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出差訂票管理制度
為統(tǒng)一規(guī)范公司員工因公出差管理工作,加強差旅費及有關(guān)費用開支的控制與管理,特制定出差訂票管理制度。以下是小編為你整理的出差訂票管理制度,希望能幫到你。
出差訂票管理制度
為配合公司財務(wù)制度的實施,合理控制差旅時間及各項費用支出,提高差旅的實際效果,特制定本規(guī)定。
2.0適用范圍:全體員工
3.0實施權(quán)責(zé):
總經(jīng)辦:出差申請、差旅費用的核準(zhǔn)
行政人事部:出差申請、差旅費用的審核,對出差活動進行管理與監(jiān)督
財務(wù)部:差旅費用的核銷
4.0工作內(nèi)容:
4.1出差申請及報銷過程
4.1.1出差申請:
員工因公出差,必須事先申請,填寫《出差申請表》,出差員工應(yīng)認(rèn)真填寫出差計劃,包括出差目的與任務(wù)、日程安排;并做好費用預(yù)算。
4.1.2審批:
填好后的《出差申請表》交部門經(jīng)理、行政人事部經(jīng)理審核,最后呈總經(jīng)辦批準(zhǔn)。審批權(quán)限參照《出差審批權(quán)限表》。
4..1.3報備:
生效后的《出差申請表》原件交行政人事部作為考勤依據(jù),復(fù)印件交財務(wù)部作為報銷憑證。
4..1.4借支:
出差人員如需借款,應(yīng)附簽批的《出差申請表》,連同《借款單》報總經(jīng)辦簽批,并交財務(wù)部審核后簽字借款,省內(nèi)出差最高金額為2000元。省外出差借支最高金額由總經(jīng)辦決定。
4.1.5報銷:
4.5.1.1報銷期限:出差人員必須在差旅過程結(jié)束后的3日工作日內(nèi)報銷差旅費用,逾期的不予報銷。
4.5.1.2報銷憑證:
4.5.2.1.1出差票據(jù)應(yīng)按出差時間順序和交通費、餐費、住宿費分類粘貼在《憑證粘存單》后,最后在《差旅費報銷單》上匯總。
4.5.2.1.2報銷人員將實際費用支出額添列在《出差申請表》中的“實際費用”一欄,與預(yù)算進行核對。核對結(jié)果如果超出差旅費預(yù)算的,需要對超出部分在備注欄作出合理說明和解釋,相對應(yīng)的《差旅費報銷單》經(jīng)財務(wù)部審核后報總經(jīng)辦審批。節(jié)余部分需歸還公司。
4.5.2.1.3出納憑財務(wù)部編制的付款憑證報銷,出差人員報銷時需將已核對的《出差申請表》以及《出差報告》,附于《差旅費報銷》后面作為附件,財務(wù)方可報銷。
4.5.2.1.3出差費用支出必須取得合法報銷憑證,白條不得報銷。確因公司業(yè)務(wù)需要,需用白條報銷的應(yīng)報賬前先書面申請,呈報總經(jīng)辦批準(zhǔn)。
4.1.6借支充抵
如有借款,報銷金額應(yīng)首先歸還借款,出納人員根據(jù)還款金額開據(jù)收款收據(jù),并由還款人在收款收據(jù)上簽字確認(rèn)。
4.1.7報銷標(biāo)準(zhǔn)
報銷標(biāo)準(zhǔn)參照《員工差旅費標(biāo)準(zhǔn)》,超標(biāo)款項由個人支付;
4.1.8出差報告:
出差人員在差旅結(jié)束后三個工作日內(nèi)應(yīng)提交《出差報告》至相關(guān)領(lǐng)導(dǎo),以評估出差效果。
4.2交通
4.2.1省外出差,部門經(jīng)理及以上人員可乘坐飛機普通艙,如當(dāng)?shù)匚赐ê交虿怀俗w機,可改坐火車硬臥(若行程達6個小時以上的,可坐軟臥)或輪船二等艙,出差員工需提前3天通知行政人事部訂票。
4.2.2廣東鄰省出差,如無特殊情況部門經(jīng)理以下員工均以汽車或火車為交通工具。
4.2.3其他員工省外出差,乘坐火車硬臥或輪船三等艙,特別情況需經(jīng)總經(jīng)辦批準(zhǔn)后可乘坐飛機普通艙。
4.2.4如不同級的員工一同出差,經(jīng)總經(jīng)辦批準(zhǔn),可按職別較高的員工標(biāo)準(zhǔn)乘坐交通工具。
4.2.5在省內(nèi)出差,除公司副總經(jīng)理、部門經(jīng)理以上人員或超過三人以上的員工同時前往,可申請使用公司車輛外,其他情況下乘坐大巴或火車,但不得乘坐火車軟臥。
4.2.6出差時,必須按照公司規(guī)定確定行程,不得繞道而行。如發(fā)現(xiàn)繞道而行,該段的車票自理,期間按曠工處理,并取消出差補貼。
4.2.7出差到當(dāng)?shù)刂袃?nèi)活動以公交車或地鐵為主要交通工具。部門經(jīng)理以下人員因特殊情況需打的,須報本部門經(jīng)理后方可乘坐。
4.2.8公司派車出差的不享受交通補貼。
4.3住宿
4.3.1住宿標(biāo)準(zhǔn)按《員工差旅費標(biāo)準(zhǔn)》執(zhí)行。特殊情況可先書面申請及經(jīng)總經(jīng)辦以上同意后方可超標(biāo)報銷住宿費用,否則一律不得超標(biāo)消費。
4.3.2如參加公司組織的會議、研討會、培訓(xùn)、訂貨會等因組織者硬性規(guī)定統(tǒng)一安排住宿的,按組織者公司下發(fā)的通知執(zhí)行,不另付住宿補貼。
4.3.3特殊情況下,如帶機密資料出差等原因而需單獨住一間房而超出住宿標(biāo)準(zhǔn)的',須事先請示并經(jīng)總經(jīng)辦以上批準(zhǔn),財務(wù)部方予以報銷。
4.3.4一般員工同部門經(jīng)理以上職務(wù)員工一同出差,可采取就高標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。
4.3.5同性兩人出差,一律同住一間房,不允許分別報銷。如有特別需要單獨住一間房者需總經(jīng)理批準(zhǔn)。
4.3.6若公司在出差所在地有住房的,出差人員應(yīng)住公司宿舍,副總級以下員工無經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)不得外宿;
4.3.7員工住宿,結(jié)帳時需開發(fā)票,如無發(fā)票,財務(wù)部有權(quán)不予報銷。
4.4補助
4.4.1伙食補助按《員工差旅費標(biāo)準(zhǔn)》執(zhí)行。
4..4.2如參加公司組織的會議、研討會、培訓(xùn)、訂貨會等因組織者硬性規(guī)定統(tǒng)一安排伙食費用的,按組織者下發(fā)的通知執(zhí)行,公司不再報銷補貼。
4.4.3當(dāng)日出差當(dāng)日回的,長途交通費實報實銷,市內(nèi)交通費根據(jù)《員工差旅費標(biāo)準(zhǔn)》標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,如有誤正餐的,按《員工差旅費標(biāo)準(zhǔn)》執(zhí)行。
4.4.5外派學(xué)習(xí)或培訓(xùn),取消各項補貼。
4.4.6凡外出公干在本市范圍內(nèi)(包括各區(qū)),當(dāng)天往返的屬外勤,不可申請補貼。
4.5其他:
4.5.1出差時,必須按照公司的安排按時往返,如因購票等原因延誤,必須及時通知公司。
4.5.1出差人員出差期間借機會參觀和游覽所發(fā)生的一切費用均由自己承擔(dān),公司不予報銷。
4.5.1出差期間業(yè)務(wù)招待費用,實行事先申請及得到批準(zhǔn),再事后報銷的原則,手續(xù)不全財務(wù)部有權(quán)拒絕報銷。
4.5.1如因特殊情況,預(yù)計交通費、市內(nèi)交通費、住宿費等相關(guān)差旅費用超過公司所規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn),必須在出差前提交申請報告,經(jīng)部門經(jīng)理、財務(wù)部經(jīng)理審核、總經(jīng)理審批。否則,超過部分由個人承擔(dān)。如在出差途中臨時出現(xiàn)超標(biāo)情況,必須先向公司財務(wù)部、總經(jīng)辦提出申請,并在出差返回后2日內(nèi)補齊申請手續(xù)。
4.5.1出差途中特殊情況需延長出差時間,應(yīng)向部門經(jīng)理報告,部門經(jīng)理同意后,由部門替出差人員補填《出差申請表》,及時回復(fù)行政人事部,否則以曠工處理;未經(jīng)批準(zhǔn)或借故延長出差時間的,不予報銷差旅費,并依情節(jié)輕重予以處分
4.5.1出差人員必須服從公司的統(tǒng)一管理,不得做有損于公司利益、聲譽的事情。出差人員不得向接待單位(客戶)提出任何不合理的要求,或私自接受接待單位(客戶)任何形式的禮物或宴請(工作餐除外),一經(jīng)發(fā)現(xiàn)公司將對其進行罰款,情節(jié)特別嚴(yán)重者,公司應(yīng)予以辭退并追究其責(zé)任。
4.5.1出差人員出差達15天及以上者,可在返回公司安排完工作后,可按出差滿7天補休1天,不足部分不可累計,需申請調(diào)休后方可離崗。
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出差管理制度范文
為統(tǒng)一規(guī)范公司員工因公出差管理工作,加強差旅費及有關(guān)費用開支的控制與管理,特制定本制度,出差涉及事項均須按照本制度規(guī)定執(zhí)行。
第1條:總則
1、為了統(tǒng)一、規(guī)范管理員工因公奉派出差事項,特制訂本制度;
2、本制度適用于本公司以及所屬分公司因公出差的各級員工,出差涉及事項均須按照本制度規(guī)定執(zhí)行;
第2條:出差類型:
1、當(dāng)日出差:出差當(dāng)日可能往返者。
、女(dāng)日出差之交通費憑乘車證明實數(shù)支給。
、飘(dāng)日出差人員不得在外住宿;但因?qū)嶋H需要,事先呈報總經(jīng)理核準(zhǔn)按遠途出差辦理。
⑶當(dāng)日出差一般情況下公司不派公務(wù)車且不得乘坐出租車,特殊情況需要公司派公務(wù)車或乘坐出租車的,事前須由總經(jīng)理審核批準(zhǔn)。
2、遠途出差:出差必須在外住宿者。
⑴遠程出差之交通費憑乘車證明實數(shù)支給。
、七h途出差在其區(qū)域有公共交通工具直達目的地的,須乘坐公共交通工具,若因時間緊急或其他原因須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后可乘坐出租車,或自行承擔(dān)費用。
3、自備車輛出差者,公司予以適當(dāng)補貼油費,不再另外報銷交通費;
4、出差人員之交通工具除可利用公司、本人車輛外,以利用火車、公共交通工具為原則;但因特急事情經(jīng)公司總經(jīng)理核準(zhǔn)后方可利用空運交通工具。
第3條:出差簽核程序
一、個人申請出差
1、出差人員應(yīng)提前2-5日辦理出差申請,填寫《出差申請單》,并按以下核決權(quán)限逐級核準(zhǔn)后方可執(zhí)行:
2、分公司經(jīng)理/總部部門經(jīng)理出差,報請公司總經(jīng)理審批(可通過郵件報請核準(zhǔn));
3、分公司部門主管出差,報請分公司經(jīng)理審批;
4、業(yè)務(wù)或其他人員出差,報請分公司經(jīng)理/部門主管(總部業(yè)務(wù)人員出差報請公司總經(jīng)理)審批;
二、公司指派出差
1、即由公司或分公司經(jīng)理、部門主管根據(jù)業(yè)務(wù)及其他工作需要,指派其單位涉及崗位人員出差;
2、指派出差均由指派人填寫《外派單》,并按照本制度執(zhí)行出差費用申請、核銷事項;
三、其他規(guī)定
1、員工出差時限由綜合管理部或指派人員視情況需要事先予以核定。
2、因公務(wù)緊急,未能履行出差審批手續(xù)的,出差前可以通訊方式請示并經(jīng)批準(zhǔn),出差后補辦手續(xù)。
3、出差員工(總經(jīng)理及以上人員除外)在出差前須到綜合管理部或所屬分公司考勤執(zhí)行人處辦理考勤登記。
4、出差期間因工作需要而延長出差時限的,須報請主管領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn);因病或其他不可抗力因素需要延長出差時限的,須及時通知主管領(lǐng)導(dǎo)并在出差結(jié)束后提供相關(guān)證明;經(jīng)其調(diào)查確實后批準(zhǔn)另給付出差旅費。
第4條:出差費用標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)規(guī)定:
一、出差時間核算:
1、出差當(dāng)日12:00以前出發(fā)按1天計算;
2、出差當(dāng)日12:00以后出發(fā)按半天計算;
3、出差當(dāng)日12:00以前返回按半天計算;
4、出差當(dāng)日12:00以后返回按1天計算;
5、此處涉及的時間以飛機、車船票等起/至?xí)r間提前/滯后2小時為準(zhǔn)。
二、出差費用標(biāo)準(zhǔn)
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第5條:出差費用預(yù)支、核銷程序
一、出差費用預(yù)支方式
1、因公出差的員工需預(yù)支出差費用的,憑核準(zhǔn)的《出差申請單》至財務(wù)部門按規(guī)定辦理費用預(yù)支,預(yù)支金額為核準(zhǔn)金額的80%。
2、出差人員亦可先行墊付出差費用,出差完畢后憑相關(guān)票據(jù)進行核銷;
二、出差費用核銷程序
、搴虽N規(guī)定
1、住宿費用按標(biāo)準(zhǔn)報銷,超標(biāo)自付,欠標(biāo)不補;由對方接待或公司安排的餐飲費、交通費、交際費不得重復(fù)報支。
2、交際費用額度由總經(jīng)理或分公司經(jīng)理核準(zhǔn),未經(jīng)核準(zhǔn)費用自理。
3、所有報銷項目均需憑發(fā)票等票據(jù)報銷;不得虛報、冒領(lǐng),上述情形一經(jīng)查出,除追回報銷款外,并視其情節(jié)輕重給以不同程度的處罰。
4、當(dāng)日出差者不報銷住宿費。
5、出差人員未經(jīng)核準(zhǔn)出差時間超過審批時間的,停留期間的涉及補貼、交通費按3折給付,特殊情況由總經(jīng)理核準(zhǔn)后予以全額報銷。
6、本制度中涉及報銷的費用,如遇特殊情況超支須提交書面報告經(jīng)總經(jīng)理審核批準(zhǔn)后方可報銷;
7、若出差應(yīng)報銷住宿費無相關(guān)憑證者,則按相應(yīng)住宿費標(biāo)準(zhǔn)的50%支付。
8、員工出差期間原則上不得報支加班費;節(jié)假日出差的,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)并由綜合管理部復(fù)核后,可酌情安排補休。
㈡核銷程序
1、員工須在出差結(jié)束后3個工作日之內(nèi)完成差旅費的報銷工作。
、艔呢攧(wù)部領(lǐng)取《報銷單》后,依財務(wù)單位規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)粘貼相應(yīng)的正式發(fā)票(補貼部份不需發(fā)票)。
、铺詈谩秷箐N單》的所有明細,出差人員簽字后,呈報核決權(quán)限逐級核準(zhǔn):
A:分公司/部門經(jīng)理出差報銷單據(jù)須經(jīng)公司總經(jīng)理核準(zhǔn);
B:分公司部門主管出差報銷單據(jù)須經(jīng)分公司經(jīng)理核準(zhǔn);
C:業(yè)務(wù)或其他人員出差報銷單據(jù)須經(jīng)所屬單位經(jīng)理/部門主管核準(zhǔn);
2、財務(wù)部復(fù)核程序
⑴財務(wù)部人員按照本制度規(guī)定,復(fù)核單據(jù)的規(guī)范情況,包括“出差申請單”、票據(jù)的張貼、金額核實、主管領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)簽字、報銷時間等;
、平(jīng)其復(fù)核確認(rèn)后,予以辦理涉及人員的出差費用報銷事項;
、菍τ诔霾钯M用的`超標(biāo)部分不得報銷;
、壬婕俺鲆(guī)定時間進行費用報銷的,出差費用按照標(biāo)準(zhǔn)的60%支付;
3、出差人員為兩人或兩人以上差旅費支出、報銷說明:
⑴出差小組中須指定專人管理所有人員差旅費的支出、報銷工作,其他人員仍須簽字證明;
⑵《報銷單》中的補貼金額由報銷人根據(jù)“公司出差費用標(biāo)準(zhǔn)”中的標(biāo)準(zhǔn)分發(fā)補貼金額;
、浅霾钇陂g發(fā)生的費用中,如有公司不予報銷項的支出額,由出差人員(除董事長、總經(jīng)理外)根據(jù)“公司出差費用標(biāo)準(zhǔn)”中的標(biāo)準(zhǔn)分?jǐn)?
4、凡隨同董事長、總經(jīng)理出差的所有員工,其出差補貼只能享受其標(biāo)準(zhǔn)的50%;
5、所有員工出差所發(fā)生的差旅費,均分列入項目成本;
6、借款及報銷原則為:前款不清,后款不借。
第6條:附則
1、本制度由公司綜合管理部負(fù)責(zé)解釋。
2、本制度的擬定、修改由綜合管理部負(fù)責(zé),報公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行,修改后亦同。
3、本制度自頒布之日起實施(2014.11.1頒布)。
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