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餐飲業(yè)采購報銷制度
根據(jù)現(xiàn)行公司財務(wù)管理的有關(guān)政策規(guī)定,結(jié)合本公司實際情況,對公司審批日常工作中所需物品的采購、報銷按以下規(guī)定執(zhí)行。
1.因公司市場推廣或其他工作所需擬購買物品時,應(yīng)由市場部或相關(guān)部門根據(jù)市場實際情況預(yù)算事先提出申請計劃,征得主管部門的同意后,填寫《工作申請單》(應(yīng)注明物品名稱、規(guī)格、數(shù)量和用途及相關(guān)資料等),經(jīng)主管部門審核后報總經(jīng)理審批,大額或非常規(guī)性申購計劃需提請總經(jīng)理討論決定。申購計劃獲批準(zhǔn)后,由采購部統(tǒng)一安排采購。
2.采購物品的經(jīng)辦人員應(yīng)本著勤儉節(jié)約、質(zhì)優(yōu)價廉的原則實施采購,謹(jǐn)防假冒偽劣和以次充好。采購物品必須取得如實的合法的購物憑證。
3.采購人員購回的物品,應(yīng)按物品管理規(guī)定,連同合法購物憑證和請購單及所列多種物品清單,交有關(guān)管理人員或物品保管員驗收入庫。對所購物品與購物憑證內(nèi)容不符,或者物品短少、損壞、變質(zhì)劣質(zhì)等情況,管理人員應(yīng)嚴(yán)格把關(guān)拒絕驗收。對未經(jīng)申購擅自購買或擅自改變申購計劃購買的物品,管理人員不得驗收。
4.購回物品驗收后,采購人員應(yīng)及時辦理報銷審批手續(xù)。經(jīng)審批后的《工作申請單》和購物憑證,應(yīng)交主辦會計復(fù)核,然后由出納會計辦理報銷。辦理報銷的購物憑證必須有經(jīng)辦人員、驗收人員、審批領(lǐng)導(dǎo)和主辦會計的簽名。對每次采購物品的金額原則上在2個工作日之內(nèi)以轉(zhuǎn)賬方式支付。如需支付現(xiàn)金,則應(yīng)在報銷審批手續(xù)中說明情況并經(jīng)總經(jīng)理同意。(備注:在采購物料中如需打預(yù)付款,財務(wù)部門則應(yīng)根據(jù)相關(guān)部門審批手續(xù)在一個工作日之內(nèi)完成)
5.主辦會計復(fù)核購物憑證時,應(yīng)查核和收存申購單,對不符合有關(guān)財政法規(guī)的支出,應(yīng)及時向總經(jīng)理匯報,妥善處理。
6.采購物品時,如有手續(xù)費、差價補貼等情況發(fā)生,采購部經(jīng)辦人員應(yīng)立即向公司領(lǐng)導(dǎo)說明并交財務(wù)部門入賬,由公司統(tǒng)一處理。經(jīng)辦人員不得擅自截留或自行處理,否則按貪污論處。
7.本制度由采購部負(fù)責(zé)解釋,未盡事宜由公司會議研究決定。
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