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庫房安全管理制度法法

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庫房安全管理制度法法

1目的

庫房安全管理制度法法

規(guī)范庫房的防火安全管理,確保大廈弱電設備的正常運行。

2范圍

適用于公司庫房的防火安全管理及保安部對其的消防安全檢查。

3職責

3.1財務部負責執(zhí)行此制度。

3.2保安部消防主管負責監(jiān)督此制度的執(zhí)行情況。

4工作內(nèi)容及要求

4.1按照“誰主管,誰負責”的原則,公司所屬庫房由其所在部門設專人保管;保管員負責本庫房的安全管理工作。

4.2庫房保管員必須熟知本庫房所存物品的性質(zhì)、數(shù)量,并進行分類,碼放整齊,不得隨意堆放,堵塞通道。庫房存放物品的安全距離是:內(nèi)墻距10公分,外墻距40—50公分,柱距10公分,頂距50公分,跺距80公分,燈距50公分。

4.3庫房保管員必須嚴格執(zhí)行出入庫手續(xù),定期盤點、核查,做到帳物相符,發(fā)現(xiàn)物品短缺、遺失或被盜,要在報告本部門的同時報告保安部。

4.4庫房嚴禁無關人員進入,領物人員要在庫房門外等候領取。

倉庫安全管理制度2015-07-05 13:13 | #2樓

1、 物品驗收 

(1) 倉管員對采購員購回的物品無論多少、大小等都要進行驗收,并做到: 

① 發(fā)票與實物的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等不相符時不驗收; 

② 發(fā)票上的數(shù)量與實物數(shù)量不相符,但名稱、規(guī)格、型號相符科按實際驗收; 

③ 對購進的食品原材料做到不鮮不收,味道不正不收; 

④ 對購進的物品已損壞的不驗收。 

2、 入庫存放 

⑴ 驗收后的物資,除直撥的外,一律要進倉保管; 

⑵ 進倉的物品一律按固定的位置堆放; 

⑶ 堆放要有條理、注意整齊美觀,不能擠壓的物品要平放在層架上; 

⑷ 凡庫存物品,要逐項建立登記卡片,物品進倉時在卡片上按數(shù)加上,發(fā)出時按數(shù)減出,結出余數(shù);卡片固定在物品正前方。 

3、 保管與抽查 

⑴對庫存物品要勤于檢查,防蟲蛀、鼠咬,防霉爛變質(zhì),將物資的損耗率降到最底限度。 

⑵材料會計或有關管理人員也要經(jīng)常對倉庫物資進行抽查,檢查是否帳卡相符、帳物相符、帳帳相符。 

4、 領發(fā)物資 

1. 領用物品計劃或報告: 

① 凡領用物品,根據(jù)規(guī)定必須提前做計劃,報庫存部門準備; 

② 倉管員將報來的計劃按每天發(fā)貨的順序編排好,做好目錄,準備好物品,以便取貨人領取。 

2. 發(fā)貨與領貨 

① 各部門各單位的領貨一般要求專人負責; 

② 領料員要填好領料單(含日期、名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、單價、用途等)并簽名,倉管員憑單發(fā)貨; 

③ 領料單一式三份,領料單位自留一份,單位負責人憑單驗收;倉管員一份,憑單入帳;材料會計一份,憑單記明細帳; 

④ 發(fā)貨時倉管員要注意物品先進的先發(fā)、后進的后發(fā); 

3. 貨物計價 

① 貨物一般按進價發(fā)出,若同一種商品有不同的進價,一般按平均價發(fā)出; 

② 需調(diào)出以外的單位的物資,一般按原進價或平均價家手續(xù)費和管理費調(diào)出 

5、 盤點 

5.1倉庫物資要求每月月中小盤點,月底大盤點,半年和年終徹底盤點; 

5.2將盤點結果列明細表報財務部審核; 

5.3盤點期間 停止發(fā)貨 

6、記帳 

6.1設立帳薄和登記帳,帳薄要整齊、全面、一目了然; 

6.2帳薄要分類設置,物資要分品種、型號、規(guī)格等設立帳戶; 

6.3記帳時要先審核發(fā)票和驗收單,無誤后在入帳,發(fā)現(xiàn)有差錯時及時解決,在未弄清和更正前不得入帳; 

6.4審核驗收單、領料單要手續(xù)完善后才能入帳,否則要退回倉官員補齊手續(xù)后才能入帳; 

6.5發(fā)出的物資用加權平均發(fā)計價,月終出現(xiàn)的發(fā)貨計價差額分品種列表一式三份,記帳員、部門、財務部各一份; 

6.6直撥物資的收發(fā),同其他入庫物資一樣入帳; 

6.7調(diào)出本企業(yè)的物資所用的管理費、手續(xù)費,不得用來沖減材料成本 ,應由財務部沖減費用; 

6.8進口物資要按發(fā)票的數(shù)量、金額、稅金、檢疫費等如實折為單價人民幣入帳,發(fā)出時按加權平均發(fā)計價; 

6.9對于發(fā)票、稅單、檢疫費等尚未到的進口物資,于月底估價發(fā)放,待發(fā)票、稅單、檢疫費等收到、沖減估價后,在按實入帳,并調(diào)整暫估價,報財務部材料會計調(diào)整三級帳; 

6.10月底按時將材料會計報表連同驗收單、領料單等報送財務部材料會計; 

6.11與倉管員校對事物帳,每月與財務部材料會計對帳,保證 帳物相符帳帳相符。 

7、建立檔案制度 

7.1倉庫檔案應有驗收單、領料單和實物帳薄; 

7.2材料會計的檔案有驗收單、領料單、材料明細帳和材料會計報表 

倉庫物資管理細則 

1. 倉庫的倉管人員應嚴格檢查進倉物料的規(guī)格、質(zhì)量和數(shù)量,發(fā)現(xiàn)與發(fā)票數(shù)量不符,以及質(zhì)量、規(guī)格不符合使用部門的要求,應拒絕進倉,并立即向采購部遞交物品驗收質(zhì)量報告。 

2. 經(jīng)辦理驗收手續(xù)進倉的物料,必須填制“商品、物料進倉驗收單”,倉庫據(jù)以記帳,并送采購部一份用以辦理付款 手續(xù)。物料經(jīng)驗收合格辦理進倉手續(xù)后,所發(fā)生的一切短缺、變質(zhì)、霉爛、變行等問題,均由倉庫負責處理 

3. 為提高各部領料工作的計劃性、加強倉庫物資的管理,采用隔天發(fā)料辦法辦理領料的有關手續(xù); 

4. 各部門領用物料,必須填制“倉庫領料單”或“內(nèi)部調(diào)撥憑單”,經(jīng)使用部門經(jīng)理簽名,再交倉庫主管批準方可領料; 

5. 各部門領用物料的下月補給計劃應在月底報送倉管部,臨時補給物資必須提前三天報送倉管部。 

6. 物料出倉必須嚴格辦理出倉手續(xù),填制“倉庫領料單”或“內(nèi)部調(diào)撥單”,并驗明物料的規(guī)格、數(shù)量,經(jīng)倉庫主管簽署,審批發(fā)貨。倉庫應及時記帳及送報財務部一份 

7. 倉管人員必須嚴格按先辦出倉手續(xù)后發(fā)貨的程序發(fā)貨。嚴禁白條發(fā)貨,嚴禁先出貨后補手續(xù)。 

8. 倉庫應對各項物料設立“物料購、領、存貨卡”,凡購入、領用物料,應立即做相應的記載,以及時反映物資的增減變化情況,做到帳、物、卡三相符。 

9. 倉庫人員應定期盤點庫存物資,發(fā)現(xiàn)升溢或損缺,應辦理物資盤盈、盈虧報告手續(xù),填制“商品物料盤盈、盤虧報告手續(xù),填制”商品物料盤盈盤虧報告表“經(jīng)領導批準,據(jù)以列表,并報財務部一份 

10. 為配合供應部門編好采購計劃,及時反映庫存物資數(shù)額,以節(jié)約使用資金,倉管人員應每月編制“庫存物資余額表”,送交采購部、財務部各一份。 

11. 各項材料、物資均應制定最底儲備量和最高儲備量的定額,由倉管部根據(jù)庫存情況及時向采購部提出請購計劃,供應部割據(jù)請勾數(shù)量進行訂貨,以控制庫存數(shù)量。 

12. 倉管部因未能及時提出請購而造成供應短缺,責任由倉管部承擔。如倉庫按最底存量提出請購,而采購部不能按時到貨,責任則由采購部承擔。 

倉庫安全管理制度 

1. 嚴格執(zhí)行 企業(yè)安全保衛(wèi)的各項規(guī)章制度。倉庫安全工作要貫徹預防為主的方針,做好防火、防盜、防汛、防工傷事故的出現(xiàn)。 

2. 建立健全各級安全組織,做到制度上墻、責任到人、逐級把關、不留死角,本著誰主管誰負責、宣傳教育在前的原則,堅持部門責任制。 

3. 若庫區(qū)配備消防器材和工具應按企業(yè)內(nèi)部規(guī)定執(zhí)行,不得私自挪用。 

4. 嚴禁各種生活用危險品、車輛、油料、易燃品進如庫區(qū)。 

5. 倉庫區(qū)域嚴禁煙火和明火作業(yè),確因工作需要動用明活,按企業(yè)有關安全保衛(wèi)規(guī)定執(zhí)行。 

6. 加強用電管理。建立班前班后檢查記錄制度,做好交接檢查的詳細記錄。

7. 加強對企業(yè)內(nèi)美、窗、鎖的管理,出現(xiàn)問題及時向有關部門匯報,及時采取措施。末班人員下班后,將鑰匙交到保衛(wèi)部門,方可離去。 

8. 做好來賓登記工作,嚴禁夜間留宿。特殊情況須報廠保衛(wèi)部備案。 

若因違反以上各款規(guī)定而造成物品損失,按企業(yè)有關規(guī)定處理。 

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