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國(guó)際內(nèi)審師考試《內(nèi)部審計(jì)實(shí)務(wù)》考前沖刺題及答案

2017國(guó)際內(nèi)審師考試《內(nèi)部審計(jì)實(shí)務(wù)》考前沖刺題及答案

  考前沖刺題一:

  單選:

  1。在對(duì)公司目前的業(yè)績(jī)和上一年的業(yè)績(jī)進(jìn)行比較時(shí),審計(jì)師發(fā)現(xiàn):勞動(dòng)力總成本已增加、發(fā)生了更多的加班費(fèi)用、工人總?cè)藬?shù)增加了、凈收入減少了10%,純粹依據(jù)以上信息可得出以下哪種有效結(jié)論?

  A。工人人均凈收入減少了

  B。工資水平提高了

  C。工人工作效率下降了

  D。勞動(dòng)總小時(shí)數(shù)增加了

  答案:C

  2。當(dāng)舞弊調(diào)查的調(diào)查階段結(jié)束,參加調(diào)查的人員已搜集充分的證據(jù),足以對(duì)舞弊者進(jìn)行懲戒并提起訴訟時(shí),審計(jì)師應(yīng)該做的下一步工作是什么?

  A。將最終審計(jì)報(bào)告的初稿提交公司法律顧問(wèn);

  B。銷毀所有舞弊調(diào)查工作底稿,以保護(hù)其機(jī)密性;

  C。將所有控告證據(jù)拷貝后放入工作底稿;

  D。什么都不做。調(diào)查工作已經(jīng)完成。 答案:A

  3。確定審計(jì)后續(xù)行動(dòng)深度和廣度的首要因素是什么?

  A。被審計(jì)單位對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的書(shū)面答復(fù)。

  B。審計(jì)師對(duì)與審計(jì)發(fā)現(xiàn)有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。

  C。審計(jì)師對(duì)負(fù)責(zé)糾正審計(jì)發(fā)現(xiàn)的人員評(píng)估。

  D。審計(jì)人員和資金到位情況。

  答案:B

  4。鑒于內(nèi)部審計(jì)資源的稀缺,在制定審計(jì)業(yè)務(wù)工作時(shí)間表時(shí),審計(jì)執(zhí)行主管(CAE)決定不針對(duì)審計(jì)建議安排后續(xù)工作。審計(jì)執(zhí)行主管的決定是否違反了《標(biāo)準(zhǔn)》?

  A。沒(méi)有違反,因?yàn)椤稑?biāo)準(zhǔn)》沒(méi)有具體規(guī)定是否需要開(kāi)展后續(xù)工作。

  B。沒(méi)有違反,因?yàn)橛凶C據(jù)表明被審計(jì)部門有充分的動(dòng)機(jī)采取糾正措施,沒(méi)有必要采取后續(xù)措施。

  C。違反了,因?yàn)閮?nèi)部審計(jì)資源稀缺并不能成為不采取后續(xù)措施的充分理由。

  D。違反了,因?yàn)椤稑?biāo)準(zhǔn)》要求審計(jì)師確定客戶是否恰當(dāng)落實(shí)了審計(jì)師的所有建議。

  答案:C

  5。審計(jì)師在對(duì)基于網(wǎng)絡(luò)的第三方付款處理公司進(jìn)行審計(jì)。他確定,由于存在一種程序錯(cuò)誤,客戶可以為每個(gè)郵寄地址創(chuàng)建多個(gè)賬戶。這就引起了銀行卡交易處理過(guò)程中的問(wèn)題。管理層同意修正程序,并通知擁有多個(gè)賬戶的客戶應(yīng)對(duì)賬戶進(jìn)行合并。審計(jì)師應(yīng)如何應(yīng)對(duì)此情況?

  A。修改今后審計(jì)的范圍,以核實(shí)程序得到修正,賬戶得到合并

  B。評(píng)估管理層提議開(kāi)展的糾正措施的適當(dāng)性和有效性

  C。開(kāi)展跟蹤審計(jì),核實(shí)程序是否得到修正,賬戶是否得到合并

  D。不采取任何措施,因?yàn)楣芾韺右淹饨鉀Q問(wèn)題

  答案:C

  6。將理想準(zhǔn)確度從1000美元提高到2000美元,將對(duì)所需的抽樣規(guī)模產(chǎn)生何種影響?

  A。加大抽樣規(guī)模; B?s小抽樣規(guī)模;

  C。不影響抽樣規(guī)模; D。無(wú)法確定對(duì)抽樣規(guī)模的影響。

  答案:B

  7。以下哪項(xiàng)內(nèi)容可以使公司的應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率在三年中穩(wěn)步下降?

  A。提高為提前付款提供的折扣; B。實(shí)施更加開(kāi)放的信貸政策;

  C。按周而不是按月提供發(fā)票; D。增加現(xiàn)金銷售。

  選B

  8。以下哪項(xiàng)內(nèi)容(如果審計(jì)師觀察到的話)不表明有必要在采購(gòu)部門搜尋其他舞弊信號(hào)?

  A。其中一位采購(gòu)代理的生活水平已有提高。

  B。內(nèi)部控制框架存在嚴(yán)重薄弱環(huán)節(jié)。

  C。采購(gòu)代理已說(shuō)服管理層采納更加及時(shí)地向供應(yīng)商付款的政策,以避免發(fā)生滯納金費(fèi)用。

  D。所采購(gòu)貨物的成本似乎高于以往年份。

  答案:C

  9。以下各項(xiàng)均是對(duì)利用問(wèn)題清單來(lái)評(píng)估審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)的批評(píng),除了:

  A。問(wèn)題清單在形式上將所有相關(guān)因素都列在上面從而提供了一種虛假的安全感。

  B。不適當(dāng)?shù)亟o予表中所有欄目涉及的因素相同的權(quán)重。

  C。降低了數(shù)據(jù)收集過(guò)程中的一致性。

  D。不能對(duì)清單上各欄目所獲得的合理推斷或健全經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行轉(zhuǎn)化解釋。

  答案:C

  10。如果某審計(jì)師應(yīng)用統(tǒng)計(jì)抽樣以外的其他抽樣辦法來(lái)估計(jì)存貨的價(jià)值,那么,以下哪種說(shuō)法是正確的?

  A。無(wú)法量化置信度水平。

  B。精確度會(huì)更大。

  C。存貨的預(yù)期價(jià)值不那么可靠。

  D。不正確收貨的風(fēng)險(xiǎn)加大。

  答案:A