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公司出差補助津貼

時間:2022-05-06 14:58:47 出差制度 我要投稿
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公司出差補助津貼

第一條、公司員工出差應(yīng)勤儉辦事,在不影響工作的前提下應(yīng)乘坐火車或汽車,確需乘飛機的,應(yīng)辦理乘機審批手續(xù)。

公司出差補助津貼

第二條、所有出差人員必須填寫《差旅計劃表》并請總經(jīng)理審批,凡未經(jīng)批準的,一律按私自外出處理。

第三條、出差人員返回后,填寫《差旅總結(jié)表》《差旅費報銷單》另附《每日工作記錄表》,經(jīng)總經(jīng)理審批后,到財務(wù)部門報銷。報銷程序如下:申請人填寫報銷單→財務(wù)部會計審核→總經(jīng)理批準→財務(wù)部長核準→出納付款。

第四條、總經(jīng)理、副總經(jīng)理出差,由董事長審批。

第五條、公司總部差旅費標準,見表:

說明:(1)地州辦事處跨區(qū)域暫按此標準執(zhí)行,在本區(qū)域內(nèi)出差另行規(guī)定。

(2)超支部分自理,節(jié)余不補。

(3)地區(qū)類別。

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一類地區(qū):北京、上海、深圳、天津、重慶。

二類地區(qū):除一類地區(qū)以外的省會城市及地級市、一類地區(qū)周邊的縣級市。

三類地區(qū):所有縣級城市及地區(qū)。

第六第、因公赴外地培訓學習以及派往國內(nèi)各分支機構(gòu)工作的員工,在該城市工作、學習、培訓期間不享受第五條“出差補貼”的待遇。

第七第、出差住宿規(guī)定

1、兩位以上同性員工前往同一地點出差,原則上須兩人同住一間雙人房,住宿標準按高級別者為準,同住人員不報銷住宿費。

2、公司人員到公司有住處的城市出差,原則上住公司住處,不再報銷住宿費。

第八條、非我公司的外部銷售人員按一般員工報銷標準執(zhí)行。

第九條、本規(guī)定自發(fā)布之日起執(zhí)行。

新疆神禾華投資有限公司

2015年5月12日

共 2 頁

公司出差補貼標準2016-07-06 22:36 | #2樓

一、總則

第一條:為了進一步加強對出差費用的管理,嚴格控制費用支出,達到節(jié)約高效的目的,結(jié)合本公司實際情況,特制定本規(guī)定。

第二條:報銷原則

1、公私分明原則:出差人員在出差期間因私發(fā)生的費用嚴禁報銷。

2、高效間從原則:原則上要一人多差,減少隨從。

第三條:適用范圍:公司各部門、各分公司參照執(zhí)行。

二、出差實施細則

第四條:員工出差依下列程序辦理:

1、出差前3日應(yīng)填寫“出差申請單”。出差期限由派遣負責人視情況,事前予以核定,并依照程序?qū)徍恕?/p>

2、出差人依實際情況憑核準的“出差申請單”向財務(wù)部門暫借一定數(shù)額的備用金,返回后7日內(nèi)填具“費用報銷單”,并結(jié)清備用金。未于7日內(nèi)報銷者,財務(wù)部門應(yīng)于當月工資中先予扣回,等報銷時再行核付。

第五條:出差期間,因工作及其他原因需要延時的應(yīng)及時請示,不得借故延長出差時間,否則延時期間費用不予報銷。

第六條:出差返回后,3日內(nèi)向派遣負責人匯報情況,以書面形式海南英克生物科技有限公司 第1頁 共5頁

做出出差報告。

第七條:出差費用分為住宿費、伙食費、交通費、補助費。

三、出差人員費用報銷標準

第八條:差旅費標準

補充說明:

8.1住宿費報銷時必須提供住宿發(fā)票,實際發(fā)生額未達到住宿標準金額,按規(guī)定住宿標準報銷,超出住宿標準的部分由出差人員自行承擔。

8.2報銷天數(shù)按照交通工具出發(fā)時間到返回時間計算,12點之前返回按半天計算,12點之后返回按一天計算。

8.3伙食和交通補助依據(jù)實際出差天數(shù)憑相應(yīng)發(fā)票結(jié)算,原則上采用額度內(nèi)實銷形式,如遇特殊情況,需要上報公司負責人審批方可報銷。

8.4 出差期間招待客戶,需要事先經(jīng)公司負責人同意后方可報銷招待費,回來后補辦招待費報銷申請手續(xù)。

8.5 出差時由對方單位提供餐飲、住宿及交通工具等將不予報銷相關(guān)費用。

8.6 出差時由公司提供餐飲、住宿及交通工具將不予報銷相關(guān)費用。

8.7不同級別人員一同出差所乘交通工具可享受最高級別所使用的工具。

8.8 到達目的地后,除公司負責人外,其他員工原則上(市內(nèi))不得乘坐出租車,應(yīng)乘坐公交汽車。因特殊原因等需乘坐出租車的,應(yīng)在出租車票背面詳細注明時間、起止地點及事由。

8.9上述住宿標準為一個標準間標準。同性兩人一道出差可一同住宿的僅享受一個標準間住宿標準。

8.10 出差期間因公招待客人、其招待費已報銷的,應(yīng)扣除招待當天的伙食補貼。

8.11 出差時間不足一天,視實際誤餐數(shù)執(zhí)行。出差在20公里以內(nèi)(含市內(nèi)),不享受伙食補助。

8.12 任何人出差應(yīng)優(yōu)先選擇出差地子公司宿舍住宿,當不能解決時憑有效票據(jù)在規(guī)定標準內(nèi)據(jù)實報銷住宿費,超過部分自負。

第九條:出國人員費用標準和管理辦法

因公出國,需提出書面申請,做出出差預(yù)算,經(jīng)董事長批示后實施。出國人員在規(guī)定住宿標準之內(nèi),憑有效票據(jù)列支費用報銷。其它各種報銷憑證須用中文注明開支內(nèi)容、日期、數(shù)量、金額等,并由經(jīng)辦人簽字,在預(yù)算范圍內(nèi)報銷。如有特殊情況,費用超出預(yù)算的,超出部分需寫明事由,由董事長批示后方可報銷。

四、其他

第十條:出差人員返回后,須在7個工作日內(nèi)到財務(wù)部門報銷,逾期不予報銷。

第十一條:本規(guī)定自2015年 6月2日起執(zhí)行。 

第十二條:本規(guī)定由人力資源部負責解釋。

企業(yè)員工出差津貼補助2016-07-06 18:36 | #3樓

每個地方都有自己的法律法規(guī),總有其困難之處需要企業(yè)去克服。時至今天,如今總有不少員工被派到地球村上任何角落出差,有個別企業(yè)更開宗明義向這些員工提供津貼的補助,特別是當駐派地的生活水平與員工本身所在地的生活水平有相當差距時,便會出現(xiàn)有關(guān)項目。 “過往確實有企業(yè)提出質(zhì)疑,認為是否有必要向駐派外地的員工發(fā)放地區(qū)津貼,尤其在受到經(jīng)濟衰退影響時,企業(yè)需要尋求各種方法節(jié)省成本。”ECA International亞洲區(qū)域總監(jiān)關(guān)禮廉說。

駐外福利重要元素

為了協(xié)助企業(yè)在決定派駐員工往外地公干時,應(yīng)否提供地區(qū)津貼,以及提供津貼時所需數(shù)目的具體建議,ECA International早前針對外派人士居住條件,進行年度城市排名研究。結(jié)果顯示,有超過70%的企業(yè)仍然會向需要到外地公干的員工發(fā)放津貼,這亦突顯出有關(guān)津貼依舊被業(yè)界視為駐外員工福利的最重要元素之一。

“人才爭奪戰(zhàn)無日無之,假若企業(yè)所提供的福利比不上競爭對手,無疑會成為大輸家。在計算地區(qū)津貼數(shù)目時,我們建議企業(yè)設(shè)立一套透明的津貼計算方法,并認真評估有關(guān)計劃對企業(yè)政策是否會構(gòu)成影響。”關(guān)禮廉認為,好些問題值得一眾管理人深思:

建立合理津貼制度

1)是否希望透過有關(guān)措施開拓新市場?

2)是否透過派駐員工而達到培訓的目的?

3)是否希望透過它來向初出茅廬的畢業(yè)生提供渴望已久的擴闊視野的機會?

4)應(yīng)該投入怎樣的資源以配合企業(yè)文化以及提供怎樣的人才配合日常運作?

總而言之,駐外員工的問題其實沒有一個標準答案可以完全涵蓋,畢竟業(yè)界亦沒有一個單一的駐外公干模式。企業(yè)應(yīng)了解如何向需要派駐外地的員工提供津貼,以及其目的何在,這樣才能建立起合理的津貼制度。

公司差旅補貼標準2016-07-06 16:58 | #4樓

公司差旅、誤餐、補貼報銷標準 為給公司員工提供一個良好的工作環(huán)境和條件,也為規(guī)范和明確員工出差、誤餐、補貼等報銷標準,特制訂《公司差旅、誤餐、補貼報銷標準》(以下簡稱標準)。具體如下:

一、公司本部:員工享受公司提供免費午、晚工作餐。

二、差旅標準

員工因公出差,車船旅費按實報銷,乘坐出租車、飛機、列車軟臥、輪船二等艙以上需總經(jīng)理批準。住宿費每人每日包干按50元(一人出差按80元)標準報銷,生活補貼按每人40元/天標準報綃;部門經(jīng)理以上級別按實報銷(不另報出差補貼)。凡合同約定甲方提供住宿的不報住宿費。出差人員回公司后必須在五日內(nèi)報清其各種帳目,還清其借款。

三、誤餐補貼

員工外勤誤餐每日補貼午、晚兩餐,正點吃飯標準每餐20元/人,早餐自理。如夜間工作超過22點,每日增加10元/人補貼。凡合同約定甲方提供伙食的不報誤餐補貼。轉(zhuǎn)場途中誤餐按上述標準報銷。高原地區(qū)按每餐(午、晚兩餐)30元/人標準報銷。

四、駐場伙食補貼

員工隨設(shè)備長期駐場作業(yè)享受駐場伙食補貼(連續(xù)在外駐場作業(yè)一個月以上方可享受駐場伙食補貼),

1、合同約定甲方提供伙食:公司額外提供伙食補貼每人15

元/天,兩個駕駛員按實際工作天數(shù)報銷,所報補貼一人一半;

2、甲方不提供伙食的:

(1)成都周邊按每日40元/人標準報銷,兩個駕駛員按實際工

作天數(shù)報銷, 所報補貼一人一半;公司提供返司公交卡;

(2)異地無法回公司食宿,按每月900元/人報銷。

(3)進入藏區(qū)作業(yè)亨受高原補貼每日80元/人(不另發(fā)生活

補貼15元/天).

(4)合同約定甲方提供住宿的不報住宿費;不提供住宿的報公司據(jù)實處理。中途有休息或頂班要按實扣除。特殊情況,須報營運經(jīng)理(嚴軍)批準據(jù)實處理。駐場的駕駛員、起重工,被客戶投訴要求公司更換的,經(jīng)公司核實,確因本人原因被投訴的,回公司的差旅費(路費、住宿和生活補助)不予報銷。

五、加班補貼

國家法定節(jié)假日,加班補貼標準按日工資的300%發(fā)放; 公司規(guī)定休假日,加班補貼標準按日工資的200%發(fā)放。

六、高溫補貼

每年7.8.9三個月根據(jù)《成都市高溫情況公告》情況發(fā)高溫補貼。

七、散租出勤補貼

1、100噸(不含100噸)以下汽車吊駕駛員,每月定額任務(wù)累計出勤25個臺班(含頂替其他吊車臺班), 每超出一臺班獎勵80元。100噸(含100噸)以上汽車吊的駕駛員, 每月定額任務(wù)出

勤20臺班,每超出一臺班,獎勵80元。100噸(含100噸)以上汽車吊的駕駛員,因工作需要頂替其他吊車出勤 (在100噸上汽車吊不足20個臺班情況下,累計臺班數(shù))25個臺班內(nèi)無獎勵(大車出勤20個臺班+小車出勤5個臺班也按此標準執(zhí)行), 每超出一臺班,獎勵80元。

2、起重工、指揮工及高空作業(yè)人員每月定額任務(wù)累計出勤25臺班,每超出一臺班,獎勵50元。

3、因工作需要修理工頂替吊車或繩工出勤,按每臺班80元/人補貼標準 (月底由財務(wù)統(tǒng)一造表、嚴軍核實簽字)發(fā)放。

4、駕駛員(拖車、貨車)每月定額任務(wù)出勤25臺班,每超出一趟次,獎勵80元。

5、學工每出勤1天補貼20元;

6、所有出勤統(tǒng)計以運營部統(tǒng)計吊裝費收入的天數(shù)為準。調(diào)度員必須在每天12點前將前一天散租派車記錄單交統(tǒng)計員(別興蓉),統(tǒng)計員必須在當天下午填寫前一日吊車散租出車記錄,唐家勇負責督促指導。以上三環(huán)節(jié)將列入年終考核范疇。

7、以上補貼次月10號前統(tǒng)計列表發(fā)放。

8、公司每年將給小吊車司機提供大吊車實習頂崗的機會,實習頂崗期間工資補貼按原崗位標準發(fā)放。綜合實習頂崗時間滿1年者,將有資格擔任大吊車見習司機資格,見習期為3個月,見習期工資補貼按照大吊車助手工資標準發(fā)放。見習期合格后,放可轉(zhuǎn)為大吊車正式司機,工資補貼按照大吊車正式司機標準發(fā)放。

八、報銷辦法

1、營運吊車費用報銷必須在吊車回公司三日內(nèi)將作業(yè)的派車單,運單交到財務(wù)方能報帳。(短信、郵件、傳真等)

2、營運吊車人員借款、報帳必須車長簽字并承擔責任。報帳單必須單車單填,單次單填,不能一張憑證多車混填,多趟混填。

3、所有報銷憑證經(jīng)營運經(jīng)理(嚴軍)簽字才能交財務(wù)審核。

4、所有員工報銷時必須沖清前面的借款、欠款。特殊崗位例外。

九、附則

1、本標準從2015年8月1日起開始執(zhí)行。

2、本制度最終解釋權(quán)歸公司財務(wù)部。

3、各部門遵照以上辦法和標準認真執(zhí)行。

4、此文件將在公司網(wǎng)群上公示一周,公司同仁有意見看法即時反饋。

集團公司出差補貼標準2016-07-06 19:33 | #5樓

一、總則

第一條:為了進一步加強對出差費用的管理,嚴格控制費用支出,達到節(jié)約高效的目的,結(jié)合集團公司實際情況,特制定本規(guī)定。

第二條:報銷原則

1、公私分明原則:出差人員在出差期間因私發(fā)生的費用嚴禁報銷。

2、明責分攤原則:根據(jù)出差的目的、事由而發(fā)生費用由所屬各單位或部門(獨立核算)承擔。

3、高效間從原則:原則上要一人多差,減少隨從。

第三條:適用范圍:集團總部、核心層及緊密層各單位;參控股公司參照執(zhí)行。

二、出差實施細則

第四條:員工出差依下列程序辦理:

1、出差前3日應(yīng)填寫“出差申請單”。出差期限由派遣負責人視情況,事前予以核定,并依照程序?qū)徍恕?/p>

2、出差人依實際情況憑核準的“出差申請單”向財務(wù)部門暫借一定數(shù)額的備用金,返回后7日內(nèi)填具“費用報銷單”,并結(jié)清備用金。 第1頁 共5頁

未于7日內(nèi)報銷者,財務(wù)部門應(yīng)于當月工資中先予扣回,等報銷時再行核付。

第五條:出差期間,因工作及其他原因需要延時的應(yīng)及時請示,不得借故延長出差時間,否則延時期間費用不予報銷。

第六條:出差返回后,3日內(nèi)向派遣負責人匯報情況。 第七條:出差費用分為住宿費、伙食費、交通費、補助費。

三、出差人員費用報銷標準

第八條:住宿費、伙食費報銷標準:

1、出差人員住宿費要在規(guī)定的范圍內(nèi)憑住宿發(fā)票按實報銷,高出標準部分原則上自理。如屬特殊情況,出差人員應(yīng)在報銷單據(jù)上注明超標事由,經(jīng)分管領(lǐng)導審核同意,按費用報銷程序?qū)徟螅攧?wù)部門給予報銷。

2、出差人員由接待單位給予免費部分,不得報銷費用。 3、參加各類會議、培訓期間,由會議統(tǒng)一安排住宿的,憑會議通知或?qū)W習證明,據(jù)實報銷。會議及培訓未統(tǒng)一安排伙食及交通的,按照補助標準執(zhí)行,超過會議安排天數(shù)的住宿及其他費用不予報銷。

第2頁 共5頁

4、陪同上級部門及業(yè)務(wù)單位有關(guān)人員外出辦公,經(jīng)主管領(lǐng)導批示后,按照核定標準執(zhí)行。

第九條:交通費報銷標準:

1、外出辦公根據(jù)實際情況選擇交通工具,乘坐飛機要嚴格控制,出差路途較遠或任務(wù)緊急的,經(jīng)董事長(集團總部)、總裁(核心層各單位)、單位負責人(緊密層各單位)事先批準后方可乘坐飛機。

2、出差人員市內(nèi)交通費在工作范圍內(nèi)注明詳實理由,經(jīng)負責人同意簽批后,財務(wù)部門審核后給予報銷。

3、出差人員乘坐的火車票、輪船票、長途汽車票據(jù)實報銷,車、船票與住宿發(fā)票時間必須吻合。

4、出差人員帶公車出差及到外地參加會議、學習、參觀、培訓期間不再報銷市內(nèi)交通費。

第十條、補助費報銷標準:

1、乘車補助標準:出差人員連續(xù)乘車8小時及以上的或夜間乘車6小時及以上的,給予20元補貼;出差人員連續(xù)乘車24小時及以上的,給予40元補貼;出差人員連續(xù)乘車36小時及以上的,給予60元補貼。

2、司機出差補助標準:司機出差除執(zhí)行一般管理人員食宿標準外,

考慮其工作特殊性,增發(fā)行車補貼。省內(nèi)地區(qū)出差每次補加30元,省外地區(qū)出差每次補加50元。所在部門要對出差人員的往返時間做好記錄,按實際出差天數(shù)計算差旅費。

第十一條:出國人員費用標準和管理辦法

因公出國,需提出書面申請,做出出差預(yù)算,經(jīng)董事長批示后實施。出國人員在規(guī)定住宿標準之內(nèi),憑有效票據(jù)列支費用報銷。其它各種報銷憑證須用中文注明開支內(nèi)容、日期、數(shù)量、金額等,并由經(jīng)辦人簽字,在預(yù)算范圍內(nèi)報銷。如有特殊情況,費用超出預(yù)算的,超出部分需寫明事由,由董事長批示后方可報銷。

四、其他

第十二條:出差人員返回后,須在7個工作日內(nèi)到財務(wù)部門報銷,逾期不予報銷。

第十三條:本規(guī)定自2012年 1月1日起執(zhí)行。 第十四條:本規(guī)定由集團人力資源部負責解釋。

二〇一一年十二月二十四日

出差申請單

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