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事業(yè)單位出差補助標準

時間:2023-04-14 12:39:07 煒玲 出差制度 我要投稿
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事業(yè)單位出差補助標準

  事業(yè)單位會經(jīng)常面臨出差的問題,那么在出差補助上,都有哪些標準呢?今天就讓小編來告訴你事業(yè)單位出差補貼標準是怎么樣的吧。

事業(yè)單位出差補助標準

  事業(yè)單位出差補貼標準

  部級:

  1100元:北京市、上海市

  900元:江蘇省、浙江省、福建省、廈門市、河南省、廣東省、深州市、四川省、云南省

  800元:天津市、河北省、山西省、內蒙古、遼寧省、大連市、。吉林省、黑龍江省、寧波市、安徽省、江西省、山東省、青島市、湖北省、湖南省、廣西、海南省、重慶市、貴州省、西藏、陜西省、甘肅省、青海省、寧夏、新疆

  司局級:

  650元:北京市

  600元:上海市

  550元:廣東省、深州市

  500元:浙江省、廈門市、海南省、西藏、青海省

  490元:大連市、江蘇省、青島市

  480元:天津市、山西省、遼寧省、福建省、山東省、河南省、湖北省、重慶市、新疆、云南省

  470元:江西省、廣西、四川省、貴州省、甘肅省、寧夏

  460元:內蒙古、安徽省、陜西省

  450元:河北省、吉林省、黑龍江省、寧波市、湖南省

  其他人員:

  500元:北京市、上海市

  450元:廣東省、深州市

  400元:浙江省、廈門市

  380元:天津市、江蘇省、福建省、山東省、青島市、河南省、云南省

  370元:重慶市、四川省、貴州省

  350元:河北省、山西省、內蒙古、遼寧省、大連市、吉林省、黑龍江省、寧波市、安徽省、江西省、湖北省、湖南省、廣西、海南省、西藏、陜西省、甘肅省、青海省、寧夏、新疆

  根據(jù)新調整的住宿標準,省部級官員在北京、上海兩地最高可以入住1100元標準酒店,其他省份是800或900元,司局級和處級及以下干部的住宿標準也有不同幅度的提升。財政部表示,調整的原因是近兩年全國各地區(qū)賓館住宿費價格變動,以及實際工作需要。

  公務員出差交通費標準

  部級:

  火車:火車軟席(軟座、軟臥)、高鐵/動車商務座、全列軟席列車一等軟座

  輪船:一等艙

  飛機:頭等艙

  司局級:

  火車票:火車軟席(軟座、軟臥)、高鐵/動車商務座、全列軟席列車一等軟座

  輪船:二等艙

  飛機:經(jīng)濟艙

  其余人員:

  火車:火車硬席(硬座、硬臥)、高鐵/動車二等座、全列軟席列車二等軟座

  輪船:三等艙

  飛機:經(jīng)濟艙

  公務員出差伙食補助費

  西藏、青海、新疆每天120元;

  其他地區(qū)每天100元;

  接待對象<10人,配餐人數(shù)不得超過3人;

  接待對象>10人,配餐人數(shù)不得超過其三分之一;

  不得提供魚翅、燕窩等高等菜肴和用野生保護動物制作的菜肴,不得提供香煙和高檔酒水;不得使用私人會所、高消費餐飲場所。

  伙食標準,各地財政部門根據(jù)當?shù)亟?jīng)濟社會發(fā)展水平、市場價格、消費水平等因素自主規(guī)定。我們梳理各地標準可以發(fā)。

  企業(yè)出差補助規(guī)定

  第一章 總則

  第一條 為保證工作人員出差的工作與生活需要,規(guī)范差旅費管理,制定本規(guī)定,本規(guī)定適用于公司全體出差人員。

  第二條 差旅費開支范圍包括:交通費、住宿費、伙食補助費、市內交通費和差旅雜費。

  第三條 交通費在規(guī)定標準內憑據(jù)報銷,住宿費、伙食補助費、市內交通費和差旅雜費根據(jù)出差人員類別的不同執(zhí)行不同的報銷標準;在等候乘機、乘車時的茶座費及其他費用應由個人自理,不予報銷。

  第四條 依據(jù)出差人員工作職責的不同,相應分為總經(jīng)理、高管、中層和基層四個級別,按不同級別,適用不同的報銷標準。

  第二章 差旅費報銷預支規(guī)定及程序

  第五條 出差人必須在《出差申請單》上填寫注明出差地點、事由、天數(shù)所需資金等必填項目,經(jīng)部門經(jīng)理簽署意見,總經(jīng)理批準后方可出差。手續(xù)辦妥后到財務部辦理借款;關于出差的申請、審批、報告等文檔的提交,遵從公司有關規(guī)定;未經(jīng)過審批的,不予借支和報銷差旅費。出差申請單由財務部留存,并作為部門費用考核依據(jù)。

  第六條 員工可從公司預借差旅款項,預借款應合理計算,基層人員最高限為每日不超

  過人民幣300元,并應在《出差申請單》上“暫支數(shù)額”欄內注明,如有特殊

  出差任務,增加的借款另行提出申請;中層和高層依據(jù)出差任務的不同據(jù)實提

  出申請。

  第七條 出差人員借款需持批準后的“出差申請單”,填寫“借款申請單”,列明用款計劃,經(jīng)財務部審核,總經(jīng)理審批后方可借款。

  審批流程:填寫《出差申請單》《出差預算》《借款單》→部門經(jīng)理審批→總經(jīng)理審批→財務部審核辦理借支(經(jīng)辦人持出差預算單申請單和借款單)→行政部備案

  第三章 差旅費報銷標準

  第八條 依據(jù)出差人職位的不同,差旅費實行不同的報銷制度,總經(jīng)理以上人員實行據(jù)。

  說明:

  (1)地州辦事處跨區(qū)域暫按此標準執(zhí)行,在本區(qū)域內出差另行規(guī)定。

  (2)股東、總經(jīng)理、付總連續(xù)乘火車超過30小時以上路程,可不經(jīng)董事長批準乘坐飛機。

  (3)超支部分自理,節(jié)余不補。

  (4)地區(qū)類別。

  一類地區(qū):北京、上海、重慶、南京、沿海省會及副省級城市。

  二類地區(qū):除一類地區(qū)以外的省會城市及地級市、一類地區(qū)周邊的縣級市。

  三類地區(qū):所有縣級城市及地區(qū)。

  第四章 交通費規(guī)定

  第九條 出差時,應根據(jù)出差地的遠近及業(yè)務的緊急程度選擇安全、省時、舒適、經(jīng)濟的交通工具(憑車票報銷)。

  第十條 一般情況,業(yè)務員應首選火車硬座;但乘車時間超過6小時,可乘火車硬臥或汽車臥鋪,超過六小時坐慢車硬座或快車硬座者,按其硬座票面價的50%獎勵給個人。

  第十一條 遇特殊情況或緊急情況需乘火車軟臥、火車D字頭車次或飛機時,須先申報,經(jīng)上級領導批準后方可乘座,(上級領導同意乘坐時飛機票最高不得超過7折,超過時按7折報銷),未經(jīng)批準按同程火車硬臥報銷。

  第十二條 探親路費報銷標準:符合探親規(guī)定的員工,乘火車或汽車的,憑車票實報實銷,但總金額不得超過雙程為車硬臥票票款;乘飛機的報銷本人單程機票

  第五章 出差住宿規(guī)定

  第十三條 兩位以上同性員工前往同一地點出差,原則上須兩人同住一間雙人房,住宿標準按高級別者為準,同住人員不報銷住宿費。

  第十四條 公司人員到公司有住處的城市出差,原則上住公司住處,不再報銷住宿費。

  第六章 差旅招待費規(guī)定

  第十二條 招待計劃及招待費用必須在《出差預算單》上注明,出差在外臨時需要宴請時必須電話請示部門經(jīng)理,經(jīng)部門經(jīng)理批準后本著節(jié)儉成事的原則在審批額度內進行。

  第七章 差旅費填寫規(guī)定

  第十三條 填寫要求:報銷單上必須完整地填寫姓名、部門及職務;

  “報銷時間”為填寫報銷單的時間;

  “附件張數(shù)”為所附原始發(fā)票及有關說明的張數(shù)。附件應按類別分類,并按時間順序粘貼。

  “出差事由”應簡明、扼要,必須填寫;

  出發(fā)、到達的“時間”、“地點”,基本以票面為準;時間填寫到X月X日即可;

  “交通工具”,填寫城際間交通工具。

  “交通費”填寫城際間交通費的金額;

  “住宿費”,填寫根據(jù)規(guī)定可報銷的住宿費;

  “其他”,填寫訂票費、機場建設費、人身保險費等其他費用;

  “預借現(xiàn)金”指報銷人從公司預借的差旅用現(xiàn)金;

  第十四條 執(zhí)行據(jù)實報銷的人員,依據(jù)相關發(fā)票等憑據(jù)報銷,包干人員在出差期間聯(lián)系業(yè)務時,應索取相應的各項支出發(fā)票(索取發(fā)票票額不低于總包干金額的80%,不得用餐費及非出差期間發(fā)生的票據(jù)沖抵,手機費除外),以此作為出差的證明單據(jù),并據(jù)此報銷。如果不能提供總包干金額的80%發(fā)票,按實際取得的發(fā)票金額進行等比例報銷。對于丟失發(fā)票的,一般不予報銷,如若必須,可由第三者寫證明,并交予高層批準且用其他發(fā)票補充。

  第八章 差旅費的報銷規(guī)定及審批程序

  第十五條 報銷時間應為員工出差返回后的7個工作日之內,并應于報銷時退回預借的多余的款項;未按規(guī)定結清差旅費用的,不得借領新的差旅預支款項;

  第十六條 報銷日不受周三報銷日的限制。

  第十七條 公司總經(jīng)理報銷,由財務部會簽;

  第十八條 超過七個工作日報銷差費,每一天按XX元罰款,若遲報時間超過一個月以上,每一張單據(jù)按每月30元累積加罰(發(fā)票日期),并追究其部門經(jīng)理責任。

  第十九條 出差時借款,本著“前賬不清、后賬不借”的原則,延誤工作責任自負;借款超過2000元,需提前2天報請財務備款;因其他原因借款2日未出差,需將借款交付財務部,待定好出差時間后,重新辦理出差借款手續(xù),不能上繳者視為占用公款處理。

  第二十條 采取差旅費金額固定的管理方式,超支部分自負。

  第二十一條 在出差和返程途中乘坐臥鋪,未產(chǎn)生住宿費用的,只補助餐費和手機補助,計:中高層人員為xx元/天,基層為xx元/天。

  第二十二條 參加各種圖書訂貨會(包括南京地區(qū)),(先申報預算,按預算執(zhí)行報銷)各種費用統(tǒng)一管理統(tǒng)一實報實銷。

  第二十三條 參加經(jīng)銷商組織的會議,經(jīng)銷商提供住宿的,只補助餐費和手機費,補助合計:中高層人員為xx元/天,基層為xx元/天。

  第二十四條 南京市內出差時,交通費只能實報公交車票和地鐵票,每天伙食補助10元。

  審批流程:經(jīng)辦人→部門經(jīng)理審批→財務審核→總經(jīng)理審批→財務結算。

  第八章 補充說明

  第二十五條 外出參加會議,會議費用中包括食宿時不再享受食住費用,持會議或培訓通知,根據(jù)實際情況,不再另行單報住宿和伙食補貼費。會議費用中不含食宿時,按前述標準予以補助。

  第二十六條 凡與原出差申請單規(guī)定的地點、天數(shù)、人數(shù)、交通工具不符的差旅費不予

  報銷,因特殊原因或情況變化需改變路線、天數(shù)、人數(shù)、交通工具的,需經(jīng)上級領導簽署意見后方可報銷。

  第二十七條 出差回公司應在七個工作日內報賬,對各部門違反規(guī)定給予借款而造成賬務混亂的,追究經(jīng)辦人及負責人的責任。

  吉林省省直機關和事業(yè)單位差旅費管理辦法

  第一章 總則

  第一條 為了保證出差人員工作與生活的需要,規(guī)范差旅費管理,完善公務活動接待制度,制定本辦法。

  第二條 本辦法適用于省直機關和事業(yè)單位,包括省直駐長以外的機關和事業(yè)單位。

  第三條 差旅費開支范圍包括城市間交通費、住宿費、伙食補助費和公雜費。

  第四條 城市間交通費和住宿費在規(guī)定標準內憑據(jù)報銷, 伙食補助費和公雜費實行定額包干。

  第五條 各單位要建立健全出差審批管理制度,嚴格控制出差人數(shù)和天數(shù)。嚴肅財經(jīng)紀律,加強廉政建設,不得向下級單位或其他單位轉嫁差旅費。

  第二章 城市間交通費

  第六條 出差人員要按照規(guī)定等級乘坐交通工具,憑據(jù)報銷城市間交通費。未按規(guī)定等級乘坐交通工具的,超支部分自理。

  (一)出差人員乘坐飛機要從嚴控制,出差路途較遠或出差任務緊急的,經(jīng)單位領導批準方可乘坐飛機。

  (二)副省級以及相當職務的人員出差,因工作需要,隨行一人可以乘坐火車軟席或輪船一等艙、飛機頭等艙。

  第七條 乘坐火車,從當日晚8時至次日晨7時乘車6小時以上的,或連續(xù)乘車超過12小時的,可購同席臥鋪票。符合規(guī)定而未購買臥鋪票的,按實際乘坐的硬座票價的80%給予補助。可以乘坐軟臥而改乘硬臥的,不再給予補助。

  第八條 乘坐飛機,往返機場的專線客車費用、民航機場管理建設費和航空旅客人身意外傷害保險費(限每人每次一份),憑據(jù)報銷。

  第三章 住宿費

  第九條 省直機關事業(yè)單位工作人員出差實行定點住宿。住宿標準:副級以上人員住套間;廳(局)級人員住標準間;處級以下人員兩人住一個標準間。

  第十條 根據(jù)當前省內外的經(jīng)濟發(fā)展水平和物價水平,確定各級別人員省內和省外出差的住宿費開支標準上限。出差入住定點飯店的住宿費價格在住宿費開支標準限額內確定。

  出差人員必須到國家和省確定的定點飯店住宿,住宿費按照定點飯店的收費標準憑據(jù)報銷。因特殊情況未到定點飯店住宿的,在出差地住宿費開支標準上限以內憑據(jù)報銷。

  出差到?jīng)]有定點飯店的地方,住宿費在所在地住宿費開支標準上限以內憑據(jù)報銷。

  省外出差定點飯店已由財政部在全國范圍內確定公布。省內出差定點飯店通過招標、協(xié)商方式確定,名單另行公布。

  第十一條 出差人員無住宿-費-發(fā)-票,一律不予報銷住宿費。

  第四章 伙食補助費

  第十二條 出差人員的伙食補助費按出差自然(日歷)天數(shù)實行定額包干,每人每天50元。

  第十三條 出差人員由接待單位統(tǒng)一安排伙食的,不實行包干辦法。出差人員應向接待單位交納伙食費,回所在單位如實申報,每人每天在50元以內憑接待單位收據(jù)據(jù)實報銷。接待單位收取的伙食費用于抵頂招待費開支。

  第五章 公雜費

  第十四條 出差人員的公雜費按出差自然(日歷)天數(shù)實行定額包干,每人每天30元,用于補助市內交通、通訊等支出。

  第十五條 出差人員由所在單位、接待單位或其他單位免費提供交通工具的,應如實申報,公雜費減半發(fā)放。

  第六章 參加會議等的差旅費

  第十六條 工作人員外出參加會議,會議統(tǒng)一安排食宿的,會議期間的住宿費、伙食補助費和公雜費由會議主辦單位按會議費規(guī)定統(tǒng)一開支,在途期間的住宿費、伙食補助費和公雜費回所在單位按照差旅費規(guī)定報銷。小型調查研究會等不統(tǒng)一安排食宿的,會議期間和在途期間的住宿費、伙食補助費和公雜費均回所在單位按照差旅費規(guī)定報銷。

  第十七條 到基層單位實(見)習、工作鍛煉、支援工作以及各種工作隊等人員,在途期間的住宿費、伙食補助費和公雜費按照差旅費開支規(guī)定執(zhí)行;在基層單位工作期間,每人每天發(fā)放伙食補助費15元,不報銷住宿費和公雜費。

  第七章 調動、搬遷的差旅費

  第十八條 工作人員因調動工作所發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和公雜費,按出差的有關規(guī)定執(zhí)行。

  工作人員調動工作,一般不得乘坐飛機。

  工作人員因調動工作所發(fā)生的行李、家具等托運費,在每人每公里1元以內憑據(jù)報銷,超過部分自理。

  以上發(fā)生的各項費用,由調入單位報銷。

  第十九條 與工作人員同住的家屬(父母、配偶、未滿16周歲的子女和必須贍養(yǎng)的家屬),如果隨同調動,其城市間交通費、住宿費、伙食補助費和公雜費,以及行李、家具托運費等,由調入單位按被調動人員的標準報銷。已滿16周歲的子女隨同被調動人員調動所發(fā)生的各項費用,按一般工作人員標準報銷。

  被調動人員的同住家屬,應與被調動人員同行。暫時不能同行的,經(jīng)調入單位同意,可暫留原地。其以后遷移時的旅費,以及被調動人員的非同住家屬,經(jīng)批準遷到被調動人員的工作單位所在地的旅費,均由被調動人員的調入單位報銷。

  第二十條 職工搬遷家屬的路費。按有關規(guī)定,并經(jīng)組織批準,將原未隨同本人居住的配偶(非就業(yè)人員)及其同住親屬遷至工作單位所在地的,由工作人員所在單位按第十九條規(guī)定報銷旅費。

  第二十一條 由部隊轉業(yè)到地方工作的干部,其差旅費按照解放軍總后勤部的有關規(guī)定,由所在部隊按合理路線、規(guī)定標準計算發(fā)給,到達調入單位后結算,多退少補,作為增加或減少單位的差旅費處理。

  第八章 附則

  第二十二條 工作人員出差或調動工作期間,事先經(jīng)單位領導批準就近回家省親辦事的,其繞道交通費,扣除出差直線單程交通費,多開支的部分由個人自理。繞道和在家期間不予報銷住宿費、伙食補助費和公雜費。

  第二十三條 工作人員出差期間,因游覽或非工作需要的參觀而開支的費用,均由個人自理。出差人員不準接受違反規(guī)定用公款支付的請客、送禮、游覽。各接待單位要根據(jù)各類出差人員住宿費限額標準和伙食補助費包干標準適當安排,不得以任何名義免收或少收食宿費。對弄虛作假,虛報冒領,違反規(guī)定的,應按照有關規(guī)定嚴肅處理。

  第二十四條 本辦法自12月1日起實行。吉林省財政廳《關于印發(fā)省直機關、事業(yè)單位工作人員差旅費開支規(guī)定的通知》(吉財文[1996]第356號)同時廢止。

  第二十五條 本辦法由吉林省財政廳負責解釋。

  2022差旅報銷標準有這些,你的公務報銷做對了嗎?

  什么是差旅費?

  差旅費是指工作人員臨時到常駐地以外地區(qū)公務出差,所發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內交通費。

  以上參考自《中央和國家機關差旅費管理辦法》

  差旅費中各項報銷標準

  對于企業(yè)來說,只要符合企業(yè)內部財務管理規(guī)定,制定什么樣的標準都由企業(yè)說了算,也無法有統(tǒng)一的標準。但機關事業(yè)單位基本上都有統(tǒng)一的標準,即使不同也是大同小異,會在標準中注明。下面以一般機關事業(yè)單位的標準為例說明。

  1、城市間交通費

  城市間交通費是指省際、市際出差因搭乘火車、輪船、汽車、飛機等交通工具所產(chǎn)生的費用。

  2、住宿費

  住宿費是指出差期間入住賓館、飯店、招待所等產(chǎn)生的房租費用。

  3、伙食補助費

  伙食補助費是指給予工作人員出差期間吃飯費用給予補助的費用。

  4、市內交通費

  市內交通費是指出差人員在出差地市內坐公交、地鐵、出租車等所產(chǎn)生的費用。

  出差人員市內交通費補助標準一般為每人每天80元,或者出差人員乘坐由接待單位或其他單位提供交通工具的,應向接待單位或其他單位交納相關費用。

  5、司機差旅費報銷標準

  司機出差,實行費用包干。到某某市所屬廣某某、某某區(qū)、某某區(qū)出差,不予補助;到省內其他地區(qū)出差每人每天補助45元,到省外地區(qū)出差每人每天補助50元。所在部門要對出差人員的往返時間用派車單做好記錄,按實際出差天數(shù)計算差旅費;住宿費、市內交通費、電話費等其它費用不再報銷。

  如何報銷費用

  1、出差結束后提供相關報銷手續(xù),包括出差審批單、機票、車票、住宿費發(fā)票等憑證。住宿費、機票支出等按規(guī)定用公務卡結算。

  2、財務部門審核出差費用開支,對于未經(jīng)批準出差、超出部分的費用不予報銷。

  3、城市間交通費按乘坐交通工具的等級憑據(jù)報銷,訂票費、經(jīng)批準發(fā)生的簽轉或退票費、交通意外保險費憑據(jù)報銷。住宿費在標準限額之內憑發(fā)票據(jù)實報銷;锸逞a助費按出差目的地的標準報銷,在途期間的伙食補助費按當天最后到達目的地的標準報銷。市內交通費按規(guī)定標準報銷。

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