審計(jì)主管工作職責(zé)內(nèi)容
審計(jì)主管工作職責(zé)內(nèi)容1
1、協(xié)助擬定并完善內(nèi)部審計(jì)制度和流程,協(xié)助制訂企業(yè)年度內(nèi)部審計(jì)計(jì)劃和審計(jì)工作費(fèi)用預(yù)算;
2、協(xié)助擬定審計(jì)方案,起草審計(jì)報(bào)告和管理建議書等審計(jì)文書;
3、組織實(shí)施財(cái)務(wù)審計(jì)、專項(xiàng)審計(jì)、經(jīng)營(yíng)審計(jì)、管理人員離任審計(jì)、內(nèi)控審計(jì)等各項(xiàng)審計(jì)工作,并出具內(nèi)部審計(jì)報(bào)告;
4、對(duì)公司的重大事件進(jìn)行審計(jì)調(diào)查,并提出有效可行的解決方案;
5、針對(duì)各項(xiàng)審計(jì)工作的結(jié)果,編制審計(jì)報(bào)告、整改建議及階段性審計(jì)總結(jié),并督促審計(jì)結(jié)論和合理化建議的落實(shí)工作;
6、組織企業(yè)內(nèi)控體系的設(shè)計(jì)與建設(shè),及時(shí)發(fā)現(xiàn)企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中存在的潛在問題和風(fēng)險(xiǎn),提出改進(jìn)意見;
7、組織對(duì)下屬企業(yè)和控股企業(yè)開展經(jīng)營(yíng)審計(jì)工作;
8、根據(jù)審計(jì)工作計(jì)劃,配合外部審計(jì)機(jī)構(gòu)的審計(jì)工作;
9、負(fù)責(zé)對(duì)部門內(nèi)部員工進(jìn)行管理和對(duì)下屬企業(yè)審計(jì)部門進(jìn)行指導(dǎo);
10、負(fù)責(zé)受理、調(diào)查內(nèi)部投訴或舉報(bào),針對(duì)反應(yīng)的問題進(jìn)行調(diào)查研究。
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1、負(fù)責(zé)各類合同、函件等文件的審核,提出法律意見,保證審核文件的合法性;
2、負(fù)責(zé)訴訟、仲裁案件的'辦理,包含但不下限于起訴、應(yīng)訴等訴訟事務(wù);
3、為公司日常事務(wù)提供法律咨詢和/或法律意見;
4、實(shí)施對(duì)集團(tuán)所屬子公司的內(nèi)部審計(jì),按照審計(jì)業(yè)務(wù)流程和標(biāo)準(zhǔn)完成所分配的具體任務(wù),揭示審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題并提出審計(jì)建議,按要求編制審計(jì)工作底稿并完成底稿歸檔;
5、對(duì)集團(tuán)公司及下屬企業(yè)實(shí)施日常監(jiān)督,及時(shí)收集整理經(jīng)營(yíng)管理信息,開展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估;
6、抽樣稽查采購、銷售流程、高危存貨;收集、整理審計(jì)證據(jù),編寫審計(jì)工作底稿;
7、參與以內(nèi)控和防范風(fēng)險(xiǎn)為主的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)審計(jì)、流程審計(jì)、內(nèi)控。
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