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內審員考試

內審師考試內部審計仿真試題附答案

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2017內審師考試內部審計仿真試題(附答案)

  一、選擇題

2017內審師考試內部審計仿真試題(附答案)

  1.審計委員會負責設立和運行內部審計機構可以包括以下職責(ABCDE )

  A.審核內部審計計劃 B.審核內部審計預算

  C.聽取首席審計官的審計結果報告 D.與董事會一起任免和解聘首席審計官

  E.批準內部審計章程

  2.跟組織目標關系最不直接的是(D )

  A. 公司治理 B.風險管理 C.內部控制 D.內部審計

  3.跟組織目標關系較為直接的是(BC )

  A. 公司治理 B.風險管理 C.內部控制 D.內部審計

  4. 治理、風險管理和控制之間是(A)的。

  A. 相互關聯(lián) B.相互依賴 C.相互制約 D.相互影響

  5.控制和風險也是( A )的。

  A. 相互關聯(lián) B.相互依賴 C.相互制約 D.相互影響

  6.員工薪酬最大化屬于 (D )目標

  A. 企業(yè)利潤最大化 B.股東財富最大化 C.企業(yè)價值最大化 D.利益相關者利益最大化

  7.員工薪酬最大化與下屬(A)是相互矛盾的。

  A. 企業(yè)利潤最大化 B.股東財富最大化 C.企業(yè)價值最大化 D.利益相關者利益最大化

  8. 內部審計師在公司治理方面發(fā)揮的作用有(ABC )。

  A.對組織治理過程設計和運行的有效性提供評估;

  B.為改進治理過程的方式提出建議

  C.協(xié)助董事會開展治理實務自我評估

  D.設計和實施組織治理架構和流程

  E. 評價組織架構和流程并向社會公告

  9.董事會在組織戰(zhàn)略方面的職責包括(AB )

  A.審查和批準組織的重大戰(zhàn)略

  B.監(jiān)控組織戰(zhàn)略的實施

  C.實施組織戰(zhàn)略

  D.設計和規(guī)劃組織戰(zhàn)略

  10.董事會在風險和控制方面的職責包括( CD )

  A. 實施風險識別、評估和控制程序

  B. 設計和建立風險識別、評估和控制程序

  C. 接受風險識別、評估和控制報告

  D.監(jiān)控風險和組織管理系統(tǒng)

  11.聘任、監(jiān)督并向會計師事務所支付報酬是 (D )的職責。

  A. 股東代表大會 B.董事會 C.管理層 D.審計委員會

  12. 內部審計機構負責人的任免、計劃、預算、機構、編制等由( D )討論決定。

  A. 股東代表大會 B.職工代表大會 C.管理層 D.審計委員會

  二、填空題:

  1.公司治理四大基石包括(董事會 )、( 高級管理層 )、(外部審計師 )、(審計委員會 )。

  2. 有效的治理活動在設定戰(zhàn)略時會(考慮 )到風險,反之,風險管理(依賴 )于有效的治理。

  3. 有效的治理( 依賴 )于內部控制以及將內部控制有效性向董事會溝通。

  4. 企業(yè)的目標包括(股東價值最大化 )、(企業(yè)價值最大化 )、(利益相關者利益最大化 )。

  5.公司治理的根本要素是( 受托責任 )。

  6.審計委員會隸屬于( 董事會 )。

  7.通常來說,內部審計機構隸屬于( 管理層 )。

  8.內部審計師必須評估的風險也就是與組織治理、運營與信息系統(tǒng)相關的風險包括(組織戰(zhàn)略目標的實現(xiàn))、(財務和運營信息的可靠性 )、(運營和程序的效率和效果)、(資產的安全)、(對法律、法規(guī)、政策及程序的遵循情況 )。

  1.9.根據專業(yè)實務標準,內部審計師必須評估的與組織治理、運營與信息系統(tǒng)相關的控制包括(組織戰(zhàn)略目標的實現(xiàn))、(財務和運營信息的可靠性與完整性)、(運營和程序的效率和效果)、(資產的安全)、(對法律、法規(guī)、政策及程序的遵循情況)。

  10.COSO內部控制要素包括( 控制環(huán)境 )、(風險評估 )、( 控制活動 )、(信息和溝通 )、( 監(jiān)控 )5個。

  11.風險控制框架也是COSO開發(fā)的,是在內部控制框架基礎上的一種拓展和延伸,包括( 控制環(huán)境 )、( 事件識別 )、(目標設定)、( 風險評估)( 風險應對 )、( 信息與溝通 )、( 控制活動 )、( 監(jiān)控 )8個要素。

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