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稽核崗位的職責(zé)集錦15篇
在不斷進步的時代,越來越多人會接觸到崗位職責(zé),制定崗位職責(zé)可以有效規(guī)范操作行為。你所接觸過的崗位職責(zé)都是什么樣子的呢?以下是小編為大家整理的稽核崗位的職責(zé),歡迎大家分享。
稽核崗位的職責(zé)1
1、負(fù)責(zé)按照稽核部主管安排的'工作,開展對公司生產(chǎn)經(jīng)營過程中各環(huán)節(jié)內(nèi)控制度的執(zhí)行情況稽核;
2、對公司各部門執(zhí)行預(yù)算情況予以稽核;
3、對公司收入及支出情況予以稽核;
4、對合同執(zhí)行情況予以稽核;
5、對公司納稅及匯算清繳情況予以稽核;
6、執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)安排的其他相關(guān)工作。
稽核崗位的職責(zé)2
1、負(fù)責(zé)稽核公司旗下各門店每日銷售收入,保證銷售收入的完整無缺失。
2、按公司規(guī)定,對各門店在銷售賬務(wù)方面的各項違規(guī)事項,及時查出問題,同時進行調(diào)查處理并跟進后續(xù)的整改情況。
3、負(fù)責(zé)各門店的賬務(wù)培訓(xùn)工作,包括日常財務(wù)回訪、疑難解答以及新員工的培訓(xùn)等。
4、負(fù)責(zé)與各商場的每月對賬工作,并完成每月銷售發(fā)票的送達工作。
5、負(fù)責(zé)完成財務(wù)部出具的有關(guān)銷售收入方面的`相關(guān)報表。
6、協(xié)助部門主管完成其他相關(guān)的財務(wù)工作。
稽核崗位的職責(zé)3
1.負(fù)責(zé)實施對總行與信貸、資產(chǎn)業(yè)務(wù)條線相關(guān)的各專業(yè)委員會的運作的檢查、監(jiān)督和評價,提出稽核建議;
2.負(fù)責(zé)實施對總行與信貸、資產(chǎn)業(yè)務(wù)條線相關(guān)的各部門和條線的.運作和管理情況的檢查.監(jiān)督和評價,并對稽核發(fā)現(xiàn)問題的整改情況進行持續(xù)追蹤;
3.參與對總行與信貸、資產(chǎn)業(yè)務(wù)條線相關(guān)的高級管理人員進行經(jīng)濟責(zé)任審計;
4.實施對總行各部門的內(nèi)部控制評價,并對與信貸、資產(chǎn)業(yè)務(wù)條線相關(guān)的內(nèi)部控制的隱患和缺陷提出改進意見;
5.參與其他與信貸、資產(chǎn)業(yè)務(wù)條線相關(guān)的現(xiàn)場檢查任務(wù);
6.制定并完善與信貸、資產(chǎn)業(yè)務(wù)條線相關(guān)的稽核方法和程序。
稽核崗位的職責(zé)4
1、負(fù)責(zé)對部門借款審核,對出納簽發(fā)的支票要索審查無誤后,負(fù)責(zé)加蓋在銀行備案的印章。
2、負(fù)責(zé)審核各項財務(wù)收支,嚴(yán)把財務(wù)關(guān),做到按計劃列支,控制費用開支,杜絕非正常開支。
3、負(fù)責(zé)會計憑證的審核,保證每一筆憑證內(nèi)容真實、手續(xù)完備、數(shù)字準(zhǔn)確、會計科目正確。審核編號連續(xù)、附件票據(jù)合規(guī)、戳記完備、簽章齊全。
4、登記應(yīng)收帳款手工帳并于電腦帳核對。
5、 按照正常審批程序,負(fù)責(zé)各類客戶的'裝修返點計算、促銷返點計算、嘉獎返點計算、差價返點計算支付等。
6、負(fù)責(zé)申請分公司資金;執(zhí)行對外匯款;交納本地按揭款;核算費用;核算與管理各類租賃合同(含租入租出)、押金、保證金;攤銷租金;管理工程合同;核算工程利潤;統(tǒng)計、監(jiān)控資金流量等。
7、協(xié)助財務(wù)經(jīng)理計算分公司工資,并根據(jù)審核過工資表負(fù)責(zé)及時發(fā)放。
8、 負(fù)責(zé)提交相關(guān)財務(wù)報表,保證準(zhǔn)確及時,報表包括(但不限于):每日日報表、月度費用報表、各類返點報表、工程報表、資金流量表、租賃報表、應(yīng)收款報表等。
9、 裝訂、管理本部門財務(wù)檔案。
10、負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)交辦的有關(guān)文件打印、發(fā)放、統(tǒng)計工作。
11、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。
稽核崗位的職責(zé)5
1、協(xié)助擬定并完善內(nèi)部稽核、審計制度和流程,起草審計計劃方案及具體實施方案;
2、根據(jù)制定的.審計目錄及公司工作需求,編制月度審計計劃。
3、負(fù)責(zé)子公司各專業(yè)市場財務(wù)制度執(zhí)行情況監(jiān)督,檢查運營收費流程管控,負(fù)責(zé)審查企業(yè)資金受控情況。
4、按照審計程序和審計方法,收集充分的審計證據(jù),檢查審計證據(jù),做出審計評價意見,編寫內(nèi)部控制評價報告、審計報告等審計文書。
5、實施項目的后續(xù)審計及整改落實情況的反饋;
稽核崗位的職責(zé)6
1、熟悉并掌握國家財經(jīng)政策法規(guī)、學(xué)校財務(wù)管理制度和會計制度及各個會計科目的核算內(nèi)容。
2、按照財務(wù)有關(guān)規(guī)定審查、復(fù)核記帳憑證及原始憑證的.合法性、真實性,會計科目的正確性,檢查手續(xù)是否完備,數(shù)字是否準(zhǔn)確,附件、印章是否齊全。
3、負(fù)責(zé)對系統(tǒng)所有錄入數(shù)據(jù)進行正確性、一致性審查。
4、負(fù)責(zé)接洽有關(guān)部門查詢經(jīng)費使用情況,提供相關(guān)資料。主動積累各項有關(guān)資料,對會計資料進行分析。
5、每月核對往來款項,及時督促經(jīng)辦人員辦理結(jié)帳,年終做好往來款項的清理工作,對壞帳、呆帳要查明原因。
6、每月核對銀行存款日記帳、銀行對帳單,編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,及時查對未達帳項.
7、按有關(guān)制度規(guī)定及時申購、領(lǐng)用、繳驗各類收費收據(jù),每月認(rèn)真審核票據(jù)使用情況,確保票、款、帳相符。
8、嚴(yán)格遵守會計電算化管理制度,熟悉核算軟件的操作。
9、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
稽核崗位的職責(zé)7
1、檢查資產(chǎn)負(fù)債表是否按照會計制度及集團財務(wù)規(guī)定要求的科目及格式編制,復(fù)算報表各項之間的勾稽關(guān)系;
2、審核資產(chǎn)負(fù)債表項目與總賬科目或有關(guān)明細賬數(shù)字是否相符,檢查帳與帳之間的記錄是否相符;
3、審計庫存和固定資產(chǎn)等項資產(chǎn)的.盤點,核實報表數(shù)字的真實性;
4、檢查損益表內(nèi)各項目填列是否完整,有無漏填、錯填;核對各項目數(shù)字之間的勾稽關(guān)系;
5、審核成本費用、銷售收入、利潤分配等有關(guān)明細賬是否按集團要求確認(rèn)及結(jié)轉(zhuǎn),合適成本費用、各項收入、投資收益和營業(yè)外收支等項數(shù)字是否準(zhǔn)確,必要時要檢查有關(guān)原始憑證。
6、審核績效考核成果是否真實正確;
7、審核各種支付憑證是否完整,流程金額是否正確;
8、完成其他一些臨時審計工作。
稽核崗位的職責(zé)8
1、參與財務(wù)核算管理部戰(zhàn)略的制定;
2、制定財務(wù)核算管理部的`月度周日計劃;
3、負(fù)責(zé)協(xié)助部門經(jīng)理完成集團會計制度、財務(wù)制度及相關(guān)流程的建立和完善;
4、對集團成員公司進行財務(wù)稽核,提高各公司的財務(wù)風(fēng)險控制;
5、對各公司資金進行稽核,保證公司的資金安全。
稽核崗位的職責(zé)9
1.負(fù)責(zé)對總行與計財、運營相關(guān)各專業(yè)委員會、各部門和條線的運作、經(jīng)營管理情況進行獨立的檢查、監(jiān)督和評價,提出稽核建議,并對稽核發(fā)現(xiàn)問題進行持續(xù)整改追蹤;
2.對總行與計財、運營業(yè)務(wù)條線相關(guān)的高級管理人員進行經(jīng)濟責(zé)任稽核;
3.對總行與計財、運營相關(guān)的各部門和條線進行內(nèi)部控制評價,并對內(nèi)控隱患和缺陷提出改進意見;
4.制定并完善與計財、運營業(yè)務(wù)條線相關(guān)的稽核方法和程序。
1.負(fù)責(zé)對總行與計財、運營相關(guān)各專業(yè)委員會、各部門和條線的運作、經(jīng)營管理情況進行獨立的`檢查、監(jiān)督和評價,提出稽核建議,并對稽核發(fā)現(xiàn)問題進行持續(xù)整改追蹤;
2.對總行與計財、運營業(yè)務(wù)條線相關(guān)的高級管理人員進行經(jīng)濟責(zé)任稽核;
3.對總行與計財、運營相關(guān)的各部門和條線進行內(nèi)部控制評價,并對內(nèi)控隱患和缺陷提出改進意見;
4.制定并完善與計財、運營業(yè)務(wù)條線相關(guān)的稽核方法和程序。
稽核崗位的職責(zé)10
一、協(xié)助財務(wù)部經(jīng)理制定并完善各項財務(wù)管理制度,參與擬定公司對下屬子公司(基地)的管理與核算制度,確保財務(wù)工作正常有序進行;
二、草擬公司對下屬子公司年度稽核工作計劃和目標(biāo),并根據(jù)實際需要及時調(diào)整和實施;
三、定時檢查責(zé)任范圍內(nèi)子公司各類會計業(yè)務(wù)處理,正確指導(dǎo)子公司財務(wù)工作,協(xié)助解決子公司相關(guān)會計業(yè)務(wù);確保責(zé)任內(nèi)子公司財務(wù)核算規(guī)范有序;
四、每月督促責(zé)任內(nèi)子公司按時提交各類報表,檢查下屬子公司(基地)報送的各類內(nèi)部管理報表及會計報表,核對報表數(shù)據(jù)勾稽正確;
五、采用定期、不定期方式組織對下屬子公司財務(wù)進行全面及專項稽查,發(fā)現(xiàn)的問題隨時做好稽核記錄,編寫稽核報告,并提出解決方案和措施上報有關(guān)領(lǐng)導(dǎo),經(jīng)上級主管批示后及時督促整改執(zhí)行;
六、定期檢查責(zé)任范圍內(nèi)子公司財務(wù)核算及報表質(zhì)量,正確處理子公司財務(wù)核算中存在的問題,重大問題及時提出處理方案報領(lǐng)導(dǎo)審批,
七、平衡各稽核片區(qū)相關(guān)事務(wù)及工作,協(xié)調(diào)處理各稽核責(zé)任片區(qū)重大工作,按時完成子公司財務(wù)人員月度績效工作考核;
八、對責(zé)任區(qū)內(nèi)重要財務(wù)指標(biāo)做出分析,向財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)經(jīng)理提交匯總分析情況報告;
九、定期提交下屬子公司(基地)財務(wù)運行情況匯總報告,對子公司財務(wù)和管理中存在的'風(fēng)險,提出分析和評判意見和建議;
十、定期整理稽核相關(guān)文檔并及時歸檔整理、移交;
十一、按時完成上級交辦的其他相關(guān)工作。
稽核崗位的職責(zé)11
1、倉儲配送規(guī)范化操作稽核。
。1)根據(jù)相關(guān)損控管理、倉儲作業(yè)規(guī)范,對“入庫環(huán)節(jié)、配貨環(huán)節(jié)、出庫環(huán)節(jié)、退換貨環(huán)節(jié)“的操作規(guī)范性和準(zhǔn)確性進行現(xiàn)場檢查和監(jiān)督,降低作業(yè)錯誤帶來的損耗。
(2)根據(jù)倉儲作業(yè)規(guī)范和倉庫管理制度,對倉庫日常管理行為(包括人員出入庫管理、防盜防竊管理、安全防護管理等)進行現(xiàn)場巡查和監(jiān)督。
。3)參與倉儲物流部的日常和月度倉庫盤點,核實庫存數(shù)據(jù)差異,追溯庫存盤點差異和問題,輔助提出解決問題的建議或策略。
(2)對重大違規(guī)或隱患行為及時提出預(yù)警,配合相關(guān)部門設(shè)計解決方案和應(yīng)急預(yù)案,確保風(fēng)險最低。
。3)對稽核數(shù)據(jù)、報表及稽核過程中出現(xiàn)的問題進行統(tǒng)籌歸納,協(xié)助部門負(fù)責(zé)人、分析人員進行稽核問題診斷,進而輔助業(yè)務(wù)流程和體系優(yōu)化。
3、對賬與評估支持。
。1)必要情況下,協(xié)助財務(wù)進行供應(yīng)商入庫過程信息的確認(rèn),協(xié)助財務(wù)會計處理結(jié)算對賬過程中出現(xiàn)的'問題。
。2)必要情況下,協(xié)助快消產(chǎn)品部進行供應(yīng)商供貨服務(wù)和貨品質(zhì)量評估,對供應(yīng)商管理和質(zhì)量評估方面提供建議。
稽核崗位的職責(zé)12
一、主持本部門全面工作,負(fù)責(zé)稽核部門(稽核隊)日常管理工作,組織稽核人員完成計劃工作任務(wù)。
二、擬訂稽核工作計劃、稽核工作方案,報批后組織實施。
三、擬訂、調(diào)整、完善稽核人員崗位職責(zé)和考核辦法,報批后組織實施。
四、負(fù)責(zé)組織完成對所轄農(nóng)村信用社機構(gòu)網(wǎng)點及縣級聯(lián)社本部的序時稽核、項目稽核。定期向主管部門、分管領(lǐng)導(dǎo)報告工作。
五、做好稽核人員任務(wù)分工,檢查、考核稽核員對序時稽核、項目稽核的完成情況。
六、負(fù)責(zé)組織實施本級所管領(lǐng)導(dǎo)干部的經(jīng)濟責(zé)任審計和離任審計。
七、負(fù)責(zé)審查稽核報告等資料,匯總稽核情況、問題,提出處理意見或建議,報批后執(zhí)行。督促信用社和有關(guān)部門對稽核移送問題的整改、落實和反饋。
八、對稽核員反映、報告的可疑問題和重要線索,及時向上級部門、分管領(lǐng)導(dǎo)匯報并組織人員進一步核查。重大案件(事故)按規(guī)定程序和時間及時報告。
九、擬寫、審查稽核工作簡報、文件、總結(jié)等工作材料。
十、對稽核人員的工作獎懲。
十一、定期召開稽核工作例會,聽取稽核人員工作匯報,研究解決稽核問題。
十二、定期或不定期參加、組織稽核人員學(xué)習(xí)法律、法規(guī)和各項規(guī)章制度、辦法及業(yè)務(wù)知識,完成稽核人員培訓(xùn)教育任務(wù)。
十三、負(fù)責(zé)稽核管理信息系統(tǒng)的管理、相關(guān)操作和報表數(shù)據(jù)的錄入、上報等工作。
十四、按時上報工作計劃、工作總結(jié)、報表等相關(guān)工作資料,定期向領(lǐng)導(dǎo)報告工作。做好單位上下、內(nèi)外的.協(xié)調(diào)溝通。
十五、貫徹國家法律法規(guī)和單位各項規(guī)章制度、工作要求,做好工作調(diào)研,提出工作意見、建議,報批后執(zhí)行。
十六、遵守法律規(guī)章和單位各項制度、工作職責(zé)、工作紀(jì)律,講職業(yè)道德、職業(yè)操守。按照單位各項工作事務(wù)和業(yè)務(wù)操作規(guī)程做好各項工作。
十七、完成單位分配和領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作任務(wù)。
稽核崗位的職責(zé)13
1、日常財務(wù)核算工作,對營業(yè)收入與樓面單據(jù)進行逐步稽核;
2、對經(jīng)營數(shù)據(jù)進行系統(tǒng)分析;
3、應(yīng)收賬款與應(yīng)付賬款核對及賬務(wù)處理;
4、財務(wù)報表、管理報表編制,外部報表提交,納稅申報等;
5、固定資產(chǎn)日常管理及相關(guān)賬務(wù)處理;
6、會計憑證、檔案、票據(jù)、經(jīng)濟合同等的管理;
7、協(xié)助財務(wù)主管處理其他工作等。
稽核崗位的職責(zé)14
稽核員崗位職責(zé)
1、嚴(yán)格遵守、招待酒店的財務(wù)制度,服從上級管理,愛崗敬業(yè),要有較強的責(zé)任心,按照酒店財務(wù)部的要求及時、認(rèn)真查吧臺各種單據(jù)的使用,結(jié)算單的復(fù)核工作。
2、必須堅持制度、堅持原則,認(rèn)真、細致的進行核查,對于核查過的數(shù)據(jù)資料簽字負(fù)責(zé),如果復(fù)查出現(xiàn)問題,必須追查稽核員的責(zé)任。
3、要認(rèn)真做好稽核日志、報表,對于查出來的問題詳細記錄,次日班前上交財務(wù)部閱示。
4、對在核查過程中發(fā)出的問題,屬于計算和歸并錯誤,當(dāng)即進行調(diào)查整理數(shù)據(jù),如因核查不細或徇私包庇的錯誤,必須追查責(zé)任人和稽核員的責(zé)任。
5、稽核的內(nèi)容為:
。1)收銀員所交營業(yè)報表、賬單、營業(yè)款與實際是否一致,使用交易所號張數(shù)與傳菜部接手單據(jù)張數(shù)是否一致,核對每張結(jié)算的詳細情況、正確與否。
。2)核對第個營業(yè)點的消費金額、賬單、結(jié)算情況有無遺漏。
。3)核實掛帳單位手續(xù)是否齊全。
(4)核對發(fā)票的`發(fā)放與賬單是否相符,有價票據(jù)使用是否正確、合法。
。5)核實營業(yè)部、前廳管理人員在使用折扣權(quán)利及采單是否符合制度。
。6)核對編號賬單號碼是否連續(xù)或缺號。
。7)核對各營業(yè)點的酒水銷售情況。
(8)及時編制當(dāng)日的各種報表、稽核結(jié)果。
。9)月底認(rèn)真做好各類報表的匯總,數(shù)據(jù)的分類,調(diào)整工作,及時準(zhǔn)確為會計核算提供真實的正確入賬依據(jù)。
稽核崗位的職責(zé)15
1、廣告流程稽核:檢測現(xiàn)有作業(yè)流程,并提出第三方檢核問題題點
2、廣告價格稽核:針對詢比價進行不規(guī)律抽測核價格真實性
3、廣告工作內(nèi)容及人員稽核:不定期抽檢各部門人員工作流程及文件,檢核其完整性和縝密度
4、廣告流程優(yōu)化:針對稽核處問題點,配合進行客觀詳實的回復(fù)并監(jiān)督完成內(nèi)部改善
5、廣告資料整理:每月及時清理和整理資料,每月歸檔一次,保證歷史資料能準(zhǔn)確的.查詢和翻閱
6、月報的完成
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