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物資采購管理制度

時間:2022-05-10 21:28:44 綜合資料 我要投稿

物資采購管理制度

物資采購管理辦法

物資采購管理制度

第一章 總則

第一條 為規(guī)范公司物資管理工作,發(fā)揮職能管理作用,提高物資采購的效率和采購資金的使用效益,保證物資質量,根據(jù)國家法律和有關規(guī)定,并結合公司的實際情況制定本辦法。

第二條 本辦法涉及物資管理內容有:計劃管理、采購管理、合同管理、倉儲管理、備品備件管理、供應商庫管理和物資管理工作的檢查與考核等。

第三條 本辦法適用于公司總部及所屬單位的物資管理工作

第二章 管理模式與職責

第四條 公司實行物資管理職能和經(jīng)營、服務業(yè)務相分離的管理模式;公司的物資管理職能由公司的物資部門履行。

第五條 物資供應科是公司的物資職能管理部門,歸口管理公司物資工作。

第六條 公司物資管理工作分兩級管理,物資供應科為一級管理機構,公司所屬各單位為二級管理機構。

第七條 公司所屬各單位設置物資管理崗位,安排物資專職人員負責本單位的物資管理工作。

第八條 物資供應科職責

(一)貫徹落實國家、地方有關物資管理的法律法規(guī)和公司有關政策、標準和規(guī)章制度,組織擬訂、完善相關的物資管理標準和制度;

(二)指導、協(xié)調、監(jiān)督、檢查和考核公司所屬各單位的物資管理工作;

(三)負責公司本部及各煤礦基本建設和生產經(jīng)營所需物資的采購、監(jiān)造、催交、倉儲、使用和綜合利用等管理工作,協(xié)調物資運輸過程中的有關問題;

(四)編制物資采購和物資服務合同范本,對公司物資招標采購合同進行鑒證;負責管理公司物資服務合同;

(五)按照所屬單位以及項目建設管理單位的一級管理設備材料需求計劃組織采購工作;

(六)組織建立和管理公司設備材料供應商庫和設備材料評標專家?guī)欤?/p>

(七)負責公司物資管理信息系統(tǒng)、物資管理設施的規(guī)劃和管理工作;

(八)負責規(guī)范公司及所屬單位的倉儲管理;按規(guī)定負責公司礦山設備備品備件和報廢物資的管理工作;

(九)參與公司的相關項目的審查和竣工驗收。

第十條 公司所屬各單位的主要職責

(一)貫徹落實國家、地方有關物資管理的法律法規(guī),執(zhí)行公司物資管理有關標準和制度,組織制訂本單位相應的物資管理制度;

(二)編制及上報本單位屬一級管理范圍的設備材料需求計劃及技術規(guī)范書;

(三)負責本單位物資管理和下屬二級管理范圍的設備材料招標采購及合同管理工作,并將二級采購結果上報物資公司備案;

(四)負責本單位采購的物資質量控制,收集設備材料在運行和管理中的相關信息及時上報物資公司;

(五)組織編制備品定額,合理控制庫存物資儲備和使用;

(六)負責對本單位固定資產、存貨的報廢物資按有關規(guī)定進行處理;

第四章 物資采購、保管

第十一條 物資采購管理人員必須認真執(zhí)行有關法規(guī),遵紀守法,努力鉆研業(yè)務,熟悉各種材料,建立供貨渠道,及時、準確、保質保量完成采購任務。

第十二條 推行合同管理制度,物資采購原則上要與供貨方簽訂合同,詳細注明供貨品種、規(guī)格、質量、價格、交貨時間、貨款交付方式、供貨方式、違約經(jīng)濟責任等;否則,造成的損失由采購人員負責。

第十三條 大型或專項物資的采購必須由公司領導或相關部門人員和采購員一起對市場進行考察后,根據(jù)性價比來確定采購何種材料,不得隨意購入;合同完善后,采購人員負責材料的到貨監(jiān)督,貨到后必須請相關部門人員一起驗收質量并做好入庫工作,完善相關手續(xù)。

第十四條 每月月計劃由生產科匯總各部門計劃后在25日前交供銷科采購人員,采購人員及時將計劃交供應商進行報價,在三日內

報價回傳后,交生產科長、供銷科長及生產副總審閱,做到貨比三家,根據(jù)性價比定點采購,采購人員負責材料的到貨監(jiān)督,貨到后必須請相關部門人員一起驗收質量并做好入庫工作,完善相關手續(xù)。

第十五條 日常零星材料由通過審查的供應商送貨,做到及時、準確、保質保量并做好入庫工作,完善相關手續(xù)。

第十六條 采購人員負責日常材料的出庫管理工作,督促庫管員及時做好出庫記錄;管理各種常用工具,做好工具的領用、借用記錄;對特殊要求的材料必須做到以舊換新。

第十七條 采購人員督促庫管員在每月28前做好材料月報表,上報公司財務科;及時清理單據(jù)報銷,帳物相符,憑證齊備。

第十八條 采購人員對煤礦井下使用的相關設備的采購,必須驗明相關資質(即煤安資質、防爆資質、抗靜電阻燃資質等),并且要求供應商隨貨提供資質證明。采購人員對資質證明分類整理存檔備查。

第十九條 采購人員必須嚴把質量關,價格關,經(jīng)常到市場考察材料的價格情況、貨源情況,做到進貨時心中有數(shù);并將市場上了解到的新產品、新情況及時向相關部門通報,做到采購時有更好的比較。

第二十條 采購人員必須經(jīng)常與生產部門聯(lián)系,及時供應材料,確保安全生產工作的正常進行。

第二十一條 采購人員必須按以上規(guī)定進行采購和庫房管理工作,如有違反規(guī)定現(xiàn)象,按企業(yè)相關制度進行處罰。

第二十一條 實行采購質量責任制。采購人員對所采購物品的質

量負有全面責任。如因失職而采購偽劣產品,采購人員應負經(jīng)濟責任。

禁止采購人員收受供貨商(單位)回扣。如有收受回扣,一經(jīng)查證,除全額追繳回扣款項外,將視情節(jié)輕重進行嚴肅處理。構成犯罪的由司-法-部門追究刑事責任。

第三章 發(fā)票入賬及付款程序

第二十二條 采購物資進廠后,采購人員必須嚴格按照要求辦理物資入庫手續(xù),具體要求如下:

(一)原料入廠,由磅房辦理入庫手續(xù),打印電子入庫單,入庫信息錄入電腦。

(二)輔助材料由倉庫保管辦理收庫手續(xù),填制一式三聯(lián)入庫單,一聯(lián)交客戶辦理發(fā)票入賬手續(xù)。

(三)五金電器、修理用備件由五金庫保管辦理入庫手續(xù)。

(四)采購經(jīng)辦人要認真填寫采購物資發(fā)票入賬單,詳細填寫所購物資名稱、數(shù)量、金額、供貨單位等要素。程序如下:

經(jīng)辦人填制發(fā)票入賬單→保管員根據(jù)收貨情況簽字確認→部門經(jīng)理審核→會計審核發(fā)票合法性→總經(jīng)理簽字準予入賬→財務掛賬作為日后付款的依據(jù)。

第二十三條 物資采購付款原則上采取先入賬后付款的制度,特殊情況下需預付款的單位,經(jīng)董事長或總經(jīng)理批準,可以辦理采購預付款手續(xù)。

第二十四條 采購付款實行審批制度,執(zhí)行兩條線管理形式,即發(fā)票入賬和簽批付款兩條線分步進行的形式。具體程序如下:

(一)物資采購一律由采購人員辦理發(fā)票入賬手續(xù)后,方可進行申請付款審批。否則財務有權不予批準付款。

(二)申請付款,由經(jīng)辦人填寫轉賬匯款申請單,經(jīng)財務審核、總經(jīng)理批準后,方可到出納處辦理匯款。 程序如下:

經(jīng)辦人填寫轉賬付款申請單→部門經(jīng)理簽字→財務會計根據(jù)發(fā)票入賬情況審核→總經(jīng)理根據(jù)資金情況簽字→出納辦理匯款

(三)需要預付款的部門,直接填制轉賬匯款申請單,經(jīng)財務審核、董事長或總經(jīng)理簽字批準后可先辦理匯款手續(xù),財務部據(jù)此掛賬,待發(fā)票來到后再由經(jīng)辦部門辦理發(fā)票入賬手續(xù)沖賬。

第四章 附則

第二十五條 本制度從批準下發(fā)之日起執(zhí)行,并在執(zhí)行過程中修改完善。

物資采購管理制度2016-09-15 12:46 | #2樓

一、目的:

為加強采購計劃管理,規(guī)范采購工作,保障公司生產經(jīng)營活動所需物品的正常持續(xù)供應,降低采購成本,特制定本制度。

二、適用范圍

本制度適用于公司對外采購與生產經(jīng)營有關的經(jīng)營性固定資產、材料及非經(jīng)營性固定資產、辦公用品、勞保用品的采購(以下統(tǒng)稱為采購物品)。

三、職責權限

1、總經(jīng)理負責采購管理制度的審批;

2、分管副總、財務負責人負責采購管理制度的審核;

3、人力資源行政部負責采購管理制度的制定。

4、經(jīng)營性固定資產、材料、配件等物品(物資)的采購由采購部負責;非經(jīng)營性固定資產、辦公用品、勞保用品的采購由人力資源行政部負責。

四、采購原則

1、詢價比價原則

物品采購必須有三家以上供應商提供報價,在權衡質量、價格、交貨時間、售后服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估,并與供應商進一步議定最終價格,臨時性應急購買的物品除外。

2、一致性原則

采購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規(guī)格、型號、數(shù)量一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下,采購人員須及時反饋信息供申請部門更改請購單或作參與。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請購單一致,經(jīng)審核后,差值不得超過請購量的5—10%。

3、低價搜索原則

采購人員隨時搜集市場價格信息,建立供應商信息檔案庫,了解市場最新動態(tài)及最低價格,實現(xiàn)最優(yōu)化采購。

4、廉潔原則

(1)自覺維護企業(yè)利益,努力提高采購物品質量,降低采購成本。

(2)廉潔自律,不收禮,不受賄,不接受吃請,更不能向供應商伸手。

(3)嚴格按采購制度和程序辦事,自覺接受監(jiān)督。

(4)加強學習,廣泛掌握與采購業(yè)務相關的新材料、新工藝、新設備及市場信息。

(5)工作認真仔細,不出差錯,不因自身工作失誤給公司造成損失。

5、招標采購原則

凡大宗或經(jīng)常使用的物品,都應通過詢議價或招標的形式,由采購、財務等相關部門共同參與,定出一段時間內(一年或半年)的供應商、價格,簽訂供貨協(xié)議,以簡化采購程序,提高工作效率。對于價格隨市場變化較快的物品,除縮短招標間隔時限外,還應隨時掌握市場行情,調整采購價格。

6、審計監(jiān)督原則:

采購人員要自覺接受財務部或公司領導對采購活動的監(jiān)督和質詢。對采購人員在采購過程中發(fā)生的違犯廉潔制度的行為,公司有權對相關人員依照公司《員工獎懲制度》等進行處罰直至追究其法律責任。

五、采購流程

1、采購申請:

經(jīng)營性物品采購,(物資)需求部門根據(jù)生產或經(jīng)營的實際需要,由采購部負責采購物品,非經(jīng)營性物品采購, 每月25日前由人力資源行政部負責采購物品。

每月25日前,需求部門提出采購申請,填寫《請購單》,請購單要求注明名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、需求日期、參考價格、用途等,若涉及技術指標的,須注明相關參數(shù)、指標要求。按采購申請流程,由各相關部門審批,經(jīng)總經(jīng)理批準后交采購部門采購。各審核環(huán)節(jié)對采購申請?zhí)岢鲎h異者,應于2個工作日內將意見反饋給采購申請部門。

2、詢價比價議價:

(1)每一種物品(物資)原則上需三家以上的供應商進行報價。

(2)采購員接到報價單后,需進行比價、議價,并填寫《詢價記錄表》,按低價原則進行采購。

(3)屬下列情況者,無須進行比價、議價:獨家代理、獨家制造、專賣品、

原廠零配件無代用品,但仍需留下報價記錄。

3、樣品提供和確認:

(1)若須進行樣品提供和確認的,須確定送樣周期,由采購人員負責追蹤,收到樣品后,須第一時間送交需求部門進行確認,必要時需會同財務部等部門相關人員予以確認。

(2)對于需要保存樣品的,須作封樣處理,以便日后作收貨比較。

4、供應商選擇:

(1)具有合法經(jīng)營主體者。

(2)品質、交貨期、價格、服務等條件良好者。

(3)信譽良好者。

(4)客戶認可的供應商。

采購人員須建立供應商信息臺帳。

5、合同簽定:

(1)供應商經(jīng)送樣審查合格后,由采購部門與選定的供應商簽訂合同。

(2)交易發(fā)生爭執(zhí)時,依據(jù)合同的核定條款進行處理。

6、進度跟催

(1)為確保準時交貨,采購人員應提前采用電話、傳真或親自到供應商處跟催,以確保物品(物資)能適時供應。

(2)若采購物品(物資)無法在預定時間內交貨的,采購人員須提前通知需求部門,尋求解決辦法,并須重新和供應商確定新的交貨期,并知會需求部門。

7、驗收入庫:

采購物品(物資)到公司后,屬經(jīng)營性固定資產、材料、配件等物品(物資)、非經(jīng)營性固定資產、大宗勞保用品等經(jīng)需求部門驗收,辦公用品等常用品經(jīng)庫管驗收合格后,庫管開具《入庫單》,按流程辦理入庫手續(xù)。如驗收不合格的,由驗收部門通知采購部門,2日內辦理換(退)貨手續(xù)。

8、對帳付款:

采購物品(物資)辦理入庫后,由采購員憑《入庫單》按合同或約定的付款方式辦理付款手續(xù)。

9、采購流程圖:(附后) 六、考核

凡違反本制度的人員,依照公司相關管理制度進行處罰。

七、本制度解釋權歸人力資源行政部,自2015年1月1日起執(zhí)行。 八、本制度附件: 1、《請購單》 2、《采購詢價記錄表》

采購流程圖

請 購 單

采購詢價記錄表

采購物品驗收單

工程物資采購管理制度2016-09-15 13:22 | #3樓

第一章 總 則

第一條 為了加強【 】公司(以下簡稱公司)的工程物資采購管理,規(guī)范工程物資采購工作的程序和標準,防范和降低工程物資采購中的風險,保障公司經(jīng)營的效率和效益,根據(jù)《內部會計控制規(guī)范---采購與付款》等法規(guī)的相關規(guī)定,特制定本制度。

第二條 本制度中的工程物資是指公司開發(fā)項目所需要的、由公司采購的材料和設備,包括:工程材料、工程用設備、工程用施工設備。公司購買的管理用固定資產和低值易耗品不包含在本制度管理范圍內。

第三條 本制度適用于公司開發(fā)的所有項目。

第二章 部門設置與職責分工

第四條 需求部門

負責各工程項目開發(fā)、建設和后期管理的部門是工程物資的需求部門,負責審核確認施工單位提出的物資需求長期規(guī)劃和物資需求申請、及時提交物資長期需求規(guī)劃和近期需求申請、審核供應商、與供應商技術交流、物資驗收和物資后續(xù)管理等工作。

第五條 采購執(zhí)行部門

物資部是工程物資采購的執(zhí)行部門,負責按照需求部門的計劃組織采購、采購合同管理、監(jiān)督供應商執(zhí)行狀況、工程物資采購信息傳遞、物資驗收和交接、建立采購臺賬、建立合格供應商檔案、提出采購付款申請等工作。

第六條 采購審核部門

集團供應公司是工程材料采購價格的審核部門,負責收集并依據(jù)公司采購的歷史價格、外部市場價格、專業(yè)機構提供的價格等可比較信息對采購價格進行獨立審核。

第七條 采購審批部門

按照集團公司的采購審批程序執(zhí)行。

第八條 采購監(jiān)督部門

簽證部是工程物資采購工作的監(jiān)督部門,負責對采購內部控制、采購工作執(zhí)行情況進行監(jiān)督。

合同部、財務部對采購付款情況進行監(jiān)督。

第三章 采購程序與工作標準

第九條 月度采購計劃

需求部門每月根據(jù)工程設計和施工進度編制《月度物資需求計劃》,每月按時將計劃提交給物資部。物資部根據(jù)上報的計劃,進行匯總,形成《月度采購計劃》,報公司計劃會議審閱。審閱通過后,物資部根據(jù)《月度物資采購計劃》套用計劃或定額價格提出資金支付計劃,提交資金管理部落實采購資金,并統(tǒng)籌做好人員安排、時間安排等采購準備工作。

第十條 需求申請

2)單類產品采購金額在10萬元以下的,物資部根據(jù)集團公司的有關規(guī)定進行采購。

第十二條 尋找供應商

物資部、各部門應尋找不少于5家供應商(采購金額在10萬元以下的不少于3家)。供應商少于規(guī)定數(shù)量的,物資部應向集團供應公司書面報告原因,集團供應公司審核批準后進行采購。

需求部門應向物資部推薦供應商。特別是首次購買和技術復雜的項目,推薦的供應商應不少于3家。

物資部尋找供應商應遵循以下原則:

1、應根據(jù)成本效益原則,盡量多尋找供應商參與洽談;

2、重復采購的,應在公司的合格供應商數(shù)據(jù)庫中優(yōu)先選擇供應商;

3、同類產品采購中,應不斷更新采購供應商,不得長期保持不變。

第十三條 供應商評定

物資部收集尋找供應商的資質、資格等能夠表明供應商實力和水平的資料,與需求部門、審計部、分管領導、公司領導共同對供應商進行資格評定,篩選出符合要求的供應商。物資部將符合要求的新增供應商添加到公司的供應商數(shù)據(jù)庫中。

第十四條 信息傳遞與溝通

物資部負責收集、整理采購信息,傳遞給評定合格的供應商,并接受和回答供應商提出的疑問。采購信息一般包含以下內容:

1、產品信息:包括產品名稱、數(shù)量、規(guī)格、型號、標準、品牌要求、產地要求等關于產品的信息,由物資部根據(jù)需求部門的需求計劃編制。

2、商務信息:包括付款方式、付款期限、要求的供貨時間、對供應商違約的制約條款等除價格之外的信息,由物資部根據(jù)集團公司的采購政策編制。

3、技術信息:包括產品采用的生產標準、技術指標、運行要求等技術信息,由需要部門負責編制后交給物資部。

第十五條 技術交流

需要技術交流的,物資部組織需求部門與供應商以合適的方式進行技術交流,物資部對技術交流的組織工作負責,需求部門對技術交流的效果負責。技術交流后形成技術交流記錄,物資部、需求部門、供應商在記錄上簽字后交物資部存檔。

在技術交流過程中,需求部門應會同物資部對參與的供應商進行進一步的了解和審查,評估供應商的能力和水平,篩選出參與商務報價的供應商。 第十六條 商務報價

在供應商充分了解和明確采購信息的基礎上,物資部組織供應商進行商務報價。物資部可以采取以下方式取得供應商的商務報價:

1、協(xié)商定價

物資部與供應商一一進行協(xié)商議價,供應商確定報價后向公司提供書面的《報價表》。物資部根據(jù)供應商的報價編制《報價匯總表》,并注明擬選擇的供應商和價格。

2、集中競價

由公司相關部門共同組成競價小組,負責召集供應商參與集中競價,取得供應商的書面報價文件。集中競價過程如下:

1)組成競價小組:競價小組一般由物資部、需求部門、審計部派員組成,是負責集中競價的臨時組織,由物資部牽頭組織開展工作;

2)發(fā)放集中競價通知:物資部在確定集中競價時間、地點、人員安排后,通知供應商參與集中競價;

3)確認采購信息:供應商按照要求參加集中競價,競價小組負責召集。供應商現(xiàn)場確認對產品信息、商務條款、技術條款已經(jīng)知曉,并在《響應函》上簽字確認。

4)競價準備:競價小組宣布競價規(guī)則,發(fā)放《報價表》。

5)競價:供應商現(xiàn)場填寫發(fā)放的《報價表》,交給集中競價小組。

集中競價小組可以根據(jù)實際情況公布集中競價最低價格,安排供應商進行競價,競價輪數(shù)由集中競價小組確定。

6)簽署集中競價結果文件:最后一輪競價結束后,集中競價小組根據(jù)最后一輪的《報價表》編制《報價匯總表》,并注明擬選擇的供應商和價格。集中競價小組參與人員在《報價匯總表》上簽字,連同供貨商填寫的原始報價表交物資部存檔。

第十七條 價格審核

物資部將《報價匯總表》報集團供應公司,集團供應公司對采購價格進行審核并簽批意見。

第十八條 價格審批

價格審核完畢后,物資部將《報價匯總表》及相應資料報給公司分管領導、總經(jīng)理審批。

第十九條 通知供應商

公司領導審批后,物資部編制連續(xù)編號的《采購訂單》,報物資部經(jīng)理審核批準后,將《采購訂單》發(fā)給供應商,通知供應商按照約定送貨。

第二十條 簽訂合同

公司原則上應與供應商就每一筆采購簽訂供銷合同。根據(jù)實際情況不能簽訂合同的,應由公司分管領導和總經(jīng)理批準。

物資部合同管-理-員根據(jù)采購審批結果,起草合同。需求部門負責提供合同的技術條款,技術條款應與相關方簽字的技術交流記錄一致。

合同起草完畢,合同管-理-員報物資部經(jīng)理、公司分管領導、公司總經(jīng)理審核批準后,辦公室簽章,合同正式簽署。合同管理詳見公司的《合同管理辦法》。 第二十一條 通知收貨

采購臺賬應定期與供應商、材料保管員、材料會計、財務部等相關各方進行核對,核對不一致的應及時查找原因并進行處理。

第五章 監(jiān)督與考核

第二十六條 監(jiān)督

審計部負責參與采購內部控制制度的建立,并監(jiān)督其運行狀況,提出修改和完善意見;審計部負責監(jiān)督采購執(zhí)行工作過程,并有權對采購工作進行檢查,根據(jù)檢查結果,向公司高層領導提出處理和考核建議。

第二十七條 考核

1、物資部應收集整理以下信息,并向公司負責考核的部門提出考核建議:

1)需求部門提出的需求計劃是否準確、需求計劃的變動幅度是否過大、文本編制是否規(guī)范、文本編制是否及時、文本傳遞是否及時等;

2)采購人員的采購工作是否及時、采購產品是否相符、采購產品交貨情況、采購程序和紀律的遵循性、編制文件是否規(guī)范、采購文檔管理、采購臺賬管理等。

2、公司負責考核的部門應對物資部的工作進行考核,并提出考核建議,包括:采購工作是否及時準確、采購程序和紀律的遵循性、采購文檔的管理、臺賬的管理等。

第六章 附 則

第二十八條 本制度由公司物資部負責解釋。

第二十九條 本制度自公司頒布之日起施行。

公司物資采購管理制度2016-09-15 21:47 | #4樓

為了規(guī)范公司的物資采購行為,降低采購成本,加強對采購的監(jiān)督管理,按照科學有效、公開公正、比質比價、監(jiān)督制約的原則,特制定本制度。

一、本制度是公司采購重要物資、一般物資、輔助物資以及其他開發(fā)新產品、新工藝所需物資過程中的決策、質量檢驗和價格監(jiān)督等行為的基本規(guī)范。

二、物資需求(采購)計劃的分類

1、月度物資需求計劃即月采購計劃;

2、臨時物資需求計劃即物資采購計劃單。

三、采購工作應遵循的原則與方式

(一)采購原則:

1、執(zhí)行詢儀價原則。物資采購要貨比三家,擇中選優(yōu),臨時性應急購買的物品除外;

2、供方評定原則;

3、職責分離原則,采購人員不得參與物資檢查驗收;

4、一致性規(guī)定,采購的物品必須與采購單所列要求的規(guī)格、型號、數(shù)量相一致。

5、秉公辦事、維護公司利益原則。

(二)采購方式:

1、招標采購;2、固定廠商、長期報價采購;3、即時詢價采購。

(三)付款方式:

1、預付部分款項;2、貨到憑發(fā)票報銷付款;3、貨到后分期付款;4、貨到延期付款;5、以上方式的結合。

四、采購計劃請購和實施

(一)提出與確認:料庫依據(jù)公司生產計劃和物資消耗定額,根據(jù)庫存情況核定采購數(shù)量,編制月份采購計劃。經(jīng)部門主管、公司主管領導簽字后,傳遞到供應部,物資采購請購審批程序完成。零星物資(生產、技術等急需材料、配件、設備)由使用部門提出申請并填寫物資采購計劃單,由部門領導審核,經(jīng)料庫審查確認,主管副總審批后交供應部實施。設備采購由技術部配合。

(二)選擇采購渠道,確定采購價格

供應部接到經(jīng)批準的《物資采購計劃單》,先核對采購內容,查閱《物資供應商登記臺帳》和其他有關資料后,根據(jù)采購物資的緩急程度,參考市場行情及過去采購記錄或廠商提供的資料,除經(jīng)批準的緊急特殊情況外,精選三家以上的供應商進行詢價(設備采購由技術部配合)。對于廠商的報價資料進行整理后,采購經(jīng)辦人員應深入分析,擬訂議價方式及各種有利條件,和符合規(guī)定的采購方式向廠商議價。采購經(jīng)辦人員詢價、議價以及對有關物資的質量、付款方式等內容洽談完成后填寫《采購物資詢議價報告表》,經(jīng)供應審核后,進行采購。必要時與供應商簽定《購貨合同》,按合同審批程序審批后再進行采購。做好采購質量記錄。

五、質量驗證與檢驗

質檢中心負責對采購物資進行驗證(設備采購由技術部配合),采購物資未經(jīng)質量檢驗合格不得辦理正式入庫手續(xù)和結算手續(xù),特殊情況經(jīng)公司主管領導批準特例處理。所有特例處理的情況均須記錄備案。各種生產用物資進廠后,由料庫填寫檢驗通知單,經(jīng)質檢中心檢驗并將檢驗結果送至料庫,由料庫按其質量狀況進行標識。不合格物資由料庫報供應部按有關規(guī)定處理。嚴重不合格的物資要求全部退貨,嚴禁進入生產過程。

六、物資驗收入庫結算程序

采購物資到廠后,料庫提請質檢中心對采購物資進行檢驗或驗證。 檢驗或驗證合格后,填寫各類《物資入庫驗收單》,簽字后物資登記入庫。采取預付款方式的采購物資,由采購人員憑《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》,填寫《借款單》,經(jīng)總經(jīng)濟師審核批準后辦理預付款手續(xù)。采取除預付款方式之外的方式付款的采購物資,在采購物資到廠入庫后,由采購人員憑《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》,《物資入庫驗收單》,以及購貨發(fā)票根據(jù)公司財務報銷的有關規(guī)定經(jīng)總經(jīng)濟師審核批準后辦理報銷付款手續(xù)。

七、規(guī)定要求

(一)物資需求(采購)信息傳遞規(guī)定 :

1、物資需求使用單位必須在《月采購計劃》或《臨時物資采購計劃單》所需物資的相關技術標準要求說明,特別是品種、規(guī)格、型號以及對采購物資的其它特殊要求填寫具全。

2、所需物資需試用后方能結算付款的,物資需求單位應《月度采購計劃》或《臨時物資采購計劃》上注明相關事項。

3、物資需求使用單位要及時掌握所需物資的市場信息情況,在《月采購計劃》或《臨時物資采購計劃》所需物資的市場信息情況列明。

4、物資需求使用單位需要對所需物資的規(guī)格或數(shù)量進行變更時,必須立即通知供應部,雙方協(xié)商積極配合處理好有關事宜。

(二)物資采購規(guī)定:

1、物資采購部門必須按照“質量第一”和“公開、公正、公平”的原則,以“降低成本、保障生產經(jīng)營”為目的,切實做好物資的采購供應工作。

2、供應部要嚴格遵守供貨商評定規(guī)定,通過“同等條件,質優(yōu)優(yōu)選、價低優(yōu)選、近處單位優(yōu)選、老供貨單位優(yōu)選、直接生產單位優(yōu)選、信譽好單位優(yōu)選”的方式,綜合考慮“質量、價格、交貨期、售后服務”四個方面的內容,在“重質量、遵合同、守信用、看服務”的前提下,做好物資供應商的考察選擇工作。對同類的重要物資和一般物資,應同時選擇三家以上合格的供方,并保存合格供方的質量記錄。

3、凡采購的大型設備、成套設備、大宗物資,必須采取公開招標的方式,由隨事成立的公司招標小組確定相關事項。

4、若因缺貨等原因無法按需貨日期完成物資采購,供應部應及時通知物資需求使用單位,雙方積極協(xié)商處理好有關事宜。

(三)采購物資驗收入庫、出庫規(guī)定:

1、采購物資到廠后,必須經(jīng)質檢中心檢驗或驗證合格后方可入庫。

2、對于經(jīng)檢驗或驗證不合格的采購物資,料庫通知供應部,由供應部與供貨商進行協(xié)商,采取退貨、換貨或索賠措施。

3、各需求單位在物資驗收合格后按單位使用情況填寫領料單,經(jīng)部門領導和主管副總批準后到料庫辦理領料出庫手續(xù)。

(四)采購物資付款規(guī)定:

下列情況財務部應拒絕支付采購款項:

1、與《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》規(guī)定的付款方式或付款金額不一致的款項。

2、質檢中心未在《物資入庫驗收單》上簽字的款項。

3、《物資入庫驗收單》中列出的采購物資的數(shù)量、品種與《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》不符的款項。

4、所需物資需試用后方能結算付款的,物資需求單位應《月度采購計劃》或《臨時物資采購計劃》上注明相關事項。

(五)采購紀律規(guī)定:

1、各物資需求使用單位應根據(jù)生產經(jīng)營管理需要,本著“節(jié)約、降本”的原則提報物資需求采購計劃,對任何亂報計劃、鋪張浪費甚至違規(guī)違紀提報物資需求采購計劃的行為進行嚴肅處理。 2、物資采購經(jīng)辦人員必須牢固樹立企業(yè)主人翁思想,盡職盡責,堅持原則,秉公辦事,切實維護公司的利益,保障公司采購成本的最低化、采購質量的最優(yōu)化、采購效率的最快化。

3、采購人員必須遵守公司規(guī)章制度的規(guī)定,按照規(guī)定的程序和標準采購,任何人不得私自訂購和盲目進貨。

4、采購人員必須做到廉潔自律,秉公辦事,不謀私利。任何人不得在物資采購過程中私下收受回扣或酬金。對實際出現(xiàn)的回扣或酬金必須在三日之內上交。

5、采購人員必須樹立服務意識,急生產經(jīng)營所急,想生產經(jīng)營所想,任何人不得無故積壓或拖延采購及相關工作。

6、為掌握瞬息萬變的市場經(jīng)濟商品信息,如價格行情等,采購人員必須經(jīng)常自覺學習業(yè)務知識,提高業(yè)務工作的能力,以保證及時、保質保量地做好物資供應工作。

(六)售后服務規(guī)定:對于采購物資供應部在簽定購買合同時,要明確服務約定。采購物資在投用前需廠家進行現(xiàn)場指導的,由供應部負責聯(lián)系。對于在使用過程中(保質期內、正常使用條件下)出現(xiàn)的質量問題,由供應部在規(guī)定時間內協(xié)調解決。

八、采購價格監(jiān)督管理

企管部是行駛采購價格監(jiān)督的職能部門,內設審計監(jiān)督比價員,抽查供應部的采購質量記錄。負責采購全過程進行財務監(jiān)督和審計;負責從各種渠道搜集各單位擬采購的各類物資的供貨單位價格信息,進行整理分析并與各單位填報的《材料驗收單》上的供貨單位、價格等進行比較分析。凡由供應部提供的納入清單的通用物資,原則上要明顯低于市場零售價格,并做到對質量問題包退、包換,負責到底。使用單位如發(fā)現(xiàn)從料庫領用的上述物資價格高于市場零售價格,應即

向企管部報告,由企管部調查處理。采購人員要自覺接受審計及針對采購活動的監(jiān)督和質詢。

九、責任與獎懲

所有從事物資采購的人員都必須遵紀守法,廉潔奉公。認真貫徹執(zhí)行公司關于物資采購管理的文件,認清自己的責任,團結協(xié)作,互相監(jiān)督,共同把公司的物資采購工作做好。

對降低采購成本做出突出貢獻的采購人員和其他人員、嚴格履行職責且成績顯著的質量、價格監(jiān)督人員、舉報違反本制度規(guī)定的違法亂紀采購行為經(jīng)查證屬實的人員將予以獎勵。對違反本制度弄虛作假、以權謀私、帳外暗中收受回扣和收受賄賂的人員,將根據(jù)情節(jié)輕重給予處罰,直至行政處分或依法追究刑事責任。

本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行,以前與本制度規(guī)定不符者以本制度為準。

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