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內(nèi)部審計(jì)保密制度
為加強(qiáng)我院審計(jì)工作對(duì)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的監(jiān)督,健全審計(jì)工作制度,結(jié)合我院實(shí)際情況制定本制度:
一、對(duì)審計(jì)人員進(jìn)行保密教育,提高審計(jì)人員在經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中的責(zé)任感和保密意識(shí);
二、審計(jì)人員嚴(yán)格執(zhí)行保密制度,嚴(yán)守機(jī)密,未公開的事項(xiàng)不得外傳;
三、審計(jì)人員在執(zhí)行業(yè)務(wù)時(shí),對(duì)發(fā)現(xiàn)的疑點(diǎn)線索和問題不得泄露;調(diào)查審計(jì)方案和方法不得泄露;調(diào)查取證中取得和了解的資料、情況應(yīng)嚴(yán)格保守秘密,未經(jīng)批準(zhǔn)不得對(duì)外提供和泄露,不得用于與審計(jì)工作無關(guān)的目的;
四、審計(jì)工作中具有保存價(jià)值或應(yīng)當(dāng)保密的檔案,審計(jì)監(jiān)察處應(yīng)送檔案室妥善保管;
五、在審計(jì)工作中,無意或故意泄密并對(duì)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)造成重大損失者,應(yīng)追究其責(zé)任。
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