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出差報銷的規(guī)定

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關(guān)于出差報銷的規(guī)定

為了進一步加強公司的規(guī)范化管理,確保正常的生產(chǎn)工作秩序,實現(xiàn)公司宏觀經(jīng)營目標,嚴格控制生產(chǎn)營運成本,必須對各類票據(jù)報銷工作加強日常管理和嚴格控制。

關(guān)于出差報銷的規(guī)定

一、對外出人員使用出租車票的報銷管理:

1、出租車票不予報銷,特殊情況下先請示同意后方可執(zhí)行。

2、同意報銷的出租車票必須真實可靠,按照出租車票的原價報銷,不能弄虛作假。一經(jīng)查出違規(guī)行為將對相關(guān)人員加倍處罰,同時對舉報人員嚴格保密。

3、出租車票必須經(jīng)部門經(jīng)理簽字,總經(jīng)理室批準后方可報銷。

二、對各類空白紙條的管理與控制:

1、需要報銷的各類票據(jù)都必須使用原始憑證。

2、嚴禁任何人私自使用空白紙條填寫報銷票據(jù)。

3、若出現(xiàn)私自使用空白紙條的票據(jù),一律作廢。

4、若遇到特殊情況,確實沒有原始票據(jù)或者原始票據(jù)丟失的時候,也必須由直接上司或者部門經(jīng)理如實填寫《領(lǐng)(付)款憑證》方能生效。

三、對外出安裝人員異地購買工具的報銷管理與控制:

1、外出安裝人員在異地購買工具時(如:手-槍鉆、玻璃刀、刮刀、切割機、焊機、鉆頭等)必須妥善保管好工具及購買發(fā)票清單。

2、回公司報銷時必須先將相關(guān)工具交回倉庫,并由倉管員驗收、填寫《入庫單》;經(jīng)部門經(jīng)理及總經(jīng)理室簽字后方可報銷。

此管理規(guī)定從2015年12月1日起開始實施執(zhí)行。

關(guān)于規(guī)范出差報銷發(fā)票的通知2016-02-02 16:13 | #2樓

針對差旅費報銷過程中住宿發(fā)票、長途客車票等出現(xiàn)假發(fā)票、虛開發(fā)票等違法行為屢禁不止的現(xiàn)象,為加強財務管理,嚴格財務制度,根據(jù)《中華人民共和國稅收征收管理法》、《中華人民共和國發(fā)票管理辦法》的有關(guān)規(guī)定,結(jié)合我公司有關(guān)財務管理制度,現(xiàn)就差旅費報銷有關(guān)問題作出如下規(guī)定:

一、對到北京等使用電子票據(jù)管理的大中城市出差人員報銷住宿費時,只報銷機打發(fā)票和定額發(fā)票,手寫發(fā)票一律認定為假發(fā)票。

二、對發(fā)現(xiàn)其它城市的假發(fā)票及造假行為,經(jīng)財務人員查詢(各地稅務局網(wǎng)上發(fā)

票查詢系統(tǒng)或電話查詢系統(tǒng))確認:發(fā)票號碼與稅號和領(lǐng)購單位不相符、發(fā)票號碼不存在等情況,一律認定為假發(fā)票。

三、出差坐長途汽車所持發(fā)票為非機打車票的人員報銷時,必須符合以下條件: 〈一〉必須有正當理由(如偏僻鄉(xiāng)鎮(zhèn))。

〈二〉經(jīng)本單位主管領(lǐng)導簽字確認。

〈三〉財務核實車票金額與公里數(shù)是否相符。

四、各公司主管領(lǐng)導在審簽發(fā)票時應從嚴把關(guān),出差人員到財務報銷差旅費所持發(fā)票經(jīng)財務審核確定為假發(fā)票或虛開發(fā)票的,處罰規(guī)定如下:

〈一〉沒收假發(fā)票并當場銷毀,不報銷本次出差的住宿費或長途汽車票(不允許圓票或找發(fā)票替代),無住宿補助。

〈二〉對報銷人罰款200元,通知報銷人所在單位主管領(lǐng)導,罰款從撥付給報銷人所在單位的當月工資中一次性扣除。

五、本規(guī)定自下發(fā)之日起執(zhí)行,希望各單位領(lǐng)導監(jiān)督把關(guān),出差人員在講求實事求是、誠實可信的原則上報銷差旅費。

關(guān)于出差報銷標準2016-02-02 16:45 | #3樓

為了公司費用管理,合理控制差旅費用,結(jié)合本公司的實際情況,特制定本制度。

一、 報銷范圍

本細則適應于公司市內(nèi)出差的報銷。

二、 報銷依據(jù)

1、 工作人員因工作場地不同,乘坐公共汽車發(fā)生的費用、車子過路費及加油費可憑票據(jù)報銷;

2、 確因工作特殊發(fā)生的出租車票,必須經(jīng)公司領(lǐng)導審核簽字后方可報銷;(注:辦理個人私事的一律不得報銷,若有虛報者,取消此次報銷資格)

3、 誤餐補助:按每人每天30元進行報銷;

4、 住宿補助:按每人每天40元進行報銷。

三、 審批辦法

1、 審批程序:在出差前要明確出差任務、出行路線、工作時間及隨行人員等相關(guān)事宜;并且出差之前與出差返回后應向行政人事部登記備案;未經(jīng)過登記或過期的(未按時向行政人事部講明出差時間,過后再來補充說明的人員),不予報銷差旅費。

2、 差旅費報銷程序:經(jīng)批準出差辦事人員,應如實填寫“差旅費報銷單”,并列明事由、時間、路線后交行政人事部審核簽字,再由總經(jīng)理審核簽字,最后交財務報銷。

本制度自公布之日執(zhí)行。

xx-xxx-x有限公司

2011年5月8日

公司出差報銷規(guī)定2016-02-02 13:48 | #4樓

第一章 費用報銷、支出審批人員和審批權(quán)限

第一條公司總經(jīng)理為公司各類費用、支出事項的有權(quán)審批人。

凡公司開展業(yè)務需發(fā)生費用時,均應事先申請,經(jīng)部門經(jīng)理同意,報公司分管副總批準后方可辦理或執(zhí)行。未經(jīng)批準或超過預算范圍內(nèi)的費用、支出,財務部門有權(quán)拒絕辦理,且由支費個人自理。

第二章 費用報銷、支出審批程序

第二條 經(jīng)濟合同付款審批程序:

簽定經(jīng)濟合同的部門應按照合同約定的付款方式和付款時限,分月向財務部報送預算,并由分管業(yè)務負責人和財務負責人審查,總經(jīng)理批準后,財務部安排資金,有計劃分步驟地支付各類經(jīng)濟合同款項。

(一)在預算內(nèi),根據(jù)合同履行情況,需付款時,由經(jīng)辦人員如實填制“公司合同付款申請書”,并附上與之相關(guān)的合同、驗收等相關(guān)資料,分別送業(yè)務部門負責人和業(yè)務主管副總審核,并簽署意見;

(二)將業(yè)務部門和主管副總核準同意支付的“公司合同付款申請書”送財務部審核,財務部應對照合同資料審核后簽署同意付款意見,然后將上述文件連同對方出具的本次付

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第三章 具體費用報銷細則

第七條日常費用報銷規(guī)定

一、審批程序

(一)部門確認——費用報銷時,各部門按規(guī)定的格式粘貼原始憑證并選擇填寫 “費用報銷單”或“差旅費報銷單”等,在報銷業(yè)務招待費時還應同時填寫“業(yè)務招待費說明表”,由部門負責人對費用發(fā)生的真實性確認簽字后送財務部;

(二)財務部初審——重點審核在預算范圍內(nèi)開支的票據(jù)的合法性、有效性和核準報銷金額的準確性,并簽字確認;

(三)公司領(lǐng)導審批——財務部將初審合格的原始憑證送總經(jīng)理審核批準;

(四)將審核批準同意報銷的原始憑證送財務部相關(guān)人員填制記帳憑證后交出納,由出納人員根據(jù)審核無誤的記帳憑證付款。

二、業(yè)務招待費報銷規(guī)定

各部門業(yè)務招待費定額另行制定。

(一)在預算范圍內(nèi)的業(yè)務應酬活動應本著節(jié)約、實事求是的原則進行,各部門有列支權(quán),無隨意開支權(quán)。經(jīng)公司審定的各部門業(yè)務招待費的開支額度按部門歸屬總經(jīng)理統(tǒng)一掌握、統(tǒng)一審批。根據(jù)工作需要確需超支的,應先報總經(jīng)理批準,總經(jīng)理超支時應先報董事長批準。

(二)各部門正、副經(jīng)理有業(yè)務招待費使用資格,其他人員一律不得隨意發(fā)生業(yè)務招待費。各部門在發(fā)生業(yè)務招待事項時須嚴格按批準的限額標準執(zhí)行,并須事前向總經(jīng)理請示,說明理由,經(jīng)批準后方可辦理,具體執(zhí)行中以總經(jīng)理在報銷憑證上簽字批準為準。

(三)在業(yè)務發(fā)生后一周內(nèi)填寫“業(yè)務招待費說明表”,注明被請客戶名稱、人數(shù),事由及應酬方式、金額等,公司參與人員簽字確認,并填寫“費用報銷支款單”附上相應發(fā)票!皹I(yè)務招待費說明表”,統(tǒng)一由財務部存檔,僅供內(nèi)部審查不對外使用。

(四)公司財務部對各部門的業(yè)務招待費開支實施適時控制,并建立預警制度,對費用的不正常執(zhí)行予以適時警告,對超預算開支適時予以終止執(zhí)行。財務部就各部門業(yè)務招待費開支狀況按季度向公司辦公會通報,以形成互相督促,鼓勵節(jié)約的風氣。

三、有關(guān)規(guī)定

(一)費用發(fā)生時,應取得合法、有效的原始憑證作為報銷依據(jù);

1、規(guī)定稅務監(jiān)章的有效發(fā)票的臺頭、時間、摘要等項目要填寫齊全,大小寫要相符,并加蓋財務專用章或發(fā)票專用章,并注意印制發(fā)票的有效時效。

2、規(guī)定稅務監(jiān)章的定額發(fā)票要同時加蓋使用單位財務專用章或發(fā)票專用章,白條和無財政監(jiān)章的收據(jù)不作為報銷依據(jù),否則財務初審時即剔除。

(二)原則上當月發(fā)生的費用當月在預算內(nèi)報銷,當月未及時報銷或確因客觀情況未及時在當月內(nèi)報銷的費用,必須在次月初起的三個工作日內(nèi)完成報銷手續(xù),否則不納入當月預算處理。

(三)員工因公借款且在借款期發(fā)生費用報銷時應先沖借款,直至沖完借款為止。

第八條 通訊費報銷規(guī)定

公司手機費用是公司為從事經(jīng)營管理及業(yè)務活動中必須采取通訊等手段開展業(yè)務的職員提供的工作支持。公司各部門享受話費補貼的職員必須經(jīng)部門領(lǐng)導確定并報總經(jīng)理批準后方可發(fā)放該補貼。

(一) 在各部門預算范圍內(nèi)享受公司手機費補貼的員工,必須做到全天24小時通訊暢通,保證公司業(yè)務聯(lián)絡。

(二)凡在公司報銷手機費的員工出差,不再報銷異地長話費。出差超過15天者,根據(jù)實際情況經(jīng)部門負責人同意并報總經(jīng)理審批同意后可報銷超定額部分。

第九條 差旅費報銷規(guī)定

凡出差須經(jīng)總經(jīng)理批準,差旅費的使用在各部門預算范圍內(nèi)開支。

(一)公司員工出差借款,經(jīng)批準應提前填寫“出差申請表”。內(nèi)容包括:出差事由、地點、時間、預計出差天數(shù)、發(fā)生費用預算等。遇特殊情況臨時需要出差的,應事先征得本部門分管副總同意,后報總經(jīng)理批準。

(二)部門經(jīng)理級及以上干部乘坐飛機、火車軟臥、二等艙以上的輪船須經(jīng)批準。

(三)部門經(jīng)理級以下員工出差,乘坐汽車、火車或輪船在24小時內(nèi)能到達出差目的地的,原則上乘坐上述交通工具。超過24小時或有特殊原因經(jīng)公司領(lǐng)導批準后可乘坐飛機。

(四)交通工具等級規(guī)定

乘坐飛機時一般只限于經(jīng)濟艙;乘坐火車在8小時車程以內(nèi)的乘坐硬座,超過8小時的可以乘坐硬臥;輪船在8小時車程內(nèi)的限乘四等艙及以 ……(未完,全文共4037字,當前只顯示2242字,請閱讀下面提示信息。收藏《公司出差報銷規(guī)定》)

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