控制提供重要的依據(jù)和建議。
二、具體職責(zé)
一、負(fù)責(zé)組織貫徹執(zhí)行《會計法》、《公司法》、企業(yè)會計準(zhǔn)則等財經(jīng)法律法規(guī),建立健全公司財務(wù)管理的各項規(guī)章制度。
二、在總經(jīng)理的'直接領(lǐng)導(dǎo)下,嚴(yán)格執(zhí)行公司財務(wù)管理規(guī)章制度。
三、負(fù)責(zé)搞好公司的財務(wù)核算工作,負(fù)責(zé)按時做賬、報表,做到手續(xù)齊備、內(nèi)容真實、數(shù)字準(zhǔn)確、賬目整潔,按時做財務(wù)分析,及時為相關(guān)部門提供準(zhǔn)確、齊全、完整的會計信息。
四、加強(qiáng)財務(wù)管理,做好財務(wù)結(jié)算,正確合理調(diào)度使用資金,提高資金使用效率,為公司發(fā)展積累資金。
五、負(fù)責(zé)與財政、稅務(wù)、國資委、審計局、金融部門的聯(lián)系,協(xié)助總經(jīng)理處理好與相關(guān)部門的關(guān)系,及時掌握財政、稅務(wù)及融資動向。
六、遵守、維護(hù)國家的財經(jīng)法律法規(guī),嚴(yán)格費用開支,認(rèn)真執(zhí)行成本費用開支的審批權(quán)限、費用報銷制度。
七、參與公司的經(jīng)營管理,圍繞提高公司的管理水平和經(jīng)濟(jì)效益,當(dāng)好公司的理財、經(jīng)營參謀。
八、督促、檢查公司固定資產(chǎn)、低值易耗品、物料用品等財產(chǎn)、物資的保管、使用情況,注意發(fā)現(xiàn)和提出財產(chǎn)、物資管理、使用過程中存在問題的處理意見,確保公司財產(chǎn)、物資的合理使用和安全管理。
九、督促有關(guān)人員作好工程欠款的清理工作,為公司提供準(zhǔn)確的財務(wù)資料。
十、嚴(yán)格按照《國有建設(shè)單位基本建設(shè)會計制度》規(guī)定對投資項目進(jìn)行財務(wù)核算,做到單獨建賬、單獨核算、賬目真實準(zhǔn)確,每月按時填報基建報表,隨時接受各級檢查。保證專項資金的“專戶儲存、專賬核算”,堅持建設(shè)項目的五制要求,做好專項資金的預(yù)算、資金劃撥、效益分析管理。
十一、負(fù)責(zé)定期組織召開財務(wù)分析會,考核經(jīng)營成果,分析經(jīng)營管理中存在的問題,及時向領(lǐng)導(dǎo)提出建議,促進(jìn)公司不斷提高管理水平。
十二、嚴(yán)格按《會計檔案管理制度》的要求,保管公司財務(wù)工作方面的文件、資料、合同和協(xié)議,督促本部門完整地保管公司的會計憑證、會計賬薄、財務(wù)報告、其它會計核算資料。
十三、負(fù)責(zé)完成公司安排的其他工作。后的會計檔案。
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