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會(huì)計(jì)助理工作內(nèi)容及職責(zé)內(nèi)容

時(shí)間:2023-12-24 07:18:03 工作職責(zé) 我要投稿
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會(huì)計(jì)助理工作內(nèi)容及職責(zé)內(nèi)容

會(huì)計(jì)助理工作內(nèi)容及職責(zé)內(nèi)容1

  工作職責(zé)

會(huì)計(jì)助理工作內(nèi)容及職責(zé)內(nèi)容

  1、協(xié)助主辦會(huì)計(jì)開(kāi)展工作,做好會(huì)計(jì)業(yè)務(wù),搞好會(huì)計(jì)核算和分析。

  2、依據(jù)法律、法規(guī)進(jìn)行會(huì)計(jì)核算,實(shí)行會(huì)計(jì)監(jiān)督,拒絕辦理違反財(cái)經(jīng)制度的.業(yè)務(wù),拒絕不合理支出。

  3、按時(shí)記賬,結(jié)賬、報(bào)賬,定期核對(duì)現(xiàn)金、銀行存款、盤(pán)點(diǎn)物資,做到賬務(wù)、賬賬、賬證、賬表、賬款“五相符”。

  4、認(rèn)真核對(duì)收支單據(jù),凡未按規(guī)定審批的單據(jù),一律不得入賬。

  5、積極配合和支持理財(cái)小組的活動(dòng),及時(shí)做好理財(cái)準(zhǔn)備工作,提供真實(shí)完整的財(cái)務(wù)資料。

  6、加強(qiáng)原始憑證審核、編制好記賬憑證,及時(shí)登記各類賬簿。

  7、認(rèn)真做好農(nóng)經(jīng)統(tǒng)計(jì)、匯總、上報(bào)工作。

  8、辦理其他有關(guān)的財(cái)會(huì)事務(wù),做好文書(shū)及日常事務(wù)工作。

  9、及時(shí)辦理、保管會(huì)計(jì)憑證、賬簿、報(bào)表等財(cái)務(wù)檔案資料。

  10、辦理公司證件年檢及有關(guān)事宜。

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  1、負(fù)責(zé)收集各行業(yè)最新會(huì)計(jì)相關(guān)信息,協(xié)助工程師更新軟件中的`會(huì)計(jì)科目及會(huì)計(jì)報(bào)表格式;

  2、負(fù)責(zé)協(xié)助工程師安裝指導(dǎo)相關(guān)會(huì)計(jì)人員如何使用4Fang財(cái)務(wù)軟件,及簡(jiǎn)單的會(huì)計(jì)知識(shí)運(yùn)應(yīng)到軟件中;

  3、負(fù)責(zé)協(xié)助工程師解答相關(guān)會(huì)計(jì)人員,在使用4Fang財(cái)務(wù)軟件過(guò)程中碰到的問(wèn)題;

  4、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事宜。

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  一、收票:

  1、做進(jìn)項(xiàng)票收票登帳記錄。

  2、應(yīng)付賬款臺(tái)帳及時(shí)記錄回票信息。

  3、進(jìn)項(xiàng)附上相匹配的送貨單、入庫(kù)單。對(duì)賬無(wú)誤備做賬用。

  二、開(kāi)票:

  1、核對(duì)數(shù)量、金額。確認(rèn)無(wú)誤后開(kāi)票。

  2、銷項(xiàng)票據(jù)附上匹配相對(duì)應(yīng)的送貨單,核對(duì)無(wú)誤備做賬用。

  3、開(kāi)票后及時(shí)將銷售信息錄入應(yīng)收帳款臺(tái)帳

  三、對(duì)賬:

  1、入庫(kù):原輔料及其他物料入庫(kù)報(bào)表上數(shù)量、金額與收、發(fā)票據(jù)核對(duì)。

  2、出庫(kù):所有發(fā)出產(chǎn)成品以及外調(diào)、外借等臺(tái)賬與出庫(kù)數(shù)量核對(duì)。

  3、核對(duì)各生產(chǎn)工序間收、發(fā)數(shù)據(jù)相互是否一致。

  4、隨時(shí)檢查倉(cāng)庫(kù)各類臺(tái)賬的記錄情況,發(fā)現(xiàn)記錄不及時(shí),不規(guī)范的及時(shí)糾正或整改。

  5、倉(cāng)庫(kù)出入庫(kù)所有原始單據(jù)回籠(收回財(cái)務(wù)部),初定每周收二次即:周三、周收單據(jù),同時(shí),要求各倉(cāng)管員將電子檔臺(tái)賬及時(shí)期發(fā)到財(cái)務(wù)部,查臺(tái)賬與單據(jù)是否相符。

  6、與個(gè)供應(yīng)商財(cái)務(wù)對(duì)賬,及時(shí)做好應(yīng)收、應(yīng)付帳臺(tái)賬。

  7、協(xié)助會(huì)計(jì)做財(cái)務(wù)帳,并與會(huì)計(jì)核對(duì)應(yīng)收、應(yīng)付賬款的對(duì)賬。

  四、做銷售報(bào)表:

  1、月底根據(jù)核實(shí)后的出庫(kù)數(shù)據(jù)做好銷售報(bào)表。

  2、做好銷售月報(bào)、季報(bào)、年報(bào)

  五、盤(pán)點(diǎn)工作

  1、督促落實(shí)月底盤(pán)點(diǎn)工作,將盤(pán)點(diǎn)后的'原始盤(pán)點(diǎn)表格收回備份,待查。檢查各生產(chǎn)工序月出入庫(kù)明細(xì)表,月匯總報(bào)表及盤(pán)點(diǎn)差異報(bào)表,核對(duì)各車間差異數(shù),做好分析表。

  2、根據(jù)原材及輔料使用分析表做出當(dāng)月倉(cāng)庫(kù)贏虧表、

  3、督促各倉(cāng)管員將出入庫(kù)明細(xì)表、匯總表、盤(pán)點(diǎn)表、分析表、數(shù)量對(duì)賬表等交到財(cái)務(wù)部,根據(jù)需要打印備份。

  六、整理工作

  1、做好財(cái)務(wù)部各類臺(tái)賬以及倉(cāng)庫(kù)交來(lái)的臺(tái)賬保存

  2、所有原始票據(jù)收集和分類整理,以備做賬用。(不能作為做賬附件用的票據(jù)分類存檔)、

  3、各類電子檔資料分類保存,要求用U盤(pán)備份

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  1、負(fù)責(zé)在ERP系統(tǒng)錄入每日銷售出庫(kù)單;

  2、負(fù)責(zé)開(kāi)具發(fā)票,統(tǒng)計(jì)銷售額和采購(gòu)發(fā)票的收集認(rèn)證和分類整理工作;

  3、負(fù)責(zé)賬目的憑證錄入、憑證整理工作;

  4、負(fù)責(zé)企業(yè)的相關(guān)稅務(wù)申報(bào);

  5、負(fù)責(zé)各個(gè)店鋪的.銷售核對(duì),出具各個(gè)店鋪的經(jīng)營(yíng)報(bào)表。

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  1、前期在行政經(jīng)理的`安排下,進(jìn)行相關(guān)基層崗位的了解;

  2、新員工入、離職、調(diào)崗等相關(guān)手續(xù)辦理,員工晉升的考核及辦理;

  3、編制銷售公司的記帳憑證,登記會(huì)計(jì)帳簿,會(huì)計(jì)報(bào)表;

  4、編制、核算每月的工資、獎(jiǎng)金發(fā)放表;

  5、對(duì)接公司其它相關(guān)部門(mén)銷售業(yè)績(jī)數(shù)據(jù)周報(bào)、月報(bào)及匯總;

  6、定期檢查銷售公司庫(kù)存現(xiàn)金和銀行存款是否帳實(shí)相符;

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