亚洲精品中文字幕无乱码_久久亚洲精品无码AV大片_最新国产免费Av网址_国产精品3级片

范文資料網(wǎng)>人事資料>出差制度>《公司企業(yè)出差補助標準

公司企業(yè)出差補助標準

時間:2022-05-06 14:58:16 出差制度 我要投稿
  • 相關推薦

公司企業(yè)出差補助標準

為保證工作人員出差的工作與生活需要,規(guī)范差旅費管理,制定本規(guī)定,本規(guī)定適用于公司全體出差人員。

公司企業(yè)出差補助標準

一、售后服務人員出差管理

第一條 適用于所有因售后服務出差的所有人員。

第二條 差旅費開支范圍包括:交通費、住宿費、伙食補助費。

第三條 交通費在規(guī)定標準內(nèi)憑據(jù)報銷,住宿費、伙食補助費、市內(nèi)交通費和差旅雜費根據(jù)出差人員類別的不同執(zhí)行不同的報銷標準;在等候乘機、乘車時的茶座費及其他費用應由個人自理,不予報銷。

第四條 出差人必須在《出差申請單》上填寫注明出差地點、事由、天數(shù)、所需資金等必填項目,經(jīng)部門經(jīng)理簽署意見,總經(jīng)理批準后方可出差。手續(xù)辦妥后到財務部辦理借款;未經(jīng)過審批的,不予借支和報銷差旅費。出差申請單由財務部留存,并作為部門費用考核依據(jù)。

第五條 員工可從公司預借差旅款項,預借款應合理計算,基層人員最高限為每日不超過人民幣300元,并應在《出差申請單》上“暫支數(shù)額”欄內(nèi)注明,如有特殊出差任務,增加的借款另行提出申請;

第六條 出差人員借款需持批準后的“出差申請單”,填寫“借款申請單”,列明用款計劃,經(jīng)財務部審核,總經(jīng)理審批后方可借款。 審批流程:填寫《出差申請單》《出差預算》《借款單》→部門經(jīng)理審批→總經(jīng)理審批→財務部審核辦理借支(經(jīng)辦人持出差預算單申請單和借款單)→行政部備案

第七條 差旅費標準:伙食50元,交通加通訊30元,住宿40元,誤

餐費15元。超支不補,結(jié)余歸己。

第四章 交通費規(guī)定

第八條 出差時,應根據(jù)出差地的遠近及業(yè)務的緊急程度選擇安全、省時、舒適、經(jīng)濟的交通工具(憑車票報銷)。

第九條 一般情況,業(yè)務員應首選火車硬座;但乘車時間超過6小時,可乘火車硬臥,超過六小時坐慢車硬座或快車硬座者,按其硬座票面價的50%獎勵給個人。

第十條 遇特殊情況或緊急情況需乘火車軟臥、火車D字頭車次或飛機時,須與部門領導請示,經(jīng)上級領導批準后方可乘座,未經(jīng)批準按同程火車硬臥報銷。

第十一條 兩位以上同性員工前往同一地點出差,原則上須兩人同住一間雙人房,住宿標準按高級別者為準,同住人員不報銷住宿費。

第七章 差旅費填寫規(guī)定

第十二條 填寫要求:報銷單上必須完整地填寫姓名、部門及職務;“報銷時間”為填寫報銷單的時間;“附件張數(shù)”為所附原始發(fā)票及有關說明的張數(shù)。附件應按類別分類,并按時間順序粘貼。 “出差事由”應簡明、扼要,必須填寫;出發(fā)、到達的“時間”、“地點”,基本以票面為準;時間填寫到X月X日即可;“交通工具”,填寫城際間交通工具!敖煌ㄙM”填寫城際間交通費的金額;“住宿費”,填寫根據(jù)規(guī)定可報銷的住宿費;“其他”,填寫訂票費、機場建設費、人身保險費等其他費用;“預借現(xiàn)金”指報銷人從公司預借的差旅用現(xiàn)金; 第十三條 執(zhí)行據(jù)實報銷的人員,依據(jù)相關發(fā)票等憑據(jù)報銷,包干人

員在出差期間聯(lián)系業(yè)務時,應索取相應的各項支出發(fā)票(索取發(fā)票票額不低于總包干金額的80%,不得用餐費及非出差期間發(fā)生的票據(jù)沖抵,手機費除外),以此作為出差的證明單據(jù),并據(jù)此報銷。如果不能提供總包干金額的80%發(fā)票,按實際取得的發(fā)票金額進行等比例報銷。對于丟失發(fā)票的,一般不予報銷,如若必須,可由第三者寫證明,并交予高層批準且用其他發(fā)票補充。

第十四條 報銷時間應為員工出差返回后的3個工作日之內(nèi),并應于報銷時退回預借的多余的款項;未按規(guī)定結(jié)清差旅費用的,不得借領新的差旅預支款項;如有特殊情況中途去往他處的,當款項不足時,請示部門領導協(xié)助辦理款項事宜。

第十五條 超過3個工作日報銷差費,每一天按20元罰款。

第十六條 出差時借款,本著“前賬不清、后賬不借”的原則,延誤工作責任自負;借款超過2000元,需提前2天報請財務備款;因其他原因借款2日未出差,需將借款交付財務部,待定好出差時間后,重新辦理出差借款手續(xù),不能上繳者視為占用公-款處理。 第十七條 采取差旅費金額固定的管理方式,超支部分自負。

第十八條 在出差和返程途中乘坐臥鋪,未產(chǎn)生住宿費用的,只補助餐費和手機費,扣除住宿補助。

第十九條 參加各種圖書訂貨會,各種費用統(tǒng)一管理統(tǒng)一實報實銷。 第二十條 參加經(jīng)銷商組織的會議,經(jīng)銷商提供住宿的,只補助餐費和手機費。

審批流程:經(jīng)辦人→部門經(jīng)理審批→財務審核→主管副總審批→財務

結(jié)算。

第二十一條 外出參加會議,會議費用中包括食宿時不再享受食住費用,持會議或培訓通知,根據(jù)實際情況,不再另行單報住宿和伙食補貼費。會議費用中不含食宿時,按前述標準予以補助。

第二十二條 凡與原出差申請單規(guī)定的地點、天數(shù)、人數(shù)、交通工具不符的差旅費不予報銷,因特殊原因或情況變化需改變路線、天數(shù)、人數(shù)、交通工具的,需經(jīng)上級領導簽署意見后方可報銷。

第二十三條 出差回公司應在3個工作日內(nèi)報賬,對各部門違反規(guī)定給予借款而造成賬務混亂的,追究經(jīng)辦人及負責人的責任。

第二十四條 出差的行程路線須與出差申請單上標明路線相符。不得乘坐旅游輪船和旅游專線的汽車,不得繞行。違反規(guī)定的,其超出標準的金額,自行承擔,并扣減多行走天數(shù)已計列的伙食補助和發(fā)生的其它費用,且多行走的天數(shù)按曠工處理。

第二十五條 維護公司形象,做有修養(yǎng)的職業(yè)化營銷人。

第二十六條 舉止文明,禮貌謙讓,做公司文化與營銷理念的傳播者。 第二十七條 做好客情關系,不提倡與代理商相互吃請,嚴禁酗酒賭博。

第二十八條 立場堅定,講信譽,嚴禁欺蒙等短期行為。

第二十九條 不接受代理商任何禮物,如無法拒絕應如數(shù)上交。 第三十條 嚴禁泄露公司有關營銷政策、銷售數(shù)據(jù)及其他屬保密范圍內(nèi)的信息。

第三十一條 出差25天以上回公司后,在不耽誤工作的情況下,可調(diào)

休一到兩天,

第三十二條 出差回公司當天車票時間為9點(含9點)前需到公司上班, 11點后當天可直接回家休息。

第三十三條 當天出差當天到達目的地的,按崗位計時工資計算; 到達目的地第二天后,補助標準為崗位計時工資的1.5倍計算; 返回時,按崗位計時工資計算。超過12點后到家的補誤餐費。

二、其他因公出差管理

第一條 特殊情況和董事長隨行的人員,實報實銷,無任何補助。

第二條 極特殊情況,董事長允許的實報實銷,無任何補助。

第三條 外出參加會議,會議費用中包括食宿時不再享受食住費用,持會議或培訓通知,根據(jù)實際情況,不再另行單報住宿和伙食補貼費。會議費用中不含食宿時,按前述標準予以補助。

第四條 連續(xù)公出超過一天的,公司負責每天吃飯、住宿補助100元。 本辦法自發(fā)布之日起執(zhí)行。

第五條 以上公出包括樣機實驗、臨時出差。因工作需要,中午不能返回的補助誤餐費。

第六條 差旅費填寫方式和報銷審批流程按上述規(guī)定執(zhí)行。

集團公司出差補貼標準2016-07-06 20:20 | #2樓

一、總則

第一條:為了進一步加強對出差費用的管理,嚴格控制費用支出,達到節(jié)約高效的目的,結(jié)合集團公司實際情況,特制定本規(guī)定。

第二條:報銷原則

1、公私分明原則:出差人員在出差期間因私發(fā)生的費用嚴禁報銷。

2、明責分攤原則:根據(jù)出差的目的、事由而發(fā)生費用由所屬各單位或部門(獨立核算)承擔。

3、高效間從原則:原則上要一人多差,減少隨從。

第三條:適用范圍:集團總部、核心層及緊密層各單位;參控股公司參照執(zhí)行。

二、出差實施細則

第四條:員工出差依下列程序辦理:

1、出差前3日應填寫“出差申請單”。出差期限由派遣負責人視情況,事前予以核定,并依照程序?qū)徍恕?/p>

2、出差人依實際情況憑核準的“出差申請單”向財務部門暫借一定數(shù)額的備用金,返回后7日內(nèi)填具“費用報銷單”,并結(jié)清備用金。 第1頁 共5頁

未于7日內(nèi)報銷者,財務部門應于當月工資中先予扣回,等報銷時再行核付。

第五條:出差期間,因工作及其他原因需要延時的應及時請示,不得借故延長出差時間,否則延時期間費用不予報銷。

第六條:出差返回后,3日內(nèi)向派遣負責人匯報情況。 第七條:出差費用分為住宿費、伙食費、交通費、補助費。

三、出差人員費用報銷標準

第八條:住宿費、伙食費報銷標準:

1、出差人員住宿費要在規(guī)定的范圍內(nèi)憑住宿發(fā)票按實報銷,高出標準部分原則上自理。如屬特殊情況,出差人員應在報銷單據(jù)上注明超標事由,經(jīng)分管領導審核同意,按費用報銷程序?qū)徟,財務部門給予報銷。

2、出差人員由接待單位給予免費部分,不得報銷費用。 3、參加各類會議、培訓期間,由會議統(tǒng)一安排住宿的,憑會議通知或?qū)W習證明,據(jù)實報銷。會議及培訓未統(tǒng)一安排伙食及交通的,按照補助標準執(zhí)行,超過會議安排天數(shù)的住宿及其他費用不予報銷。

第2頁 共5頁

4、陪同上級部門及業(yè)務單位有關人員外出辦公,經(jīng)主管領導批示后,按照核定標準執(zhí)行。

第九條:交通費報銷標準:

1、外出辦公根據(jù)實際情況選擇交通工具,乘坐飛機要嚴格控制,出差路途較遠或任務緊急的,經(jīng)董事長(集團總部)、總裁(核心層各單位)、單位負責人(緊密層各單位)事先批準后方可乘坐飛機。

2、出差人員市內(nèi)交通費在工作范圍內(nèi)注明詳實理由,經(jīng)負責人同意簽批后,財務部門審核后給予報銷。

3、出差人員乘坐的火車票、輪船票、長途汽車票據(jù)實報銷,車、船票與住宿發(fā)票時間必須吻合。

4、出差人員帶公車出差及到外地參加會議、學習、參觀、培訓期間不再報銷市內(nèi)交通費。

第十條、補助費報銷標準:

1、乘車補助標準:出差人員連續(xù)乘車8小時及以上的或夜間乘車6小時及以上的,給予20元補貼;出差人員連續(xù)乘車24小時及以上的,給予40元補貼;出差人員連續(xù)乘車36小時及以上的,給予60元補貼。

2、司機出差補助標準:司機出差除執(zhí)行一般管理人員食宿標準外,

考慮其工作特殊性,增發(fā)行車補貼。省內(nèi)地區(qū)出差每次補加30元,省外地區(qū)出差每次補加50元。所在部門要對出差人員的往返時間做好記錄,按實際出差天數(shù)計算差旅費。

第十一條:出國人員費用標準和管理辦法

因公出國,需提出書面申請,做出出差預算,經(jīng)董事長批示后實施。出國人員在規(guī)定住宿標準之內(nèi),憑有效票據(jù)列支費用報銷。其它各種報銷憑證須用中文注明開支內(nèi)容、日期、數(shù)量、金額等,并由經(jīng)辦人簽字,在預算范圍內(nèi)報銷。如有特殊情況,費用超出預算的,超出部分需寫明事由,由董事長批示后方可報銷。

四、其他

第十二條:出差人員返回后,須在7個工作日內(nèi)到財務部門報銷,逾期不予報銷。

第十三條:本規(guī)定自2012年 1月1日起執(zhí)行。 第十四條:本規(guī)定由集團人力資源部負責解釋。

二〇一一年十二月二十四日

出差申請單

公司差旅及出差補貼規(guī)定2016-07-06 10:20 | #3樓

第一條、公司員工出差應勤儉辦事,在不影響工作的前提下應乘坐火車或汽車,確需乘飛機的,應辦理乘機審批手續(xù)。

第二條、所有出差人員必須填寫《差旅計劃表》并請總經(jīng)理審批,凡未經(jīng)批準的,一律按私自外出處理。

第三條、出差人員返回后,填寫《差旅總結(jié)表》《差旅費報銷單》另附《每日工作記錄表》,經(jīng)總經(jīng)理審批后,到財務部門報銷。報銷程序如下:申請人填寫報銷單→財務部會計審核→總經(jīng)理批準→財務部長核準→出納付款。

第四條、總經(jīng)理、副總經(jīng)理出差,由董事長審批。

第五條、公司總部差旅費標準,見表:

說明:(1)地州辦事處跨區(qū)域暫按此標準執(zhí)行,在本區(qū)域內(nèi)出差另行規(guī)定。

(2)超支部分自理,節(jié)余不補。

(3)地區(qū)類別。

共 2 頁

一類地區(qū):北京、上海、深圳、天津、重慶。

二類地區(qū):除一類地區(qū)以外的省會城市及地級市、一類地區(qū)周邊的縣級市。

三類地區(qū):所有縣級城市及地區(qū)。

第六第、因公赴外地培訓學習以及派往國內(nèi)各分支機構工作的員工,在該城市工作、學習、培訓期間不享受第五條“出差補貼”的待遇。

第七第、出差住宿規(guī)定

1、兩位以上同性員工前往同一地點出差,原則上須兩人同住一間雙人房,住宿標準按高級別者為準,同住人員不報銷住宿費。

2、公司人員到公司有住處的城市出差,原則上住公司住處,不再報銷住宿費。

第八條、非我公司的外部銷售人員按一般員工報銷標準執(zhí)行。

第九條、本規(guī)定自發(fā)布之日起執(zhí)行。

新疆神禾華投資有限公司

2015年5月12日

共 2 頁

私營企業(yè)出差補助規(guī)定2016-07-06 15:14 | #4樓

為保證工作人員出差的工作與生活需要,規(guī)范差旅費管理,制定本規(guī)定。具體條款如下:

第一條 適用于因公出差的所有銷售、售后相關人員。

第二條 差旅費開支范圍包括:交通費、住宿費、伙食補助費。

第三條 交通費在規(guī)定標準內(nèi)憑據(jù)報銷,住宿費、伙食補助費、市內(nèi)交通費和差旅雜費根據(jù)出差人員類別的不同執(zhí)行不同的報銷標準;在等候乘機、乘車時的茶座費及其他費用應由個人自理,不予報銷。

第四條 出差人必須在《出差申請單》上填寫注明出差地點、事由、天數(shù)、所需資金等必填項目,經(jīng)部門總監(jiān)或分管副總簽署后方可出差。手續(xù)辦妥后,可到財務部辦理預借款;未經(jīng)過審批的,不予借支和報銷差旅費。出差申請單由財務部留存。

第五條 員工可從公司預借差旅款項,預借款應合理計算,經(jīng)理級別及以下人員最高限為每日不超過人民幣300元,并應在《出差申請單》上“暫支數(shù)額”欄內(nèi)注明,如有特殊出差任務,增加的借款另行提出申請;

第六條 出差人員借款需持批準后的“出差申請單”,填寫“領款憑證”,列明用款計劃,經(jīng)財務部審核,總經(jīng)理審批后方可借款。

審批流程:填寫《出差申請單》→部門總監(jiān)審批→填寫《領款憑證》→財務部審核辦理借支→行政人事部備案

第七條 經(jīng)理及以下級別人員差旅費每日標準上限:伙食70元,通訊

30元,住宿250元(超支不補,結(jié)余歸己),交通費用實報實銷。 交通工具及相關費用規(guī)定如下:

第八條 出差時,應根據(jù)出差地的遠近及業(yè)務的緊急程度選擇安全、省時、舒適、經(jīng)濟的交通工具(憑車票報銷)。

第九條 一般情況,普通人員應首選火車硬座(二等座);但乘車時間超過4小時,可乘火車硬臥(一等座)。

第十條 遇特殊情況或緊急情況需乘火車軟臥或飛機時,須經(jīng)上級領導批準后方可乘座,未經(jīng)批準按同程火車硬座(二等座)報銷。 第十一條 與總經(jīng)理、部門總監(jiān)等公司高管隨行的人員,實報實銷,無任何補助。特殊情況下的員工出差,總經(jīng)理允許的實報實銷,無任何補助。

差旅費報銷規(guī)定:

第十二條 報銷時間應為員工出差返回后的5個工作日之內(nèi),并應于報銷時退回預借的多余的款項;未按規(guī)定結(jié)清差旅費用的,不得借領新的差旅預支款項;如有特殊情況中途去往他處的,當款項不足時,請示部門領導協(xié)助辦理款項事宜。超過5個工作日還未報銷差費,每一天按50元罰款。對各部門違反規(guī)定給予借款而造成賬務混亂的,追究經(jīng)辦人及負責人的責任。

第十三條 出差時借款,本著“前賬不清、后賬不借”的原則,延誤工作責任自負;借款超過5000元,需提前1天報請財務備款;因其他原因借款3日未出差,需將借款交付財務部,待定好出差時間后,重新辦理出差借款手續(xù),不能上繳者視為占用公-款處理。

第十四條 采取差旅費金額固定的管理方式,超支部分自負。

第十五條 外出參加會議或培訓的,會議/培訓費用中包括食宿時不再享受食住費用,持會議或培訓通知,根據(jù)實際情況,不再另行單報住宿和伙食補貼費。會議費用中不含食宿時,按前述標準予以補助。 第十六條 凡與原出差申請單規(guī)定的地點、天數(shù)、人數(shù)、交通工具不符的差旅費不予報銷,因特殊原因或情況變化需改變路線、天數(shù)、人數(shù)、交通工具的,需經(jīng)上級領導簽署意見后方可報銷。

第十七條 出差的行程路線須與出差申請單上標明路線相符。不得乘坐旅游輪船和旅游專線的汽車,不得繞行。違反規(guī)定的,其超出標準的金額,自行承擔,并扣減多行走天數(shù)已計列的伙食補助和發(fā)生的其它費用,且多行走的天數(shù)按曠工處理。

第十八條 做好客情關系,但不提倡與客戶過度吃請,嚴禁酗酒賭博。立場堅定,講信譽,嚴禁欺蒙等短期行為。

第十九條 嚴禁泄露公司有關營銷政策、銷售數(shù)據(jù)及其他屬保密范圍內(nèi)的信息。

第二十條 出差15天以上回公司后,在不耽誤工作的情況下,可調(diào)休2天;出差回公司當天車票時間為16點(含16點)前需到公司上班, 16點后當天可直接回家休息。

【公司企業(yè)出差補助標準】相關文章:

出差補助標準05-11

安徽省出差補助標準_最新出差補助標準03-28

出差國外每天補助標準_最新國外出差補助標準03-27

國家出差補助標準03-29

出差補助標準申請03-28

工廠出差標準及補助05-18

出差補助及費用標準03-28

業(yè)務出差補助標準03-28

公務出差補助標準03-28