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財(cái)務(wù)審計(jì)工作職責(zé)

時(shí)間:2023-11-26 09:15:28 工作職責(zé) 我要投稿

(優(yōu))財(cái)務(wù)審計(jì)工作職責(zé)3篇

財(cái)務(wù)審計(jì)工作職責(zé)1

  一、審計(jì)準(zhǔn)備階段(審計(jì)前期階段)

(優(yōu))財(cái)務(wù)審計(jì)工作職責(zé)3篇

  1、接收有關(guān)部門委托(或按年度審計(jì)工作計(jì)劃),確定具體審計(jì)項(xiàng)目。

  2、組成審計(jì)小組,并確定審計(jì)小組組長(項(xiàng)目負(fù)責(zé)人)。

  3、對(duì)被審計(jì)單位(人),進(jìn)行必要的了解和調(diào)查。主要了解該單位工作(經(jīng)營)性質(zhì)、工作(經(jīng)營)范圍,組織結(jié)構(gòu),人員情況,財(cái)務(wù)核算特點(diǎn)(包括主要賬號(hào)的設(shè)置情況),以前對(duì)該單位的審計(jì)情況等。

  4、確定審計(jì)工作重點(diǎn),制訂審計(jì)工作計(jì)劃方案,并經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審閱批準(zhǔn)。

  5、編制審計(jì)通知書,被審計(jì)單位承諾書,并經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審閱批準(zhǔn)。

  6、下發(fā)審計(jì)通知書,并召開由審計(jì)處領(lǐng)導(dǎo)、審計(jì)小組成員和被審計(jì)單位有關(guān)人員參加的進(jìn)點(diǎn)會(huì)。

  7、將審計(jì)通知書抄送財(cái)務(wù)處,由財(cái)務(wù)處提供被審計(jì)單位有關(guān)財(cái)務(wù)資料(包括賬簿的電子文檔)。

  二、審計(jì)實(shí)施階段

  1、對(duì)財(cái)務(wù)處和被審計(jì)單位提供的有關(guān)會(huì)計(jì)資料(包括電子文檔),實(shí)施財(cái)務(wù)審計(jì)程序。

  (1)按賬號(hào)(賬戶)中明細(xì)項(xiàng)目匯總財(cái)務(wù)收支情況,并編制審計(jì)檢查表。

  (2)按賬號(hào)(賬戶)分類匯總財(cái)務(wù)收支情況,并編制審計(jì)檢查表。

  (3)按重點(diǎn)對(duì)具體會(huì)計(jì)事項(xiàng)進(jìn)行詳細(xì)檢查,并編制審計(jì)檢查表。

  (4)抽查會(huì)計(jì)憑證,對(duì)主要會(huì)計(jì)事項(xiàng)的會(huì)計(jì)憑證進(jìn)行復(fù)櫻

  (5)根據(jù)審計(jì)工作需要,找有關(guān)人員和部門調(diào)查了解情況,并及時(shí)做好調(diào)查記錄,如有必要可召開座談會(huì)。

  (6)在審計(jì)實(shí)施過程中,審計(jì)小組要及時(shí)向?qū)徲?jì)處領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)審計(jì)進(jìn)展和審計(jì)過程中的有關(guān)情況。

  2、 整理匯總審計(jì)實(shí)施過程中發(fā)現(xiàn)的'問題及有關(guān)情況。

  3、審計(jì)小組向?qū)徲?jì)處領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)審計(jì)過程中發(fā)現(xiàn)問題和有關(guān)情況,對(duì)問題進(jìn)行初步篩選,確定需進(jìn)一步核實(shí)的問題。

  4、實(shí)施相關(guān)的追加審計(jì)程序。

  5、審計(jì)小組再一次向?qū)徲?jì)處領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)核實(shí)和追加審計(jì)實(shí)施情況,并確定在

  審計(jì)報(bào)告中反映的問題和需披露的事項(xiàng)。

  三、審計(jì)報(bào)告階段

  1、審計(jì)小組歸集審計(jì)工作底稿、并編制審計(jì)報(bào)告初稿,并將審計(jì)報(bào)告初稿和審計(jì)工作底稿提交審計(jì)處分管業(yè)務(wù)的領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審核。

  2、審計(jì)小組按審核后的要求,對(duì)審計(jì)報(bào)告進(jìn)行修改。

  3、審計(jì)小組向?qū)徲?jì)處領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)審計(jì)報(bào)告的征求意見稿,并對(duì)審計(jì)報(bào)告的征求意見稿進(jìn)行定稿。

  4、將審計(jì)報(bào)告的征求意見稿送相關(guān)分管領(lǐng)導(dǎo)和財(cái)務(wù)處領(lǐng)導(dǎo)傳閱,并進(jìn)行相應(yīng)的溝通。

  5、對(duì)審計(jì)報(bào)告的征求意見稿進(jìn)行修改定稿。

  6、將審計(jì)報(bào)告的征求意見稿征求被審計(jì)單位(當(dāng)事人)意見。

  7、將定稿后的審計(jì)報(bào)告進(jìn)入網(wǎng)上審批程序,并出具正式審計(jì)報(bào)告。

  8、向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、部門及當(dāng)事人送達(dá)正式審計(jì)報(bào)告。

  四、審計(jì)報(bào)告的終結(jié)階段

  1、審計(jì)小組按審計(jì)檔案歸檔程序,整理、歸集審計(jì)工作底稿。

  2、將整理好的審計(jì)檔案裝訂成冊(cè)。

財(cái)務(wù)審計(jì)工作職責(zé)2

  一、對(duì)納入學(xué)校財(cái)務(wù)統(tǒng)一管理的部門(單位)的財(cái)務(wù)收支審計(jì)

  1.根據(jù)學(xué)校核發(fā)的包干經(jīng)費(fèi)數(shù)額審查是否有超預(yù)算支出現(xiàn)象,如有形成的原因是什么。

  2.審核支出單據(jù)審批手續(xù)是否完備,支出是否真實(shí)合理,有無弄虛作假、虛報(bào)冒領(lǐng)現(xiàn)象。

  3.單位有無自收自支,私設(shè)“小金庫”問題。

  二、對(duì)未納入學(xué)校財(cái)務(wù)統(tǒng)一管理單位的資金審計(jì)。

  1.單位的賬目設(shè)置和管理是否合法、規(guī)范,有無多頭開戶、業(yè)務(wù)內(nèi)容記錄不全、隱瞞、私分、設(shè)帳外帳等問題。

  2.是否在銀行設(shè)立帳戶、大宗經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)都通過銀行轉(zhuǎn)賬。

  3.資金管理有無規(guī)章制度、制度是否健全。

  4.支出報(bào)銷單據(jù)是否規(guī)范、手續(xù)是否完備。

  三、對(duì)校內(nèi)經(jīng)濟(jì)實(shí)體的業(yè)務(wù)審計(jì)。

  1.收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)是否合理,與學(xué)校之間有無協(xié)議。

  2.收入是否合理合法,有無弄虛作假,套取學(xué)校資金現(xiàn)象。

  3.應(yīng)上繳學(xué)校的承包金是否及時(shí)足額上繳

  4.財(cái)務(wù)管理制度是否健全,報(bào)銷憑證是否按規(guī)定程序?qū)徍,有無不真實(shí)、不合法支出等問題。

  四、對(duì)小型土建、維修工程項(xiàng)目的審計(jì)

  1.項(xiàng)目的'立項(xiàng)、招標(biāo)、驗(yàn)收、結(jié)算是否按學(xué)校規(guī)定程序進(jìn)行。

  2.施工、承建合同的簽訂是否規(guī)范,合同內(nèi)容是否齊全。

  3.審核工程結(jié)算的數(shù)量是否真實(shí)、工程造價(jià)有無違規(guī)違法支出。

財(cái)務(wù)審計(jì)工作職責(zé)3

  1、做好會(huì)計(jì)核算、報(bào)表報(bào)送、財(cái)務(wù)分析等會(huì)計(jì)管理工作;

  2、做好資金預(yù)算、清查盤點(diǎn)等財(cái)務(wù)管理工作;

  3、協(xié)助做好經(jīng)濟(jì)指標(biāo)測(cè)算工作;

  4、協(xié)助做好稅金測(cè)算、申報(bào)、繳納工作;

  5、協(xié)助做好內(nèi)控制度管理;

  6、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

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