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企業(yè)出差補助標準

時間:2024-03-13 10:16:10 澤彪 出差制度 我要投稿

企業(yè)出差補助標準(通用14篇)

  在當今社會生活中,我們可以接觸到制度的地方越來越多,制度一經(jīng)制定頒布,就對某一崗位上的或從事某一項工作的人員有約束作用,是他們行動的準則和依據(jù)。相信很多朋友都對擬定制度感到非常苦惱吧,下面是小編為大家整理的企業(yè)出差補助標準,歡迎閱讀與收藏。

企業(yè)出差補助標準(通用14篇)

  企業(yè)出差補助標準 1

  為保證工作人員出差的工作與生活需要,規(guī)范差旅費管理,制定本規(guī)定,本規(guī)定適用于公司全體出差人員。

  一、售后服務(wù)人員出差管理

  第一條 適用于所有因售后服務(wù)出差的所有人員。

  第二條 差旅費開支范圍包括:交通費、住宿費、伙食補助費。

  第三條 交通費在規(guī)定標準內(nèi)憑據(jù)報銷,住宿費、伙食補助費、市內(nèi)交通費和差旅雜費根據(jù)出差人員類別的不同執(zhí)行不同的報銷標準;在等候乘機、乘車時的茶座費及其他費用應由個人自理,不予報銷。

  第四條 出差人必須在《出差申請單》上填寫注明出差地點、事由、天數(shù)、所需資金等必填項目,經(jīng)部門經(jīng)理簽署意見,總經(jīng)理批準后方可出差。手續(xù)辦妥后到財務(wù)部辦理借款;未經(jīng)過審批的,不予借支和報銷差旅費。出差申請單由財務(wù)部留存,并作為部門費用考核依據(jù)。

  第五條 員工可從公司預借差旅款項,預借款應合理計算,基層人員最高限為每日不超過人民幣300元,并應在《出差申請單》上“暫支數(shù)額”欄內(nèi)注明,如有特殊出差任務(wù),增加的借款另行提出申請;

  第六條 出差人員借款需持批準后的“出差申請單”,填寫“借款申請單”,列明用款計劃,經(jīng)財務(wù)部審核,總經(jīng)理審批后方可借款。 審批流程:填寫《出差申請單》《出差預算》《借款單》→部門經(jīng)理審批→總經(jīng)理審批→財務(wù)部審核辦理借支(經(jīng)辦人持出差預算單申請單和借款單)→行政部備案

  第七條 差旅費標準:伙食50元,交通加通訊30元,住宿40元,誤餐費15元。超支不補,結(jié)余歸己。

  第四章 交通費規(guī)定

  第八條 出差時,應根據(jù)出差地的遠近及業(yè)務(wù)的緊急程度選擇安全、省時、舒適、經(jīng)濟的交通工具(憑車票報銷)。

  第九條 一般情況,業(yè)務(wù)員應首選火車硬座;但乘車時間超過6小時,可乘火車硬臥,超過六小時坐慢車硬座或快車硬座者,按其硬座票面價的50%獎勵給個人。

  第十條 遇特殊情況或緊急情況需乘火車軟臥、火車D字頭車次或飛機時,須與部門領(lǐng)導請示,經(jīng)上級領(lǐng)導批準后方可乘座,未經(jīng)批準按同程火車硬臥報銷。

  第十一條 兩位以上同性員工前往同一地點出差,原則上須兩人同住一間雙人房,住宿標準按高級別者為準,同住人員不報銷住宿費。

  第七章 差旅費填寫規(guī)定

  第十二條 填寫要求:報銷單上必須完整地填寫姓名、部門及職務(wù);“報銷時間”為填寫報銷單的時間;“附件張數(shù)”為所附原始發(fā)票及有關(guān)說明的張數(shù)。附件應按類別分類,并按時間順序粘貼。 “出差事由”應簡明、扼要,必須填寫;出發(fā)、到達的“時間”、“地點”,基本以票面為準;時間填寫到X月X日即可;“交通工具”,填寫城際間交通工具!敖煌ㄙM”填寫城際間交通費的金額;“住宿費”,填寫根據(jù)規(guī)定可報銷的住宿費;“其他”,填寫訂票費、機場建設(shè)費、人身保險費等其他費用;“預借現(xiàn)金”指報銷人從公司預借的差旅用現(xiàn)金; 第十三條 執(zhí)行據(jù)實報銷的人員,依據(jù)相關(guān)發(fā)票等憑據(jù)報銷,包干人員在出差期間聯(lián)系業(yè)務(wù)時,應索取相應的各項支出發(fā)票(索取發(fā)票票額不低于總包干金額的80%,不得用餐費及非出差期間發(fā)生的票據(jù)沖抵,手機費除外),以此作為出差的證明單據(jù),并據(jù)此報銷。如果不能提供總包干金額的80%發(fā)票,按實際取得的發(fā)票金額進行等比例報銷。對于丟失發(fā)票的,一般不予報銷,如若必須,可由第三者寫證明,并交予高層批準且用其他發(fā)票補充。

  第十四條 報銷時間應為員工出差返回后的3個工作日之內(nèi),并應于報銷時退回預借的多余的款項;未按規(guī)定結(jié)清差旅費用的,不得借領(lǐng)新的差旅預支款項;如有特殊情況中途去往他處的,當款項不足時,請示部門領(lǐng)導協(xié)助辦理款項事宜。

  第十五條 超過3個工作日報銷差費,每一天按20元罰款。

  第十六條 出差時借款,本著“前賬不清、后賬不借”的原則,延誤工作責任自負;借款超過2000元,需提前2天報請財務(wù)備款;因其他原因借款2日未出差,需將借款交付財務(wù)部,待定好出差時間后,重新辦理出差借款手續(xù),不能上繳者視為占用公款處理。 第十七條 采取差旅費金額固定的管理方式,超支部分自負。

  第十八條 在出差和返程途中乘坐臥鋪,未產(chǎn)生住宿費用的,只補助餐費和手機費,扣除住宿補助。

  第十九條 參加各種圖書訂貨會,各種費用統(tǒng)一管理統(tǒng)一實報實銷。 第二十條 參加經(jīng)銷商組織的`會議,經(jīng)銷商提供住宿的,只補助餐費和手機費。

  審批流程:經(jīng)辦人→部門經(jīng)理審批→財務(wù)審核→主管副總審批→財務(wù)結(jié)算。

  第二十一條 外出參加會議,會議費用中包括食宿時不再享受食住費用,持會議或培訓通知,根據(jù)實際情況,不再另行單報住宿和伙食補貼費。會議費用中不含食宿時,按前述標準予以補助。

  第二十二條 凡與原出差申請單規(guī)定的地點、天數(shù)、人數(shù)、交通工具不符的差旅費不予報銷,因特殊原因或情況變化需改變路線、天數(shù)、人數(shù)、交通工具的,需經(jīng)上級領(lǐng)導簽署意見后方可報銷。

  第二十三條 出差回公司應在3個工作日內(nèi)報賬,對各部門違反規(guī)定給予借款而造成賬務(wù)混亂的,追究經(jīng)辦人及負責人的責任。

  第二十四條 出差的行程路線須與出差申請單上標明路線相符。不得乘坐旅游輪船和旅游專線的汽車,不得繞行。違反規(guī)定的,其超出標準的金額,自行承擔,并扣減多行走天數(shù)已計列的伙食補助和發(fā)生的其它費用,且多行走的天數(shù)按曠工處理。

  第二十五條 維護公司形象,做有修養(yǎng)的職業(yè)化營銷人。

  第二十六條 舉止文明,禮貌謙讓,做公司文化與營銷理念的傳播者。 第二十七條 做好客情關(guān)系,不提倡與代理商相互吃請,嚴禁酗酒賭博。

  第二十八條 立場堅定,講信譽,嚴禁欺蒙等短期行為。

  第二十九條 不接受代理商任何禮物,如無法拒絕應如數(shù)上交。 第三十條 嚴禁泄露公司有關(guān)營銷政策、銷售數(shù)據(jù)及其他屬保密范圍內(nèi)的信息。

  第三十一條 出差25天以上回公司后,在不耽誤工作的情況下,可調(diào)休一到兩天,第三十二條 出差回公司當天車票時間為9點(含9點)前需到公司上班, 11點后當天可直接回家休息。

  第三十三條 當天出差當天到達目的地的,按崗位計時工資計算; 到達目的地第二天后,補助標準為崗位計時工資的1.5倍計算; 返回時,按崗位計時工資計算。超過12點后到家的補誤餐費。

  二、其他因公出差管理

  第一條 特殊情況和董事長隨行的人員,實報實銷,無任何補助。

  第二條 極特殊情況,董事長允許的實報實銷,無任何補助。

  第三條 外出參加會議,會議費用中包括食宿時不再享受食住費用,持會議或培訓通知,根據(jù)實際情況,不再另行單報住宿和伙食補貼費。會議費用中不含食宿時,按前述標準予以補助。

  第四條 連續(xù)公出超過一天的,公司負責每天吃飯、住宿補助100元。 本辦法自發(fā)布之日起執(zhí)行。

  第五條 以上公出包括樣機實驗、臨時出差。因工作需要,中午不能返回的補助誤餐費。

  第六條 差旅費填寫方式和報銷審批流程按上述規(guī)定執(zhí)行。

  企業(yè)出差補助標準 2

  第一條、公司員工出差應勤儉辦事,在不影響工作的前提下應乘坐火車或汽車,確需乘飛機的,應辦理乘機審批手續(xù)。

  第二條、所有出差人員必須填寫《差旅計劃表》并請總經(jīng)理審批,凡未經(jīng)批準的,一律按私自外出處理。

  第三條、出差人員返回后,填寫《差旅總結(jié)表》《差旅費報銷單》另附《每日工作記錄表》,經(jīng)總經(jīng)理審批后,到財務(wù)部門報銷。報銷程序如下:申請人填寫報銷單→財務(wù)部會計審核→總經(jīng)理批準→財務(wù)部長核準→出納付款。

  第四條、總經(jīng)理、副總經(jīng)理出差,由董事長審批。

  第五條、公司總部差旅費標準,見表:

  說明:

 。1)地州辦事處跨區(qū)域暫按此標準執(zhí)行,在本區(qū)域內(nèi)出差另行規(guī)定。

 。2)超支部分自理,節(jié)余不補。

 。3)地區(qū)類別。

  一類地區(qū):北京、上海、深圳、天津、重慶。

  二類地區(qū):除一類地區(qū)以外的省會城市及地級市、一類地區(qū)周邊的縣級市。

  三類地區(qū):所有縣級城市及地區(qū)。

  第六第、因公赴外地培訓學習以及派往國內(nèi)各分支機構(gòu)工作的員工,在該城市工作、學習、培訓期間不享受第五條“出差補貼”的'待遇。

  第七第、出差住宿規(guī)定

  1、兩位以上同性員工前往同一地點出差,原則上須兩人同住一間雙人房,住宿標準按高級別者為準,同住人員不報銷住宿費。

  2、公司人員到公司有住處的城市出差,原則上住公司住處,不再報銷住宿費。

  第八條、非我公司的外部銷售人員按一般員工報銷標準執(zhí)行。

  第九條、本規(guī)定自發(fā)布之日起執(zhí)行。

  企業(yè)出差補助標準 3

  一、城市駐點業(yè)務(wù)員出差:

 。1)到本地區(qū)出差,住宿的按90元包干;市內(nèi)交通費不得報銷。

  (2)到外地區(qū)出差,住宿的按110元包干;市內(nèi)交通費不得報銷。

  二、片區(qū)經(jīng)理、業(yè)務(wù)主管出差:

 。1)到外地區(qū)出差,住宿的按120元包干;市內(nèi)交通費不得報銷。

  三、外區(qū)經(jīng)理、KA經(jīng)理出差:

  (1)到外地區(qū)出差,住宿的按130元包干;市內(nèi)交通費不得報銷。

  四、副總經(jīng)理出差:

 。1)到外地區(qū)出差,住宿的按每人每天150元包干。

  五、其它報銷:

  1、特殊情況需經(jīng)批準按實際發(fā)生報銷。

  2、雙人同性別到同一目的.地出差,按各自標準8折核算。

  3、帶車出行時,司機與同行最高職務(wù)人靠,但每人相應降低10元包干費。

  六、幾點說明:

 。1)公司人員報銷差旅費,原則上按照出差補助包干標準核報。出差補助包干范圍為伙食補貼、市內(nèi)交通補貼、住宿費。出差補助天數(shù)為自然出差天數(shù)減一天計算(即到公司或駐地當天無補貼)。

 。2)外出要求有相應反映日期的車票。特別是從駐地出發(fā)和返回駐地的車票必須有日期,否則按前一張有日期的計算補助。中途出現(xiàn)無日期、無出發(fā)地及到達地的票,必需在票上寫明出發(fā)地及到達地,否則不予報銷。住宿必須有住宿發(fā)票,發(fā)票金額多少不影響補助標準。無發(fā)票的不補助。

 。3)夜間乘車不住宿,且不坐臥鋪的。按住宿標準50%補貼。乘臥鋪的無住宿補貼。

 。4)飛機、火車軟臥、動車一等軟座車票不予報銷,特殊情況經(jīng)請示批準后,才能報銷。

  (5)到有住宿條件的分公司、辦事處所在地出差,無住宿費補助。在辦事處統(tǒng)一就餐的,個人按辦事處標準交伙食費。辦事處不得因此申請報銷餐飲招待費。

 。6)該標準從3月14日起執(zhí)行。此前的出差仍按原規(guī)定執(zhí)行。

  企業(yè)出差補助標準 4

  一、總則

  第一條:為了進一步加強對出差費用的管理,嚴格控制費用支出,達到節(jié)約高效的目的.,結(jié)合本公司實際情況,特制定本規(guī)定。

  第二條:報銷原則

  1、公私分明原則:出差人員在出差期間因私發(fā)生的費用嚴禁報銷。

  2、高效間從原則:原則上要一人多差,減少隨從。

  第三條:適用范圍:公司各部門、各分公司參照執(zhí)行。

  二、出差實施細則

  第四條:員工出差依下列程序辦理:

  1、出差前3日應填寫“出差申請單”。出差期限由派遣負責人視情況,事前予以核定,并依照程序?qū)徍恕?/p>

  2、出差人依實際情況憑核準的“出差申請單”向財務(wù)部門暫借一定數(shù)額的備用金,返回后7日內(nèi)填具“費用報銷單”,并結(jié)清備用金。未于7日內(nèi)報銷者,財務(wù)部門應于當月工資中先予扣回,等報銷時再行核付。

  第五條:出差期間,因工作及其他原因需要延時的應及時請示,不得借故延長出差時間,否則延時期間費用不予報銷。

  第六條:出差返回后,3日內(nèi)向派遣負責人匯報情況,以書面形式海南英克生物科技有限公司做出出差報告。

  第七條:出差費用分為住宿費、伙食費、交通費、補助費。

  三、出差人員費用報銷標準

  第八條:差旅費標準

  補充說明:

  8.1住宿費報銷時必須提供住宿發(fā)票,實際發(fā)生額未達到住宿標準金額,按規(guī)定住宿標準報銷,超出住宿標準的部分由出差人員自行承擔。

  8.2報銷天數(shù)按照交通工具出發(fā)時間到返回時間計算,12點之前返回按半天計算,12點之后返回按一天計算。

  8.3伙食和交通補助依據(jù)實際出差天數(shù)憑相應發(fā)票結(jié)算,原則上采用額度內(nèi)實銷形式,如遇特殊情況,需要上報公司負責人審批方可報銷。

  8.4 出差期間招待客戶,需要事先經(jīng)公司負責人同意后方可報銷招待費,回來后補辦招待費報銷申請手續(xù)。

  8.5 出差時由對方單位提供餐飲、住宿及交通工具等將不予報銷相關(guān)費用。

  8.6 出差時由公司提供餐飲、住宿及交通工具將不予報銷相關(guān)費用。

  8.7不同級別人員一同出差所乘交通工具可享受最高級別所使用的工具。

  8.8 到達目的地后,除公司負責人外,其他員工原則上(市內(nèi))不得乘坐出租車,應乘坐公交汽車。因特殊原因等需乘坐出租車的,應在出租車票背面詳細注明時間、起止地點及事由。

  8.9上述住宿標準為一個標準間標準。同性兩人一道出差可一同住宿的僅享受一個標準間住宿標準。

  8.10 出差期間因公招待客人、其招待費已報銷的,應扣除招待當天的伙食補貼。

  8.11 出差時間不足一天,視實際誤餐數(shù)執(zhí)行。出差在20公里以內(nèi)(含市內(nèi)),不享受伙食補助。

  8.12 任何人出差應優(yōu)先選擇出差地子公司宿舍住宿,當不能解決時憑有效票據(jù)在規(guī)定標準內(nèi)據(jù)實報銷住宿費,超過部分自負。

  第九條:出國人員費用標準和管理辦法

  因公出國,需提出書面申請,做出出差預算,經(jīng)董事長批示后實施。出國人員在規(guī)定住宿標準之內(nèi),憑有效票據(jù)列支費用報銷。其它各種報銷憑證須用中文注明開支內(nèi)容、日期、數(shù)量、金額等,并由經(jīng)辦人簽字,在預算范圍內(nèi)報銷。如有特殊情況,費用超出預算的,超出部分需寫明事由,由董事長批示后方可報銷。

  四、其他

  第十條:出差人員返回后,須在7個工作日內(nèi)到財務(wù)部門報銷,逾期不予報銷。

  第十一條:本規(guī)定自20xx年 6月2日起執(zhí)行。

  第十二條:本規(guī)定由人力資源部負責解釋。

  企業(yè)出差補助標準 5

  公司差旅、誤餐、補貼報銷標準 為給公司員工提供一個良好的工作環(huán)境和條件,也為規(guī)范和明確員工出差、誤餐、補貼等報銷標準,特制訂《公司差旅、誤餐、補貼報銷標準》(以下簡稱標準)。具體如下:

  一、公司本部:

  員工享受公司提供免費午、晚工作餐。

  二、差旅標準

  員工因公出差,車船旅費按實報銷,乘坐出租車、飛機、列車軟臥、輪船二等艙以上需總經(jīng)理批準。住宿費每人每日包干按50元(一人出差按80元)標準報銷,生活補貼按每人40元/天標準報綃;部門經(jīng)理以上級別按實報銷(不另報出差補貼)。凡合同約定甲方提供住宿的不報住宿費。出差人員回公司后必須在五日內(nèi)報清其各種帳目,還清其借款。

  三、誤餐補貼

  員工外勤誤餐每日補貼午、晚兩餐,正點吃飯標準每餐20元/人,早餐自理。如夜間工作超過22點,每日增加10元/人補貼。凡合同約定甲方提供伙食的不報誤餐補貼。轉(zhuǎn)場途中誤餐按上述標準報銷。高原地區(qū)按每餐(午、晚兩餐)30元/人標準報銷。

  四、駐場伙食補貼

  員工隨設(shè)備長期駐場作業(yè)享受駐場伙食補貼(連續(xù)在外駐場作業(yè)一個月以上方可享受駐場伙食補貼)。

  1、合同約定甲方提供伙食:公司額外提供伙食補貼每人15元/天,兩個駕駛員按實際工作天數(shù)報銷,所報補貼一人一半;

  2、甲方不提供伙食的:

  (1)成都周邊按每日40元/人標準報銷,兩個駕駛員按實際工作天數(shù)報銷, 所報補貼一人一半;公司提供返司公交卡;

  (2)異地無法回公司食宿,按每月900元/人報銷。

  (3)進入藏區(qū)作業(yè)亨受高原補貼每日80元/人(不另發(fā)生活補貼15元/天).

  (4)合同約定甲方提供住宿的不報住宿費;不提供住宿的報公司據(jù)實處理。中途有休息或頂班要按實扣除。特殊情況,須報營運經(jīng)理(嚴軍)批準據(jù)實處理。駐場的駕駛員、起重工,被客戶投訴要求公司更換的,經(jīng)公司核實,確因本人原因被投訴的,回公司的'差旅費(路費、住宿和生活補助)不予報銷。

  五、加班補貼

  國家法定節(jié)假日,加班補貼標準按日工資的300%發(fā)放; 公司規(guī)定休假日,加班補貼標準按日工資的200%發(fā)放。

  六、高溫補貼

  每年7.8.9三個月根據(jù)《成都市高溫情況公告》情況發(fā)高溫補貼。

  七、散租出勤補貼

  1、100噸(不含100噸)以下汽車吊駕駛員,每月定額任務(wù)累計出勤25個臺班(含頂替其他吊車臺班), 每超出一臺班獎勵80元。100噸(含100噸)以上汽車吊的駕駛員, 每月定額任務(wù)出勤20臺班,每超出一臺班,獎勵80元。100噸(含100噸)以上汽車吊的駕駛員,因工作需要頂替其他吊車出勤 (在100噸上汽車吊不足20個臺班情況下,累計臺班數(shù))25個臺班內(nèi)無獎勵(大車出勤20個臺班+小車出勤5個臺班也按此標準執(zhí)行), 每超出一臺班,獎勵80元。

  2、起重工、指揮工及高空作業(yè)人員每月定額任務(wù)累計出勤25臺班,每超出一臺班,獎勵50元。

  3、因工作需要修理工頂替吊車或繩工出勤,按每臺班80元/人補貼標準 (月底由財務(wù)統(tǒng)一造表、嚴軍核實簽字)發(fā)放。

  4、駕駛員(拖車、貨車)每月定額任務(wù)出勤25臺班,每超出一趟次,獎勵80元。

  5、學工每出勤1天補貼20元;

  6、所有出勤統(tǒng)計以運營部統(tǒng)計吊裝費收入的天數(shù)為準。調(diào)度員必須在每天12點前將前一天散租派車記錄單交統(tǒng)計員(別興蓉),統(tǒng)計員必須在當天下午填寫前一日吊車散租出車記錄,唐家勇負責督促指導。以上三環(huán)節(jié)將列入年終考核范疇。

  7、以上補貼次月10號前統(tǒng)計列表發(fā)放。

  8、公司每年將給小吊車司機提供大吊車實習頂崗的機會,實習頂崗期間工資補貼按原崗位標準發(fā)放。綜合實習頂崗時間滿1年者,將有資格擔任大吊車見習司機資格,見習期為3個月,見習期工資補貼按照大吊車助手工資標準發(fā)放。見習期合格后,放可轉(zhuǎn)為大吊車正式司機,工資補貼按照大吊車正式司機標準發(fā)放。

  八、報銷辦法

  1、營運吊車費用報銷必須在吊車回公司三日內(nèi)將作業(yè)的派車單,運單交到財務(wù)方能報帳。(短信、郵件、傳真等)

  2、營運吊車人員借款、報帳必須車長簽字并承擔責任。報帳單必須單車單填,單次單填,不能一張憑證多車混填,多趟混填。

  3、所有報銷憑證經(jīng)營運經(jīng)理(嚴軍)簽字才能交財務(wù)審核。

  4、所有員工報銷時必須沖清前面的借款、欠款。特殊崗位例外。

  九、附則

  1、本標準從20xx年8月1日起開始執(zhí)行。

  2、本制度最終解釋權(quán)歸公司財務(wù)部。

  3、各部門遵照以上辦法和標準認真執(zhí)行。

  4、此文件將在公司網(wǎng)群上公示一周,公司同仁有意見看法即時反饋。

  企業(yè)出差補助標準 6

  一、人員能在當天返回的不視為出差。

  二、出差申請程序及辦法

  1、申請出差流程:凡營銷中心業(yè)務(wù)員申請出差均需寫一份出差計劃交于部門主管處并注明出差地點、事由及計劃出差時間及xx,部門以下的人員(不含部門經(jīng)理)由部門經(jīng)理審批,部門經(jīng)理出差由副總或其授權(quán)人批。

  2、出差返回時,需及時書面匯報本次出差效果、工作完成情況和返回時間等,并辦好相關(guān)的手續(xù)。原則上各片區(qū)業(yè)務(wù)人員應堅守崗位。

  3、未接到總部和無特殊原因的情況下,均不得擅自回總部。特殊原因需提供事實、證據(jù)。各區(qū)域主管以定期的形式回總部匯報工作。否則不予報銷此出差的費用,主管人員及財務(wù)亦不得審批。

  三、出差報銷規(guī)定

  加強公司業(yè)務(wù)人員的出差管理,特對出差報銷作如下規(guī)定:

  1、差旅總費用包括:旅途交通費、住宿費及其它公司規(guī)定能報銷的雜費。

  2、旅途交通費包括:各類車票、船票、機票寺交通工具及機場建設(shè)費、旅途保險費,必要的行李托運費等均可憑票實報實銷。

  四、出差期間因公支出的'下列費用,準予據(jù)實報銷。

  1、按規(guī)定的`級別乘坐的火車、汽車、豪華大巴、飛機及夜間到達乘坐的。市內(nèi)計程車(只限一次)及特殊情況需乘坐的(特殊情況按第七點規(guī)定),均須出具統(tǒng)一的票據(jù)。

  2、以上如確屬無法提供統(tǒng)一票據(jù)的可出具證明單,呈部門主管確認后方可報銷。

  3、業(yè)務(wù)人員出差應扎實提供真實的憑證,如憑證私自涂改和無法辨認的,不予報銷。

  4、出差人員乘座交通工具標準:飛機,火車,汽車,輪船,須批準,硬臥,大巴,二等

  5、市內(nèi)交通費,伙食及住宿補貼標準實銷)

  企業(yè)出差補助標準 7

  一、審批程序

  1.凡因公出差,必須要事先填寫《外出報告單》履行審批手續(xù),經(jīng)相關(guān)負責人批準后方可有效,否則不予報銷費用并按事假處理。

  2.如有特殊情況來不及辦理審批手續(xù)或出差中事務(wù)變化需要延時的,在出差回廠后一天內(nèi)補辦審批手續(xù)。

  3.員工出差一天由本部長審批,一天以上經(jīng)部長審核由總經(jīng)理審批,各部長以上的管理人員由總經(jīng)理審批。

  4.凡因公出差需要向公司財務(wù)預支費用的,憑審批的`《外出報告單》,由總經(jīng)理批準借支。

  二、乘車規(guī)定

  1.行程500公里以上跨夜間(21—7點)的火車,允許買硬臥票。

  2.市內(nèi)公共汽車、火車、長途汽車憑票報銷。

  3.打的原則上提前申請、特殊情況事后及時說明。

  4.特殊情況或需乘飛機的由總經(jīng)理批準。

  三、出差補助標準

  1.餐補:50公里以內(nèi)的需就餐的每餐10元,50公里以外的每餐15元。

  2.住宿:出差需住宿的按縣級市60元每夜,地級市80元每夜,省會城市100元每夜,直轄市及沿海、特區(qū)120元每夜。

  3.其它:有客戶及特殊情況需要安排吃飯、住宿的',逐級請示最終由總經(jīng)理確認同意后安排并報銷。

  4.當日出差沒有就餐的沒有補助,當天返回的沒有住宿費。

  注:所有外出人員由公司承擔就餐、住宿費用的沒有出差補助。

  四、回到公司后,必須在三個工作日內(nèi)填寫《報銷單》,由部門負責人(或安排人)審核簽字,最終經(jīng)總經(jīng)理審批再到財務(wù)部報銷。

  企業(yè)出差補助標準 8

  為進一步加強對差旅費的管理,適應當前的物價水平,根據(jù)省財政廳文件精神,結(jié)合我公司具體狀況,重新修訂公出人員差旅費標準:

  一、公出人員交通費:

  1、公司各部門經(jīng)理可乘坐火車軟席、輪船二等艙、飛機普通艙,其他人員可乘坐火車硬席、輪船三等艙,長途汽車憑據(jù)報銷。

  2、嚴格控制公出人員乘坐飛機,需乘坐飛機的應事先經(jīng)總經(jīng)理同意批準。

  3、乘火車從晚八點至次日凌晨七點之間,在火車上過夜六小時以上或連續(xù)乘坐超過十二小時,可購買同席臥鋪票。貼合本規(guī)定而不買臥鋪票,可依據(jù)實際乘坐火車票價按以下比例發(fā)給個人補貼;直快的按票價60%;特快以及新型空調(diào)直達特快列車分別按其硬坐席位票價的.30%發(fā)給個人,另外加收的空調(diào)費不計入座位票價之內(nèi)。

  二、公出人員宿費、市內(nèi)交通費、補助費、雜費,按實際天數(shù)計算包干限額,超出部分自理。公出人員往返旅程期間按實際天數(shù)每日補助15元。

  宿費、市內(nèi)交通費、補助費、雜費等包干標準:

  1、自帶交通工具的'從其包干費中每人每一天扣減交通費20元。

  2、在本市區(qū)公出需在外就餐者,每日補助10元(含交通費),其他城市當日往返補助15元。

  3、公司外派的技術(shù)服務(wù)人員,食宿由公司負責解決,補助費每人每一天40元。

  4、公司員工陪同部門經(jīng)理外出的,隨部門經(jīng)理的標準報銷。

  5、因工作需要超出差旅費包干標準的,需總經(jīng)理事先批準方可實報實銷。

  6、旅途期間,在非工作地不許滯留。

  7、財務(wù)嚴格按照公出人員申請公出目的地及合理的行車線路予以審核報銷。如中途有變化的需事先請示領(lǐng)導批準,否則發(fā)生費用自理。

  三、報銷票據(jù):

  公出人員報銷票據(jù)務(wù)必貼合國家有關(guān)票據(jù)報銷規(guī)定,否則不予報銷,各種票據(jù)丟失一律不予報銷。

  四、報銷時間:

  公出人員回來后一周之內(nèi),到財務(wù)部門報銷,如有故意拖欠不及時報銷的,適情節(jié)給予50元以上的處罰。

  五、本規(guī)定自8月1日起執(zhí)行,以前有關(guān)規(guī)定與本規(guī)定有抵觸的,均按本規(guī)定執(zhí)行。

  企業(yè)出差補助標準 9

  職責分工:

  集團財務(wù)中心、各財務(wù)部負責差旅費備用金、差旅費用的審核、報銷和賬務(wù)處理等工作。所有費用報銷必須經(jīng)過財務(wù)部門審核,董事局主席特批除外。

  差旅費借支和報銷標準:

  1、如需要辦理差旅費借支,出差人員憑審批后的《員工出差單》到財務(wù)部辦理借支手續(xù),借支差旅費標準如下:

  1.1交通費:往返行程之路費

  1.2住宿費:預計行程天數(shù)x住宿標準

  1.3伙食費:預計行程天數(shù)x伙食標準

  2、公司因公出差人員的差旅費報銷標準分為住宿費、交通費和伙食補助三部分,出差完畢,由財務(wù)人員按不同的情況、不同的`標準給予核銷,參見差旅費報銷標準。

  差旅費用管理規(guī)定:

  1、員工因公出差發(fā)生的差旅費按職務(wù)根據(jù)差旅費報銷標準據(jù)實報銷,超過其待遇標準的,超過部分自理。

  2、因公出差人員須按職務(wù)等級標準乘坐車、船、飛機,職務(wù)以集團公司人力資源中心發(fā)文任命為準。特殊須跨級乘坐車、船、飛機的,報副總裁以上領(lǐng)導另行批準。外地公司報各公司一把手批準。

  3、報銷時,出差人員必須提供出差期間真實的、有效的發(fā)票,不含出租的士票。如因特殊情況需報出租車票,則必須在每張出租車票的`背面說明原因并由董事局領(lǐng)導審批。

  4、員工因公出差報銷伙食費,必須憑票在標準內(nèi)據(jù)實報銷,如果不能提供合法有效的發(fā)票,伙食補助按規(guī)定每人每天50元。如在出差期間經(jīng)公司領(lǐng)導批準報銷業(yè)務(wù)招待費,則不能報銷當期的出差伙食補助。

  5、差旅費報銷時,天數(shù)以實際住勤天數(shù)為準。

  6、員工借出差之便就近探親的,須經(jīng)集團公司副總裁以上領(lǐng)導批準,繞道費用全額自理。

  7、境外出差的費用報銷如果超出標準,由集團董事局主席或其授權(quán)的領(lǐng)導審批。

  8、省內(nèi)出差如果當天來回,原則上只報銷來回路費。如果出差時間超過一天的,則報銷標準參照一般地區(qū)執(zhí)行。

  9、為統(tǒng)一管理,各地的誤餐補助每天不得超出15元,按實際出勤天數(shù)計算,如有員工飯?zhí)玫闹苯友a助到飯?zhí)谩?/p>

  10、因公出差人員須于出差回來十五日內(nèi)到財務(wù)報銷。若有借款且逾期不報銷者,扣發(fā)其當月工資。

  企業(yè)出差補助標準 10

  為了規(guī)范出差行為,提高效率,制定本制度。本制度適合公司所有員工。

  1、差旅所乘坐交通工具標準

  (a) 公司員工出差乘坐火車(高鐵,動車),公司所有人員出差在600公里(含)以內(nèi)的,按照動車二等座或高鐵二等座標準的實際票價予以報銷,如果員工換成其他交通工具均按此標準執(zhí)行,超出標準以外的`金額部分自已承擔。600公里以上按照硬臥級別票價予以報銷,換成其他交通工具按此標準執(zhí)行,超出標準以外的金額部分自已承擔。如果是特殊原因,在非常緊急的`情況下,選擇其他交通工具:例如飛機,做情況說明請總裁(委托人)特批后,可以報銷。

  (b) 自駕車報銷標準

  為防止出現(xiàn)安全隱患,公司不鼓勵駕駛汽車出差,在總裁特批許可的情況下,員工出差可以選擇自駕。

  自駕車報銷標準:150公里內(nèi)每車每次補助 150元, 150- 300公里內(nèi)每車補助往返油費過路費 500元, 300—600 補助 700 元, 每次不限時間。 600公里以上 至1000元封頂。

  2、差旅住宿、補貼標準:

  員工同性雙人出差按住標準間進行報銷,報銷標準等同于住宿單人住宿標準,住宿標準單人出差每人住宿費,一線城市(北京、天津、上海、廣州、深圳等)每天300元,二線城市260元(省會級城市),三線城市200元(普通城市)。出差補貼每人每天60元補貼,一律按發(fā)票(收據(jù))報銷。 連續(xù)出差7日以上按40元/天補助。公司除交通工具、 住宿費、補貼,不再報銷其他費用。

  3、出差日期的計算

  員工出差可以按所乘交通工具日期計算出差天數(shù),出差天數(shù)(24小時)算頭不算尾,但一天(24小時)超過8小時,可增加一天補助;自駕車按公里計算,補助按4-1(b)執(zhí)行。

  4、員工出差前,到財務(wù)處辦理出差借款手續(xù),回來后,差旅費由出差人本人將票據(jù)分類匯總,包括出差申請,各類票據(jù),按差旅費報銷制度規(guī)定,在結(jié)束出差一周內(nèi)到財務(wù)報銷費用,過期不予報銷。

  員工報銷必須填寫差旅費報銷單,由出差人填寫簽字,(多人出差要寫明人數(shù)),出差起止日期必須和火車票一至,住宿日期要和該發(fā)票一致。補貼按住宿日期發(fā)放。報銷單由經(jīng)理簽字,人力、財務(wù)部經(jīng)理審批簽字,特殊情況總裁(委托人)簽字后,出納核實后辦理。

  備注:以上費用必須在實際發(fā)生后按標準報銷(必須提供正規(guī)發(fā)票,并注明起始和終止時間、地點、內(nèi)容)。公司舉辦的會議和活動由人力行政部統(tǒng)一安排食宿。

  5、本制度自發(fā)布日執(zhí)行。

  企業(yè)出差補助標準 11

  第一章總則

  第一條目的

  為了進一步規(guī)范企業(yè)員工出差管理工作,強化成本管理意識,合理控制差旅費開支,特制定本制度。

  第二條審批程序和權(quán)限

  員工出差時應提前一天填寫《出差申請單》,并按以下權(quán)限進行審批。

 。1)企業(yè)領(lǐng)導班子成員出差,報請總經(jīng)理審批。

 。2)部門負責人出差,報請總經(jīng)理審批。

 。3)其他人員出差,報請企業(yè)分管領(lǐng)導審批。

 。4)國外出差,一律由總經(jīng)理核準。

  第二章出差管理細則

  第一條因公務(wù)緊急,未能履行出差審批手續(xù)的,出差前可以電話方式請示,出差歸來后補辦手續(xù)。

  第二條出差人員因特殊原因無法在預定期限返回銷差而必須延長滯留的,根據(jù)出差者申請,經(jīng)調(diào)查無誤后支給出差差旅費。

  第三條出差人員交通工具除可利用企業(yè)車輛外,以利用火車、汽車為原則。但因緊急情況經(jīng)總經(jīng)理核準者可乘坐飛機

  第四條使用企業(yè)交通車或者借用車輛者不得申領(lǐng)交通費。

  第五條因陪同客戶外出或其他特殊情況下差旅費用超支或超規(guī)格乘坐交通工具的,須事先征得分管領(lǐng)導同意。

  第六條出差標準規(guī)定

 。1)出差費用標準:實行限額標準內(nèi)實報實銷。

 。2)遠途出差如利用夜間(午后x時以后,午前x時以前)車次,住宿費減半支給。

 。3)出差時的`招待費用,確因工作需要招待客人時,各企業(yè)、部門要根據(jù)不同客戶和人數(shù),本著既節(jié)約又能辦好事的原則,對單筆支出超過x元以上的招待費必須先請示部門經(jīng)理;超過xx元以上的招待費必須先請示總經(jīng)理同意,報銷時按財務(wù)相關(guān)規(guī)定報銷。

 。4)隨同高層人員出行的`普通員工,食宿隨高層人員。

 。5)如因工作需要超出標準,需在《出差申請單》上列明原因。

  第三章出差費用借款及報銷

  第一條出差人員如申請出差費用借款,需填寫出《出差費用申請表》由經(jīng)辦人簽字,部門經(jīng)理、財務(wù)人員簽字后,報總經(jīng)理審批,予以借款。

  第二條出差人員返回企業(yè)后,xx天內(nèi)應按規(guī)定到財務(wù)部報賬。填寫《報銷申請單》,并將原始票據(jù)粘在所附憑單上,由經(jīng)辦人簽字,部門經(jīng)理、財務(wù)人員簽字后,報總經(jīng)理審批,予以報銷。

  第三條業(yè)務(wù)招待費報銷,須填寫《支出憑單》,所附單據(jù)必須有稅務(wù)部門的正式蓋章,列明企業(yè)抬頭,數(shù)字清晰,先由經(jīng)辦人簽名,部門經(jīng)理、財務(wù)人員簽字后,報總經(jīng)理審批,予以報銷。超審批金額外的業(yè)務(wù)招待費,一般不予開支。

  第四條其他報銷、審批程序同上。

  第四章附則

  第一條出差人員要實事求是,如發(fā)現(xiàn)弄虛作假,一律按企業(yè)有關(guān)規(guī)章制度嚴肅處理。

  第二條本制度經(jīng)總經(jīng)理辦公會通過后施行,修改時亦同。

  第三條本制度自頒布之日起執(zhí)行。

  企業(yè)出差補助標準 12

  為有效控制和壓縮差旅費用的支出,提高各類業(yè)務(wù)人員的辦事效率,特制定本制度。

  一、辦理程序

  1、出差人員必須事先填寫“出差申請單”,注明出差地點、事由、天數(shù)、所需資金,經(jīng)部門負責人簽署意見、總經(jīng)理批準后方可出差。

  2、出差人員借款需持批準后的“出差申請單”,填寫“借款單”,列明用款計劃,由部門負責人簽字擔保后,經(jīng)財務(wù)負責人審核、總經(jīng)理批準后方可借款。

  3、出差人員回公司后,應在一星期內(nèi)將所有票據(jù)(原則上應提供正規(guī)的車票、餐費、住宿費發(fā)票)按規(guī)定粘貼并填寫“差旅費報銷單”,報銷單由部門主管審批后交財務(wù)審核,再由總經(jīng)理審批后方可報銷。

  二、費用標準

  總體原則:對出差人員的補助費、住宿費和市內(nèi)交通費實行“包干使用,節(jié)約歸己,超支不補”。

  1、住宿標準(金額單位:xx元,下同):

 。1)總經(jīng)理:實報實銷

 。2)中層管理人員:最高限額180元/晚,憑住宿發(fā)票報銷。

  (3)其他人員:最高限額120元/晚,憑住宿發(fā)票報銷。

 。4)具體規(guī)定:出差人員的住宿費實行限額憑票據(jù)報銷的`辦法,按實際住宿的天數(shù)計算報銷。出差人員由接待單位或住在親友家的,一律不予報銷住宿費。

  2、伙食及通訊補貼費(含市內(nèi)公交車費):

  (1)總經(jīng)理:實報實銷

 。2)中層管理人員:80元/天

  (3)其他人員:60元/天

 。4)具體規(guī)定:中午12時前離開本地按全天補助;中午12時后離開本地按半天補助;中午12時前到達本地按半天補助;中午12時后到達本地按全天補助。

  3、交通工具標準:

  (1)交通工具以乘坐火車硬臥為主,如遇車票緊張只能乘坐火車硬座時可按相應硬臥差價給予補助,特殊情況經(jīng)總經(jīng)理批準后方可乘座飛機。

 。2)出差人員原則上不得乘坐出租車,但下列情況除外:出差目的地偏遠,沒有公共交通工具的;攜有巨款或重要文件須確保安全的;收、發(fā)貨物笨重,搬運困難或時間緊迫的;陪同重要客人外出的;執(zhí)行特殊業(yè)務(wù)或夜間辦事不方便的',以上情況須請示部門主管或總經(jīng)理同意后方可報銷。

 。3)出差人員應按最簡便快捷的線路乘坐車船,不得饒行。出差期間經(jīng)領(lǐng)導批準順道回家探親、辦事及非工作需要的參觀、游覽,其繞線多支付的費用均由個人自理,期間按事假考勤。遇有特殊情況的,如春運無法購票的,在請示主管領(lǐng)導同意后方可報銷。

  三、其他

  1、在出差過程中因業(yè)務(wù)工作需要使用招待費應先征得總經(jīng)理同意,并經(jīng)安排領(lǐng)導核準并簽署意見后財務(wù)部方可審核報銷。

  2、出差人員應保留完整車(船)票時間、車次、住宿發(fā)票作為計算費用的依據(jù)。

  3、外出學習、參加會議,會議費用中包括食宿時不再享受食住費用,會議費用中不含食宿時,按前述標準予以補助。

  本制度經(jīng)總經(jīng)理核準后自公布之日起生效

  企業(yè)出差補助標準 13

  一、差旅原則

  1.全體職工員工必須服從上級及本單位外差工作安排,單位同意后方為因公出差。

  2.因公出差享受差旅費用報銷。

  3.凡因公務(wù)、學習、培訓、會務(wù)等出差必須填寫派差審批單,報分管院長、院長批準后方可離院。

  4.出差人員的差旅費,按交通費限額憑票據(jù)報銷,住宿費限額憑票據(jù)報銷。

  5.因公出差,學習,培訓等公務(wù)活動必須完成相關(guān)工作,否則不予報銷。

  二、差旅報銷標準

  1.所有差旅報銷必須使用規(guī)范票據(jù),否則不予報銷。

  2.交通費一律據(jù)實限額報銷(到省外出差需乘坐火車的,根據(jù)文件要求予以報銷)。

  3.中途伙食補助:鄉(xiāng)級到村級出差的,補助伙食補助10元/每天;到縣級出差的,補助伙食補助30元/每天;到市級及以上地區(qū)出差的.,補助伙食補助100元/每天(對提供食宿的只補助會議兩頭兩天的伙食補助)。

  4.市內(nèi)交通費:縣內(nèi)出差(往返)20元/每人每天,省內(nèi)交通費40元20元/每人每天;省外交通費80/每人每天。

  5.職工多人同去同一目的地,市內(nèi)交通費據(jù)實報銷,不按人頭重復計算。

  6.出差人員未按審批出差路線繞道出差的,其繞道期間多開支的交通費和住宿費一切由個人自理。

  7.出差人員出差期間因游覽或非工作需要參觀、走親訪友而開支的,一切由個人自理。

  8.所有外出學習憑上級文件通知,并報院長審批后方可外出。只報銷文件通知的金額,一切自費項目不予報銷。

  9.到平?jīng)鍪幸酝鈪⒓娱L期會議或被學校委派長期學習培訓的人員與會或培訓期間按教體局有關(guān)文件執(zhí)行。

  10.因職務(wù)評聘、學歷培訓、個人考證等為目的`的各類學習培訓外出,原則上不報銷任何費用。

  11.出差回后一周內(nèi)報銷,出差時需攜帶公務(wù)員卡,每次填一張差旅單,經(jīng)院長簽字后報銷。

  12.自帶交通工具的按公共汽車標準報銷交通費,沒有經(jīng)過院長同意的,安全自己負責。

  13.因特殊情況租用交通工具的參照租用車輛規(guī)定執(zhí)行。

  14.職工乘坐單位租用車輛的,不再單獨報銷個人任何交通費。

  三、住宿費報銷標準

  1、縣級(四類地區(qū)、三類地區(qū))出差、學習、培訓、會務(wù)一天內(nèi)能來回的不報銷住宿費,因連續(xù)多天確需住宿的按最高限額每天280元,依據(jù)票據(jù)限額報銷,超過最高限額標準部分費用自理。

  2、市級(二類地區(qū))按最高限額每天310元,依據(jù)票據(jù)限額報銷,超過最高限額標準部分費用自理。

  3、省級(一類地區(qū))按最高限額每天330元,依據(jù)票據(jù)限額報銷,超過最高限額標準部分費用自理。

  四、報銷程序:

  由出差人填好差旅報銷單,粘貼好票據(jù)及文件通知,由分管領(lǐng)導簽字后,再由校長審批簽字后到財務(wù)處報銷。

  五、說明:

  1、制定本制度是為以后有制度可依,公正、公開、公平。

  2、本院差旅費報銷只為本院教職工服務(wù)。

  3、此制度從20xx年1月1日執(zhí)行。

  企業(yè)出差補助標準 14

  根據(jù)公司“安全第一、預防為主、綜合治理”的安全生產(chǎn)方針,公司有責任慎重考慮出差的安全性,保證出差人員自身安全,降低公司損失,保障公司和員工利益,特制定本規(guī)章。

  一、使用范圍

  1、本規(guī)章適用于公司全體員工;

  2、本規(guī)章適用于因公出差和因激勵員工而組織的旅游;

  3、本規(guī)章不適用于私人請假及旅游等個人行為。

  二、指導原則

  1、公司對員工因公出差期間的安全負有管理責任;

  2、公司有責任保護公司和股東免受損失員工的風險;

  3、公司有權(quán)利規(guī)避因出差安全問題帶來企業(yè)損失的風險。

  三、規(guī)定

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  1、員工出差必須辦理出差手續(xù),在總經(jīng)理允許后到財務(wù)室支取合理差旅費用;

  2、員工出差必須選擇合理的交通工具,交通工具選擇順序為:火車、客車、小汽車、飛機;

  3、員工在攜車外出調(diào)貨時,應保證同去貨車性能正常并符合國家標準,確保貨車駕駛?cè)藛T技術(shù)閔熟,并有貨車駕駛經(jīng)驗在三年以上;

  4、員工出差前應將行李物品整齊打包,所帶物品以少為宜,差旅圖中,應保持警惕,防止被盜;

  5、員工出差盡量避免一個人單獨行動,如單獨一個人出差時,必須確認出差地的.治安條件,并要求客戶陪同;

  6、員工出差食宿應選擇干凈安全的地方,住宿優(yōu)先選擇連鎖酒店;

  7、員工在出差地有乘車要求時,應優(yōu)先選擇正規(guī)公共交通工具;

  8、員工出差期間如遇突發(fā)性緊急事件,如火災、洪澇、地震、臺風、瘟疫等,有人身安全威脅時,應及時向公司匯報,并服從當?shù)卣块T指揮,或向有關(guān)部門求救,確保自身安全;

  9、員工出差期間如遇交通事故、失盜、搶劫等個人突發(fā)事件時,應緊急自救,首先要確保自己的生命安全,其次及時向相關(guān)部門求助,并第一時間通知公司;

  10、員工出差期間,不得從事黃、賭、毒等行為,不得違反國家法律和當?shù)胤ㄒ?guī);

  11、公司組織員工不得到風險系數(shù)高的地區(qū)旅游活動,不得安排蹦極、跳傘等安全系數(shù)高的活動,所組織活動必須確保零風險、零意外;

  12、員工因公出差受傷,所產(chǎn)生的的一切費用由公司承擔。

  (二)財產(chǎn)安全

  1、出差期間,對于公司的一切財物如筆記本、錢款等,應妥善保管;

  2、出差期間丟失損壞公共財物的,應按折舊后100%賠償;

  3、出差期間丟失公司財產(chǎn)的,應按實際價格的100%賠償。

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  1、員工出差要對公司、客戶信息及保密資料嚴格控制,不得丟失,對于因個人原因致使信息丟失的應承擔相應責任;

  2、員工出差期間收集的客戶、市場等書面和電子資料,應及時匯總上報,對一些保密資料需嚴格控制,不得泄露給他人,不得刻意隱瞞;

  四、備注

  1、本規(guī)章有公司安全生產(chǎn)領(lǐng)導小組制定,一經(jīng)通過,立即執(zhí)行;

  2、本規(guī)章種條款并未完善,如有異議,請及時與安全生產(chǎn)領(lǐng)導小組溝通,安全生產(chǎn)領(lǐng)導小組保留對本規(guī)章的修改完善權(quán)。

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