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廣告公司財務報銷流程

時間:2022-04-25 23:59:06 福利補貼 我要投稿
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廣告公司財務報銷流程

為了加強公司的財務管理工作,嚴格執(zhí)行財務制度,完善財務管理,結(jié)合公司的具體實際,統(tǒng)一各部門的報銷程序及規(guī)定,特制定本報銷制度。員工報銷時應嚴格執(zhí)行公司制定的審批管理制度

廣告公司財務報銷流程

一、報銷審批監(jiān)控程序

1、公司除正常費用開支外,其余各項支出必須事先提出計劃,按支出審批權(quán)限批準后,在計劃范圍內(nèi)列支。

2、辦公用品的購置:由各部門根據(jù)需要,編制計劃報總裁辦審核匯總,按審批權(quán)限批準后,由集團總裁辦按計劃統(tǒng)一購買,并建立實物帳,詳細登記辦公用品的進、出情況。領(lǐng)用時,須填制出庫單,經(jīng)分管領(lǐng)導批準。總裁辦每月末應將辦公領(lǐng)用清單交財務室進行核定監(jiān)控。

3、物品采購報銷須按公司采購控制程序、庫房管理程序、進貨檢驗程序完備審批手續(xù)后辦理報銷。

4、要求財務出納人員嚴格執(zhí)行財務制度,并于每月月初匯總上月的報銷清單,上報上級主管。

5、總經(jīng)理所產(chǎn)生的費用由副總簽字報銷。

6、每周三定為費用報銷日。當事人填好報銷單,部門經(jīng)理簽字,交給財務即可。

二、報銷規(guī)定

(一)、差旅費報銷規(guī)定

1、員工出差應填寫出差“申請單”,并按規(guī)定程序報批后,到財務部門預借差旅費

2、員工出差返回后,填寫“差旅費”報銷單,連同出差“申請單”、原始報銷憑證,按規(guī)定的時間及審批手續(xù)到財務部報銷。

3、員工差旅費報銷標準嚴格按照公司規(guī)定執(zhí)行。

4、住宿費:單人或雙人出差每天最高不超過200元,去深圳、廣州、上海、北京出差每天最高不超過350元,超出部分由個人承擔,如有特殊情況需總經(jīng)理批準方可報銷。

5、交通費:員工出差需購買飛機票的,一律由辦公室統(tǒng)一購買,不得擅自購買。如擅

自購買,費用由個人承擔。出差不是為處理緊急事務的,普通員工以車,船交通工具。員工長途出差交通費可實報實銷,出租車票不得連號。

(二)、報銷發(fā)票粘貼規(guī)定

報銷人應將發(fā)票及相關(guān)附件分類逐張整齊地粘貼在報銷單背面(左上角處),完整規(guī)范地填寫相應的報銷單。具體要求為:

1、費用報銷單:按事類逐項逐件填寫內(nèi)容摘要,寫清大小寫金額,所附單據(jù)附件張數(shù),有借款記錄需要在報銷時沖賬的應注明借款人姓名、金額及時間。

2、費用報銷發(fā)票的內(nèi)容包括日期、商品名稱、單價、數(shù)量、金額并蓋有開具發(fā)票單位的發(fā)票或財務專用章。經(jīng)辦人必須要求開票單位如實填寫發(fā)票所有內(nèi)容,發(fā)票涂改、大小寫不符、假發(fā)票以及非行政部門開具的收款收據(jù)一律不予報銷。

3、差旅費報銷單:按途中經(jīng)過的地點及發(fā)生相關(guān)費用逐地逐項填寫對應的時間、車船費等費用,因出差發(fā)生的費用填在差旅費報銷單中“其它“費用項上,注明出差事由,隨行人員及借款情況。

4、填寫報銷單時應使用水筆或鋼筆填寫,不得使用圓珠筆或鉛筆。

(五) 報銷流程

1. 出差申請:擬出差人員首先填寫《出差申請表》,詳細注明出差地點、目的、行程安排、交通工具及預計差旅費用項目等,出差申請單由總經(jīng)理批準。

2. 借支差旅費:出差人員將審批過的《出差申請表》交財務部,按借款管理規(guī)定辦理借款手續(xù),出納按規(guī)定支付所借款項。

3. 購票: 出差人員持審批過的出差申請復印件,到行政部訂票(原則上機票一律用支票支付,特殊情況不能用支票的,需事先書面說明情況,經(jīng)審批人簽字后報財務備案)。

4. 返回報銷:出差人員應在回公司后五個工作日內(nèi)辦理報銷事宜,根據(jù)差旅費用標準填寫《差旅費報銷單》,部門經(jīng)理審核簽字,財務部審核簽字,總經(jīng)理審批;原則上前款未清者不予辦理新的借支。

三、報銷時間

購買材料和支付工程款,必須在單據(jù)所填日期的一個月內(nèi)報銷,員工報銷其他費用,必須在費用發(fā)生之日的本周內(nèi)按規(guī)定程序進行報批。

四、下列情況不予報銷:

1、違章罰款及其它因當事者過失造成損失浪費。

2、其它不符合國家開支標準的單據(jù),無理由跨年度的單據(jù)。

五、本制度解釋權(quán)歸公司財務部。

六、本制度經(jīng)總經(jīng)理辦公會議討論通過并由董事長或其授權(quán)人簽字后生效。

公司財務報銷流程管理規(guī)定2016-02-01 22:42 | #2樓

為加強公司財務管理、完善報銷制度,嚴格報銷審批手續(xù),節(jié)約經(jīng)費開支,保持財務工作的嚴肅性和規(guī)范性,根據(jù)公司實際情況,特制定本規(guī)定。

一、費用報銷審批的一般程序

1、報銷人如實、工整填寫好報銷單據(jù)封面,包括報銷部門、報銷人、報銷日期、報銷內(nèi)容、報銷金額、附件張數(shù)等,原始憑證粘貼要求平整有序。

2、部門主管審核

3、財務資產(chǎn)部審核確認;

4、領(lǐng)導審核簽字;

5、將審核確認后的報銷單據(jù)交會計記賬后,交出納付款。

二、審批權(quán)限:

1、各項業(yè)務的審批嚴格按照《江蘇華電新能源分公司經(jīng)營授權(quán)管理辦法》的授權(quán)范圍執(zhí)行。

2、部門主任的報銷單據(jù)必須由分管副總經(jīng)理或總經(jīng)理簽字;副總經(jīng)理和總經(jīng)理的報銷單據(jù)互簽。

3、以下款項支出可不需每月經(jīng)過公司領(lǐng)導審批:

① 經(jīng)過領(lǐng)導審批的員工正常的工資、月度獎金、社會保險等可由財務資產(chǎn)部按照批準后的標準按月正常發(fā)放;每月的工資、獎金考核、崗薪及獎金系數(shù)變動,財務資產(chǎn)部憑綜合管理部的考核單據(jù)、工資獎金變動表執(zhí)行。特殊獎勵按照《江蘇華電新能源分公司經(jīng)營授權(quán)管理辦法》的授權(quán)范圍執(zhí)行。

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