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供應商績效考核制度(精選13篇)
在社會發(fā)展不斷提速的今天,大家逐漸認識到制度的重要性,制度是指一定的規(guī)格或法令禮俗。我敢肯定,大部分人都對擬定制度很是頭疼的,下面是小編整理的供應商績效考核制度,希望對大家有所幫助。
供應商績效考核制度 1
一、誰來參加:
供應商管理人員(VQA),品質(zhì)經(jīng)理、SQE工程師、品質(zhì)經(jīng)理主管、品質(zhì)稽核員MR、供應鏈管理相關骨干人員;
二、您的收獲:
掌握從新產(chǎn)品導入到量產(chǎn)過程中的供應商品質(zhì)如何管理;
本課程近20次課程改版,總結課程核心內(nèi)容,起到立竿見影的效果。
培養(yǎng)您管理和監(jiān)控供應商品質(zhì)的能力,掌握原物料發(fā)生問題時的處理方式和技巧(突發(fā)性與預防性);
推動供應商與企業(yè)由孤立檢查產(chǎn)品到監(jiān)控工序能力,最后發(fā)展為自主保證體系的建立;
三、課程核心:
第一單元供應商管理基礎
供應商管理的定義
供應商管理的目的.
供應商管理模型
什么是一體化的供應鏈模式
合格供應商的認證流程
品質(zhì)風險及其評估方式
案例分析
第二單元供應商品質(zhì)協(xié)議與采購合同
采購合同的結構
供應商品質(zhì)協(xié)議的制定原則
零件規(guī)格書的內(nèi)容
如何操作外包與外購
案例分析
第三單元供應商質(zhì)量評估
現(xiàn)場品質(zhì)審核的時機
現(xiàn)場審核的工具
查檢表的內(nèi)容分析
審核涉及的內(nèi)容
案例分析
第四單元供應商績效評估
建立供應商績效考核制度
供應商績效分析
供應商獎懲制度
供應商績效提升與淘汰
檢討會議
第五單元供應商質(zhì)量管理的數(shù)據(jù)分析
現(xiàn)場layout/設備的數(shù)據(jù)
供應商的物料品質(zhì)控制記錄
檢驗和返工數(shù)據(jù)
測試數(shù)據(jù)
不合格品處理的數(shù)據(jù)分析
過程確認記錄
可追溯性記錄
出貨檢驗記錄
過程能力分析
工程變更和控制記錄
第六單元供應商質(zhì)量管理的工具
源頭檢驗
品質(zhì)信息反饋流程
失效模式和效應分析(FMEA)
早期生產(chǎn)控制
制造過程審核
過程能力和SPC
8D方法
抽樣計劃和ppm的使用
持續(xù)改進
第七單元供應商日常管理
指定或?qū)徍斯⿷痰目山邮芷焚|(zhì)水準
批準進料檢驗規(guī)范
批量材料不良報告程序
關鍵零件的追溯程序
指定生產(chǎn)線生產(chǎn)
確定工藝流程和關鍵設備的參數(shù)
工程變更確認程序
定期審核工藝標準的執(zhí)行情況
定期審核SPC執(zhí)行情況
供應商績效考核制度 2
1目的
為規(guī)范供應商的管理,使供應商能更好的保質(zhì)保量的服務于公司的生產(chǎn),制定本程序
2范圍
本程序適用于公司所有供應商(包括原材料、外協(xié)件)的管理
3定義
3.1新供應商:首次合作的材料、外協(xié)件的供方,單次物料采購的供方
3.2長期合作供應商:所供產(chǎn)品穩(wěn)定、列入公司合格供方名錄、長期穩(wěn)定合作的供方
3.3檢測報告:權威機構出具的體現(xiàn)物料各種性能符合要求的證明性文件,有效期為檢測日期后一年。
3.4自我聲明:供應商對物料滿足公司、相關方、國家行業(yè)標準要求的自我承諾的文件。
4職責
4.1品質(zhì)部負責供應商產(chǎn)品質(zhì)量、供應商質(zhì)量管理體系的管理,供應商提供檢測報告、自我聲明文件的歸檔,供應商所供物料的檢驗、反饋,對供應商的審核、評價。
4.2采購部負責供應商產(chǎn)品庫存、交貨周期的管理,要求供應商在規(guī)定時間內(nèi)提供檢測報告、自我聲明,跟進供應商對不良情況的整改書面回復及整改落實情況,對供應商的審核、評價。
4.3技術部負責物料技術要求的制定、更新,對供應商的審核、評價。
5程序
5.1新供應商開發(fā)管理
5.1.1在開發(fā)新的供應商之前,采購部應選擇至少3家備選供應商,由技術部、品質(zhì)部會同采購部一起對供應商進行考察、評價,內(nèi)容包括:質(zhì)量管理水平、質(zhì)量保證能力、供貨能力、主要客戶、市場評價等。
5.1.2選定初步合作供應商后,與供應商簽訂質(zhì)量協(xié)議。
5.1.3新供應商在首次供貨前需提供公司要求的檢測報告及自我聲明。
5.2長期合作供應商的.管理
5.2.1供應商應每年在檢測報告到期前提供一份新的符合要求的檢測報告。
5.2.2供應商應每年在自我聲明到期前提供一份新的符合要求的自我聲明。
5.2.3公司每年對供應商進行一次例行審核,審核內(nèi)容包括:質(zhì)量管理水平、質(zhì)量保證能力、供貨能力、質(zhì)量改進情況、公司不良反饋整改落實情況。
5.2.4當供應商出現(xiàn)下列之一情況時,公司應對供應商進行非例行審核:
a、供應商的質(zhì)量出現(xiàn)巨大波動或連續(xù)3批次處于高位運行;
b、供應商的供貨能力嚴重影響正常生產(chǎn);
c、供應商的主要下級供應商變更;
d、品質(zhì)部的不良反饋未得到供應商有效整改;
e、公司因原材料問題遭到客戶嚴重投訴。
5.3供應商的評價
5.3.1分類:公司對供應商的評價分為A、B、C、D四類
A類供應商:評價分在90分以上的供應商,享受公司50%的采購量
B類供應商:評價分在75分以上的供應商,享受公司30%的采購量
C類供應商:評價分在60分以上的供應商,享受公司20%的采購量
D類供應商:評價低于60分,淘汰供應商
5.3.2評價細則
5.3.2.1質(zhì)量:30分,出現(xiàn)1次品質(zhì)不良扣3分;
5.3.2.2投訴處理:20分,投訴在3天內(nèi)沒有回復,每延遲1天扣3分;
5.3.2.3交期:20分,每推遲1天扣3分;
5.3.2.4價格:15分,供貨單價是否合理;
5.3.2.5環(huán)境管理符合狀況,10分,供貨環(huán)保資料是否齊全有效;
5.3.2.6檢測報告與自我聲明:5分,每推遲1天扣1分。
6供應商管理流程圖
7記錄
7.1供應商調(diào)查表
7.2合格供應商目錄
7.3供應商審核/評價表
供應商績效考核制度 3
一、目的
規(guī)范集團公司設計類、行政類、營銷類、物業(yè)類、咨詢服務類、工程施工、設備采購類等各類采購業(yè)務的供應商的管理,通過對供應商庫的建立、評估、管理,為公司的招標采購提供支持,提高集團的招標采購的質(zhì)量和效率,降低采購成本。
二、適用范圍
適用于地產(chǎn)各類工程及非工程采購業(yè)務,此制度中供應商含義包括但不限于各類材料設備供應商、各類工程承包商、各類咨詢、營銷、設計等服務的提供商。集團成本管理中心負責組織供應商庫的建立、評估、維護;同時,負責組織地產(chǎn)的戰(zhàn)略采購供應商、集中采購供應商的建立、評估、維護體系。
成本管理中心招標采購部門負責在集團招采系統(tǒng)中錄入招標項目供應商信息并組織考察,組織對中標供應商的履約評估,并及時將考察評估資料保存至供應商管理系統(tǒng)中。
三、供應商評估分類
。ㄒ唬撛诠⿷蹋和ㄟ^資格審核的供應商由招采部門錄入到供應商庫,但未經(jīng)考察和評估的供應商均為潛在供應商。
。ǘ┖细窆⿷蹋和ㄟ^由招標采購部門組織的資格預審和考察,綜合評定得分高于60分的潛在供應商,即可成為合格供應商,成為地產(chǎn)合格的供應商或承包商,可在兩年內(nèi)參加集團該評定類別的招標采購部工作,每兩年由招采部門組織全部供應商的總評與定級,刷新該供應商的綜合等級,綜合等級合格可繼續(xù)續(xù)期兩年。
。ㄈ┎缓细窆⿷蹋何赐ㄟ^由招標采購部門組織的資格預審和考察,綜合評定得分低于60分,即確定該公司為不合格供應商,不合格供應商在兩年內(nèi)不得參與我司的所有該評定類別的招標采購項目的投標;合作中的供應商經(jīng)過標準程序的履約評估或售后評估低于60分,也將被劃入不合格供應商名單。
。ㄋ模┖献骱诿麊危涸谡袠诉^程中存在圍標、串標、行賄等行為,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)并經(jīng)審計部確認,將被列入合作黑名單中;在合同履約過程中出現(xiàn)惡意違反合同條款,造成重大損失,后果嚴重的供應商,將被列入合作黑名單中。被列入合作黑名單的供應商將被禁止參與公司所有項目招標及合作。
(五)集中采購供應商:由招采部門組織的聯(lián)合多區(qū)域、多項目的招標采購工作,通過資格預審和考察,通過招標并中標成為集中采購供應商,可在招標范圍內(nèi)與各個項目按照集采的中標價格簽訂供貨合同。
。⿷(zhàn)略合作供應商:由集團組織的戰(zhàn)略招標采購工作,通過資格預審和考察,并通過招標或議標談判程序中標即可成為戰(zhàn)略采購供應商;戰(zhàn)略合作協(xié)議合作期限一般簽訂兩年,兩年內(nèi)涉及該項招標內(nèi)容的所有約定區(qū)域所有約定采購項目,均應遵守該戰(zhàn)略合作協(xié)議,與該戰(zhàn)略供應商直接依據(jù)協(xié)議價格及原則直接簽訂具體單項合同。
。ㄆ撸┢渌绞酱_定為戰(zhàn)略合作供應商的公司,可依據(jù)公司確認的事項審批,將該司列入戰(zhàn)略合作供應商名單,并簽訂相關的戰(zhàn)略合作協(xié)議。
四、供應商庫的建立
。ㄒ唬┧泄⿷叹梢酝ㄟ^集團成本管理中心審核后進入供應商庫,成為潛在供應商。所有供應商均應提供完整信息資料,統(tǒng)一交由集團成本管理中心,經(jīng)審核后由招采部門錄入到供應商庫,成為潛在供應商。潛在供應商通過招標采購部門組織的資格預審和考察,確定其綜合評定等級。未取得綜合評定等級的潛在供應商在招標采購系統(tǒng)中將不能被選做招標項目的入圍供應商。
(二)成本管理中心招標采購部門可以通過各種渠道收集符合招標要求的承包商、供應商的信息,需要通知這些供應商提交資格審核資料,并通過資格審核成為潛在供應商,進而通過考察獲得綜合評定等級,綜合評定等級高于D級(60分)的供應商為合格供應商,綜合評定等級為D級的供應商為不合格供應商。
。ㄈ└鶕(jù)招標采購工作制度的操作流程辦理的各項入圍資格預審和考察,并經(jīng)入圍評定合格的供應商經(jīng)過招標采購部門審核并考察評級通過后,可直接成為合格供應商,資審資料包括但不限于投標資格預審材料、企業(yè)宣傳冊、產(chǎn)品圖冊等。
(四)資格預審和考察入圍程序參照集團下發(fā)的招標采購工作制度中的內(nèi)容和表單執(zhí)行,各項招標應首選供應商庫中綜合評定等級高于C級的供應商參加投標。已通過資審參加集中采購和戰(zhàn)略采購招標的供應商可直接進入供應商庫成為合格供應商。
。ㄎ澹┮酝ㄟ^入圍的供應商未進行考察評級,可暫時錄入到供應商庫中,成為潛在供應商。參與新項目投標時,需重新進行考察給出綜合評定等級。
五、供應商庫的維護和更新
。ㄒ唬┏杀竟芾碇行恼胁刹块T是供應商庫系統(tǒng)的維護責任部門,負責供應商資料審核及日常維護。
。ǘ┏杀竟芾碇行恼胁刹块T負責供應商注冊的資料審核工作,審核和考察通過后即可成為合格供應商;供應商信息的完善及更新由該注冊的公司提交審核后,由招采部門負責更新。
。ㄈ┕⿷绦畔l(fā)生重大變更時,招標采購部門應組織對該供應商進行再次核實,審核通過后,該公司才可以繼續(xù)成為合格供應商參與投標。重大變更事項包括法人變更、經(jīng)營范圍調(diào)整、資質(zhì)等級、投標聯(lián)系人發(fā)生變化等核心信息。
。ㄋ模┟吭滦略龅暮细窆⿷叹仨毻瓿少Y質(zhì)評估,招采部門負責匯總
及審核。
。ㄎ澹┟磕昃S護更新發(fā)布一次合格供應商庫。
六、供應商的評估
。ㄒ唬┕⿷痰脑u估分為資質(zhì)評估、履約評估兩部分。
(二)供應商的資質(zhì)評估分為供應商資料審核、考察綜合評定和投標入圍審查。招標采購部門將安排對通過資料審核的注冊供應商進行考察評分,考察評分大于60分的供應商才有資格入圍招標項目。
(三)供應商招標入圍階段的評估參照中瑞恒基招標采購管理制度中的評定表格和操作辦法進行打分評價,參與評估人不少于兩部門三人。其資質(zhì)評估等級由招標采購部門根據(jù)定級原則將潛在等級調(diào)整為評估后的等級,在招采系統(tǒng)中發(fā)起審批并上傳評定資料。選擇入圍供應商之前必須先確認該供應商的資料信息已更新為最新。
(四)履約階段的評估應包括合同履約、售后維保兩個階段進行,合同履約階段的評估由招標采購部門組織,評估時間可依據(jù)項目進展情況進行組織,原則上每季度應對所有正在履約供應商進行一次履約評估,所有合同支付結算款之前都應對擬付款的合作供應商的履約評估進行評審,合同履約評估的參與部門應包括工程、成本、招采、設計等相關人員,參與評估人不少于三人,售后評估應包括物業(yè)公司人員評價;采用評估打分的形式進行加權打分評定。每次履約評估的成績及資料由招采部落實簽字并掃描提交給總部招采中心,由招采中心核準最終評估成績,在供應商管理系統(tǒng)中上傳資料和發(fā)起審批。
(五)甲供材料的供應商履約評估以招標采購部門為主,項目部、成本管理部門參與,參考表單為《材料類供應商履約評估表》;總包及分包的供應商履約評估以項目部為主,招標采購部門、成本管理部門參與;參考表單為《工程類供應商履約評估表》。造價咨詢、設計、營銷類合同的履約評估以對
應負責的'成本、設計、營銷部門為主,相關配合的部門參與評估,參考表單為《咨詢類供應商履約評估表》。任何一個階段的不合格評定均可判定該供應商為不合格供應商。附表供評估時參考,評估表具體內(nèi)容可以依據(jù)實際履約情況本著公平公正合理的原則調(diào)整評估項內(nèi)容及分值。
。┰诤贤募s過程中履約評估分值低于60分,承辦部門應協(xié)同法務判斷付款風險,風險解除后才可以繼續(xù)履行付款程序;出現(xiàn)惡意違反合同條款,造成重大損失,后果嚴重的供應商,將被列入合作黑名單中。
。ㄆ撸┦酆缶S保階段的評估由公司招標采購部門組織,相關項目的物業(yè)公司根據(jù)每年的供應商的售后服務及配合情況進行打分評估,參與評估人不少于兩部門三人,售后評估合格C級以上(含C級)才可以支付售后保修款。評估成績最終匯總到招采,由招采核準最終評估成績,在供應商管理系統(tǒng)中上傳資料和發(fā)起審批。
(八)招標采購部門負責收集各個階段供應商的評估資料及歸檔并負責供應商的評估與定級的更新。
七、供應商的評級與選擇
(一)供應商的打分評定根據(jù)分值劃分為ABCD四檔;A級優(yōu)秀100~86分;B級良好85~71分;C級中等70~60分;D級不合格小于60分。ABC級評定的供應商為合格供應商;D級評定的供應商為不合格供應商,評定表格參照招標工作指引中供應商考察打分表。
(二)供應商的評級因項目和合同執(zhí)行階段不同會有不同的評級分值,評估持續(xù)的整個過程是動態(tài)的,后期評級總優(yōu)先于其先期進行的評級,即以最近期的評級為該供應商的最新評級。
(三)招標項目入圍,應首先選擇供應商庫中的廠家作為投標方,同為供應商庫中的合格供應商,應首先選擇評分及評級更優(yōu)的供應商作為投標入選廠家。
。ㄋ模┍辉u為D級的供應商兩年內(nèi)不得參與公司所有項目的投標及合作,兩年后如該供應商報名投標,經(jīng)招標采購部門再次資審并考察合格,可接受其報名,并對其入圍資格做進一步審核。
。ㄎ澹┰谡袠思昂贤募s過程中出現(xiàn)嚴重違規(guī)的供應商將被列入合作黑名單,合作黑名單的確認由招標采購部門發(fā)起,并征詢相關人員意見,經(jīng)審計部門及公司主管副總裁審批通過,則該供應商被列入公司合作黑名單,合作黑名單的供應商不得參與公司所有項目的招標和合作。
八、年終總評與定級
。ㄒ唬┕⿷痰目傇u與定級每年進行一次,由招標采購部門組織。
。ǘ└鶕(jù)供應商的資審評級、履約評級、售后評級情況,按照最新評分占權重70%,以往各期評分平均值權重占比30%的原則,綜合核定供應商的年終總評分,并根據(jù)年終總評分,確定其年終總評的定級,定級原則同第七章第一條規(guī)定。
(三)匯總意見后,由招標采購部門在供應商管理系統(tǒng)中發(fā)起審批,通過審批后的供應商將被刷新其在供應商庫中的綜合等級。
。ㄋ模┠杲K總評定級的同時,由招標采購部門發(fā)布最新年度的戰(zhàn)略合作供方及集中采購合作供方名單。
九、表單
1.《材料類供應商履約評估表》
2.《工程類供應商履約評估表》
3.《咨詢設計類供應商履約評估表》
4.《售后維保評估表》
5.《中瑞恒基集團合格供應商庫》
供應商績效考核制度 4
第一章 總則
第一條 為了確保公司采購產(chǎn)品質(zhì)量的最優(yōu),以及給后期產(chǎn)品的維護、供應商的篩選和進一步合作提供可靠的信息,特制度本制度。
第二條 本制度適用于向公司長期提供大批量的原、輔材料及工具器材等價格較高的物品的廠商,零售商除外。
第二章 具體的管理制度
第一條 供應商的資質(zhì)
采購人員在選擇供應商時,必須要求供應商提供以下證件的掃描件或是復印件,且必須在相關網(wǎng)站上對其真實性和有效性進行核實。
1、供應商的企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證、開戶行賬號;
2、ISO9001/20版證書;
3、產(chǎn)品認證資料,如3C認證證書、SGS檢驗報告、ROHS證書等。
4、我方需要其他的資料。
第二條 供應商的基本信息
1、企業(yè)的全稱及相應的簡介,詳細的辦公地址
2、公司的固定聯(lián)系方式:固話和傳真等
3、公司的網(wǎng)址
第三條 采購部門在認真的核實了供應商的信息后,需填寫《產(chǎn)品采購單》的.基本資料部分,并提交相關部門存檔。
第四條 采購合同及品質(zhì)保證協(xié)議
1、采購合同:采購部門在與供應商進行洽談且達成一致意見后,簽訂的有“供需關系”的法律性文件。采購合同需含有以下內(nèi)容:一是,雙方的全名、法人代表、聯(lián)系方式(電話、傳真)等信息;二是,所采購物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、交貨期限等;三是,質(zhì)量協(xié)議,違約責任等。
2、品質(zhì)保證協(xié)議:采購部門在確定供應商之后,需與其簽署品質(zhì)保證協(xié)議,以保證所采購物品和后期服務的質(zhì)量。品質(zhì)保證協(xié)議需包括以下內(nèi)容:一是,承諾產(chǎn)品符合本行業(yè)的質(zhì)量標準,不以次充好;二是,若不能履行采購合同的條款,則需承擔的違約責任。
第三章 附則
本制度自公布之日起開始生效。
供應商績效考核制度 5
為了進一步適應市場經(jīng)濟發(fā)展,理順公司與供應商之間的供求保障關系充分了解供應商的各項實力,搞好公司內(nèi)外部的銜接管理,確保滿足安全生產(chǎn),穩(wěn)定連續(xù)生產(chǎn)的條件,進一步搞好公司生產(chǎn)原格物料保質(zhì)保量的采購供應工作,特制定供應商管理制度篇:
一、對公司所需的各種原料的生產(chǎn)廠家要廣泛的進行信息收集和了解,對有實力,有信譽的原料生產(chǎn)廠家列入供應商儲備登記表,并逐步收集各類相關資料予以備案。以備供應商選擇時參考。
二、各類供應商選擇,要進行全面的分析了解,特別是關系到安全生產(chǎn)的大宗原料、重要備件的A類供應商,要全部充分進行市場調(diào)查、及實地考察,索取各種證件資料,如稅務登記、工商登記等資質(zhì)證明,生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品合格證(危險化學品還要索取安全技術說明書和安全標簽),并對所供原料進行現(xiàn)場取樣分析;B類原料供應商在完備以上資料后,可送樣品來公司進行分析驗證,部分供應商進行現(xiàn)場考察;其它供應商要求資料齊全。資質(zhì)、資料不齊全供應商選擇的否定條件。
三、經(jīng)選擇合格的.供應商,簽訂供應商合作合同(有效期為一年),并建立供應商檔案,各種資質(zhì)資料裝入供應商檔案中;供應商檔案內(nèi)的資料要不斷的更新,隨時記錄供應商的最新信息資料。
四、根據(jù)供應商的評價辦法,每年對全部的供應商進行一次全面的評價(遇特殊情況可縮短評價時間),達不到要求的給予淘汰;合格的給予續(xù)簽合同。
五、供應商評價條件:
1、產(chǎn)品質(zhì)量;
2、技術服務;
3、交貨速度;
4、對用戶的需求能否作出快速反應;
5、供應商的信譽;
6、產(chǎn)品價格;
7、延期付款能力;
8、銷售人員的素質(zhì)(才能、品德);
9、相關資料的優(yōu)劣。
每項分優(yōu)秀、良好、較好、差、極差五個等級,從四分到零分依次遞減;36分為滿分,低于22分淘汰,詳見“供應商評價準則”。
供應商績效考核制度 6
1目的
為規(guī)范供應商管理,建立安全、穩(wěn)定的供應商隊伍,確保本企業(yè)能得到及時、長期、穩(wěn)定的高質(zhì)量的物料和服務,防止外購原材料、零件、設備的原因影響產(chǎn)品的質(zhì)量以及安全事故,特制定本制度。
2范圍
本制度適用于長期向本企業(yè)提供原輔材料、零部件、設備以及配套服務的所有供應商。
3職責
3.1 采購部門負責對外原材料的采購、供應商資質(zhì)鑒定、信用等級評價。
3.2 質(zhì)量部負責采購產(chǎn)品的抽樣檢驗工作,對供應商品質(zhì)體系進行評估與定期稽核。
3.3 總經(jīng)理負責批準《合格供應商名單》。
4內(nèi)容
4.1 實施程序
4.1.1 采購部門負責對供應商的管理,生產(chǎn)、質(zhì)量、技術等部門予以協(xié)助。
4.1.2 采購部門進行初步調(diào)查,填寫《供應商基本資料表》。調(diào)查內(nèi)容包括供應商的供貨水平、產(chǎn)品質(zhì)量狀況、價格水平、生產(chǎn)技術水平、財務狀況、信用狀況和管理水平等。
4.2 樣品需求與樣品確認
4.2.1 如企業(yè)有樣品需求,由采購部門通知供應商送交樣品,采購人員需對樣品提出詳細的技術質(zhì)量要求,如品名、規(guī)格、包裝方式等。
4.2.2 樣品應為供應商正常生產(chǎn)情況下的代表性產(chǎn)品,數(shù)量應多于兩件。
4.2.3 樣品在送達企業(yè)后,由企業(yè)的設計部門、質(zhì)量部門完成對樣品的外觀、性能指標等質(zhì)量方面的檢驗,并填寫《樣品確認表》。
4.2.3 經(jīng)確認合格的樣品,需在樣品上貼上樣品標簽,注明合格,標識檢驗狀態(tài)。
4.2.4 合格的樣品至少為兩件,一件返還供應商,作為供應商生產(chǎn)的依據(jù),一件留在質(zhì)量部,作為檢驗的依據(jù)。
4.3 管理評審
4.3.1 質(zhì)量部對《供應商基本資料表》進行初步評價,挑選出值得進一步評審的供應商,召集本部門、采購部門及技術部門,對供應商進行相關評審。
1)企業(yè)根據(jù)所采購材料對產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度,將采購采購材料分為關鍵、重要、一般材料三個級別,不同級別實行不同的控制等級。
2)對于提供關鍵與重要材料的供應商,質(zhì)量部要組織采購部、技術部對供應商進行現(xiàn)場評審,并由質(zhì)量部填寫《供應商綜合評價表》,采購部、技術部簽署評審意見。
3)對于提供一般材料的供應商,無需進行現(xiàn)場評審。
4.4 合格供應商名單
4.4.1 采購部門將相關供應商資料經(jīng)過篩選后,報送企業(yè)最高管理者批準,并列入《合格供應商名單》。
4.4.2 原則上一種材料,需準備兩家或兩家以上的合格供應商,以供采購時選擇。
4.4.3 對于唯一或獨占市場的供應商,可直接列入《合格供應商名單》。如客戶提供供應商名單,采購部必須按客戶提供的供應商名單進行采購,客戶提供的供應商名單直接列入《合格供應商名單》。
4.4.4 《合格供應商名單》要在每次的供應商考核結果得出后進行修訂。刪除不合格的供應商,重新訂立的`《合格供應商名單》經(jīng)企業(yè)最高領導者批準生效。
4.5 對合格供應商的質(zhì)量監(jiān)督
4.5.1 質(zhì)量部和生產(chǎn)部保存供應商的供貨記錄,對于供貨不合格的采購物資,應及時通知供應商,連續(xù)三次物資不合格則暫停采購,對不合格的供應商取消其供貨資格并修訂《合格供應商名單》。
4.5.2 合格供應商應每年重新評價一次,由質(zhì)量部填寫《供應商綜合評價表》,評價結果分合格和不合格兩類,并將評價結果列出清單,合格供應商報企業(yè)領導批準后成為下一年的的合格供應商。
4.6 合格產(chǎn)品供應商檔案建立
4.6.1 采購部負責編制和維護合格供應商檔案以及供應商評價的相關資料等。
5 記錄
《樣品確認表》
《供應商基本資料表》
《合格供應商名單》
《供應商綜合評價表》
供應商績效考核制度 7
1、目的
為規(guī)范供應商管理,建立安全、穩(wěn)定的供應商隊伍,防止外購原材料、零件、設備的原因發(fā)生安全事故,保護員工生命和財產(chǎn)安全,特制定本制度。
2、范圍
本辦法適用于向公司長期供應原輔材料、零件、部件及提供配套服務的廠商。
3、職責
采購部門負責本單位對外采購。負責供應商資質(zhì)鑒定、信用評價、產(chǎn)品質(zhì)量控制等。
4、內(nèi)容
4.1、管理原則
4.1.1、采購部門對供應商實行管理,生產(chǎn)、技術等部門予以協(xié)助。
4.1.2、采購部門可對供商評定信用等級,建立供應商目錄,根據(jù)等級實施不同的管理。
4.1.3、采購部門要定期或不定期地對供應商進行評價,不合格的解除供應合作協(xié)議。
4.1.4、對選定的供應商,各單位可與之簽定采購協(xié)議,在協(xié)議中具體規(guī)定雙方的'權利與義務。
4.2、供應商的評定內(nèi)容
4.2.1、資質(zhì)鑒定,供應商應提供相關資質(zhì)證明,具備合法性。
4.2.2、產(chǎn)品質(zhì)量水平評定。包括:
(1)物料來件的優(yōu)良品率;
(2)樣品質(zhì)量;
(3)對質(zhì)量問題的處理。
4.2.3、交貨能力評定。包括:
(1)交貨的及時性;
(2)擴大供貨的彈性;
(3)樣品的及時性;
(4)增、減訂貨貨的批應能力。
4.2.4、技術能力評定。包括:
(1)工藝技術的先進性;
(2)后續(xù)研發(fā)能力;
(3)產(chǎn)品設計能力;
(4)技術問題的反應處理能力。
4.2.5、服務評定。包括:
(1)零星訂貨保證;
(2)配套售后服務能力;
(3)服務態(tài)度。
4.2.6、合作狀況評定。包括:
(1)合同履約率;
(2)年均供貨額外負擔和所占比例;
(3)合作年限;
4.2.7、價格評定。包括:
(1)優(yōu)惠程度;
(2)消化漲價的能力;
(3)成本下降空間。
4.3、供應商評定步驟
4.3.1、采購部進行市場調(diào)查,擬出至少2家具備資質(zhì)和能力的單位。
4.3.2、由采購部組織相關人員組成的評選小組,對擬訂的供應單位進行考查,形成考查報告。
4.3.3、依據(jù)考查報告,采購部確定供應商排名順序,建立供應商資料。
4.4、采購部每年組織對供應商進行重新評估,不合格的進行淘汰,同種采購商品的供應商至少應保持2家。
4.5、采購部可對供應商信用情況劃分信用等級,對最高信用等級的供應商,可進行優(yōu)先選擇和優(yōu)惠待遇。
4.6、管理措施
4.6.1、各單位對重要供應商應定期進行實地考查,掌握供應商生產(chǎn)、管理情況。
4.6.2、各單位對購入物品應進行檢查和分析,隨時掌握商品質(zhì)量。
4.6.3、各單位應積極開發(fā)新的供應商,減少對個別供應商大戶的過分依賴,分散采購風險。
供應商績效考核制度 8
。ㄒ唬┯泻戏ǖ姆ㄈ速Y格或獨立承擔民事責任的能力;
。ǘ┳袷貒业姆、行政法規(guī),有不錯的.商業(yè)信譽;
。ㄈ┯胁诲e的履行合同的記錄;
。ㄋ模┚邆浣∪纳a(chǎn)、供貨或提供服務的能力;
(五)有不錯的資金、財務和經(jīng)營狀況;
(六)履行繳納社會保障、稅收義務;
。ㄆ撸┥a(chǎn)企業(yè)或經(jīng)營商品符合國家環(huán)保標準;
(八)法人代表在申請資格前沒有職業(yè)和刑事犯罪記錄;
。ň牛┰瓌t上供應商經(jīng)營時間在一年以上,特殊行業(yè)要在三年以上;
。ㄊ┱少徆芾頇C關規(guī)定的其他條件。
供應商績效考核制度 9
(一)供應商選擇的基本要求
具有合法經(jīng)營主體者。
產(chǎn)品質(zhì)量、價格、交付情況、服務質(zhì)量、信譽等條件優(yōu)良者。
具有足夠的生產(chǎn)能力,能滿足本公司連續(xù)的需求及進一步擴大需求量的需要。
能有效處理緊急訂單者。
大宗采購和日常耗用較大的物資采購,須進行前期市場調(diào)查、詢價、比價工作,有必要時須與供方簽訂合同或協(xié)議,最好固定1-2家廠商供貨,以便協(xié)作配合。
(二)供應商資料登記
未合作供應商:經(jīng)過市場調(diào)查后,采購人員須認真填寫《詢價報告》,做好供應商的情況記錄,方便后期供應商的`篩選工作。
已合作供應商:合作確立后,須建立供應商的資料信息庫,及時更新《供應商基本信息表》中的相關資料:包括營業(yè)執(zhí)照、歷史訂購情況(采購價格、數(shù)量)等。
(三)供應商的考核評價
從價格(占比30%)、產(chǎn)品質(zhì)量(占比30%)、交付情況(占比30%)和服務質(zhì)量(占比10%)四大方面對合作的供應商進行評價。各評分標準和得分根據(jù)各部門實際使用登記情況來確定,按照訂購批次和安裝時間對供應商進行相應的評價,填寫《供應商評價記錄表》,可有利于后期的供應商選擇工作。
供應商績效考核制度 10
第一章總則
第一條為規(guī)范公司供應商管理,提高公司經(jīng)營合理化水平,加強信息共享,降低供應成本,提高采購物資質(zhì)量,增強供應安全系數(shù)及供應可靠性,特制定本制度。
第二條公司對物資供應商實行統(tǒng)一歸口、三級審核,統(tǒng)一建立公司物資供應商檔案庫,實行供應商準入制度、對合格供應商定期進行評價與考核、動態(tài)管理。
第三條供應商的準入采取各單位評審推薦、平臺審核備案、集團公司審定添加至供應鏈系統(tǒng)模式。
第四條原則上每類物資取得供貨資格的供應商不得少于三家(特殊物資除外)。
第二章機構及職責
第五條公司生產(chǎn)管理部是物資采購的管理部門,負責統(tǒng)一管理公司及各單位生產(chǎn)類物資采購管理工作,供應商管理中主要履行以下主要職責:
。ㄒ唬┙M織制定公司供應商管理制度;
。ǘ└鲉挝还⿷虦嗜雽徍藗浒腹ぷ;
(三)織織制定各單位供應商管理的政策與機制,下達各單位執(zhí)行,監(jiān)管各單位供應商管理工作。
第六條各單位采購部門負責本單位范圍內(nèi)的供應商管理工作,履行以下主要職責:
。ㄒ唬┙M織建立供應商資質(zhì)審查小組,落實供應商準入管理工作。
。ǘ┙M織建立供應商考核小組,落實供應商考核管理工作。
。ㄈ┮罁(jù)平臺下達的供應商管理政策,參與供應商評審、推薦和考核工作。
第三章供應商準入管理
第七條供應商準入必須具備以下基本條件:
。ㄒ唬┚哂蟹ㄈ速Y格;
。ǘ┚邆鋰液拖嚓P部門頒發(fā)的質(zhì)量、安全、環(huán)保以及其它生產(chǎn)經(jīng)營資格、許可證、質(zhì)量認證等;
。ㄈ┚哂辛己玫纳虡I(yè)信譽,近三年經(jīng)營活動中無違法記錄;
(四)具有完善的質(zhì)量保證體系,近三年在國家、行業(yè)以及集團公司、地方政府質(zhì)量監(jiān)督檢查中無不合格情況;
。ㄎ澹┘瘓F公司或平臺要求具備的`其它條件。
第八條供應商進入我公司除提供供應商的基本信息外,還要提供必要的資質(zhì)資料,資質(zhì)資料包括:
。ㄒ唬I業(yè)執(zhí)照復本及復印件;
。ǘ┒悇盏怯涀C副本及復印件;
。ㄈ┙M織機構代碼證;
。ㄋ模┓ǘù砣俗C書或委托代理證明及復印件;
(五)相關資質(zhì)證明(生產(chǎn)許可證、檢驗報告等)或必要的文件;
。┢髽I(yè)通過的IS09001體系證明文件;
。ㄆ撸┮筇峁┫嚓P年度財務報告及近三年業(yè)績報告;
。ò耍┨厥庑袠I(yè)的強制認證、強制檢定產(chǎn)品的生產(chǎn)許可證、經(jīng)營許可證、專利產(chǎn)品證書;
。ň牛┢渌茏C明該單位供應實力的資信文件。
第九條供應商準入審批程序
。ㄒ唬┎少徆芾聿块T在規(guī)定的時間內(nèi),根據(jù)要求填寫《供應商調(diào)查表》,同時要求供應商提供相應的資質(zhì)資料,所有資料必須加蓋單位公章并保證真實有效。
。ǘ┎少徆芾聿块T對供應商資質(zhì)文件初審后,將供應商資料及初審結果遞交至各單位資質(zhì)審查小組,由資質(zhì)審查小組對其進行評選評定。
(三)評定合格的供應商進行送樣,由技術及質(zhì)量監(jiān)督部門進行評定并提交驗收報告,驗收合格的供應商對送樣物資進行報價,采購部門負責比價、議價,原則上議價后物資價格不得高于同類物資采購價格。
。ㄋ模┙(jīng)綜合評分,合格的供應商由采購部門提交供應商開發(fā)報告,經(jīng)主管領導審核,總經(jīng)理審批后,報平臺審核備案,集團公司審定添加,錄入我公司合格供應商名錄并發(fā)放供應商準入證。
第十條供應商準入證實行有效期制,準入證有效期一年,每年12月份審驗一次,期滿后復審。復審合格的,換發(fā)新證;不合格的,準入證作廢并收回,取消準入資格。
第十一條供應商發(fā)生更名時,其準入資格自動取消,從供應商名錄中予以刪除,供應商需重新按照準入流程申辦供應商準入證;
第四章供應商的考核管理
第十二條各企業(yè)考評小組每季度對合格供應商進行一次考評,當供應商所供物資發(fā)生重大質(zhì)量事故時,隨時對供應商進行評價及考核,確保供應商供貨質(zhì)量的穩(wěn)定性及持續(xù)的降低采購成本,評價小組根據(jù)供應商的實際行為按照公平、公正、公開的原則,對供應商進行客觀的評價。
第十三條供應商評價標準(產(chǎn)品質(zhì)量:40分,價格:30分,交貨期:20分,售后服務:10分)
。ㄒ唬┊a(chǎn)品質(zhì)量:質(zhì)量是采購考核評價供應商的最重要的因素,供應商在供應產(chǎn)品的過程中,采購人員、庫管員、技術人員及生產(chǎn)使用部門人員應積極配合對供應商所供應的產(chǎn)品進行質(zhì)量監(jiān)督和檢驗。物資驗收時每發(fā)生一項質(zhì)量不合格的,扣2分,該項物資第二次驗收不合格的,扣10分,物資安裝后發(fā)生一般質(zhì)量問題的,扣10分,嚴重影響公司安全生產(chǎn)的,本項不得分。
。ǘ﹥r格:產(chǎn)品價格是考核評價供應商的重要指標參數(shù),各企業(yè)根據(jù)所屬物資情況,參考市場價格,對主要物資建立物-4-
資價格信息庫,供應商物資采購價格每高于合理利潤價格1%,扣1分,每高于合理利潤價格2%,扣2分,依次類推;同一供應商供應幾種物料,按平均計算。
。ㄈ┙回浧冢航回浧谙藜敖回洈(shù)量是考核評價供應商的重要指標,每類物資逾期一天,扣1分,逾期停工待料,扣10分,給公司安全生產(chǎn)造成重大影響的,本項不得分。
。ㄋ模┦酆蠓⻊眨菏酆蠓⻊罩饕己斯⿷坍a(chǎn)品售出后,供應商所做的售后工作。供應商應主動提供售后報務,主要對產(chǎn)品的性能、使用知識的講解及不合格產(chǎn)品的退換,對售出產(chǎn)品的使用跟蹤、使用效果的回訪,或通過問卷調(diào)查等方式,更好的為公司服務。評價得分:按期服務:10分;偶爾拖延:7分;經(jīng)常拖延:2分;置之不理:0分。
第十四條供應商等級劃分
。ㄒ唬〢級供應商(優(yōu)秀供應商,考核評定≥90分)
。ǘ〣級供應商(良好供應商,考核評定≥80分)
。ㄈ〤級供應商(合格供應商,考核評定≥70分)
(四)D級供應商(不合格供應商,考核評定<70分)第十五條供應商考核處理
(一)A級供應商:各企業(yè)物資管理部在付款方式、物資采購數(shù)量上給予優(yōu)先安排,該類物資采購總額≥50%
。ǘ〣級供應商:由物資部提請供應商改進不足,并限期整改,整改不力的降級處理,該類物資采購總額≥30%。
。ㄈ〤級供應商:由采購部、技術部、質(zhì)監(jiān)部等部門予-5-
供應商績效考核制度 11
第一章:總則
第一條:為加強工廠在采購過程中對供應商的管理,確保生產(chǎn)所需物資的供應,客觀評價供應商的資質(zhì)和能力。
第二條:本制度適用于與供應商管理有關的事項。
第二章:供應商調(diào)查
第三條:工廠采購人員應隨時隨地收集市場信息,關注與工廠生產(chǎn)所需材料相關的供應商信息和供貨價格,并建立供應商調(diào)查表,記錄和整理潛在或合格供應商的信息。
第四條:已建立的供應商調(diào)查問卷數(shù)據(jù)。
1、供應商基本情況,包括供應商名稱、資質(zhì)、地址、法定代表人、聯(lián)系方式、注冊資本、是否開展直銷等
2、供應商的材料供應情況。
3、供應商所供材料的質(zhì)量狀況。
4、供應商的技術專長。
5、供應商的生產(chǎn)能力。
6、供應商管理水平。
7、供應商的財務和信用狀況。
第五條:采購人員正在尋找找到潛在供應商的方法。
1、工廠與供應商之間的歷史溝通記錄。
2、供應商目錄。
3、相關行業(yè)的行業(yè)期刊。
4、引進工廠固定供應商。
5、銷售代理介紹。
6、工廠的銷售代表。
7、網(wǎng)絡搜索。
第六條:所有愿意與工廠建立供貨關系并符合條件的供應商應編制供應商調(diào)查表,并隨時填寫,作為供應商評估的依據(jù)。
第七條:當供應商調(diào)查表中供應商的相關情況發(fā)生變化時,采購人員應及時更新供應商調(diào)查表中的相關信息。
第八條:對于與工廠有供貨關系的供應商,采購人員應詳細記錄與供應商的各項供貨關系,并及時在供應商調(diào)查表中填寫相關數(shù)據(jù)。
第三章:供應商評審
第九條:采購人員應不斷評審新的和現(xiàn)有的供應商,淘汰不符合條件的供應商。
第十條:合格供應商應遵守本條件。
1、供應商應具有與工廠規(guī)模相匹配的合法營業(yè)執(zhí)照和綜合實力。
2、供應商已建立并驗證質(zhì)量體系。
3、供應商具有良好的信譽和良好的售前、售后服務技能和服務意識。
4、供應商能滿足工廠所需物資和應急物資的供應。
5、供應商提供的材料在同等價格下質(zhì)量更優(yōu),在同等質(zhì)量下價格更便宜。
6、供方提供的所供材料的樣品均經(jīng)檢驗合格。
7、如果供應商是代理商,則應調(diào)查其制造商是否符合上述條件。
第十一條:供應商評審小組成員的'組成和職責。
1、供應商評審小組負責對供應商進行評審。
2、評審組由采購總監(jiān)、質(zhì)量總監(jiān)、技術總監(jiān)、財務經(jīng)理組成。
第十二條:供供應商審查的材料。
1、能力,包括供應商的生產(chǎn)能力、創(chuàng)新能力、財務能力、分銷能力、技術水平等
2、質(zhì)量,包括供應商供應材料的質(zhì)量控制、產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性、產(chǎn)品質(zhì)量認證等
3、價格,包括購買價格的穩(wěn)定性、相對購買價格、付款條件等
4、時間,包括應急物資的生產(chǎn)周期、訂單周期、交付周期、交付時間、交付時間等
5、供應商提供的服務,包括售前服務、售后服務、訂單跟蹤服務等。
6、其他,包括供應商的抗風險能力、人員穩(wěn)定性、安全措施等
第十三條:對于工廠臨時提供的供應商,且供應材料總額在10000元以下的,可由采購部直接審核,報采購部經(jīng)理批準。
第十四條:對于工廠長期合作的供應商,必須到其生產(chǎn)地進行現(xiàn)場評估,并準備評估結果。
第十五條:供應商審查時間。
1、一般供應商的一般評審周期為一年。
2、提供重要材料的供應商應至少每六個月審查一次。
3、與工廠簽訂長期供應合同的供應商應至少每季度審查一次。
第四章:合格供方檔案管理
第十六條:采購方應將合格供方錄入合格供方名錄,工廠在采購時首先對名錄中的供方進行研究。
第十七條:采購部編制的《合格供方名錄》必須報分管副總經(jīng)理和總經(jīng)理批準。
第十八條:采購部根據(jù)評價得分選擇2~3家供應商作為工廠的主要供應商,其他供應商作為備選供應商,并根據(jù)評價等級分配采購數(shù)量。
第十九條:合格供應商名單并非一成不變。實行優(yōu)勝劣汰的原則,即每次評審后將不合格供應商從檔案中刪除。
第五章:供應商評估
第二十條:采購部對列入《合格供應商名錄》的所有供應商按照不同的頻率進行評估。
第二十一條:評估方法。
對供應商實行評分制度,滿分100分。
1、90~100為一流供應商。
2、80~89分為二級供應商。
3、70~79分為三級供應商。
得分低于4、70的供應商不合格。
第二十二條:考核項目及評分標準。
供應商的考核項目及評分標準如下表所示。
供應商考核項目及評分標準
第二十三條:考核頻次。
重點、重要物資供應商每月考核一次,普通物資供應商每季度考核一次。
第二十四條:評估結果的處理。
1、評估結果在90分以上的供應商優(yōu)先采購。
2、要求考核結果為80-89分的供應商對不足部分進行整改,并以書面形式提交整改結果。采購部對提交的糾正措施和結果進行確認并存檔。
3、要求考核結果為70-79分的供應商對缺陷進行整改,并以書面形式提交整改結果。采購部小組對提交的糾正措施和結果進行確認,決定是否采購或減少采購量。結果應報主管副總經(jīng)理和總經(jīng)理批準。
4、考核結果低于70分的供應商從合格供應商名單中刪除,終止采購。
5、買方應書面通知供應商評估標準和結果。
第二十五條:合格供應商的質(zhì)量監(jiān)督。
1、質(zhì)量管理部、采購部保存合格供方的供貨質(zhì)量記錄。對于批量不合格的產(chǎn)品,應及時通知供應商。如果產(chǎn)品不合格,應警告供應商。如果連續(xù)兩批產(chǎn)品不合格,則暫停采購,選擇另一供應商或在產(chǎn)品質(zhì)量改善后進行采購。
2、對不合格的供應商取消資格,并對《合格供應商名錄》進行修訂。
第六章附則
第二十六條本制度由工廠采購部負責制定和解釋。
第二十七條工廠采購部負責本制度的檢查和考核。
第二十八條本制度經(jīng)工廠董事會批準后生效,修改時適用。
第二十九條本制度實施后,原相關系統(tǒng)自動終止
供應商績效考核制度 12
1.目的和范圍
1.1 目的:為控制進貨的質(zhì)量,滿足產(chǎn)品質(zhì)量的要求,對供應商建立調(diào)查、評定、選擇以及重新評價機制,特制定本辦法。
1.2 范圍:適用于采購過程的.各個階段。
2.相關文件和術語 無
3.職責:
3.1 采購部負責對供應商進行調(diào)查,并組織品保部對供應商進行評價,必要時,應組織到供方現(xiàn)場實地考察。
3.2 采購部負責建立合格供應商名錄。
4.工作程序
4.1 采購部對現(xiàn)有供應商采用《供應商調(diào)查表》的形式,對其進行調(diào)查,以了解供方質(zhì)量保證能力,作為評定的依據(jù)。
4.2 采購部在調(diào)查的基礎上,組織技質(zhì)部,生產(chǎn)部對供應商進行評價。
4.3 在評價的基礎上,選擇合格供應商,總經(jīng)理審批。
4. 4 每年底根據(jù)供應商的業(yè)績進行一次重新評價。首次評價和年末評價辦法見附錄:供應商評價表。
供應商評價表
年 月至 年 月 供應商名稱:
項目配分考核內(nèi)容及方法得分考核人
價格20
1.根據(jù)市場最高價、最低價、平均價自行確定一標準價格(會計成本),此標準價格為10分。
2.價格高出標準價格2個百分點扣1分,價格低于標準價格2個百分點加1分,以此類推。
品質(zhì)30以交貨批退率為依據(jù),批退率=退貨次數(shù)÷交貨總批數(shù)×100%得分=30×(1-批退率)
逾期率30
1.以逾期率為依據(jù)。
2.逾期率=逾期批數(shù)/交貨批數(shù)×100%
3.得分=30×(1-逾期率)另外:逾期一天加扣一分,停工待料一天加扣2分
配合度20
1.出現(xiàn)問題不太配合解決。如:
、倨焚|(zhì)異常時本公司要求采取的糾正和預防措施,未整改執(zhí)行,致使相同缺陷重復出現(xiàn),每次扣3分。
、诒竟旧a(chǎn)計劃提前,未很好配合,可酌情扣<1―2>分
③本公司樣品試制時未及時交樣試驗或未及時執(zhí)行相應整改,可酌情扣1―2分2.公司正式會議批評或抱怨每次扣2分3.客戶批評或抱怨每次扣3分<影響交期>
備注A.得分為85―100分者為優(yōu)秀供應商
B.得分為84―70分者為合格供應商
C.得分為69―60分者需進行相關輔導或協(xié)調(diào)
D.得分59分以下者予以淘汰
供應商績效考核制度 13
1、保障庫存商品銷售供應,及時清理端架、堆頭和貨架并補充貨源。
2、講究文明衛(wèi)生,經(jīng)常保持環(huán)境清潔。
4、按要求碼放排面,做到排面整齊美觀,貨架豐滿。
5、及時收回零星物品和處理破包裝商品。
6、保證銷售區(qū)域的每一種商品都有正確的正確的價格卡。
7、整理庫存區(qū),做到商品清楚,規(guī)律有序。
8、先進先出,并檢查保質(zhì)期并注意貨物防潮。
9、保管員是物資保管的'直接責任人,負有對物資入庫驗收,出庫復核和保管保養(yǎng)的責任。
10、嚴格手續(xù),出入庫物資做到:收有憑,發(fā)有據(jù),及時記帳,手續(xù)清楚,帳物相符。
11、掌握保管物資的性能和要求,提高保管水平。
12、加強管理,合理規(guī)劃,庫房使用要做到“堆垛整齊,方便收發(fā),方便檢查”。
13、要妥善保管好庫存物資,分門別類擺放整齊,按時做好物資的清盤報表工作。
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