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采購管理的主要程序

時間:2017-12-13 09:32:18 采購管理 我要投稿

采購管理的主要程序

  建立和實施制度化的采購管理程序, 這是采購管理工作有效進行的根本保證。 有法必依, 違法必究, 這是制度能切實貫徹執(zhí)行的保證。只有制度化了, 才能在公司中用法治, 而不是人治。下面小編準備了關(guān)于采購管理的主要程序,提供給大家參考!

  ① 規(guī)定采購條件。

  明確采購人員對供應(yīng)商的選擇、采購物品的質(zhì)量、需求的滿足保證等負完全責任, 并明確采購主管人對下屬的工作過程和結(jié)果的監(jiān)控負責、采購物品必須是必需的不可或缺的, 而且經(jīng)查對無庫存或庫存不足以滿足需要者。 采購物品必須適量, 不得超標積壓或不可用或根本不需用、采購物品的單價須為掌握內(nèi)的合適單價, 而且力求是最低的單價。 執(zhí)行價格不得高于公司核定價格或掌握的現(xiàn)行市場價格。大數(shù)量或高單價的物品采購必須有三家以上供應(yīng)商報價選擇, 并在采購事項未確定前傳送財務(wù)部、采購物品在條件相同的前提下應(yīng)在正在發(fā)生業(yè)務(wù)或已確認之供應(yīng)商處購買, 即不適宜隨意變更供應(yīng)商。 已有之供應(yīng)商處沒有所需采購之物品, 或因單價及質(zhì)量或因其他原因等因素, 可變更或選擇新的供應(yīng)商, 但應(yīng)將變更理由及有關(guān)事項告知財務(wù)部并征得財務(wù)部認可, 同時向財務(wù)部提供[新增供應(yīng)商資料卡片]、采購物品必須保證物有所值且物有所用, 即相同質(zhì)量下的價格最優(yōu)化是采購的前提。

  ② 明確分工。

  公司下轄生產(chǎn)性原村料消耗的裝配部和塑膠部等生產(chǎn)部門、工模材料消耗的工模部、總務(wù)維修及工程材料消耗的總務(wù)部、機械設(shè)備維修材料消耗的設(shè)備維修部、辦公文具用品消耗的信息部、員工伙食消耗的人事部等諸多采購部門, 為明確采購員的權(quán)利和責任, 使各采購活動有條不紊并將責任歸落到人, 必須對公司的所有采購活動按類別進行明確分工并落實到相應(yīng)采購人員。 采購人員必須是該種采購的內(nèi)行者, 如原材料及輔助材料由生產(chǎn)采購部負責, 工程物資由總務(wù)部負責, 設(shè)備維修材料由設(shè)備維修部負責, 工模材料由工模部負責, 電腦、精密儀器、電子設(shè)備、機器設(shè)備等由使用部門或?qū)I(yè)人員負責。

 、 采購審批權(quán)限。

  所有采購報價、采購合同、采購辦理必須先批準后實行, 有效批準者是總經(jīng)理。禁止未經(jīng)批準的`采購事宜, 但突發(fā)性或臨時性急需物品(如工作中的機械突損部件、臨時特采等)可以由財務(wù)部確認后即由采購負責部門采購, 但請購單上須注明急購字樣并說明理由, 請購單由總經(jīng)理補批。

 、 驗收職能。

  任何物品購入后須經(jīng)非采購者本人驗收并在送貨單、**上簽名作實。 驗收人員由財務(wù)部指定或確認。 驗收者必須核實進貨的物品與訂貨單是否相符, 對經(jīng)手驗收物品的品種、規(guī)格、數(shù)量和質(zhì)量等與采購**或采購約定所載之要求的相符性負責。 只有完全合格或經(jīng)相關(guān)職能部門批準特殊放行的物品才準驗收入庫。 驗收無誤后, 填制材料入庫單, 連同供應(yīng)商送貨單分送財務(wù)部作為結(jié)算貨款的憑據(jù)。為明確責任, 結(jié)算憑據(jù)必須由采購員簽名作實。

 、 退貨與索賠。

  為避免損失,采購回廠的物品由于質(zhì)量、規(guī)格不符, 采購部門須立即辦理退貨, 無論貨品是否退還給了供應(yīng)商, 均須立即書面通知財務(wù)部及時扣回相應(yīng)款項。 凡檢驗結(jié)果為不良品的來料檢驗報告, 品管部應(yīng)分發(fā)至采購部門和財務(wù)部, 以有效追蹤, 不致有遺漏退貨扣款事項的發(fā)生。 采購約定中必須明確索賠條款, 對因供應(yīng)商供貨期間、數(shù)量、質(zhì)量或相關(guān)原因未達到約定條件而產(chǎn)生的直接損失和因此面導(dǎo)致產(chǎn)生的其他損失, 應(yīng)由采購部門根據(jù)實際應(yīng)由供應(yīng)商負責的損失以正式公函向供應(yīng)商索賠,并由財務(wù)部在貨款中扣回相應(yīng)款項或收取現(xiàn)款。 采購部門不能解決的, 公司可以采用不排除以法律形式解決的措施, 以及時保護公司的利益。

 、 貨款結(jié)付政策。

  所有采購除零散性或不常用無法采用月結(jié)付款和特別情況需用現(xiàn)金支付的外, 均為月結(jié)付款方式。 不能使用月結(jié)的, 除小金額或零散性的因供應(yīng)商不能來公司收款而由采購人員購買時直接付款外, 均由供應(yīng)商直接到公司財務(wù)部收款。 禁止采購人員直接辦理現(xiàn)金支付事宜。 月結(jié)供應(yīng)商必須在規(guī)定期間內(nèi)(每月5日前)提供對帳單至財務(wù)部對帳, 此政策采購部門須明確知會供應(yīng)商。 貨款由財務(wù)部根據(jù)采購結(jié)算條件和資金流轉(zhuǎn)情況安排結(jié)付。 為防止貨款已結(jié)付但事后出現(xiàn)質(zhì)量或數(shù)量等原因而給公司造成經(jīng)濟損失, 采購部門應(yīng)盡量避免即時結(jié)付現(xiàn)金, 即對非月結(jié)的大金額的采購保留一周或半月等一定的付款期間。 在不影響公司商譽的前提下, 適度延長付款時間是公司進行信用融資的財務(wù)政策。

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