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項目計劃

時間:2023-08-05 18:21:20 計劃 我要投稿

項目計劃10篇[通用]

  人生天地之間,若白駒過隙,忽然而已,我們又將接觸新的知識,學(xué)習(xí)新的技能,積累新的經(jīng)驗,此時此刻需要為接下來的工作做一個詳細(xì)的計劃了。擬起計劃來就毫無頭緒?下面是小編收集整理的項目計劃10篇,歡迎大家分享。

項目計劃10篇[通用]

項目計劃 篇1

  一、項目內(nèi)容

  1、項目名稱

  2、主要產(chǎn)品

  3、生產(chǎn)綱領(lǐng)(分階段實施的要注明)

  二、項目單位簡介

  1、公司名稱、地點、歷史沿革、資產(chǎn)、主要設(shè)施、所有權(quán)屬(包括固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)、專利、品牌)

  2、公司人才:一是領(lǐng)導(dǎo)班子整體素質(zhì),二是項目主管和技術(shù)主管的個人素質(zhì),二是技術(shù)隊伍的整體素質(zhì)。素質(zhì)包括學(xué)歷、職稱、經(jīng)驗、業(yè)績、團(tuán)隊精神、背景。

  3、公司經(jīng)營概述:以表格列出近三年的營業(yè)收入、生產(chǎn)效率、技術(shù)質(zhì)量指標(biāo)、產(chǎn)銷率、產(chǎn)利率、人均創(chuàng)收、稅前利潤總額、市場覆蓋率(指地區(qū))和占有率(指占有市場實際需求總量)、資產(chǎn)增值

  4、公司現(xiàn)主要產(chǎn)品和生產(chǎn)能力,現(xiàn)新產(chǎn)品開發(fā)情況。

  三、項目技術(shù)

  1、項目產(chǎn)品技術(shù)先進(jìn)性:一是與國際領(lǐng)先水平比,與國內(nèi)同等比,將主要技術(shù)性能指標(biāo)、外觀、被新技術(shù)更新替代的周期等主要內(nèi)容列表進(jìn)行比較。二是用論證報告、用戶反饋、獲獎證書、實物展示等證據(jù)說話。三是用人才、專業(yè)、業(yè)績、有創(chuàng)意的規(guī)劃等證明技術(shù)創(chuàng)新能力。四是與院校及科研機(jī)構(gòu)緊密的技術(shù)合作關(guān)系。

  2、技術(shù)升級的規(guī)劃和措施。

  四、產(chǎn)品質(zhì)量

  即從原材料、外購?fù)鈪f(xié)件的采購、生產(chǎn)過程的控制、質(zhì)量保證體系的動作等方面闡述如何建立有效的質(zhì)量保證體系。

  五、市場需求

  1、市場定位:經(jīng)過市場調(diào)查,分析顧客群體,按地區(qū)、消費目的、消費水平、消費習(xí)慣進(jìn)行分類,從而確定生產(chǎn)什么產(chǎn)品和產(chǎn)品進(jìn)入市場的方向。

  2、市場分析:

  (1)市場劃分:一是區(qū)域劃分,二是某一檔次產(chǎn)品的劃分,分別預(yù)測市場占有率;

  (2)目標(biāo)劃分:即目標(biāo)區(qū)域和目標(biāo)占有率。

  (3)目標(biāo)市場劃分策略,即實現(xiàn)市場目標(biāo)和占有率目標(biāo)所采取的戰(zhàn)略戰(zhàn)術(shù)。

  (4)市場真摯據(jù)市場調(diào)查,明確顧客群體之后,要對顧客的消費需求作定量和定性分析。

  3、行業(yè)分析:

  (1)明確行業(yè)現(xiàn)狀,特別是主要競爭對手情況(包括競爭對手的人才、創(chuàng)新能力、質(zhì)量與服務(wù)、價格、戰(zhàn)略戰(zhàn)術(shù)和市場拓展等)

  (2)明確競爭和購買類型。主要在哪些層面上展開競爭,從消費對象和產(chǎn)品性能分析購買類型,如群體、個體、季節(jié)、交際、投資、配套等。

  4、市場預(yù)測

  六、產(chǎn)品成本和價格定位

  1、產(chǎn)品成本:一是產(chǎn)品成本構(gòu)成及價值;二是如何通過材料采購、生產(chǎn)、管理來降低生產(chǎn)成本。

  2、產(chǎn)品銷售價格定位(包括定位價格和定位策略,靜態(tài)價格定位和動態(tài)價格定位等)。

  七、銷售策略

  1、銷售模式;2、銷售政策;3、銷售措施;4、促銷手段;5、銷售網(wǎng)絡(luò);6、售后服務(wù)體系

  八、投資總額及構(gòu)成

  1、投資總額

  2、籌資渠道

  3、建設(shè)計劃時間表及資金用途構(gòu)成(體現(xiàn)精打細(xì)算,把錢用在刀丸上;對大項目而言,切忌要求資金一步到位)

  九、財務(wù)分析

  1、重要財務(wù)指標(biāo):近三至五年正常生產(chǎn)所需的資金流量、成本、單位產(chǎn)品利潤率、銷售金額、投資回報率、資產(chǎn)增值。

  2、收支平衡分析,包括與生產(chǎn)能力相適應(yīng)的最小產(chǎn)出、最在產(chǎn)出所需要的最低支出和考慮到各種風(fēng)險在內(nèi)的最大支出,計算盈虧平衡點。

  3、計劃損益:預(yù)計各種風(fēng)險可能帶來的損益額度。

  4、計劃現(xiàn)金流轉(zhuǎn):按滿負(fù)荷生產(chǎn)、資金回籠周期、定額庫存、在途發(fā)出商品計算資金流量和資金周轉(zhuǎn)周期。

  5、計劃資產(chǎn)負(fù)債表。

  十、政策

  1、國家宏觀產(chǎn)業(yè)政策。

  2、地方或行業(yè)微觀政策。

  十一、風(fēng)險

  1、任何項目都有風(fēng)險,沒有風(fēng)險是不正常的。項目在不同階段有不同的風(fēng)險,體現(xiàn)在市場、管理、技術(shù)、政策、財務(wù)等方面。對可預(yù)測風(fēng)險,要有客觀的、有邏輯的分析,對不可預(yù)測的風(fēng)險點到為止,不必贅述。

  2、預(yù)防出現(xiàn)風(fēng)險的手段和措施。

  一、計劃概要

  本計劃主要內(nèi)容為xxxxxxxx有限公司 20xx年銷售部工作思路、工作內(nèi)容、時間安排等。

  本計劃目的在于強(qiáng)化銷售工作的日常管理,提高銷售的計劃性、有效性和針對性,使銷售工作能夠有效地配合和推動公司戰(zhàn)略完成和年度經(jīng)營目標(biāo)的實現(xiàn)。

  二、計劃依據(jù)

  本計劃依據(jù)公司產(chǎn)品經(jīng)理戰(zhàn)略目標(biāo)、銷售部人員和管理現(xiàn)狀、市場需求和競爭實際情況制定。

  銷售部現(xiàn)狀分析如下:

  1)沒有推銷意識,更多的.承擔(dān)的是客戶服務(wù)的任務(wù)

  2)工作隨機(jī)性大,沒有形成一定策略和計劃

  3)銷售競爭力弱,未形成良好的銷售局面

  4)人員銷售能力低下,且水平參差不齊

  5)銷售人員職業(yè)素養(yǎng)欠缺,工作主動性需進(jìn)一步提升

  6)人員儲備不足,與公司規(guī)劃不匹配

  7)員工成長機(jī)制未形成,新員工培訓(xùn)缺乏,日常知識積累缺乏

  8)日常工作松懈,個別時間段存在聚眾聊天、沒有緊迫感(電話量平均在2個左右)

  9)銷售考核沒達(dá)到預(yù)期效果,部分指標(biāo)應(yīng)付成分居多

  三、銷售工作策略、方針和重點

  為確保銷售工作具有明確的行動方向,銷售部特制定了相應(yīng)策略和方針,用以指導(dǎo)全年銷售工作的開展。

  1、銷售部門工作策略:

  要事為先,步步為營;優(yōu)勢合作,機(jī)制推動。

  要事為先:分清問題輕重緩急,首先解決目前銷售工作中最重要、最緊急的事情;

  步步為營:在解決重要問題的同時,充分考慮到公司的戰(zhàn)略規(guī)劃,在解決目前迫在眉睫的問題同時,做好長遠(yuǎn)規(guī)劃和安排,做到有計劃的層層推進(jìn)。

  優(yōu)勢合作:充分發(fā)揮每個銷售人員的能力,利用每個銷售人員的能力優(yōu)勢為團(tuán)隊做貢獻(xiàn);

  機(jī)制推動:逐步建立解決問題和日常工作的常態(tài)機(jī)制,通過機(jī)制推動能力養(yǎng)成、管理改善和績效提高。

  2、工作方針:

  以提高銷售人員綜合能力為基礎(chǔ),逐漸形成銷售工作常態(tài)機(jī)制,并最終提高銷售人員和部門的工作績效。

  以提高銷售人員綜合能力為基礎(chǔ),

  以形成銷售工作常態(tài)機(jī)制為重點

  以提高工作績效為目的

  3、工作重點

  1)、規(guī)劃和實施銷售技能培訓(xùn):強(qiáng)化銷售人員培訓(xùn),并逐步形成銷售人員成長機(jī)制

  2)、強(qiáng)化銷售規(guī)劃和策略能力:注重銷售的策略性,和銷售的針對性(我們的每接的一單都需要策略)。

  3)、規(guī)范日常銷售管理:強(qiáng)化銷售日常管理,幫助銷售人員進(jìn)行時間管理,提高員工銷售積極性和效率

  4)、完善激勵與考核:針對性提供員工考核

  5)、強(qiáng)化人才和隊伍建設(shè):開設(shè)銷售2-3部的人員都需要加緊完善自己

  四、銷售工作目標(biāo)

  根據(jù)市場競爭情況,結(jié)合公司產(chǎn)品經(jīng)理制,銷售部制定出今年的銷售目標(biāo)。并以此作為日常銷售工作的依據(jù)。

  五、銷售技能培訓(xùn)

  1、學(xué)習(xí)時間

  每周一早上各部門經(jīng)理開個小會指出各自缺點,并加已完善。

  每天中午打球培養(yǎng)兩個部門之間的競爭意識。

  六、個人營業(yè)額。

  一、實際招商開發(fā)操作方面

  1、回訪完畢電話跟蹤,繼續(xù)上門洽談,做好成單、跟單工作。

  2、學(xué)習(xí)招商資料,對3+2+3組合式營銷模式領(lǐng)會透徹;抓好例會學(xué)習(xí),取長補(bǔ)短,向出業(yè)績的先進(jìn)員工討教,及時領(lǐng)會掌握運用別人的先進(jìn)經(jīng)驗。

  3、做好每天的工作日記,詳細(xì)記錄每天上市場情況

  4、繼續(xù)回訪xx六縣區(qū)經(jīng)銷商,把年前限于時間關(guān)系沒有回訪的三個縣區(qū):xx市、x縣、x縣,回訪完畢。在回訪的同時,補(bǔ)充完善新的經(jīng)銷商資料。

  二、公司人力資源管理方面

  1、努力打造有競爭力的薪酬福利,根據(jù)本地社會發(fā)展、人才市場及同行業(yè)薪酬福利行情,結(jié)合公司具體情況,及時調(diào)整薪酬成本預(yù)算及控制。做好薪酬福利發(fā)放工作,及時為符合條件員工辦理社會保險。

  2、根據(jù)公司現(xiàn)在的人力資源管理情況,參考先進(jìn)人力資源管理經(jīng)驗,推陳出新,建立健全公司新的更加適合于公司業(yè)務(wù)發(fā)展的人力資源管理體系。

  3、做好公司20xx年人力資源部工作計劃規(guī)劃,協(xié)助各部門做好部門人力資源規(guī)劃。

  4、注重工作分析,強(qiáng)化對工作分析成果在實際工作當(dāng)中的運用,適時作出工作設(shè)計,客觀科學(xué)的設(shè)計出公司職位說明書。

  5、公司兼職人員也要納入公司的整體人力資源管理體系。

  6、規(guī)范公司員工招聘與錄用程序,多種途徑進(jìn)行員工招聘(人才市場、本地主流報紙、行業(yè)報刊、校園招聘、人才招聘網(wǎng)、本公司網(wǎng)站、內(nèi)部選拔及介紹);強(qiáng)調(diào)實用性,引入多種科學(xué)合理且易操作的員工篩選方法(篩選求職簡歷、專業(yè)筆試、結(jié)構(gòu)性面試、半結(jié)構(gòu)性面試、非結(jié)構(gòu)化面試、心理測驗、無領(lǐng)導(dǎo)小組討論、角色扮演、文件筐作業(yè)、管理游戲)。

  7、把績效管理作為公司人力資源管理的重心,對績效工作計劃、績效監(jiān)控與輔導(dǎo)、績效考核(目標(biāo)管理法、平衡計分卡法、標(biāo)桿超越法、kpi關(guān)鍵績效指標(biāo)法)、績效反饋面談、績效改進(jìn)(卓越績效標(biāo)準(zhǔn)、六西格瑪管理、iso質(zhì)量管理體系、標(biāo)桿超越)、績效結(jié)果的運用(可應(yīng)用于員工招聘、人員調(diào)配、獎金分配、員工培訓(xùn)與開發(fā)、員工職業(yè)生涯規(guī)劃設(shè)計)進(jìn)行全過程關(guān)注與跟蹤。

  8、將人力資源培訓(xùn)與開發(fā)提至公司的戰(zhàn)略高度,高度重視培訓(xùn)與開發(fā)的決策分析,注重培訓(xùn)內(nèi)容的實用化、本公司化,落實培訓(xùn)與開發(fā)的組織管理。

項目計劃 篇2

  【商業(yè)計劃書

  商業(yè)計劃書(Business Plan),是公司、企業(yè)或項目單位為了達(dá)到招商融資和其它發(fā)展目標(biāo)之目的,在經(jīng)過前期對項目科學(xué)地調(diào)研、分析、搜集與整理有關(guān)資料的基礎(chǔ)上,根據(jù)一定的格式和內(nèi)容的具體要求而編輯整理的一個向讀者全面展示公司和項目目前狀況、未來發(fā)展?jié)摿Φ臅娌牧稀I虡I(yè)計劃書是一份全方位描述企業(yè)發(fā)展的文件,是企業(yè)經(jīng)營者素質(zhì)的體現(xiàn),是企業(yè)擁有良好融資能力、實現(xiàn)跨越式發(fā)展的重要條件之一。完備的商業(yè)計劃書,不僅是企業(yè)能否成功融資的'關(guān)鍵因素,同時也是企業(yè)發(fā)展的核心管理工具。

  【無人機(jī)項目商業(yè)計劃書價值體現(xiàn)】

  《無人機(jī)項目商業(yè)計劃書》基于產(chǎn)品分析、把握行業(yè)市場現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢、綜合研究國家法律法規(guī)、宏觀政策、產(chǎn)業(yè)中長期規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策及地方政策、項目團(tuán)隊優(yōu)勢等基本內(nèi)容,著力呈現(xiàn)項目主體現(xiàn)狀、發(fā)展定位、發(fā)展遠(yuǎn)景和使命、發(fā)展戰(zhàn)略、商業(yè)運作模式、發(fā)展前景等,深度透析項目的競爭優(yōu)勢、盈利能力、生存能力、發(fā)展?jié)摿Φ龋畲笙薅鹊伢w現(xiàn)項目的價值:

  ——作為項目運作主體的溝通工具。《無人機(jī)項目商業(yè)計劃書》著力體現(xiàn)企業(yè)的價值,有效吸引投資、信貸、員工、戰(zhàn)略合作伙伴,包括政府在內(nèi)的其他利益相關(guān)者;

  ——作為項目運作主體的管理工具!稛o人機(jī)項目商業(yè)計劃書》可視為項目運作主體的計劃工具,引導(dǎo)公司走過發(fā)展的不同階段,規(guī)劃具有戰(zhàn)略性、全局性、長期性;

  ——作為項目運作的行動指導(dǎo)工具。《無人機(jī)項目商業(yè)計劃書》內(nèi)容涉及到項目運作的方方面面,能夠全程指導(dǎo)項目開展工作。

  【無人機(jī)項目商業(yè)計劃書質(zhì)量保障】

  我們具備撰寫高質(zhì)量商業(yè)計劃書的能力和資質(zhì)要求:運通科學(xué)高效的溝通技巧,快速全面了解您的需求;我們具有多名8年以上經(jīng)驗高級產(chǎn)業(yè)分析師,他們熟悉各行業(yè)的市場需求、供給、政策、技術(shù)、企業(yè)、投資、行業(yè)管理的現(xiàn)狀和未來發(fā)展趨勢,這種專業(yè)知識能從更高的角度,提供更為全面深入可信的信息;我們具有中國經(jīng)濟(jì)報告課題組強(qiáng)大專家顧問團(tuán)隊,從國家層面解讀各種政策及法律法規(guī);另外我們所具有的金融和財務(wù)知識對高質(zhì)量商業(yè)計劃書的制定也具有同等重要性。

  圖:商業(yè)計劃書撰寫流程

  我們的商業(yè)計劃書撰寫團(tuán)隊均來自政府部門、科研高校、行業(yè)協(xié)會等權(quán)威機(jī)構(gòu),團(tuán)隊成員多數(shù)具有投融資經(jīng)歷、創(chuàng)業(yè)及公司運營經(jīng)驗,能夠有效地為客戶提供高質(zhì)量的商業(yè)計劃書,保證您達(dá)到項目融資、項目商業(yè)化運作的目的。

  【無人機(jī)項目商業(yè)計劃書目錄】

  第一部分 摘要

  一. 公司概況描述

  二. 公司的宗旨和目標(biāo)

  三. 公司目前股權(quán)結(jié)構(gòu)

  四. 已投入的資金及用途

  五. 公司目前主要產(chǎn)品或服務(wù)介紹

  六. 市場概況和營銷策略

  七. 主要業(yè)務(wù)部門及業(yè)績簡介

  八. 核心經(jīng)營團(tuán)隊

  九. 公司優(yōu)勢說明

  十. 目前公司為實現(xiàn)目標(biāo)的增資需求:原因、數(shù)量、方式、用途、償還

  十一. 融資方案(資金籌措及投資方式及退出方案)

  十二. 財務(wù)分析

  1. 財務(wù)歷史數(shù)據(jù)

  2. 財務(wù)預(yù)計

  3. 資產(chǎn)負(fù)債情況

  第二部分 綜述 第一章 公司介紹

  一.公司的宗旨

  二.公司簡介資料

  三.各部門職能和經(jīng)營目標(biāo)

  四.公司管理

  1. 董事會

  2. 經(jīng)營團(tuán)隊

  3. 外部支持

  第二章 技術(shù)與產(chǎn)品

  一.技術(shù)描述及技術(shù)持有

  二.產(chǎn)品狀況

  1. 主要產(chǎn)品目錄

  2. 產(chǎn)品特性

  3. 正在開發(fā)/待開發(fā)產(chǎn)品簡介

  4. 研發(fā)計劃及時間表

  5. 知識產(chǎn)權(quán)策略

  6. 無形資產(chǎn)

  三.產(chǎn)品生產(chǎn)

  1.資源及原材料供應(yīng)

  2.現(xiàn)有生產(chǎn)條件和生產(chǎn)能力

  3.?dāng)U建設(shè)施、要求及成本,擴(kuò)建后生產(chǎn)能力

  4.原有主要設(shè)備及需添置設(shè)備

  5.產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)檢和生產(chǎn)成本控制

  6.包裝與儲運

  第三章 市場分析

  一.市場規(guī)模、市場結(jié)構(gòu)與劃分

  二.目標(biāo)市場的設(shè)定

  三.產(chǎn)品消費群體、消費方式、消費習(xí)慣及影響市場的主要因素分析

  四.目前公司產(chǎn)品市場狀況,產(chǎn)品所處市場發(fā)展階段(空白/新開發(fā)/高成長/成熟/飽和) 產(chǎn) 品排名及品牌狀況

  五.市場趨勢預(yù)測和市場機(jī)會

  六.行業(yè)政策

  第四章 競爭分析

  一 .有無行業(yè)壟斷

  二.從市場細(xì)分看競爭者市場份額

  三.主要競爭對手情況:公司實力、產(chǎn)品情況

  四.潛在競爭對手情況和市場變化分析

  五.公司產(chǎn)品競爭優(yōu)勢

  第五章 市場營銷

  一.概述營銷計劃

  二.銷售政策的制定

  三.銷售渠道、方式、行銷環(huán)節(jié)和售后服務(wù)

  四.主要業(yè)務(wù)關(guān)系狀況

  五.銷售隊伍情況及銷售福利分配政策

  六.促銷和市場滲透

  1. 主要促銷方式

  2. 廣告/公關(guān)策略、媒體評估

  七.產(chǎn)品價格方案

  1 . 定價依據(jù)和價格結(jié)構(gòu)

  2. 影響價格變化的因素和對策

  八. 銷售資料統(tǒng)計和銷售紀(jì)錄方式,銷售周期的計算。

  九. 市場開發(fā)規(guī)劃,銷售目標(biāo)

  第六章 投資說明

  一.資金需求說明(用量/期限)

  二.資金使用計劃及進(jìn)度

  三.投資形式(貸款/利率/利率支付條件/轉(zhuǎn)股-普通股、優(yōu)先股、任股權(quán)/對應(yīng)價格等)

  四.資本結(jié)構(gòu)

  五.回報/償還計劃

  六.資本原負(fù)債結(jié)構(gòu)說明

  七.投資抵押

  八.投資擔(dān)保

  九.吸納投資后股權(quán)結(jié)構(gòu)

  十.股權(quán)成本

  十一.投資者介入公司管理之程度說明

  十二.報告

  十三.雜費支付

  第七章 投資報酬與退出

  一.股票上市

  二.股權(quán)轉(zhuǎn)讓

  三.股權(quán)回購

  四.股利

  第八章 風(fēng)險分析

  一.資源風(fēng)險

  二.市場不確定性風(fēng)險

  三.研發(fā)風(fēng)險

  四.生產(chǎn)不確定性風(fēng)險

  五.成本控制風(fēng)險

  六.競爭風(fēng)險

  七.政策風(fēng)險

  八.財務(wù)風(fēng)險

  九.管理風(fēng)險

  十.破產(chǎn)風(fēng)險

  第九章 管理

  一.公司組織結(jié)構(gòu)

  二.管理制度及勞動合同

  三.人事計劃

  四.薪資、福利方案

  五.股權(quán)分配和認(rèn)股計劃

  第十章 財務(wù)分析

  一.財務(wù)分析說明

  二.財務(wù)數(shù)據(jù)預(yù)測

  1 . 銷售收入明細(xì)表

  2. 成本費用明細(xì)表

  3. 薪金水平明細(xì)表

  4. 固定資產(chǎn)明細(xì)表

  5. 資產(chǎn)負(fù)債表

  6. 利潤及利潤分配明細(xì)表

  7. 現(xiàn)金流量表

  8. 財務(wù)指標(biāo)分析

項目計劃 篇3

  根據(jù)市扶貧和移民工作局《關(guān)于對20xx年市級整村推進(jìn)扶貧新村實施方案的批復(fù)》文件精神及你鎮(zhèn)上報的'扶貧新村實施方案,現(xiàn)下達(dá)你鎮(zhèn)20xx年市級整村推進(jìn)扶貧新村項目資金計劃,并批復(fù)如下:

  一、突出建設(shè)重點

  按照實施方案,結(jié)合扶貧新村實際,突出重點,把有限資金用好、用實,任何單位和個人不得擅自調(diào)整實施方案,如確需調(diào)整的必須按程序報批。

  二、落實扶貧“首扶制度”

  堅持貧困優(yōu)先的原則,全面貫徹落實扶貧“首扶制度”切實做到“應(yīng)扶盡扶”。在資金安排上重點向貧困對象傾斜,對貧困戶首扶補(bǔ)助不低于5000元,切實幫助貧困對象改善生產(chǎn)生活條件,實現(xiàn)脫貧目標(biāo)。

  三、強(qiáng)化扶貧資金管理

  切實加強(qiáng)資金管理,確保專款專用,定期不定期開展檢查、跟蹤和監(jiān)督,提高項目質(zhì)量和資金使用效益。

  四、堅持項目資金公告公示制度

  項目實施單位要在項目實施地醒目位置將公示事項、項目資金安排、規(guī)定及要求等情況進(jìn)行事前、事后張榜公示公告,接受群眾和社會的監(jiān)督。

  五、按時完成項目實施和資金報賬

  各鄉(xiāng)鎮(zhèn)按照實施方案盡快組織項目實施,并于20xx年6月底前,完成扶貧資金項目實施和自查,并及時報賬。

項目計劃 篇4

  6.1 價格策略: (銷售成本的構(gòu)成, 銷售價格制訂依據(jù)和折扣政策)

  6.2 行銷策略:( 請說明在建立銷售網(wǎng)絡(luò)、銷售渠道、廣告促銷、設(shè)立代理商、分銷商和售后服務(wù)方面的策略與實施辦法)

  6.3激勵機(jī)制:(說明建立一支素質(zhì)良好的銷售隊伍的'策略與辦法, 對銷售人員采取什么樣的激勵和約束機(jī)制)

項目計劃 篇5

  第一章 項目概述

  1.1 項目名稱

  年產(chǎn)1噸脫水蔬菜項目

  1.2 項目建設(shè)地點

  1.3 項目建設(shè)單位

  1.4 項目概述

  **地處山東半島中部,東臨青島、煙臺,西接淄博、東營,南連臨沂、日照市,北瀕渤海、萊州灣,總面積1.58萬平方公里。該市轄4區(qū)、2縣、6市,總?cè)丝?46萬。該市農(nóng)業(yè)發(fā)達(dá)。所轄壽光市是冬暖式塑料大棚的發(fā)源地,蔬菜生產(chǎn)已不分季節(jié),所產(chǎn)蔬菜品種多、質(zhì)量好。批發(fā)市場年蔬菜流通量3億公斤以上,為全國十大專業(yè)批發(fā)市場之一。有國務(wù)院設(shè)置的綠色通道直達(dá)北京。為提高蔬菜加工水平和科技含量,創(chuàng)出一批有較強(qiáng)出口競爭力的名牌產(chǎn)品、增加花色品種,提高蔬菜的附加值,山東省 *******提出了年產(chǎn)1噸脫水蔬菜加工項目,該項目建成后,預(yù)計固定資產(chǎn)投資49萬元;年加工各類脫水蔬菜1噸;銷售收入86萬元;;年利潤261萬元;投資回收期為3.3年。

  第二章 項目背景及必要性

  2.1 項目背景

  **是一家農(nóng)副產(chǎn)品綜合加工企業(yè),廠區(qū)占地面積2133平方米,現(xiàn)有廠房建筑面積2萬平方米,固定資產(chǎn)15萬元,現(xiàn)有員工5人,是 ***龍頭企業(yè),山東省 ***重點培育的十佳農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)之一,主要生產(chǎn)經(jīng)營范圍為肉制品、水產(chǎn)、蔬菜加工、冷凍、貯存銷售等三大系列1多個品種,產(chǎn)品遠(yuǎn)銷日本、韓國、美國及歐洲、東南亞等國家和地區(qū)。

  2.2 項目的必要性

  我國加入世界貿(mào)易組織后,農(nóng)業(yè)發(fā)展面臨更加激烈的市場競爭。當(dāng)今農(nóng)業(yè)的國際競爭已經(jīng)不是單項產(chǎn)品、單個生產(chǎn)者之間的競爭,而是包括農(nóng)產(chǎn)品價格、質(zhì)量、品牌和農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體、經(jīng)營方式在內(nèi)的整個產(chǎn)業(yè)體系的綜合競爭。為增強(qiáng)我市農(nóng)業(yè)的國際競爭力,根本在于提高農(nóng)產(chǎn)品的質(zhì)量、檔次和衛(wèi)生安全水平,提高農(nóng)戶的專業(yè)化、組織化程度,提高農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的效率。發(fā)展農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營,培育一批有競爭力的市場主體,靠他們帶動農(nóng)戶與國際市場接軌,實行專業(yè)化、標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn),可以充分發(fā)揮農(nóng)戶家庭經(jīng)營生產(chǎn)成本低的優(yōu)勢,盡快擴(kuò)大我市優(yōu)勢農(nóng)產(chǎn)品的生產(chǎn)規(guī)模,提高精深加工水平和科技含量,創(chuàng)出一批有較強(qiáng)出口競爭力的名牌產(chǎn)品。

  脫水蔬菜加工容易操作,見效快,經(jīng)濟(jì)效益高。加工系列產(chǎn)品深受日本、韓國、美國及加拿大等國客戶青睞,產(chǎn)品暢銷,有極大的市場潛力和廣闊的市場發(fā)展空間。國內(nèi)方便食品廠家對脫水蔬菜的需求量也不斷增加,以特種蔬菜為原料的脫水蔬菜加工業(yè)正在興起,隨著城鄉(xiāng)人民消費向系列化、方便化、營養(yǎng)化方面發(fā)展,脫水蔬菜市場前景非常好。為滿足國內(nèi)外市場對脫水蔬菜的需求,發(fā)展脫水蔬菜生產(chǎn)是非常必要的。

  據(jù)估計僅壽光市果蔬總產(chǎn)量就超過1萬噸以上,如此多的果蔬產(chǎn)量靠傳統(tǒng)品種很難滿足市場多樣化的要求,發(fā)展脫水蔬菜生產(chǎn)在增加花色品種的同時,也可以緩解旺季鮮菜生產(chǎn)過剩的問題,減少菜農(nóng)的損失。

  第三章 市場前景分析

  蔬菜產(chǎn)業(yè)是近年來我國農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的一個重要增長點。據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計,24年全國蔬菜產(chǎn)量達(dá)到54927萬噸,比23年增長1.7%。25年上半年我國蔬菜批發(fā)價格總體水平略高于去年同期,蔬菜出口繼續(xù)保持穩(wěn)定增長態(tài)勢。預(yù)計25年我國蔬菜產(chǎn)量將繼續(xù)穩(wěn)步增長。據(jù)海關(guān)統(tǒng)計,上半年,我國出口蔬菜(含鮮冷凍蔬菜、加工保藏蔬菜和干蔬菜,下同)32.73萬噸,同比增長21.73%,出口創(chuàng)匯金額2.59億美元,同比增長21.67%。上半年,干蔬菜出口17.14萬噸,同比增長2.9%,占蔬菜出口總量的5.3%,出口創(chuàng)匯4億美元,同比增長2.1%,占蔬菜出口金額的19.4%,市場前景很好。

  山東、福建、浙江、新疆、廣東是我國蔬菜出口的主要省區(qū)。1-6月,上述五省區(qū)蔬菜出口金額分別為6.45億美元、4.7億美元、1.47億美元、1.44億美元和1.16億美元,同比增長24.49%、17.95%、8.86%、15.8%和1.1%,由此看出山東省的`蔬菜出口優(yōu)勢。

  日本仍是我國蔬菜出口最主要的貿(mào)易伙伴,但今年以來我國對美國、韓國和馬來西亞的蔬菜出口增長迅速。1-6月,對日本出口86.17萬噸,同比增長2.96%,創(chuàng)匯7.76億美元,同比增加14.16%;對美國出口16.99萬噸,同比增長1.58%,創(chuàng)匯1.66億美元,同比增長7.42%;對韓國出口27.26萬噸,同比增長34.12%,創(chuàng)匯1.25億美元,同比增長17%;對馬來西亞出口22.48萬噸,同比增長25.41%,創(chuàng)匯1.7億美元,同比增長39.12%;1-6月蔬菜輸港24.66萬噸,同比下降9.91%,貨值.92億美元,同比增長1.6%。我國出口東盟的蔬菜數(shù)量以及出口金額與去年同期相比呈量價齊增趨勢。

  蔬菜是技術(shù)和勞動復(fù)合密集型產(chǎn)業(yè),我國勞動力便宜,生產(chǎn)成本低。勞動力價格是發(fā)達(dá)國家的1/6~1/2,產(chǎn)品價格是發(fā)達(dá)國家的1/5~1/8。參與世界競爭回旋余地也大。

  由此出來發(fā)展脫水蔬菜生產(chǎn)具有廣闊的前景。

  第四章 項目建設(shè)條件

  4.1 建設(shè)地點

  年產(chǎn)1噸脫水蔬菜加工項目建在 **********,地處蔬菜生產(chǎn)基地。原料有保障。

  4.2 自然概況

  ***自然氣候條件良好,適宜農(nóng)業(yè)發(fā)展。 ***是典型的暖溫帶季風(fēng)型半濕潤大陸型氣候,四季分明,雨熱同季。全市年平均氣溫12.3℃,常年平均降水量為655.8毫米。其中夏季占63.5%,年日照總時數(shù)25-28小時,年平均風(fēng)速3.3米/秒,年平均絕對濕度11.9百帕,相對濕度67%,無霜期185-2天。

  濰坊農(nóng)業(yè)條件良好,資源豐富。全市地勢南高北低,山丘、平原和沿海灘涂分別占總面積的36.6%、4.8%和22.6%,海岸線長113公里,F(xiàn)有耕地面積695千公頃,自南向北分布著棕壤土、褐土、潮土、黑土和鹽土5大類;林地面積319.8千公頃,森林覆蓋率為23%。適宜果蔬生產(chǎn)。

  4.4 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)條件

  ***交通、通訊十分便利。境內(nèi)膠濟(jì)鐵路橫貫東西,濟(jì)青高速公路、濰萊高速公路、東青高速公路均通過濰坊。公路通車?yán)锍?436公里,實現(xiàn)了市縣一級公路連接,縣縣二級公路連接。擁有鐵路285公里。北鄰沿,F(xiàn)有港口3 處,年吞吐能力135萬噸。濰坊港2 個5噸級泊位投入使用。濰坊機(jī)場一期工程投入運行。郵電通訊設(shè)施日益現(xiàn)代化,市縣鄉(xiāng)村全部實現(xiàn)了電話通訊程控化,12 個縣市區(qū)全部建成開通了信息港。建成了功能齊全的基礎(chǔ)設(shè)施,增強(qiáng)了城市的綜合服務(wù)功能,基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)條件非常優(yōu)越。為果蔬生產(chǎn)、加工創(chuàng)造了條件。

  建設(shè)地點基礎(chǔ)設(shè)施齊全,供水、供電、通訊有保障。

  4.5 項目實施的有利條件

  4.5.1 政府政策支持和農(nóng)戶參與情況

  ***政府支持農(nóng)產(chǎn)品深加工企業(yè)的發(fā)展。對年產(chǎn)1噸脫水蔬菜加工項目提供政策服務(wù)和資金支持。

  蔬菜銷售收入是 ***農(nóng)民的重要收入來源,年產(chǎn)1噸脫水蔬菜加工項目實施后公司通過定單形式與菜農(nóng)建立起聯(lián)系,菜農(nóng)收入得到保證,使公司和菜農(nóng)雙獲利,達(dá)到雙贏的結(jié)果。

  4.5.2 科技資源優(yōu)勢

  ***科技資源優(yōu)勢明顯,輻射帶動能力強(qiáng)。近年來,針對廣大農(nóng)民科技素質(zhì)低,組織化程度低的現(xiàn)象,市政府、市婦聯(lián)、市農(nóng)業(yè)局積極組織了各類培訓(xùn)班,到目前,全市已有11多萬農(nóng)民獲得了綠色證書,6萬多農(nóng)民獲得了技術(shù)職稱,近1萬農(nóng)民上了網(wǎng),鄉(xiāng)鎮(zhèn)鎮(zhèn)長、副鎮(zhèn)長、農(nóng)技、蔬菜站站長基本輪訓(xùn)一遍。為蔬菜生產(chǎn)、加工提供了科技保障。

  4.5.3 市場優(yōu)勢

  ***所轄壽光市蔬菜批發(fā)市場年蔬菜流通量3億公斤以上,為全國十大專業(yè)批發(fā)市場之一。蔬菜由壽光市銷往全國各地。市場優(yōu)勢明顯。

  第五章 項目建設(shè)內(nèi)容

  5.1 建設(shè)年限

  26年1月至26年12月

  5.2 生產(chǎn)技術(shù)方案

  脫水蔬菜又稱復(fù)水菜,是利用人工加熱脫去大部分水份而制成的一種干菜,食用前只要將其侵入水中即可復(fù)原,并保留鮮菜原有的色澤、風(fēng)味及營養(yǎng)成分。而脫水蔬菜克服了鮮菜不易運輸和貯藏等致命弱點,所以加工脫水蔬菜即可緩解旺季蔬菜銷售壓力,又可使人們在淡季吃到合理價位的蔬菜。

  脫水蔬菜是對新鮮蔬菜進(jìn)行快速脫水干燥,使蔬菜的含水率迅速降低,而蔬菜中的各種維生素、營養(yǎng)成分等損失很小的一種加工方法?焖俑稍锖蟮拿撍卟耍趾恳话銥6%一8%,有利于長期貯存和遠(yuǎn)距離運輸。脫水蔬菜具有良好的復(fù)水性,復(fù)水速度快,且復(fù)水后能基本保持蔬菜原有的風(fēng)味和營養(yǎng)成分。脫水蔬菜可以直接加入方便食品中,也可再加工后作為調(diào)味品加入食品中,還可以作為進(jìn)一步深加工的原料。因此,脫水蔬菜在國內(nèi)外食品市場上有著廣闊的發(fā)展前景。

  近年來,我國自行研制的一些脫水蔬菜生產(chǎn)設(shè)備,應(yīng)用效果好,投資小、成本低,受到了用戶的好評。

  1. 蔬菜品種

  脫水蔬菜的品種很多,主要有白菜、菠菜、香菜、黃瓜、芹菜、大蒜、蔥、生姜、刀豆、豆角、辣椒、胡蘿卜、蘿卜、馬鈴薯、食用菌等等。這些品種,根據(jù)產(chǎn)地與季節(jié)的不同,加工期有些調(diào)整。其中胡蘿卜、馬鈴薯貯存容易,可冬季加工,而一般新鮮蔬菜不用存儲,即可及時加工生產(chǎn)。安排得當(dāng),一年生產(chǎn)可達(dá)3天左右。

  2. 生產(chǎn)工藝

  由于蔬菜的品種不同,脫水蔬菜的生產(chǎn)過程不是完全相同的,其主要生產(chǎn)過程為:

  選料修整清洗切制漂燙甩干干燥整理計量包裝。

  脫水蔬菜生產(chǎn)過程中,最主要的生產(chǎn)環(huán)節(jié)是干燥和前處理,而關(guān)鍵環(huán)節(jié)又是干燥。

  (l)選料:選擇肉質(zhì)較厚,組織致密,粗纖維少的新鮮飽滿蔬菜,如豆角、黃瓜、青辣椒、蘿卜、馬鈴薯、食用菌等,這類蔬菜都可用來加工脫水蔬菜。

  (2)修整:將選好的原料去籽瓤及柄、葉,用清水沖洗后,放在沒有太陽直射的地方晾干。由于不同的蔬菜其外表形狀、物理特性、化學(xué)特性各異,機(jī)械完成較困難,因此該工序一般用手工操作。

  (3)洗切:洗,就是洗去蔬菜表面的泥土。帶土量小的品種要用水槽清洗,帶土量大的品種可用清洗機(jī)清洗。切,就是把蔬菜切制成需要的形狀、尺寸。根據(jù)要求可選不同的切菜機(jī)來完成切制作業(yè),例如蘿卜、馬鈴薯、洋蔥等根莖菜類可切成片狀、丁狀或條狀,其余的蔬菜應(yīng)分類捆把,做到整齊一致,便于漂燙。馬鈴薯及胡蘿卜等還要去除表皮,方法是:用質(zhì)量分?jǐn)?shù)為l%一2%的氫氧化鈉沸水處理5min一1min即可。

  (4)漂燙:漂燙是根據(jù)品種和生產(chǎn)工藝的不同要求,對切制好的蔬菜進(jìn)行漂燙、護(hù)色等加工處理?捎脵C(jī)械進(jìn)行自動處理,也可在水槽中用手工操作。漂燙時間依據(jù)原料種類嚴(yán)格控制,以菜葉變透亮或原料略軟為宜。漂燙過度,養(yǎng)分損失大,復(fù)水能力下降。漂燙不到位,脫水保鮮有困難。燙好的蔬菜出鍋后應(yīng)立即放入冷水中浸漬冷卻。

  (5)甩干:用機(jī)械的方法將漂燙好的蔬菜在高速旋轉(zhuǎn)的離心力作用下,甩掉蔬菜表面的游離水。一般選用離心機(jī)作業(yè)。

  (6)烘干:就是降低蔬菜的含水量,使新鮮蔬菜成為干制品。烘干時,將物料均勻地攤放在烘盤或輸送網(wǎng)帶上,溫度控制在32℃一42℃,如果采用廂式干燥機(jī),則應(yīng)對烘盤內(nèi)的物料適時翻動,一般經(jīng)過11h一16h后,當(dāng)蔬菜體內(nèi)水分含量降至1%以下時,可在蔬菜表面上均勻地噴灑.1%的山梨酸等防腐防霉保鮮劑,噴完后即可封閉。

  (7)封閉:將烘干的蔬菜放進(jìn)密閉的大柜(箱)中密封暫存1h左右,目的是使干制的蔬菜含水量保持均勻一致。

  (8)分裝:分裝前應(yīng)對干燥后的蔬菜進(jìn)行整理分級,包裝可選用一些清選分級設(shè)備,也可用手工操作。計量包裝按要求的規(guī)格和方法進(jìn)行,每5g為一小袋,5kg為一大袋,并注明商標(biāo)、質(zhì)量、名稱、出廠日期等。

  3. 加工設(shè)備

  主要生產(chǎn)設(shè)備:清洗機(jī)、多切機(jī)、夾層鍋、離心機(jī)、干燥機(jī)、包裝機(jī)等。

  5.3 建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容

  1、建設(shè)規(guī)模

  年產(chǎn)1噸各類品種的脫水蔬菜

  2、建設(shè)內(nèi)容

  項目占地面積2133平方米,建筑面積15平方米,購置去皮機(jī)、清洗機(jī)、切粒機(jī)、干燥機(jī)等設(shè)備2臺(套),購置鍋爐、變壓器、貨車等輔助設(shè)施。

  第六章 項目組織形式

  6.1 組織形式

  本項目經(jīng)營采用公司+農(nóng)戶的形式。公司以龍頭作用帶動農(nóng)戶與國際市場接軌。

  6.2 機(jī)構(gòu)設(shè)置及職能

  本項目管理采用有限責(zé)任公司制的企業(yè)化管理,公司下設(shè):銷售部、加工車間、財務(wù)部、質(zhì)檢部、綜合辦公室五個部門。

  6.3 企業(yè)定員

  本項目建成后,需要46人。

  組織結(jié)構(gòu)圖(略)

  第七章 投資估算與資金籌措

  7.1 投資估算依據(jù)

  1、項目建設(shè)方案及相關(guān)資料;

  2、現(xiàn)行行業(yè)估算指標(biāo);

  3、設(shè)備價格按現(xiàn)行價格計取;

  4、設(shè)備運安費以設(shè)備價格的3-5%計取。

  7.2 投資估算

  本項目新增固定資產(chǎn)投資49萬元。

  見總投資估算表及單位工程投資估算表(表7-1)(表7-2) (表7-3)

  固定資產(chǎn)投資估算表(表7-1)

  單位:萬元

  序號 工程及費用名稱 估算價值

  建筑工程 設(shè)備及安裝工程 其他費用 合計

  一 土建工程 245 245

  二 設(shè)備購置安裝費 117.6 117.6

  三 征地費及場地理 15 15

  四 技術(shù)費用

  2 2

  五 申報、設(shè)計費 5 5

  六 其它固定資產(chǎn) 2 2

  七 籌建費 15 15

  八 預(yù)備費 52 52

  九 總投資合計

  245 117.6 127 489.6

  土建及其它費用估算表(7-2)

  單位:萬元

  序號 設(shè)備名稱 單位臺(套) 數(shù)量 估算價值

  單價 合價

  設(shè)備價 設(shè)備價 運安費 合計

  1 去皮機(jī) 臺 2 2 4 .2 4.2

  2 清洗機(jī) 臺 2 1.5 3 .15 3.15

  3 切粒機(jī) 臺 2 3 6 .3 6.3

  4 干燥機(jī) 臺 1 3 3 1.5 31.5

  5 包裝機(jī) 臺 2 2 4 .2 4.2

  6 鍋爐 臺 1 5 5 .25 5.25

  7 變壓器 套 1 1 1 .5 1.5

  8 其他設(shè)備 臺 套 5 5 2.5 52.5

  土建及其它費用估算表(7-3)

  單位:萬元

  序號 建、構(gòu)筑物名稱 單位 工程量 單 價(元) 費用合計(萬元)

  1 生產(chǎn)車間 平方米 8 1375 11

  2 辦公室 平方米 2 1375 27.5

  3 鍋爐室 平方米 1 1375 13.75

  4 變壓器室 平方米 1 1375 13.75

  5 庫房 平方米 3 1 3

  6 貨車等其他工程設(shè)施 5

  7 合計 15 245

  7.3 項目資金籌措方案

  本項目總投資49萬元; 資金來源企業(yè)自籌。

  第八章 經(jīng)濟(jì)效益評價

  8.1經(jīng)濟(jì)效益分析

  8.1.1編制依據(jù)

  ⑴國家計劃委員會、建設(shè)部頒布的《建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)》93年版。

  ⑵專業(yè)設(shè)計提供的有關(guān)資料及數(shù)據(jù)。

 、窃撈髽I(yè)提供的基礎(chǔ)資料及數(shù)據(jù)。

  8.1.2基礎(chǔ)數(shù)據(jù)

  ⑴產(chǎn)量、生產(chǎn)負(fù)荷

  本項目建成后,年生產(chǎn)脫水蔬菜1噸,預(yù)計各類鮮菜用量8噸。項目建設(shè)期為1年,第二年生產(chǎn)負(fù)荷達(dá)到9%,第三年達(dá)產(chǎn)。

 、祈椖坑嬎闫

  效益預(yù)測和評價按11年計算。

  ⑶項目固定資產(chǎn)投資

  本項目土建及其它費用投資245萬元、設(shè)備及安裝工程投資117.6萬元、新增無形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)55萬元、固定資產(chǎn)其他費用2萬元、預(yù)備費52萬元、固定資產(chǎn)投資49萬元

  ⑷基本折舊與攤銷費用

  固定資產(chǎn)折舊采用綜合折舊按平均年限法計算,折舊年限為1年,固定資產(chǎn)余值按5%計算。經(jīng)測算年提取綜合折舊費4萬元。詳見輔助報表3 固定資產(chǎn)折舊估算表。

  本項目沒有形成固定資產(chǎn)的無形及遞延資產(chǎn)原值為55萬元,無形資產(chǎn)按1年攤銷,遞延資產(chǎn)按5年攤銷,年合計攤銷額為6萬元。詳見輔助報表4無形及遞延資產(chǎn)攤銷估算表。

 、啥惤鸺案郊

  按國家現(xiàn)行財稅規(guī)定計算增殖稅,城市維護(hù)稅為增殖稅的7%,教育附加費占增殖稅的3%。詳見輔助報表6銷售收入和銷售稅金及附加估算表。

  8.1.3 總成本費用估算

  (1)工資及福利費

  根據(jù)項目生產(chǎn)要求,需要人員46人,人員工資按人均月工資996元計算,年工資及附加費總計55萬元。詳輔助報表5 總成本費用預(yù)測表。

  (2)水電費

  年需燃料和動力費31萬元。

  (3)銷售費用

  銷售費用按銷售收入的5%估算,年需43萬元。

  (4)管理費用

  參考了該企業(yè)目前實際發(fā)生的管理費用,按銷售收入的2%提取,年需2萬元。

  經(jīng)計算年總成本費用518萬元,經(jīng)營成本467萬元。

  8.2 銷售收入與盈利預(yù)測

  8.2.1銷售收入

  脫水蔬菜綜合銷售價格定為86元/噸,年銷售收入86萬元。

  8.2.2稅金及附加費

  本項目年增值稅77萬元,城建維護(hù)稅5萬元,教育費附加2萬元。

  8.2.3 利潤及所得稅

  項目建成后,正常年可新增利潤261萬元,年上繳所得稅86萬元。詳見基本報表2 損益預(yù)測表

  8.3 項目投資評價

  (1)投資利潤率42%

  (2)投資利稅率56%

  (3)內(nèi)部收益率

  經(jīng)計算項目全部投資所得稅前內(nèi)部收益率為31%;所得稅后為2%,均高于行業(yè)1%的指標(biāo),說明項目經(jīng)濟(jì)上可行,并且有較好的經(jīng)濟(jì)效益。

  (4)凈現(xiàn)值

  經(jīng)計算全部投資所得稅前財務(wù)凈現(xiàn)值(I=1%)為1813萬元;所得稅后349萬元。

  (5)投資回收期

  經(jīng)計算全部投資所得稅前投資回收期為3.5年;所得稅后4.3年。此項指標(biāo)均低于行業(yè)投資評價標(biāo)準(zhǔn)。說明項目經(jīng)濟(jì)上可行。兩項指標(biāo)均包括建設(shè)期1年。

  8.4 抗風(fēng)險能力

  8.4.1 盈虧平衡分析

  盈虧平衡生產(chǎn)能力利用率計算

  基本數(shù)據(jù):

  年固定成本:171萬元

  年可變成本:352萬元

  年銷售收入:86萬元

  年銷售稅金:81萬元

  脫水蔬菜產(chǎn)量:1噸

  171

  生產(chǎn)能力利用率(盈虧平衡點)=--------------1%

  86-352-81=4%

  盈利區(qū)=1-4%=6%

  盈虧平衡點栽植面積=1.4=4噸

  以上計算說明,當(dāng)脫水蔬菜產(chǎn)量4噸時,項目實現(xiàn)盈虧平衡,當(dāng)少于4噸時,項目出現(xiàn)虧損。當(dāng)高于4噸時項目開始盈利。項目有6%的盈利區(qū),說明項目有一定的抗風(fēng)險能力,詳見盈虧平衡圖。

  8.4.1 敏感性分析

  從敏感性分析中可以看出,可變成本,固定資產(chǎn)投資變化對內(nèi)部收益率的影響不顯著。當(dāng)銷售收入減少15%時,項目的內(nèi)部收益率為-2%,比項目既定銷售收入的內(nèi)部收益率2%下降22個百分點。因此脫水蔬菜銷售收入變化是該項目的敏感因素,應(yīng)加以注意,但就目前所定銷售價格而言,還有較大的上漲空間,因此本項目有一定的抗風(fēng)險能力、

  綜上所述,本項目經(jīng)濟(jì)可行,并且具有很好的經(jīng)濟(jì)效益。

  第九章 社會效益分析

  年產(chǎn)1噸脫水蔬菜加工項目建成后,增加了蔬菜的附加值。適應(yīng)了市場的需求。生產(chǎn)脫水蔬菜便于食用、儲藏和運輸,出口創(chuàng)匯和滿足人民生活的需要,通過脫水蔬菜加工可激發(fā)農(nóng)民種植蔬菜的積極性,使農(nóng)民增收,發(fā)展農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營,對培育有競爭力的市場主體,帶動農(nóng)戶與國際市場接軌,實行專業(yè)化、標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)有重要意義,有較好的社會效益,并且可增加就業(yè)機(jī)會,對構(gòu)建和協(xié)社會發(fā)揮積極的作用。

項目計劃 篇6

  一、摘要

  隨著市場經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展,商品專項類別的不斷分化,在xxx市區(qū),超市、大型購物商場已存在40家以上,他們的賣場都是針對于小商品的消費群體。有限的市場購物需求在逐漸飽和,有許多的傳統(tǒng)商家意圖從中分一杯羹而無從下手。那么,投資者就要轉(zhuǎn)變投資的方向,從“全面”向“專業(yè)”方向發(fā)展。

  投資見議及商業(yè)模式

  我的投資見議是通過貴商場的商譽(yù),在xxx建立一個大型的、專業(yè)的、高中低檔并存的床上用品商場,消費對象是對家紡有需求的各個階層、各個消費段的消費者。通過我20xx—20xx年的學(xué)習(xí)與考查,在xxx市,大型的、專業(yè)的、高中低檔并存的床上用品商場還是一項市場空白,20xx年,家紡市場已經(jīng)開始在xxx悄然升起,在本地幾個主要干道,各大廠家已經(jīng)開設(shè)5個家紡專賣店,因此家紡廣場項目的建設(shè),肯定是會獲得成功的一個項目。

  二、項目背景及可行性分析

  1、市場空白優(yōu)勢

  現(xiàn)在從全國范圍來看,在其它省市,如北京、上海、河南,家紡市場已趨漸成熟,各大廠家仍然采取的是代理經(jīng)銷模式,通過代理商、經(jīng)銷商的銷售渠道,迅速占領(lǐng)市場。有實力的商業(yè)企業(yè)利用各大廠商快速占領(lǐng)市場的欲望和市場初運動的空白,根據(jù)“有需求必有市場”的原則,為他們建設(shè)起專業(yè)的、大型的、高中低檔并存的銷售場所。架起廠家與消費者的寬大橋梁。于市場初期,在廠家和消費者心理上建設(shè)起扎實的家紡廣場唯一購買地與銷售地的心理。

  2、市場面臨充實需求優(yōu)勢

  從消費群體看,xxx市的平均年齡正在趨于年輕化。到結(jié)婚年齡的年輕人會越來越多,他們是家紡商品購買者的主力,在我們周圍,可以看到,他們在結(jié)婚前對家紡用品的購買欲望很大,但是在xxx缺少家紡用品專業(yè)的購買場所,在xxx的北國、東購等商場,里面的家紡用品相對來講不能滿足消費者多方面,多選擇的要求。我正是針對他們的需求而設(shè)立這個項目,同時,廣大廠商也注意到這一點。如一世嘉、羅萊、水星等廠商,在今年悄然開設(shè)專賣店,通過一年的運營,想在明年的結(jié)婚高峰期,達(dá)到他們的市場占領(lǐng)目的。

  3、環(huán)境、與配套服務(wù)優(yōu)勢

  在xxx市區(qū),專賣店只有5家,但是有南三條的床上用品市場,它是否會對此項目形成威脅呢?我認(rèn)為它不會形成威脅。因為第一,他的購物環(huán)境相對惡劣。在市場外的交通,商場內(nèi)的購物條件,關(guān)鍵是商場內(nèi)的各種服務(wù),遠(yuǎn)遠(yuǎn)達(dá)不到市民的需求。從而也消費糾紛不斷。第二,在各居住小區(qū)的家紡定作小作坊,那是消費者在沒有一個專業(yè)的家紡購物場所而不得已的選擇,大部分消費者還是依賴和需求專業(yè)的商場。第三,我們可以實現(xiàn)銀行系統(tǒng)和郵政系統(tǒng)的服務(wù),款項統(tǒng)一收支,方便消費者的購買。

  4、地域發(fā)展與移民城市優(yōu)勢

  xxx的經(jīng)濟(jì)水平已今非昔比,高檔消費人群已逐漸增加。對家紡的需求也呈現(xiàn)多樣化,專業(yè)化。城中村的改造,房地產(chǎn)的發(fā)展,經(jīng)濟(jì)的繁榮,兩大批發(fā)市場的完善與擴(kuò)大,周邊各類市場的成熟,吸引大批中外投資商來到xxx,xxx的戶口政策也在放開,來xxx定居的人口數(shù)量從而也在增長。那么,他們要定居,就要有房子,房地產(chǎn)業(yè)就蓬勃發(fā)展了。有房子就必然需求家紡商品。他們又多數(shù)屬于是中高檔消費群體,專業(yè)的家紡零售場所的興起是必然的,是市場之需。

  5、廣大生產(chǎn)、消費群體優(yōu)勢

  我們的項目主體是要建設(shè)一個高、中、低檔并存的家紡商場。所要求達(dá)到的宗旨是:凡是有家紡商品需求,來我商場,必能滿意而歸。家紡有很大的利潤空間,從廠家,商家來講有很大的吸引力。他們有了動力,市場有了需求,那么我們作為橋梁作用的商場,呈現(xiàn)出其重要性,我們自然也就很容易的從中分得一部分利潤,一部分相對堅實的'利潤。

  三、市場前景展望

  在經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定發(fā)展的前提下,在20xx—20xx年期間,保守的預(yù)測,家紡商場的發(fā)展成30度角逐年上升式發(fā)展。我們進(jìn)入該市場的決定因素將是來自供應(yīng)廠商和廣大消費者的贊成和支持。

  1、市場分布

  我們的主要目標(biāo)市場包括這三個方面:

  1、高檔商品。充分利用我國國內(nèi)各大知名品牌的知名度,擴(kuò)大我商場在市場中的影響力。滿足高檔消費者的需求。此類商品在商場中所占份額達(dá)到30左右。

  2、中檔商品。此類商品在消費者中的消費需求占有很大比例,該類商品的提供者主要是一些中小型正規(guī)的針織企業(yè),要規(guī)定其產(chǎn)品的質(zhì)量、品質(zhì)和市場時尚要求。因此,我們要把這部分商品在商場中所占份額達(dá)到45左右。

  3、低檔商品。他適用于生活水平較低的消費者的需求。該類商品的要求相對于其它類商品較高。要保證其質(zhì)量,同時要保證較低的價格。該類商品的提供者主要是一些小而正規(guī)的針織廠。不可為了追求低價格而放棄質(zhì)量要求。此類商品在商場中所占份額達(dá)到25左右。

項目計劃 篇7

  一、合同確定。

  1、乙方提供營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書、法人證明、法人委托書等資料;

  2、甲乙雙方確定合同條款;

  3、簽定合同

  二、人員安排。

  1、下達(dá)文件成立項目服務(wù)中心。

  2、明確各服務(wù)與管理人員職責(zé)(1日)。

  3、服務(wù)中心員工確定,進(jìn)行崗前培訓(xùn)(10——15日)。

  三、物資裝備。

  購置辦公用品、維修工具、清潔工具、對講裝備、員工服裝裝備等(5日)。

  四、人員進(jìn)場。

  1、管理人員進(jìn)場做前期籌建工作(5日)。

  2、管理人員與醫(yī)院有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、人員見面(1日)。

  3、管理人員到各有關(guān)崗位調(diào)查了解情況(5-10日)。

  4、確定交接工作要點(1日)。

  五、崗位交接。

  1、成立服務(wù)中心,人員到位、功能到位(2日)。

  2、在醫(yī)院及各護(hù)士長的'配合指導(dǎo)下完成崗前培訓(xùn)和工作交接(5日)。

  六、資料交接。

  1、服務(wù)中心向醫(yī)院提交員工花名冊(1日)。

  2、醫(yī)院向服務(wù)中心提交須轉(zhuǎn)接員工資料(2日)。

  3、雙方進(jìn)行科室情況分布資料交接(10日)。

  七、物業(yè)交接。

  服務(wù)中心、清潔用房、物料間等鑰匙的交接(3日)。

  八、醫(yī)院配合事宜。

  1、提供適當(dāng)?shù)霓k公用房和必要的更衣間。

  2、提供電話線1——2條。

  3、對服務(wù)中心員工進(jìn)行交叉感染、消毒隔離等業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

項目計劃 篇8

  (XX——XX學(xué)年度第一學(xué)期)

  新的學(xué)期開始了,為了搞好六小本學(xué)期遠(yuǎn)程教育點的各項工作,為學(xué)校的教育教學(xué)工作服好務(wù),為本校師生對教育衛(wèi)星寬帶網(wǎng)提供的多媒體資源信息的查詢,創(chuàng)造便利條件,加強(qiáng)全體教師與外界教師的教育、教學(xué)信息的交流,帶動周邊社區(qū)群眾對教育和其它實用信息的了解,提高群眾的整體素質(zhì),現(xiàn)將本學(xué)期的工作計劃如下。

  一、組織機(jī)構(gòu):

  領(lǐng)導(dǎo)小組組長:

  副組長:

  成員:

  領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé):負(fù)責(zé)項目的日常管理和項目的正常運行,對項目的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查、評估和指導(dǎo)交流,組織社區(qū)群眾觀摩學(xué)習(xí),負(fù)責(zé)項目設(shè)備的交接、驗收、配發(fā)、安裝、調(diào)試,對相關(guān)的數(shù)據(jù)建立檔案。

  二、加強(qiáng)校本培訓(xùn):

  1、繼續(xù)加強(qiáng)本校教師對教育信息網(wǎng)絡(luò)資源應(yīng)用能力的培養(yǎng)和提高,充分利用好這些寶貴資源。讓每一位教師對所要應(yīng)用的網(wǎng)絡(luò)資源信息能熟練的接收、下載,并且將下載信息應(yīng)用到自己的課件制作和課堂教學(xué)中去,讓學(xué)生得到最新的知識,得到最新最好的教育和熏陶。

  2、對鄰近的社區(qū)群眾進(jìn)行教育信息化開放活動,讓社區(qū)群眾更多的了解遠(yuǎn)程教育資源,為社區(qū)群眾的學(xué)習(xí)和生活提供更多更好的服務(wù)。

  三、做好遠(yuǎn)程教育點節(jié)目的的各項工作。

  1、利用所有可能利用的時間,特別是在教研活動中,積極組織教師收看優(yōu)秀示范課和實時課堂。

  2、按時下載遠(yuǎn)程資源節(jié)目,及時整理,分門別類保存,并及時編輯目錄,向師生通知遠(yuǎn)程教育網(wǎng)中的優(yōu)秀節(jié)目的播出時間,以便師生能及時的收看并查詢已有節(jié)目,讓資源及時的應(yīng)用于教育教學(xué)中去,為老師服好務(wù),為學(xué)生服好務(wù)。

  3、引導(dǎo)和提醒教師利用遠(yuǎn)程教育網(wǎng)和互聯(lián)網(wǎng)的豐富資源,下載積累各種資料,提高資源的利用率。

  4、本學(xué)期要繼續(xù)組織教師進(jìn)行課件的制作、交流,并進(jìn)行評比活動,促進(jìn)教師加強(qiáng)遠(yuǎn)程教育信息在教學(xué)中的應(yīng)用,使老師對遠(yuǎn)程資源和互聯(lián)網(wǎng)資源的.應(yīng)用經(jīng);⒘(xí)慣化、主動化。

  5、有計劃的組織學(xué)生觀看“實時課堂”、“同步課堂”激發(fā)孩子們對網(wǎng)絡(luò)知識學(xué)習(xí)的興趣,增加學(xué)生獲取知識的渠道,為提高課堂教學(xué)的質(zhì)量,加一把力。

  充分調(diào)動教師利用項目資源的積極性,有效地為教學(xué)服務(wù),本學(xué)期學(xué)校要求全體教師經(jīng)常性收看遠(yuǎn)程教育項目的教育資源,教研組要有目的的組織收看“示范課”、“同步課堂”“學(xué)科資源”等節(jié)目,每位教師收看“示范課”不少于10課時,下載10篇優(yōu)秀論文、10篇優(yōu)秀教案、積極瀏覽教育資源網(wǎng)站,做2課時的課件,上好兩節(jié)多媒體課,撰寫遠(yuǎn)程資源使用計劃,學(xué)期末要有使用總結(jié)。學(xué)科教師要使遠(yuǎn)程教育項目的教育資源進(jìn)入學(xué)生課堂,充分利用好遠(yuǎn)程資源。

  四、做好節(jié)目接收:

  每周一和周二下載完畢所有的資源,周二下午快速整理,并及時打印出目錄,最好能于周二課外活動或次日早晨發(fā)放到各教研組、各辦公室。

  五、為師生和社區(qū)群眾做好服務(wù)工作:

  1、學(xué)校將大力為教師利用網(wǎng)絡(luò)資源創(chuàng)造便利條件,盡可能多的添置相應(yīng)的硬件設(shè)備和應(yīng)用軟件。

  2、學(xué)校繼續(xù)不定時地對社區(qū)群眾進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)知識的培訓(xùn),將更多的新知識和新觀念傳播到群眾中去。

  3、繼續(xù)建設(shè)和完善遠(yuǎn)程教育點的各種檔案,及時準(zhǔn)確地作好各種應(yīng)用記錄。

項目計劃 篇9

  一、電子商務(wù)項目組織結(jié)構(gòu)和工作職責(zé)的構(gòu)建(第一步)

  電子商務(wù)平臺團(tuán)隊成員是整個項目啟動和后續(xù)運行的關(guān)鍵,需要專門建設(shè)。1.項目負(fù)責(zé)人:整體運作2.網(wǎng)站架構(gòu)管理:網(wǎng)站的整體架構(gòu)和內(nèi)容優(yōu)化3.藝術(shù)設(shè)計:網(wǎng)站的頁面設(shè)計和頁面的人性化互動交流4.后臺程序員:實現(xiàn)后臺程序的功能5.互聯(lián)網(wǎng)廣播公司:通過互聯(lián)網(wǎng)、傳統(tǒng)媒體或其他方式推廣網(wǎng)站6.網(wǎng)絡(luò)營銷人員:通過網(wǎng)絡(luò)營銷或傳統(tǒng)方式銷售網(wǎng)站服務(wù)產(chǎn)品7.網(wǎng)站編輯/信息管理員:管理網(wǎng)站上每一欄的信息8.服務(wù)器維護(hù)人員:服務(wù)器安全和網(wǎng)站相關(guān)功能根據(jù)公司現(xiàn)有的電子商務(wù)工作資源,進(jìn)行合理整合。缺少工作需要人力資源來填補(bǔ)職位空缺?傮w工作時間表將于4月中旬出臺。二、電子商務(wù)項目定位(第二步)

  根據(jù)公司兩大系列產(chǎn)品的特點和電子商務(wù)項目的長遠(yuǎn)發(fā)展,有必要摒棄現(xiàn)有的單一系列產(chǎn)品的電子商務(wù),建立一個符合兩大系列產(chǎn)品的新的電子商務(wù)平臺。電子商務(wù)域名定位的原則是簡短、易于記憶和相關(guān),并且與企業(yè)及其產(chǎn)品密切相關(guān)一個成功的`域名就像一個著名的品牌,一個著名的商標(biāo),它會給企業(yè)帶來無形資產(chǎn)的價值!

  這個域名是由公民投票結(jié)合市政語氣決定的。公司現(xiàn)有的域名網(wǎng)站已經(jīng)根據(jù)市場情況進(jìn)行了重新優(yōu)化,基本上被定義為一個產(chǎn)品推廣網(wǎng)站。三.電子商務(wù)平臺的規(guī)劃與設(shè)計(第三步)

  1.一般網(wǎng)頁產(chǎn)品設(shè)計項目(注冊、登錄、會員、產(chǎn)品系列、產(chǎn)品類別展示、限時特價、團(tuán)購等)。)

  2.商品搜索引擎。通過搜索引擎,可以方便快捷地向用戶提供商品信息,方便用戶購物。

  3.購物車。購物車具有為顧客提供存儲購買商品信息、計算商品數(shù)量和價格等功能。用戶還可以通過購物車修改商品的數(shù)量,退回部分商品或全部商品。

  4.客戶服務(wù)中心。向客戶提供網(wǎng)站的各種操作和各種服務(wù)的說明,包括購物指南、服務(wù)特點、服務(wù)承諾、是否退貨或換貨、商店支持的支付方式、是否對送貨上門收取額外費用、確認(rèn)收到付款后的送貨時間以及客戶關(guān)心的其他信息。

  5.入口計數(shù)器。訪問計數(shù)器可以統(tǒng)計在線訪問者對網(wǎng)站上各種主題的訪問頻率,掌握消費者對商場、商品和服務(wù)的需求。其數(shù)據(jù)是制定業(yè)務(wù)和營銷策略的重要參考依據(jù)。

  6.訂單查詢。用戶可以根據(jù)訂單編號和相應(yīng)信息進(jìn)入訂單狀態(tài)界面。該界面提供諸如訂單日期、是否已收到貨款、貨物是否已交付以及交付日期等信息。

  7.論壇。使用留言板記錄客戶對網(wǎng)站內(nèi)容、提供的服務(wù)、產(chǎn)品搜索、產(chǎn)品比較、購物車、客戶服務(wù)中心、產(chǎn)品反饋、配送站、查詢中心、收銀中心、熱門搜索電子商務(wù)網(wǎng)站規(guī)劃報告等的意見。瀏覽網(wǎng)站或購物后。通過留言板,一方面可以了解顧客的需求,改善服務(wù),豐富商品種類。另一方面,通過回復(fù),讓用戶了解商店提供的服務(wù),增加用戶對網(wǎng)站的信任。

  8.電子郵件。在網(wǎng)站的每一頁上提供相應(yīng)管理員的電子郵件地址,以便客戶在訪問每一頁時能夠以E2mail的形式向管理員反饋他們遇到的問題、意見和建議,以便管理員能夠改進(jìn)服務(wù)并及時處理問題。

  9.電子郵件列表。每當(dāng)商品更新、推出新的優(yōu)惠措施或舉辦重大活動時,都會通過電子郵件列表聯(lián)系客戶。

  10.在線支付。由于現(xiàn)階段在線實時支付在中國還沒有完全實現(xiàn),購物中心應(yīng)該提供各種支付方式,如信用卡支付。

  上述單品布局設(shè)計將結(jié)合市場基調(diào)和B2C或O2O類型進(jìn)行櫥窗設(shè)計,兩大系列產(chǎn)品將綜合考慮整體布局。四、電子商務(wù)平臺軟硬件(第四步)

  一般來說,網(wǎng)站的運行好壞。硬件非常重要。硬件是網(wǎng)站運行的基本保證。

  1.電子商務(wù)硬件一般分為兩部分:網(wǎng)絡(luò)設(shè)備和服務(wù)器;

  網(wǎng)絡(luò)設(shè)備:路由器、交換機(jī)、防火墻

  服務(wù)器:根據(jù)公司的發(fā)展,可以自行建造、管理和租賃。

  2、電子商務(wù)軟件一般由三部分組成:

  操作軟件系統(tǒng)(UINX、LINUX、Netware),

  B.web服務(wù)器軟件,

  數(shù)據(jù)庫軟件(如DB2、甲骨文、微軟、微軟、微軟、微軟等)。))

  上述設(shè)備軟件的選擇應(yīng)根據(jù)項目定位和公司自身資源最終確定。五、電子商務(wù)項目過程培訓(xùn)(第五步)

  電子商務(wù)平臺建立后,公司包括工廠經(jīng)理在內(nèi)的兩大系列產(chǎn)品經(jīng)理將協(xié)調(diào)開展多部門電子商務(wù)操作流程對接培訓(xùn),確保電子商務(wù)從電子商務(wù)平臺產(chǎn)品展示價格操作市場推廣,客戶關(guān)注客戶訂單到兩大產(chǎn)品庫存管理,協(xié)調(diào)財務(wù)結(jié)算產(chǎn)品交付客戶售后服務(wù),全流程閉環(huán)連續(xù)歸檔,確保公司所有人員對電子商務(wù)操作流程的順暢和熟悉六.電子商務(wù)的推廣和運作(步驟6)

  1.統(tǒng)一公司的所有QQ和公共軟件的電子商務(wù)平臺,如公共QQ群、個人微信和公共微信、微博和電子郵件等,進(jìn)行自媒體推廣和營銷2.統(tǒng)一推廣公司的兩大系列產(chǎn)品包裝和外部廣告電子商務(wù)平臺3.在熱門論壇和搜索引擎(百度、搜狐、谷歌等)上進(jìn)行關(guān)鍵詞和窗口推廣和營銷。)4.以傳統(tǒng)推廣方式在一個地區(qū)進(jìn)行試點推廣,為某個群體提供便利服務(wù)(有償或無償),將線下客戶資源收集到網(wǎng)上,通過便利服務(wù)和商品活動吸引客戶關(guān)注公司的電子商務(wù)和手機(jī)客戶,增加兩個系統(tǒng)的客戶點擊率和會員注冊,從而增加電子商務(wù)的附加值,試點成功后在其他地區(qū)推廣。

項目計劃 篇10

  項目計劃變更制度

  目的:

  為了加強(qiáng)我公司計劃管理,保障計劃工作的嚴(yán)肅性,理清項目計劃執(zhí)行過程,做到計劃變更有據(jù),完善優(yōu)化計劃編制工作。特制定本制度。

  適用范圍:

  本制度適用總公司各中心及子公司在項目進(jìn)度計劃上的變更工作。

  職責(zé)權(quán)限:

  項目產(chǎn)品按照設(shè)計、工藝、物料、采購、生產(chǎn)、包裝、發(fā)運、安裝的流程進(jìn)行文件或?qū)嵨锏?傳遞。在計劃執(zhí)行期間內(nèi),項目所滯留的環(huán)節(jié)不能在計劃規(guī)定時間期限完成,應(yīng)提前發(fā)出變更申請。或者銷售部門提出項目進(jìn)度比計劃期限提前。以上兩種情況,由執(zhí)行部門發(fā)出項目變更申請。發(fā)出申請部門為項目進(jìn)度滯留部門或銷售部門,以文件或?qū)嵨锝唤雍炞譃闇?zhǔn),不是責(zé)任部門。

  執(zhí)行部門負(fù)責(zé)填寫項目進(jìn)度變更申請,項目基本信息、變更狀況和變更原因填寫好以后由中心領(lǐng)導(dǎo)或主管副總進(jìn)行簽字確認(rèn)。

  變更發(fā)起部門組織相關(guān)部門填寫意見,填寫人須為中心領(lǐng)導(dǎo)或中心指定的計劃負(fù)責(zé)人。

  項目部門意見填寫完成后,由計劃中心分析當(dāng)次變更對整個項目或公司整體項目計劃的影響。

  影響包括:

  人力資源的增加,成本的增加,其他項目受影響的延期等。

  項目計劃變更最終需要有總經(jīng)理簽字確認(rèn)后,計劃中心發(fā)放到各中心及子公司簽收,原件存檔到計劃供應(yīng)部。

  工作流程:

  質(zhì)檢部門簽字為時間節(jié)點判斷項目執(zhí)行所在部門。執(zhí)行部門需要在本部門項目工作完成的計劃期限內(nèi)進(jìn)行申請。如超出計劃期限而未進(jìn)行任何進(jìn)度變更申請,屬計劃延誤,參照《計劃管理處罰制度》。 銷售部門因客戶需求變化而發(fā)起的項目進(jìn)度計劃變更

 、 發(fā)起中心領(lǐng)導(dǎo)審核:發(fā)中心領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)對項目基本信息及變更時間、變更原因的二次判斷及審核。

 、 其他部門變更意見:發(fā)起部門將變更單送交項目進(jìn)度相關(guān)部門進(jìn)行變更意見填寫。意見如為不同意,需填寫好不同意原因,如人力資源不足,成本增加,能力受限等。

  ④ 判斷客觀性:項目計劃是嚴(yán)肅的,需要被尊重的。執(zhí)行部門需要在主觀努力并組織協(xié)調(diào)下均不能保證當(dāng)期計劃期限的情況下申請計劃變更。計劃中心領(lǐng)導(dǎo)在綜合各部門意見和二次可觀性審查后判斷是否需要變更項目計劃,如確實客觀需要變更,在填寫好項目計劃變更的影響后上報總經(jīng)理。項目計劃變更影響主要包括:本項目進(jìn)度計劃的影響,本項目成本的增加或減少,公司總計劃的變更,進(jìn)而對年度產(chǎn)值計劃的影響等。如在主觀努力下可保證項目環(huán)節(jié)如期完成,計劃中心領(lǐng)導(dǎo)在簽署意見后發(fā)回項目進(jìn)度計劃變更發(fā)起部門。

 、 總經(jīng)理審批:參照各中心對于此項目計劃變更單的意見后,從全局考慮進(jìn)行審批。審批通過則由計劃中心發(fā)放至各部門,原件留檔后,發(fā)布變更后計劃。如總經(jīng)理不同意變更,簽署意見后由計劃中心留檔后發(fā)放至各中心。

  項目計劃進(jìn)度變更申請單

  申請人:

  填發(fā)日期:

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