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公司聲明書

時間:2024-05-03 17:16:36 好文 我要投稿
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公司聲明書集錦

xx會計師事務所有限公司:

公司聲明書集錦

  本單位已委托貴公司對本單位年度的會計報表進行審計,并出具審計報告書,為了表示對貴公司審計工作的理解、支持和充分合作,謹就有關情況聲明如下:

  1、本單位依照《企業(yè)會計準則》和其他有關法律、法規(guī)的規(guī)定編制的會計報表,公允地反映了本單位的財務狀況、經營成果、,其編制基礎與上年度保持一致,本單位管理當局對報表的真實性、合法性和完整性承擔責任。

  2、本單位所有的資產、負債及交易事項皆已登記入帳,不存在會計報表與帳簿記錄不一致的差錯。

  3、本單位已提供所有的財務會計資料(包括會計核算資料、憑證、帳簿、報表)。

  4、本單位已提供全部關聯單位名單、關聯交易清單及有關的資料,對關聯單位的重大交易事項均已披露。

  5、本單位所有期后事項業(yè)已全部提供,重大的期后事項業(yè)已調整或披露。

  6、本單位應收款項等債權完全屬實,并按規(guī)定提取壞帳準備。

  7、本單位帳面結存的存貨及其他有形資產均已盤點,完全屬實,其呆滯、陳舊、毀損均已處理。

  8、本單位對擁有的全部資產享有充分的所有權,以資產提供擔保的情況已全部披露。

  9、本單位嚴格遵守了合同規(guī)定的條款,不存在因未履行合同而對財務報表產生重大影響的事情。

  10、本單位已提供了所有的或有損失資料,重大或有損失均已在會計報表中作相應的調整或披露。

  11、本單位確信:

  (1)沒有任何重大未預計的負債;

  (2)沒有任何重大未預計或未披露的可能訴訟賠償、背書、承兌、保證等或有損失;

 。3)沒有任何違反國家法律、法規(guī)或合同的規(guī)定而需要調整或披露的事項;

  (4)沒有發(fā)現管理人員或其他員工舞弊的事情;

 。5)沒有發(fā)現單位內部控制系統(tǒng)中的關鍵管理人員有對會計報表產生不適當影響的行為;

 。6)沒有蓄意歪曲或粉飾會計報表項目的金額或分類的情況;

 。7)沒有任何事件或跡象表明使本單位的持續(xù)經營能力受到重大影響。

  12、本單位知道你們的審計是根據中國注冊會計師獨立審計準則及相關指南進行的,你們的工作是結合本單位的實際情況,實施包括抽查會計記錄等你們認為必要的審計程序,你們的責任是對本單位所提供的會計報表發(fā)表審計意見,而不是對本單位內部控制整體發(fā)表意見和提供保證。

  本單位提供的資料是真實的,如因不實而引起的法律及經濟等責任均由我單位承擔,與貴公司及執(zhí)行該業(yè)務的注冊會計師無關。

  特此聲明

  被審計單位:xxxxx(蓋章)

  20xx年xx月xx日

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