應(yīng)收會計工作職責(zé)13篇
應(yīng)收會計工作職責(zé)1
1、每月結(jié)賬后,整理打印應(yīng)收憑證及其附件資料,檢查憑證是否連續(xù)且裝訂成冊
2、認(rèn)真保管裝訂好的會計憑證及相關(guān)資料,以便后期查找協(xié)助工作
3、協(xié)助上級整理各項所需表格、臺賬及紙質(zhì)資料
4、找出政府及其他外部所需財務(wù)資料,將其整理好交給上級審核。
5、協(xié)助客戶或會計事務(wù)所發(fā)出的詢證函對賬工作
6、協(xié)助總賬會計、上級遞交稅務(wù)局、統(tǒng)計局、工商局等相關(guān)部門資料
應(yīng)收會計工作職責(zé)2
1、客戶回款及訂單審核,編制會計憑證并登記應(yīng)收帳款明細(xì)帳;
2、對賬資料歸集存檔;制作和維護(hù)客戶信息登記表;收入合同的登記及管理;
3、對應(yīng)收帳款金額較大、帳齡較長的客戶進(jìn)行重點跟蹤,及時與客戶對帳,查明原因;
4、維護(hù)銷售預(yù)算的制作和變更、銷售實際和預(yù)算對比分析,以及銷售財務(wù)報表的編制;
5、制作長期現(xiàn)金流量表和短期資金計劃中有關(guān)銷售回款部分;
應(yīng)收會計工作職責(zé)3
1、審核材料相關(guān)的入庫單據(jù);
2、與供應(yīng)商核對月結(jié)賬單;
3、其他單據(jù)審核及付款;
4、供應(yīng)鏈系列的審核監(jiān)督;
5、統(tǒng)計月報:材料采購匯總、貨款匯總、未付貨款;
6、跟進(jìn)應(yīng)收發(fā)票;
7、付款單據(jù)審核及處理。
應(yīng)收會計工作職責(zé)4
1、統(tǒng)籌管理公司應(yīng)收賬款工作,含報表出具、分析、過程管理;
2、熟悉開票系統(tǒng)、抄稅、電子申報、網(wǎng)上報稅;
3、收集、研究商超合同條款合理性,扣款準(zhǔn)確性,索賠、特殊事項、費用等及時反饋并跟進(jìn);
4、根據(jù)新收入準(zhǔn)則確認(rèn)收入、應(yīng)收及內(nèi)部交易核對,開票;
5、對于異常事項(毛利率、欠款、費用)跟進(jìn)溝通解決;
6、與各部門保持良好互動,規(guī)范各渠道款項的正常運行;
7、審核各項支出及報銷,嚴(yán)格按照財務(wù)制度控制公司成本費用;
8、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作
應(yīng)收會計工作職責(zé)5
1、及時完成應(yīng)收賬款的憑證的編制。
2、及時完成各月應(yīng)收賬款的對帳工作。
3、做好客戶往來帳款的管理及督促、指導(dǎo)業(yè)務(wù)員進(jìn)行賬款催討。
4、及時完成應(yīng)收賬款相關(guān)的各種報表的填制及分析工作。
5、及時完成與公司應(yīng)收賬款信用額度控制相關(guān)的各項工作。
6、協(xié)助公司應(yīng)收賬款管理制度的完善及執(zhí)行。
應(yīng)收會計工作職責(zé)6
1、負(fù)責(zé)銷售訂單審核與核對,確保內(nèi)容正確無誤;
2、協(xié)助監(jiān)督管理庫存商品,確保庫存商品安全、準(zhǔn)確;
3、及時準(zhǔn)確地記賬,核算應(yīng)收款項,確認(rèn)收入、收到貨款沖銷應(yīng)收賬款,負(fù)責(zé)責(zé)任客戶催款等;
4、出具財務(wù)對賬單,出具應(yīng)收賬齡表、等其他內(nèi)部管理報表工作;
5、協(xié)助上級交辦的.其它各項財務(wù)工作。
應(yīng)收會計工作職責(zé)7
1、負(fù)責(zé)公司財務(wù)系統(tǒng),應(yīng)收財務(wù)處理;
2、負(fù)責(zé)公司應(yīng)收賬款的分析和跟進(jìn);
3、審核各項原始憑證保證應(yīng)收產(chǎn)生合規(guī)合法,保證應(yīng)收核算的真實性、合理性、合規(guī)性;
4、保持與各部門的溝通,隨時解決應(yīng)收產(chǎn)生情況及使用情況,保證應(yīng)收核算的準(zhǔn)確性;
5、出具內(nèi)部與應(yīng)收相關(guān)的管理報表。
應(yīng)收會計工作職責(zé)8
1、登記銷售部跟單文員送交的發(fā)貨簽收單,并根據(jù)編號登記入賬,整理歸檔,發(fā)現(xiàn)缺編號的則需催促銷售部跟單文員跟蹤歸回,并將簽收單的型號、規(guī)格、業(yè)務(wù)員名稱、合同編號、簽收單里所配附件逐一登記入賬
2、整理合同
以財務(wù)部收到合同的先后順序為基礎(chǔ)編號歸類存檔,合同對照發(fā)貨簽收單,將其結(jié)算方式、簽約時間、規(guī)格型號、數(shù)量、單價等登記入賬,根據(jù)合同的約定方式和歸還方式追收貨款。
3、開具開票
根據(jù)跟單員提交的發(fā)票申請單的內(nèi)容進(jìn)行審核,相關(guān)人員開完發(fā)票后,根據(jù)發(fā)票開具的日期、金額、發(fā)票類型及發(fā)票號碼登記在其發(fā)生的業(yè)務(wù)里。
4、收款臺賬及憑證處理
根據(jù)出納每天登記的收款情況,對照該筆的銷售登記入賬,
5、協(xié)助追款
若即將到期的貨款或已經(jīng)超期的貨款,需向還款單位發(fā)催款函和對賬確認(rèn)函,并及時提醒我司業(yè)務(wù)員向還款單位催收已到期貨款。根據(jù)不同客戶的需求,配合業(yè)務(wù)員向客戶提供相關(guān)資料追回貨款。
6、對賬
根據(jù)收款臺賬定期與業(yè)務(wù)部對賬。
6、熟悉財務(wù)ERP系統(tǒng)。
★應(yīng)收會計工作職責(zé)精選范例集錦
應(yīng)收會計工作職責(zé)9
1、應(yīng)收款業(yè)務(wù)的審核(合同發(fā)票銀行水單等相關(guān)原始憑證)
2、應(yīng)收款oracle系統(tǒng)制單及憑證裝訂存檔;
3、預(yù)收賬款的核對整理;
4、每月對應(yīng)的AP/AR模塊的報表生成及核對分析;
5、展會結(jié)束后的發(fā)票、收款、預(yù)收、平面圖等與展會有關(guān)的核對,預(yù)提工作;
6、開展期間現(xiàn)場的財務(wù)支持工作
7、根據(jù)工作需要和領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事項。
應(yīng)收會計工作職責(zé)10
一、按照《企業(yè)會計制度》和公司財務(wù)管理制度的要求,掌握有關(guān)銷售核算方面的制度規(guī)定,負(fù)責(zé)公司銷售和應(yīng)收款會計事項的核算和管理工作;
二、認(rèn)真核對并確認(rèn)客戶每一筆回款,做好客戶回款的審核確認(rèn)工作,編制收款會計憑證并登記應(yīng)收帳款明細(xì)臺帳;
三、對應(yīng)收帳款金額較大、帳齡較長的客戶進(jìn)行重點跟蹤,包括及時與客戶對帳,查明原因并向部門主管領(lǐng)導(dǎo)匯報;
四、負(fù)責(zé)應(yīng)收帳款帳齡分析;
五、對其他部門能夠進(jìn)行財務(wù)監(jiān)督、協(xié)助和溝通;
應(yīng)收會計工作職責(zé)11
1、根據(jù)公司業(yè)務(wù)的需要及時進(jìn)行增量、申購事項。
2、每月根據(jù)業(yè)務(wù)需要,按時開具發(fā)票。
3、每月出具應(yīng)收賬款相關(guān)報表,與業(yè)務(wù)部門核對應(yīng)收帳款,確保賬實相符,根據(jù)賬齡分析表及時提出預(yù)警。
4、根據(jù)公司制度及財稅法律法規(guī)審核市場人員差旅費、招待費報銷單等費用,編制費用報表。
5、負(fù)責(zé)子公司全盤賬務(wù)處理。
6、協(xié)助上級處理臨時事項。
應(yīng)收會計工作職責(zé)12
1、負(fù)責(zé)應(yīng)收款憑證的錄入;
2、及時完成各月應(yīng)收賬款的對賬工作;
3、做好客戶往來賬的管理及督促業(yè)務(wù)員進(jìn)行賬款催討;
4、及時完成應(yīng)收賬款相關(guān)各種報表的填制及分析工作;
5、及時完成與公司應(yīng)收賬款信用額度控制相關(guān)的各項工作;
6、協(xié)助公司應(yīng)收賬款管理制度的完善及招待。
應(yīng)收會計工作職責(zé)13
1、應(yīng)收賬款管理:審核控制銷售發(fā)貨;定期與客戶進(jìn)行應(yīng)收賬款對賬;進(jìn)行賬齡分析,控制風(fēng)險應(yīng)收,跟進(jìn)資金回籠;
2、核算提成、獎金:負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)員、分公司等的提成、獎金核算;
3、數(shù)據(jù)統(tǒng)計與分析:定期統(tǒng)計業(yè)績、應(yīng)收等情況并提供數(shù)據(jù)分析;
4、賬務(wù)處理:根據(jù)會計核算要求,負(fù)責(zé)應(yīng)收崗位的賬務(wù)處理,收齊并保管有關(guān)附件(如銷售有關(guān)合同、物流單、簽收單等單證)。
5、崗位其他有關(guān)工作和上級交辦的其他工作。
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