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辦公用品采購的管理制度

時間:2023-03-10 12:11:43 采購制度 我要投稿

辦公用品采購的管理制度(11篇)

  在不斷進步的時代,越來越多地方需要用到制度,制度泛指以規(guī)則或運作模式,規(guī)范個體行動的一種社會結構。到底應如何擬定制度呢?下面是小編為大家收集的辦公用品采購的管理制度,僅供參考,希望能夠幫助到大家。

辦公用品采購的管理制度(11篇)

辦公用品采購的管理制度1

  第一條機關辦公用品實行“按需申報、統一采購、力求節(jié)約”的原則。列入政府采購目錄內或達到政府集中采購限額標準的辦公用品、電腦耗材及辦公家具必須按政府集中采購程序實施政府采購。未列入政府集中采購目錄內或未達到政府集中采購限額標準的辦公用品、電腦耗材及辦公家具由綜合科負責統一集中采購。(辦領導的`辦公用品需求由綜合科負責)。電腦耗材每年集中采購實施兩次(即上、下半年采購各一次)。由各科在當年3月份和8月份提出申請,報分管辦領導審批后由綜合科統一實施。

  第二條綜合科要建立辦公用品保管及領用規(guī)章制度,各科室1人負責辦公用品驗收和領用手續(xù)。

  第三條辦公用品采購完畢報帳時,除由經辦人填寫結算單據外,還必須有驗收人或保管人簽字證明方可按《機關財務監(jiān)督管理制度》第三條規(guī)定程序報銷。單價500元(含)以上的物品屬于固定資產,購置固定資產須提出書面報告報分管辦領導審批后方可采購。

  第四條辦公用品采購需堅持實用、節(jié)約和公正、廉潔的原則,嚴禁利用辦公用品采購謀取私利。

辦公用品采購的管理制度2

  為了規(guī)范我采購行為,加強財務管理,提高費用效益,特制定本辦法。

  本辦法所稱辦公用品、低值易耗品是指單位價值在20xx元以下,列入營業(yè)費用范圍的各種日常消耗用品,包括:文具、紙張、勞動保護用品、衛(wèi)生潔具、電子設備、營業(yè)器具、其他。本辦法所稱的采購、管理行為包括:采購管理、實物驗收保管行為,并采取責任分離的原則。

  一、采購管理

  1、辦公用品、低值易耗品按專業(yè)用品分類,每類用品確定兩家以上固定供應商,集中采購。分行采購委員會以集中招標、集中詢價的方式確定供應商。供應商一經確定,原則上不隨意更換,更換供應商應按照上述程序確定。嚴禁各經營單位及部門自行組織采購。

  2、實物保管部門(辦公室)定期(每季度或每月)根據日常耗用情況以填寫《公事聯系單》的'形式提出采購計劃,經主管審批同意后由行政部集中采購。實物保管部門負責用品的入庫、保管和領用,不參與采購行為。

  3、行政部門按照采購清單,根據供應商的報價選擇采購,報價清單由財務部門留存。根據《公事聯系單》、購貨發(fā)票、由保管員簽字確認的銷貨清單交財務部門審批。財務部門審批時應核對銷貨清單與原留存報價清單,出現價格不符時,可提交財務委員會討論重新選擇供應商。

  4、在《公事聯系單》額度內的由計財部負責人審批報銷,超過《公事聯系單》范圍的采購,由主管財務總經理審批。計劃外臨時采購,單筆金額500元以下的由計財部負責人審批,超過500元的須財務主管財務總經理審批。

  二、實物驗收管理。

  實物保管部門根據銷貨清單驗收用品登記入庫,記錄收、發(fā)、結 存數,并定期核對賬實。各經營單位及部門領用時需逐筆注明領用數量及金額,并由領用人簽字確認。保管部門為每單位設立臺賬,每季度末結出各單位領用物品數量、金額,交財務部門分單位核算。

  行政部門根據需求采購的物品必須移交實物保管部門驗收入庫,若臨時急需物品可先交使用單位使用,同時補辦移交入庫及領用手續(xù),無保管員簽字確認的銷貨單據財務部門可拒絕出賬。

  三、本規(guī)定自發(fā)布之日起執(zhí)行。

辦公用品采購的管理制度3

  一、目的

  為規(guī)范公司辦公用品采購及領用流程,并有效節(jié)約費用,避免資源浪費,特制訂本辦法。

  二、適用范圍

  本辦法規(guī)定的采購、領用流程僅適用于公司內部使用的用品、設備等采購,不包含工程施工材料和設施設備的.采購。

  三、辦公用品采購

  第一條 公司各部門所需的常規(guī)辦公用品、低值易耗品等預算內辦公用品,由行政人事部相關責任人根據庫存量及月使用量,按月采購,采購時間為每月20日,遇特殊情況進行調整。請各部門有特殊需求的,須在每月20日前申請,逾期則下月采購。

  第二條 各部門所需預算內非常規(guī)及高價辦公用品、設備由需求部門向分管領導申請(注明品牌、規(guī)格、型號、價格及用途),申請通過后由行政人事部采購,若遇預算外急需高價辦公用品、設備,由需求部門提出申請,經分管領導、總經理批準后轉行政人事部進行采購。

  第三條 各部門所用的專用表格等印刷品,由部門自行制訂格式、規(guī)格,由部門經理協調行政人事部印制。

  第四條 本辦法所指辦公用品分為

  1、低值易耗品

  第一類:如墨盒、硒鼓、碳粉、軟盤、刻錄盤、復印紙、插座、電源線、計算器、訂書機、剪刀、裁紙刀、印臺、U盤等以及辦公文

  具類如:鉛筆、橡皮、膠水、膠帶、單(雙)面膠、圖釘、回形針、筆記本、信封、便箋、抽桿夾、文件袋、文件夾、印油、資料盒、簽字筆、筆芯、白板筆、螢光筆、修正液、訂書針、尺子、長尾夾、卷筆刀、電池、復寫紙、大頭針、紙類印刷品等。

  第二類:生活及待客用品。如:面巾紙、紙杯、茶葉、水果、煙等。

  2、耐用品

  第三類:辦公家具。如各類辦公桌、辦公椅、會議椅、檔案柜、沙發(fā)、茶幾、電腦臺、保險箱及室內非電器類較大型的辦公陳設等。

  第四類:辦公設備類。如電腦、傳真機、復印機、打印機、碎紙機、掃描儀、幻燈機、電視機、攝像機、照相機、移動硬盤、電風扇、音響器材、電話機等。

  第五條 全公司常規(guī)辦公用品費用每月不得超過人民幣1000元,若因人員或業(yè)務量增加導致費用超標,則報請總經理審批進行調整。

  四、辦公用品申領流程

  1、第一、二類辦公/生活及接待用品的申領流程

  需求部門登記)→(預算內)行政人事部采購→需求部門領用→建立辦公用品領用臺帳

  2、第三、四類辦公用品申領流程:

  需求部門填寫《辦公用品需求申請單表》→部門經理審核(簽字)→分管領導審核(簽字)→詢價→總經理審核(簽字)→行政人事部采購→領取發(fā)放,同時建立領用臺帳,記載各部門領用情況。 3、所有員工要勤儉節(jié)約,杜絕浪費,努力降低消耗和辦公費用。

  4、使用部門和個人直接負責辦公用品的日常保養(yǎng)、維護及管理。 五、采購費用報銷所有辦公用品、設備采購后,由行政人事部完成費用報銷手續(xù)。 六、其他事項

  1、臨時性非常規(guī)急需的低價物品可經部門經理審核同意后,由使用部門配合行政人事部先行采購,事后做好手續(xù)補辦工作,反之是臨時急需的高價物品須總經理審批同意后,由行政人事部采購。

  2、各部門需要辦公用品價格較高、數量較大、品種較多的(如各種會議和大型活動),至少提前5天做出采購計劃,經分管領導、總經理審批后,由行政人事部采購。

  3、對專業(yè)性物品的采購,由使用部門協助行政人事部共同采購。 4、辦公用品原則上根據采購計劃由行政人事部采購和保管。 5、凡屬耐用品類,按部門崗位確定相應配置,如有質量問題,行政人事部負責協調更換、維修和其他售后工作。

  6、嚴禁員工將辦公用品帶出公司挪作私用。

  7、員工離職時,所在部門交接人對照員工辦公用品領用臺帳清收其所領辦公用品。并經行政人事部核實后,方可辦理離職手續(xù)。

  8、公司員工應本著厲行節(jié)約的原則,合理使用好各類辦公用品。 9、辦公用品報廢處理。非消耗性辦公用品因使用期限到期,需要做報廢注銷時,使用人應提出辦公用品報廢申請,經部門經理審核,并報分管領導批準后,使用人將報廢辦公用品交回行政人事部,由行政人事部會同財務部門辦理報廢注銷手續(xù)。

  10、辦公用品若被認定為人為損壞的,應由責任人照價賠償并追究相關責任。

  11、凡屬各部門員工內部共用的辦公用品由部門經理指定專人負責保管,丟失和人為損壞由部門經理負責。

辦公用品采購的管理制度4

  一、總則

  1、為加強公司辦公用品管理,節(jié)約成本,提高效率,規(guī)范流程,明確責任,倡導健康優(yōu)質、綠色環(huán)保、勤儉節(jié)約的現代辦公方式,特制定本制度;

  2、本制度所指的辦公用品系指用于公司日常辦公所需之耐用物品和消耗品,包括:文具、紙薄、辦公室自動化耗材、食堂宿舍等生活用品、勞保用品、衛(wèi)生清潔用品等。

  二、權責

  1、辦公用品由行政部辦公室(以下簡稱行政辦)集中管理,實行統一采購、統一發(fā)放、統一回收處理;

  2、行政專員具體負責辦公用品的采購和日常管理;

  3、行政部經理負責對辦公用品的采購流程以及價格、供應商等情況進行嚴格審核,并直接負責大宗辦公用品的洽談和采購;

  4、財務主管負責對辦公用品采購價格的審計,并定期審核辦公用品臺賬;

  5、總經理對行政部的.辦公用品采購管理實施嚴格監(jiān)督,發(fā)現問題應及時糾偏。

  三、申購

  1、各部門根據本部門對辦公用品的需求,于每周的最后一個工作日提報下一周辦公用品領用計劃,經部門負責人審簽后報行政專員;

  2、行政專員依據各部門的辦公用品領用計劃,及時查對庫存,對確有缺項的,應及時編制辦公用品購置計劃,經詢價、比價后,確定合適的供應商;

  3、填寫《辦公用品申購表》,報行政部經理和總經理審批后實施采購;

  4、凡一次性購買金額預計超過500元的,行政辦必須安排兩人一起外出采購;

  5、對于大宗辦公用品,由行政部經理負責詢價和議價、選擇合格供貨商,并簽訂。行政專員在過程中實施配合。

  四、核銷

  1、采購物資時,行政專員必須向供應商索取正規(guī)發(fā)票和物品清單,如供應商未能開具正式物品清單的,行政專員須依據實際購買的物品、規(guī)格、型號、單價、數量等,自行編制采購物資清單,作為報銷憑證;

  2、物資采購完畢,須在10個工作日內,填寫《費用報銷單》,經行政部經理、總經理審核后,按實際支出報銷費用。財務部門須對報銷憑證予以嚴格審核,對于不符合申購流程和報銷憑證不全者,應予拒銷。

  五、領用和發(fā)放

  1、員工領用辦公用品需填寫《辦公用品領用單》,行政專員按照《辦公用品領用單》發(fā)放辦公用品;

  2、辦公用品領取后發(fā)現不適用或未用完部分,由行政專員統一調換或回收;

  4、員工離職時,須根據有關規(guī)定與行政專員交接辦公用品。

  六、登記和管理

  1、行政專員須建立和登記辦公用品臺賬,做好辦公用品的購置、發(fā)放和庫存管理;

  2、財務部須會同行政專員定期或不定期盤點,查對臺賬與實物,保證賬實相符;

  3、辦公用品存放過程中應避免受潮、蟲蛀、損壞或丟失,保證辦公用品的功用和性能;

  4、行政專員須根據辦公用品的消耗或領用情況,確定和保持合理的庫存種類和數量,以減少資金占用和保證正常使用。

  七、其他

  1、本制度由行政部制訂,并負責解釋;

  2、今后若有未盡事宜,由行政部另行發(fā)文通知。

辦公用品采購的管理制度5

  為加強局機關辦公用品和電腦耗材的采購領用管理制度,提高使用效率,切實減少浪費,推進節(jié)約型機關建設,經局黨組研究同意,結合我局實際情況,特制定本制度。

  一、辦公用品和電腦耗材的采購

  1、辦公用品包括:空調、門窗、書柜、桌椅、運動器材、照明設施、清潔工具、插座、紙張、筆墨等。

  2、電腦耗材包括:電腦主機和配件等;路由器、照相錄像設備、打印機、掃描儀、U盤、移動硬盤、USB擴展器等;打印紙、復寫紙、復印紙、鼠標墊、電源線、數據線、網線、色帶、墨盒、墨水、硒鼓、碳粉等。

  3、大額辦公用品和電腦耗材如空調、運動器材、電腦、復印機、掃描儀、桌椅等,由股室根據工作需要先向分管領導申請,報局長同意后按領導批示辦理。

  4、我局的辦公用品和電腦耗材實行統一采購、統一管理、統一發(fā)放、股室使用的辦法,按實際領用金額納入各股室經費核算。各股室所需辦公用品和電腦耗材,須提前列出購買計劃,經審批同意后,由辦公室負責采購。

  5、日常辦公用品和電腦耗材的購買,由辦公室根據各股室所需的要求和實際庫存情況,提出需購辦公用品和電腦耗材的清單及數量,報經分管領導審批后方可購買,交保管人員驗收入庫(登記金額、數量,建立保管帳)。

  6、大型物品采購要嚴格按照政府采購的`有關規(guī)定執(zhí)行,由各股室根據實際需要提出購買申請,經分管領導同意,報局長審批后,由財務室對接政府采購,實行公開招標,擇優(yōu)購買。

  7、日常辦公用品和電腦耗材的采購要實行定點采購和非定點采購兩種方式。成批備品須定點采購,在定點商店沒有的可在其他點采購,由財務室辦理政府采購相關手續(xù)。

  8、重大活動(含節(jié)日、慰問活動等)和會議及其他特殊情況需要采購準備相關物品的,由辦公室或財務室人員負責采購辦理。

  二、辦公用品和電腦耗材的管理及領用

  1、辦公室要對所購辦公用品和電腦耗材進行詳細分類登記,建帳保管,發(fā)放時注明領取人、物品名稱、領取日期和件數。

  2、物品保管由辦公室人員負責,保管人員要詳細填寫相關記錄,財務室要定期與辦公用品保管人員核對庫存帳目,保證庫存辦公用品帳物相符。

  3、各股室領取辦公用品和電腦耗材時,應堅持“勤儉節(jié)約、即用即領”的原則,指定專人按實際需要領用,做到不亂領、不多領。

  4、領用前要填寫《辦公用品和電腦耗材領用登記表》,由保管人員審批后方能發(fā)放。

  5、辦公用品和電腦耗材保管人員要加強對辦公用品庫房的管理,保持庫房整潔,防止辦公用品電腦耗材損壞、丟失。

  6、各股室使用辦公用品和電腦耗材時,要發(fā)揚勤儉節(jié)約的精神,能用的要盡量使用,能修的就不要更換,堅決杜絕鋪張浪費,努力降低消耗成本。

  7、辦公用品和電腦耗材每月結算一次。

  20xx年1月29日

辦公用品采購的管理制度6

  一.集中采購和管理的原則

  .保衛(wèi)物業(yè)部是全集團辦公用品和低值易耗品的采購與管理的主管部門,凡涉及辦公用品事宜均由保衛(wèi)物業(yè)部負責。

  .保衛(wèi)物業(yè)部要設專人負責,加強管理,為各單位提供質價相符的物品保證辦公需要。

  .集團所屬各單位辦公用品以部室、門店為單位設專人管理,并按照本辦法的要求,做好計劃編制、物品領用和保管工作,

  .財審部負責核算并制訂各單位的預算費用和考核指標。

  .人力資源部根據考核指標對各單位實施考核。

  二、審批權限

  購置辦公用品、維修配件等、元以下的由保衛(wèi)物業(yè)部征得板塊、門店、部室主管領導同意進行購置。元以上的一律寫書面請示,相關部室會簽后,報總經理審批。

  三、辦公用品集中采購的范圍

  辦公所需低值易耗品、辦公用品、電腦、電腦耗材、電腦零部件、飛機票、火車票、郵品、印刷品、牌匾、燈箱、工作服、汽油及集團范圍內組織各項活動所需物品等均屬集中采購范圍。

  四、集中采購程序

  .各部室、門店根據本部門的實際需要和經財審部核定、總經理批準的費用預算指標,使用統一表格《物品領用計劃表》編制次月物品領用計劃,經主管部長審核批準后,于每月日送達保衛(wèi)物業(yè)部。

  .保衛(wèi)物業(yè)部根據各單位的申請計劃、預算指標、進行審核匯總,并上報主管副總經理審批。

  .保衛(wèi)物業(yè)部根據領導批準的.內容,對價值在萬元以上的成批大宗物品以招標的形式采購,其他零星物品采取貨比三家的形式實施集中采購。

  .保衛(wèi)物業(yè)部采購用品后,由各企業(yè)、機關各部室到保衛(wèi)物業(yè)部一次性登記領用。

  五、實施中注意事項

  .計劃內采購須填制《物品領用計劃表》見附表

  .購置計劃需注明序號、名稱、規(guī)格、單位、數量等并由主管部長、店長審核簽字。

  .各門店、機關各部室臨時急用和超預算需購置的辦公用品,需寫出書面請示,報總經理審批,由保衛(wèi)物業(yè)部負責采購,或由保衛(wèi)物業(yè)部委托該部門自行采購。

  .書面請示需寫清楚原因、用途、價格、名稱、規(guī)格、單位、數量、金額等。

  .電腦、耗材、零部件的申請,按照集團京東集辦字〔XX〕號執(zhí)行。

  .部分特殊專業(yè)用品原則上由保衛(wèi)物業(yè)部購置,保衛(wèi)物業(yè)部委托相關部門自行采購的,自采購后日內需到保衛(wèi)物業(yè)部辦理相關登記報銷手續(xù)。

  .各部部長、門店店長為實物負責人。

  六、具體要求

  .各單位的計劃要依據實際需求和費用預算編制,不得虛做冒估超預算。

  .按照先審批后購置的原則,未經審批購置的將不予報銷。

  .當月計劃當月有效。本月未購置須次月重做計劃。

  .各單位和個人對管理的物品不得挪做私用、避免浪費、損壞和丟失。

  .保衛(wèi)物業(yè)部采購所需用品時,須本著質優(yōu)價廉的原則,經招標或審批同意,逐步建立資信度高的采購基地,建立互惠合作伙伴關系,長期合作。

  本辦法適用于集團所屬各企業(yè),機關各部室。

  本辦法由保衛(wèi)物業(yè)部負責解釋。

辦公用品采購的管理制度7

  地產新項目辦公用品采購與管理制度

  為加強辦公用品采購及管理,節(jié)約開支,減少浪費,制定本制度:

  1、行政部負責公司辦公用品、辦公設備、設施、低值易耗品、通信設備等(以下簡稱辦公用品)的采購、保管與發(fā)放。

  2、行政部根據需要每月統一配發(fā)日常辦公用品,其他辦公用品由各部門提出申請報行政部,經公司領導核準統一購買。除特殊情況外,任何人不得先買后批。

  3、行政部采購辦公用品必須辦理登記、造冊手續(xù),并建立相關臺帳,由公司定期檢查使用情況,因人為所造成的破壞或損失屬非正常損耗,由當事人或責任人負責賠償。

  4、本著厲行節(jié)約的原則,行政部有權對不合理的采購支出加以控制和拒絕。

  5、行政部負責收回公司調離人員移交的'辦公用品和物品,并辦理移交手續(xù),調離人員必須經行政部簽字后方可辦理其它離職手續(xù)。

  6、各部門應本著節(jié)約的原則領取、使用辦公用品,并指定專人負責管理。

  7、嚴格執(zhí)行財務制度,按照審批采購清單和規(guī)定手續(xù)做好采購工作。貨款結算原則上堅持統一發(fā)票付款,特殊情況經財務主管批準可接受收款收據。

  8、辦公用品采購應本著少花錢、多辦事、辦好事原則,精打細算,貨比三家,把好質量關,杜絕假冒偽劣的商品。

  9、采購要有計劃,根據批準的采購清單,分清輕重緩急,合理安排,定時購進,保證供應,未經批準,不得購買。

  10、購入物品,一律交保管員驗收登帳后再分發(fā),做到賬單真實、有效,款物相符。

  11、采購人員要廉潔奉公,不循私情,不得損公肥私,中飽私囊,并自覺接受監(jiān)督。

辦公用品采購的管理制度8

  為規(guī)范局機關辦公用品的采購、保管、發(fā)放和審批工作,根據政府采購的有關規(guī)定,特制定本制度。

  一、本制度所指的辦公用品包括辦公自動化設備、儀器設備、辦公家具、辦公耗材、衛(wèi)生潔具、辦公用文具、接待用品等。

  二、局辦公室是機關辦公用品采購、保管和發(fā)放工作的承辦單位,具體由辦公室確定專人負責,實行采購人員和保管發(fā)放人員分離制度,采購人員購進的用品,交保管人員驗收無誤簽字后保管。

  三、采購、保管和發(fā)放辦公用品應堅持工作需要、勤儉節(jié)約、多店詢價、購前審批、公開透明、記錄完整、定期審核的原則。

  四、辦公用品采購的審批程序:由需用辦公用品的各單位向辦公室主任提出書面購物申請。辦公室主任根據工作需要,及時制定采購計劃,按以下程序辦理:

  (一)一次性開支在500元以下的,經辦公室主任同意后,指定2人辦理。

  (二)一次性開支500—5000元的,由辦公室主任提出意見,報分管領導同意后,指定2人以上辦理。

  (三)一次性開支在5000—10000元的,由辦公室主任提出意見,報分管領導審核,由主要領導審批后,指定2人以上辦理。

  (四)一次性開支在10000元以上的,由辦公室主任提出意見,經有關領導審核后,提交領導會議集體研究決定。

  (五)辦公自動化設備及辦公家具等大宗物品以及屬于政府控購物品的采購,按政府采購的有關程序辦理。

  五、辦公用品的保管和發(fā)放按以下程序進行:

  (一)保管人員核對購物清單后,對購回的物品登記,按照保證質量和方便取用的原則,分類存放;

  (二)憑領用單領用物品,領用單須經辦公室主任審批簽字同意;

  (三)保管員憑辦公室主任審批簽字同意的領用單發(fā)放物品,領用單留存?zhèn)洳椋⒆龊迷敿氂涗,領用人員要簽字認可;

  (四)保管人員要定期對庫存物品進行盤點,隨時掌握庫存物品的數量、質量和需求情況,向主任匯報,及時編制采購計劃,按規(guī)定采購,保障供給。

  六、分管領導隨時組織辦公室主任對保管和發(fā)放工作進行檢查,并征求各單位的意見和建議,增強責任意識、服務意識,改進辦公用品的保管和發(fā)放工作。

  七、固定資產管理

  (一)購置固定資產辦公用品單價在800元以上或使用年限在一年以上的,及時填寫固定資產入賬單,轉財務股登記入賬。

  (1)財務股對經采購的辦公用固定資產進行登記,按照“誰使用、誰保管、誰丟失、誰負責”的原則,明確相應的責任人。固定資產因工作關系進行移交的,需將移交清單送一份給財務股備案,辦理責任人變更登記。

  (2)責任人對所負責的'固定資產必須正確使用,精心愛護,保證固定資產完整性。不準用辦公用固定資產辦私事。未經許可,不得將固定資產借給外單位或非本機關工作人員使用。固定資產出借,應由借用人出具,明確使用期限,由批準人簽字同意,方能出借。借用人到期歸還后,責任人應對所借資產的完整性進行檢查。

  (3)因不正當操作使用,或因個人過失,或因故意損壞,對固定資產造成損壞,責任人或過失人應予賠償損失,承擔全部責任。故意損壞的還應責令寫出書面檢查,給予嚴厲批評。出借后的固定資產造成的損壞由借用人負責賠償。

  (4)因保管不善造成固定資產丟失,責任人應予賠償,承擔全部責任。固定資產出借后造成丟失的,由借用人或批準人賠償。

  (5)經妥善保管后,固定資產發(fā)生被盜的,責任人應當寫出情況說明,由單位研究處理。

  (二)固定資產報廢規(guī)定。出現下列情況,責任人可以申請報廢:(1)固定資產已過設計壽命,確實不能再使用的。(2)固定資產出現故障后無法修復的。(3)因本設備技術水平落后,不能與相關配套設施配套,而造成事實上不能再使用的。(4)設備使用成本過高,超出該設備自身價值的。凡固定資產報廢的,由辦公室和財務科報請局領導班子會議研究處置。

  八、在辦公用品采購過程中,如有違紀違法行為,要依紀依法予以追究。對于賬物不符,記錄混亂,服務不到位的保管人員,給予批評教育,情節(jié)嚴重的,按照規(guī)定給予紀律處分。

  九、本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。

辦公用品采購的管理制度9

  一、目的

  為確保非庫存物資及庫存物資的采購在供應、質量、服務及價格方面為公司獲取最大利益以及最有效的成本節(jié)約,總裁辦作為采購的主導部門特制定此采購管理政策。本政策將規(guī)范所有從公司外部采購的物品從采購到付款的全部過程。

  二、適用范圍:

  本管理規(guī)定適用于xx公司集團總部及各城市公司

  三、采購范圍

  實施采購的物品根據其用途及使用頻率進行以下分類:

  1、日常辦公用品:指員工日常辦公所必需的低值物品。包括(紙張、筆記本、訂書釘、橡皮、涂改液、膠水/膠棒、大頭針、曲別針、復寫紙、口取紙、膠帶、筆芯、)低值非易耗品(文件夾、文件筐、筆筒、尺子、訂書器、打孔器、名片夾、計算器、剪刀、廢紙簍、膠帶托等)。

  2、低值易耗品:硒鼓、墨盒

  3、自動化辦公設備:包括電腦及外圍配件(移動硬盤、光驅等)、打印機、掃描儀、傳真機(屬固定資產范疇,詳見固定資產管理辦法)

  4、為進一步規(guī)范管理,集團取消對U盤的采購和發(fā)放,如有需要員工可自帶。

  四、采購政策及采購流程

  5、采購歸口管理:集團總裁辦及各城市公司綜合管理部負責物品的采購與日常管理。除特殊情況外,所有物品的采購需由采購實施部門來完成,集團總裁辦負責監(jiān)督管理。

  6、供應商:所有物品的采購應遵循“質量最佳、成本最低”的原則。采購實施部門負責對日常采購的物品供應商進行比價選擇,本著長期合作的目的.與供應商簽訂長期合作協議,享受長期合作特價供應。

  7、供應商的選擇:以半年為周期,對供應商提供的商品進行質量、價格綜合評價后,與其重新簽約或重新選擇其他供應商。

  8、文具發(fā)放標準:每人每月的文具采購標準不超過20元。部門超出每月標準時,將取消超出部分文具的采購。

辦公用品采購的管理制度10

  第一條為了加強對行政行政采購活動的管理和監(jiān)督,合理申購與領用,節(jié)約辦公費用,特制定本管理辦法。

  第二條本管理辦法適用于公司各部門。

  第二章管理細則

  第三條歸口管理部門:采購由公司行政人事部按審批權限實行按需采購制度,公司行政人事部負責公司管理各部門的采購,財務資產部分別進行核算與實施監(jiān)督。

  第四條請購程序:

  (一)日常辦公用品請購:由行政部在每月初根據各部門庫存狀況分別編制“請購單”,直接財務資產部審核批準后實施采購。

  (二)特殊辦公用品請購:如需對日常辦公用品目錄之外的辦公用品進行采購,由使用部門在每月初報送“請購單”(突發(fā)請購可特殊處理,但需提前3天申請,給予一定的.采購時間)。

  (三)如因開展單個項目,如:招標會議、大型活動、人力資源培訓等,請購數量較大時,除在單項預算中對辦公用品預算作出單獨說明外,在請購或領用時須單獨填制請購單或辦理領用手續(xù)。

  (四)除日常辦公用品外的其它請購單的報送流程:各子公司報送流程:公司各部門第一負責人公司財返行政部;

  (五)請購單的報送時間:各部門每月第一個工作日報送到行政部,行政部匯總后報送財務部,財務部審核后于當天報送常務副總經理,返集團行政部(遇節(jié)假日順延),經集團行政部負責人復核確認后于三個工作日采購到位。

  (六)所有請購單需注明“品名、單價、數量、金額”等內容,不得隨意涂改。

  第五條內部管理:

  (一)辦公用品領用時間為全天。各部門、公司員工根據每月申請及實際工作需要至行政部領用辦公用品。

  (二)所有員工對辦公用品必須愛護,厲行節(jié)約,杜絕浪費,禁止貪污,降低消耗費用。辦公室用品只能用于辦公,不得移作他用或私用。

  (三)行政部負責辦公用品管理;做到辦公用品齊全、量足質優(yōu)、庫存合理、開支適當、用品保管規(guī)范。

  (四)辦公室用品管理一定要做到干凈、清潔、注意安全、防火、防盜、嚴格按照辦事。

  第六條收發(fā)管理:

  (一)驗收:

  采購人員按請購單的要求進行采購后,應將采購物品、采購有關發(fā)票及有效票據協同請購單交予辦公用品管理人員進行核對,并辦理入庫手續(xù),辦公用品管理人員應核對采購物品數量、質量(是否符合請購要求),填寫入庫單(入庫單采取訂本式、一式三聯、且連續(xù)編號),入庫單應詳細填寫品名、單價、數量、金額。三聯單一聯存根聯、一聯采購員、一聯記賬聯)。

  所有入庫單均應有驗收人、采購員兩人簽字。辦理入庫后除存根聯外其他二聯均交予采購員作為費用報銷原始憑證附件。所有辦公用品采購均需辦理入庫手續(xù)。

  (二)領用:

  所有辦公用品領用均須辦理領用手續(xù);領用時均需在行政的領用登記本上簽。

  行政領用登記本需有“領用日期、品名、單位、數量、單價、金額、部門負責人簽字領用人簽字”等內容。

  領用人領用日常辦公用品,按附件2“辦公用品領用規(guī)定”辦理;特殊辦公用品的領用遵循“誰請購、誰領用”的原則。

  文印室公用耗材領用由文員辦理領用手續(xù),由行政部門負責人簽核。部門負責人對領用真實性、合理性負責,行政文員對領用真實性、合規(guī)性(是否超出領用標準)實施監(jiān)督,對存在質疑之領用可以拒絕并向上級領導報告。

  各部門辦公用品領用的費用統計以領用登記本的內容為依據。

  (三)采購借支與報銷:

  采購員借支實行備用金制,采購回后及時辦理入庫并到財務報銷,特殊情況可酌情另行借支。

  在辦理入庫手續(xù)后,采購員應將采購發(fā)票及其他有效票據連同入庫單(記賬聯)、請購單交予財務費用會計審核。針對采購未完之請購單,費用會計審核時可根據入庫單情況在請購單上作已報銷標志,并將請購單退回采購員。

  財務核算與監(jiān)督:費用會計在審核采購報銷憑證時,在編制記賬憑證時,應將入庫單抽出單獨留存,所有已入庫采購物品均先計入“材料物資”科目,當月材料物資增加額應等于當月入庫單金額合計。費用會計根據文員報送的“辦公用品領用匯總表”,對當月入庫、領用進行核對,必要時可對期末庫存進行監(jiān)盤,核對無誤后,費用會計根據部門費用統計表填制當月部門辦公用品領用分攤憑證,如借:營業(yè)費用—辦公費用,營銷中心,貸:材料物資。由于各部門費用統計是根據各部門各品種領用數量x計劃價格(固定)進行核算,而財務材料物資是以實際成本入賬,所以應定期(季度)按期末庫存x計劃價格計算結果與材料物資余額比較,將價差視同消耗轉為費用。

  第七條行政臺賬管理:

  (一)建立各子公司庫存明細表;

  (二)入庫分開,入庫單以各子公司區(qū)別,各子公司有各自一本入庫單;

  (三)報銷分開,除公用文印資料無法分開外。

  (四)針對員工領用,如對非消耗品,可重復使用物品應建立個人臺賬,員工離職時應辦理退還手續(xù)(作負數領用單),如同品種部門再領回可不重計部門費用,如該部門內部已調劑使用,部門負責人應確認已收回。

  (五)辦公用品管理文員應在月終作統計核算(核算期間為當月1日-31日),于次月2日前公司完成“辦公用品領用匯總表”和“辦公用品庫存明細表”,“辦公用品領用匯總表”交公司行政部送所屬各部門負責人對相關費用簽收確認后,將簽收后的匯總表于4日前交公司財務部和公司總經理一份備檔,“辦公用品庫存明細表”直接交公司財務部;將兩份總表報送財務部。

  第三章附則

  第八條本管理辦法的解釋權歸集團行政部。

辦公用品采購的管理制度11

  為規(guī)范我所辦公用品的采購、保管、發(fā)放工作,根據政府采購的有關規(guī)定,特制定本辦法。

  一、采購、保管和發(fā)放辦公用品應堅持工作需要、勤儉節(jié)約、多店詢價、購前審批、公開透明、記錄完整、定期審核的原則。

  二、辦公用品采購的審批程序:由需用辦公用品的人員向辦公室主任提出書面購物申請。辦公室主任根據工作需要,及時制定采購計劃,按以下程序辦理:

  1、一次性開支在500元以下的,經辦公室主任同意后,指定2人辦理。

  2、一次性開支500—5000元的,由辦公室主任提出意見,報分管領導同意后,指定2人以上辦理。

  3、一次性開支在5000—10000元的,由辦公室主任提出意見,報分管領導審核,由主要領導審批后,指定2人以上辦理。

  4、一次性開支在10000元以上的,由辦公室主任提出意見,經有關領導審核后,提交領導會議集體研究決定。

  三、辦公用品的保管和發(fā)放按以下程序進行:

  1、保管人員核對購物清單后,對購回的物品登記,按照保證質量和方便取用的原則,分類存放。

  2、保管員憑辦公室主任審批簽字同意的'領用單發(fā)放物品,領用單留存?zhèn)洳,并做好詳細記錄,領用人員要簽字認可。

  3、保管人員要定期對庫存物品進行盤點,隨時掌握庫存物品的數量、質量和需求情況,向主任匯報,及時編制采購計劃,按規(guī)定采購,保障供給。

  四、分管領導隨時組織辦公室主任對保管和發(fā)放工作進行檢查,并征求各單位的意見和建議,增強責任意識、服務意識,改進辦公用品的保管和發(fā)放工作。

  五、在辦公用品采購過程中,如有違法行為,要依紀依法予以追究。對于賬物不符,記錄混亂,服務不到位的保管人員,給予批評教育,情節(jié)嚴重的,按照規(guī)定給予紀律處分。

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