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審計局檔案保密制度

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審計局檔案保密制度

一、保守國家秘密是檔案人員的義務(wù)和職責(zé),檔案人員應(yīng)同泄露國家秘密的現(xiàn)象斗爭。  

審計局檔案保密制度

二、為了做好檔案的保密工作,應(yīng)根據(jù)國家秘密及其密級具體范圍的規(guī)定劃分為秘密、機密、絕密級。  

三、調(diào)閱保密檔案,只限在檔案室內(nèi)閱讀,不得帶至宿舍和其他場所。  

四、外出工作時不得隨身攜帶保密檔案。如確因工作需要,經(jīng)分管局長批準(zhǔn)可復(fù)制或摘抄有關(guān)章節(jié),并指定專人保管復(fù)印件。用完后,復(fù)印件要及時歸還檔案室。

五、保密檔案應(yīng)定期檢查,如發(fā)現(xiàn)缺失應(yīng)及時報告并查明去向,如去向不明應(yīng)追究有關(guān)人員責(zé)任。 

六、檔案人員離開庫房應(yīng)隨手鎖門,應(yīng)實行分級負(fù)責(zé)制,明確責(zé)任,搞好安全保密工作,杜絕一切可能危害檔案安全的保密的事故發(fā)生。

紹興市審計局保密工作制度2015-12-16 11:22 | #2樓

1、全體工作人員都要牢固樹立保密觀念,認(rèn)真學(xué)習(xí)保密規(guī)定,嚴(yán)格遵守保密制度。自覺做到:不該看的文件不看,不該說的機密不說,不該知道的機密事項不打聽。凡局內(nèi)干部職工調(diào)離本單位或退休、離職,應(yīng)首先將所有秘密文件清理交文書人員歸檔處理,多余文件交辦公室銷毀。  

2、參與審計活動人員,要堅決貫徹“內(nèi)外有別”的原則,嚴(yán)守經(jīng)濟保密紀(jì)律,不準(zhǔn)向本單位以外人員的隨意提供有秘密內(nèi)容的文件、資料、統(tǒng)計數(shù)據(jù)和內(nèi)部情況。工作需要的,應(yīng)當(dāng)事先報局主要領(lǐng)導(dǎo)同意。   

3、文印、檔案室等重點保密崗位,應(yīng)根據(jù)工作要求,制定相應(yīng)的保密工作制度;其辦公場所,非工作需要,無關(guān)人員不得隨意進(jìn)入。文印室對送印的秘密文稿、資料及印出的文件,要妥善存放;文件清樣、廢頁和多余份數(shù),要及時銷毀,嚴(yán)禁個人留存、抄錄和外傳。   

4、嚴(yán)格遵守《辦公廳、省政府辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)省保密局〈關(guān)于辦公自動化保密工作的暫行規(guī)定〉的通知》中的各項規(guī)定,涉密計算機及其網(wǎng)絡(luò)應(yīng)采取必要的保密技術(shù)措施,嚴(yán)禁在無保密設(shè)施的計算機網(wǎng)絡(luò)中傳遞國家秘密,誰泄密,誰負(fù)責(zé),造成嚴(yán)重后果的將按有關(guān)途徑予以黨紀(jì)政紀(jì)處分。

達(dá)縣審計局保密工作制度2015-12-16 11:37 | #3樓

一、 本機關(guān)在執(zhí)法工作中,必須嚴(yán)格執(zhí)行《保密法》和《保密守則》規(guī)定的“十不準(zhǔn)”,定期進(jìn)行保密檢查。

(一)文件統(tǒng)收統(tǒng)發(fā),機關(guān)外來信件、文件、資料只能由收發(fā)員拆封和送傳,其他人員不得擅自拆看;

(二)凡未經(jīng)研究正式?jīng)Q定的事項,不得向任何人暗示和透露;

(三)機密、絕密事件和資料不得擅自帶到家里或非工作場所;

(四)從文件資料中了解的情況以及在工作中涉及到黨、政、軍及有關(guān)部門的機密,絕對不準(zhǔn)向他人泄露。

附:本局劃定密級標(biāo)準(zhǔn)

1、絕密:

(1) 上級審計部門和政府下達(dá)的絕密文件和有關(guān)資料;

(2) 查證當(dāng)事人涉嫌犯罪須移交司法機關(guān)處理的項目的審計資料;

(3) 領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟責(zé)任的審計資料;

(4) 對時局有重大影響的審計項目的審計資料;

(5) 查證的違紀(jì)違規(guī)金額在100萬元以上項目的審計資料。

2、機密:

(1) 上級下達(dá)的機密事件;

(2) 本局黨組會、局長辦公會、領(lǐng)導(dǎo)班子會的會議紀(jì)錄;

(3) 包括上報未批復(fù)的干部任免事項;

(4) 財政預(yù)算執(zhí)行和決算的審計資料;

(5) 尚未公開的審計項目情況及審計資料、案例、案審會紀(jì)錄。

3、 秘密:

(1) 上級下達(dá)的秘密事項;

(2) 本機關(guān)的行政會議、職工大會紀(jì)錄;

(3) 計算機應(yīng)用中涉及“秘密”信息的指令;

(4) 本機關(guān)的其他應(yīng)當(dāng)保密的事項。

臨朐縣公路局財務(wù)審計保密制度2015-12-16 12:57 | #4樓

一、財務(wù)審計人員必須嚴(yán)格遵守黨和國家規(guī)定的十項保密守則。

二、凡收到的文件、資料,揭發(fā)的檢舉信件,群眾來訪記錄等,由專人登記、閱辦后及時歸檔,不得個人留存。

三、財務(wù)審計人員在審計過程中掌握的被審單位的違紀(jì)問題及有關(guān)資料,在未做處理前,除向組織和上級反映外,不得隨意泄露。

四、財務(wù)審計檔案不經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),不得隨意攜帶外出或私自轉(zhuǎn)借他人,嚴(yán)防失密、泄密。

五、要經(jīng)常檢查保密安全措施,下班前注意收好文件,資料,關(guān)好門窗,鎖好辦公桌、檔案櫥,做好安全、防盜工作。

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