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公司采購管理制度

時間:2023-12-15 10:06:34 采購制度 我要投稿

公司采購管理制度錦集[15篇]

  在日新月異的現(xiàn)代社會中,需要使用制度的場合越來越多,制度泛指以規(guī)則或運作模式,規(guī)范個體行動的一種社會結(jié)構(gòu)。擬起制度來就毫無頭緒?下面是小編為大家整理的 公司采購管理制度,希望能夠幫助到大家。

公司采購管理制度錦集[15篇]

公司采購管理制度1

  一、請購極其規(guī)定

  1、請購的定義

  請購是指某人或者某部門按照生產(chǎn)需要確定一種或幾種物料,并根據(jù)規(guī)定的格式填寫一份要求獲得這些物料的單子的囫圇過程。

  2、請購單的要素

  完整的請購單應(yīng)包括以下要素:

  請購的部門;

  請購物品所屬項目

  請購的用途

  請購的物品名稱、規(guī)格、數(shù)量

  請購物品的樣品、圖紙和技術(shù)資料

  請購物品的需求時光

  請購如有特別請備注

  請購單填寫人

  請購部門主管

  請購單審核人

  選購副總審核

  財務(wù)審核人

  公司總經(jīng)理

  3、請購單及其提報規(guī)定

  請購單應(yīng)根據(jù)要素填寫完整、清楚,由公司領(lǐng)導(dǎo)審核審核批準后報選購部門;

  請購部門在提報申請單時應(yīng)要求選購部接收人簽字并備份;

  涉及的請購數(shù)量過多時可附件清單的形式舉行提交,為提高效率該清單的電子文檔也需一并提交;

  遇公司生產(chǎn)、生活急需的.物資,公司領(lǐng)導(dǎo)不在的狀況下可以電話請示,征得同意后提報選購部門,簽字確認后手續(xù)后補

  假如是單一來源選購或指定選購廠家及品牌的產(chǎn)品,請購部門必需作出書面說明

  請購單的更改和補充應(yīng)以書面形式由公司領(lǐng)導(dǎo)簽字后報選購部。

  二、請購單的接收及分發(fā)規(guī)定

  1、請購的接收要點

  選購部在接收請購單時應(yīng)檢查請購單的填寫是否根據(jù)規(guī)定填寫完整、清楚,檢查請購單是否經(jīng)過公司領(lǐng)導(dǎo)審批;

  接收請購單時應(yīng)遵循無方案不選購,名稱規(guī)格等不完整不清楚不選購,圖紙及技術(shù)資料不全不選購,庫存已超儲值積壓的物資不選購的原則;

  通知倉庫管理人員核查該物資是否有庫存;

  對于不符合規(guī)定和撤銷的請購物資應(yīng)準時通知請購部門。

  2、請購單的分發(fā)規(guī)定

  對于請購單選購部應(yīng)根據(jù)人員分工和崗位職責(zé)舉行分工處理;

  對于緊張請購項目應(yīng)優(yōu)先處理;

  無法于請購部門需求日期辦妥的應(yīng)通知請購部門。

  重要的項目選購前應(yīng)征求公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的建議。

  三、詢價及其規(guī)定

  1、詢價前應(yīng)仔細查看請購單的品名、規(guī)格、數(shù)量、名稱,了解圖紙及其技術(shù)要求,碰到問題應(yīng)準時與請購部門交流;

  2、屬于相同類型或?qū)傩越频漠a(chǎn)品應(yīng)收拾、歸類集中選購;

  3、詢價時對于相同規(guī)格和技術(shù)要求應(yīng)對不同品牌舉行詢價;

  4、比價選購的單位均應(yīng)具備一定的資質(zhì)和實力,具有提供或完成我公司所需物資的能力;

  四、比價、議價

  1、對廠商的供給能力,交貨時光及產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量舉行確認;

  2.對于合格供貨商的價格水平舉行市場分析,是否價格最低,所報價格的綜合條件越發(fā)突出;

  五、合同的簽訂及其規(guī)定

  1、合同正文應(yīng)包含的要素

 。1)合同名稱、編號、簽訂時光、簽訂地點;

 。2)選購物品的規(guī)格、名稱、數(shù)量、單價、總價及合同金額,清單、技術(shù)文件與確認圖紙是合同部可分割的部分;

  (3)付款方式

 。4)工期

  (5)質(zhì)量保證期

 。6)其他商定

  2、合同簽訂及其規(guī)定

  (1)如涉及到技術(shù)問題及公司機密的,注重保密責(zé)任;

 。2)擬定合同條款時一定將各種風(fēng)險降至最低;

  3、合同執(zhí)行

 。1)已簽訂合同由選購部項目負責(zé)人負責(zé)跟進,由選購部負責(zé)人舉行監(jiān)督,如浮現(xiàn)問題,選購部應(yīng)準時提出建議或補救措施,并準時通知請購部門及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo);

 。2)已簽訂的合同在執(zhí)行期間,應(yīng)準時把握合作單位對于合同義務(wù)和責(zé)任的履行狀況,跟蹤并催促其保證質(zhì)量,按時履約;

 。3)合同在履行期間應(yīng)根據(jù)雙方約訂嚴格執(zhí)行合同,遇未盡事宜應(yīng)準時商議并簽訂補充合同;

  六:報驗與入庫

  1、供給單位已經(jīng)履行完畢的合同,選購部應(yīng)準時通知質(zhì)檢部門舉行驗收;

  2、標的物在運達公司后選購部應(yīng)準時通知請購部門,由請購部門準時支配卸貨與搬運。

公司采購管理制度2

  為了提高公司采購效率、明確崗位職責(zé)、有效降低采購成本,滿足公司對優(yōu)質(zhì)資源的需求,進一步規(guī)范物資采購流程,加強與各部門間的配合,特制定本制度。

  一、請購及其規(guī)定

  1、請購的定義

  請購是指某人或者某部門根據(jù)生產(chǎn)需要確定一種或幾種物料,并按照規(guī)定的格式填寫一份要求獲得這些物料的單子的整個過程。

  2、請購單的要素

  完整的請購單應(yīng)包括以下要素:

 、耪堎彽牟块T;

 、普堎徫锲匪鶎夙椖;

 、钦堎彽挠猛;

  ⑷請購的物品名;

 、烧堎彽奈锲窋(shù)量;

  ⑹請購的物品規(guī)格;

 、苏堎徫锲返臉悠、圖紙或技術(shù)資料等;

 、陶堎彽奈锲返囊髸r間;

 、驼堎徣缬刑厥庑枰垈渥ⅲ

 、握堎弳翁顚懭;

 、险堎彶块T主管;

 、姓堎弳螌徍巳耍

 、巡少徃笨倢徍耍

 、邑攧(wù)審核人;

  ⒂公司總經(jīng)理。

  3、請購單及其提報規(guī)定

 、耪堎弳螒(yīng)按照要素填寫完整、清晰,由公司領(lǐng)導(dǎo)審核批準后報采購部門;

 、乒潭ㄙY產(chǎn)申購按照附表一(固定資產(chǎn)購置申請表)的格式進行填寫提報;

 、瞧渌牧显O(shè)備及工程項目申購按照附表二(物資采購申請表)的格式填寫提報;

 、热粘A阈遣少彴凑展居≈频陌凑崭奖砣ㄎ镔Y采購審批單)的格式填寫提報;⑸請購部門在提報請購單是應(yīng)要求采購部簽字接收人請購部門備份;

  ⑹涉及到請購數(shù)量過多時可以附件清單的形式進行提交,為提高效率該清單的單子文檔也需一并提交;

  ⑺遇公司生產(chǎn)、生活急需的物資,公司領(lǐng)導(dǎo)不在的情況,可以電話或其他形式請示,征得同意后提報采購部門,簽字確認手續(xù)后補。

 、倘绻菃我粊碓床少徎蛑付ú少弿S家及品牌的產(chǎn)品,請購部門必須作出書面說明。

  ⑼請購單的更改和補充應(yīng)以書面形式由公司領(lǐng)導(dǎo)簽字后報采購部。

  4、公司物資請購單的提報部門

 、殴窘(jīng)營生產(chǎn)的物資、勞務(wù)、固定資產(chǎn)、工程及其他項目由生產(chǎn)部門提報;

 、乒旧罴稗k公的物資、固定資產(chǎn)、服務(wù)或其他生活及辦公項目由辦公室提報;

 、枪靖鞑块T專用的物資由各部門自行提報。

  二、請購單的接收及分發(fā)規(guī)定

  1、請購的接收要點

 、挪少彶吭诮邮照堎弳螘r應(yīng)檢查請購單的填寫是否按照規(guī)定填寫完整、清晰,檢查請購單是否經(jīng)過公司領(lǐng)導(dǎo)審批;

 、平邮照堎弳螘r應(yīng)遵循無計劃不采購,名稱規(guī)格等不完整清晰不采購,圖紙及技術(shù)資料不全不采購,庫存已超儲積壓的物資不采購的原則;

 、峭ㄖ獋}庫管理人員核查請購物資是否有庫存;

 、葘τ诓环弦(guī)定和撤銷的請購物資應(yīng)及時通知請購部門。

  2、請購單的分發(fā)規(guī)定

 、艑τ谡堎弳尾少彶繎(yīng)按照人員分工和崗位職責(zé)進行分工處理;

 、茖τ诰o急請購項目應(yīng)優(yōu)先處理;

 、菬o法于請購部門需求日期辦妥的應(yīng)通知請購部門;

 、戎匾捻椖坎少徢皯(yīng)征求公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的建議。

  3、采購周期的規(guī)定

  ⑴單次采購金額預(yù)算在1萬元以下的零星采購項目或預(yù)算在1萬元以下可市區(qū)采購的物資及產(chǎn)品的采購周期不應(yīng)超過5天;

 、茊未尾少徑痤~預(yù)算在1萬元以上的項目比價采購,采購周期不應(yīng)超過15天;

 、钦堎彶块T應(yīng)按照以上規(guī)定的時間提前提報請購單采購部如未能按時完成采購任時應(yīng)向領(lǐng)導(dǎo)說明原因;

 、扔龅骄o急采購應(yīng)匯報公司領(lǐng)導(dǎo)采取快速優(yōu)先采購的策略。

  三、詢價及其規(guī)定

  1、詢價前應(yīng)認真審閱請購單的品名、規(guī)格、數(shù)量、名稱,了解圖紙及其技術(shù)要求,遇到問題應(yīng)及時的與請購部門溝通;

  2、屬于相同類型或?qū)傩越频漠a(chǎn)品應(yīng)整理、歸類集中打包采購;

  3、對于緊急請購項目應(yīng)優(yōu)先處理;

  4、所有采購項目上必須向生產(chǎn)廠家或服務(wù)商直接詢價,原則能不通過其代理或各種中介結(jié)構(gòu)詢價;

  5、對于請購部門需求的物資或設(shè)備如有成本較低的替代品可以推薦采購替代品;

  6、詢價時對于相同規(guī)格和技術(shù)要求應(yīng)對不同品牌進行詢價;

  7、在詢價時遇到特殊情況應(yīng)書面報請公司領(lǐng)導(dǎo)批示。

  四、比價、議價

  1、對廠商的供應(yīng)能力,交貨時間及產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量進行確認;

  2、對于合格供應(yīng)商的價格水平進行市場分析,是否其他廠商的價格最低,所報價格的綜合條件更加突出;

  3、收到供應(yīng)單位第一次報價后應(yīng)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報情況,設(shè)定議價目標或理想中標價格。

  4、重要項目應(yīng)通過一定的方法對于目標單位的實力,資質(zhì)進行驗證和審查,如通過進行實地考察了解供應(yīng)商的各方面的`實力等;

  5、參考目標價格與擬合作單位進行價格及條件的進一步談判。

  五、比價、議價結(jié)果匯總

  1、比價、議價匯總前應(yīng)匯報公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo),征得同意后方可匯總;

  2、比價、議價結(jié)果匯總應(yīng)按照附表六(比價/招標匯總表)的格式完整列出報價、工期、付款方式及其他價格條件、列出擬選用單位及選用理由,按照一定順序逐一審核;

  3、如比價、議價結(jié)果未通過公司領(lǐng)導(dǎo)審核應(yīng)進行修改或重新處理。

  六、合同的簽訂及其規(guī)定

  1、合同:是當(dāng)事人或當(dāng)事雙方之間設(shè)立、變更、終止民事關(guān)系的協(xié)議。依法成立的合同,受法律保護。廣義合同指所有法律部門中確定權(quán)利、義務(wù)關(guān)系的協(xié)議。

 。ㄒ唬┖贤膽(yīng)包含的要素

  (1)合同名稱、編號、簽訂時間、簽訂地點;

  (2)采購物品/項目的名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價、總價及合同總額,清單、技術(shù)文件與確認圖紙是不可分割的部分;

  (3)包裝要求;

  (4)合同總額應(yīng)含稅,特殊情況應(yīng)注明;

  (5)付款方式;

  (6)工期;

  (7)質(zhì)量保證期;

  (8)質(zhì)量要求及規(guī)范;

  (9)違約責(zé)任和解決糾紛的辦法;

  (10)雙方的公司信息;

  (11)其他約定。

 。ǘ┖贤炗喖捌湟(guī)定

  (1)如涉及到技術(shù)問題及公司機密的,注意保密責(zé)任;

  (2)擬定合同條款時一定要將各種風(fēng)險降低到最低;

  (3)為防止合同工程量追加或追加無依據(jù),打包采購時要求供貨方提供分項報價清單;

  (4)遇貨物訂購數(shù)量較大且價格較大或難清點的情況時務(wù)必請廠商派代表來場協(xié)助清點;

  (5)質(zhì)保期一定要明確從什么時候開始并應(yīng)盡量要求廠商延長產(chǎn)品保質(zhì)期;

  (6)詳細約定發(fā)票的提供時間及要求;

  (7)與初次合作的單位合作時,應(yīng)少付預(yù)付款或不付預(yù)付款;

  (8)違約責(zé)任一定要詳細、具體;

  (9)比價匯總表巡簽完畢后方可進行合同的簽訂工作;

  (10)合同簽訂應(yīng)按照附表七(合同審查批準單)的格式對合同初稿進行巡簽審查;

  (11)合同巡簽審查通過后應(yīng)由公司領(lǐng)導(dǎo)簽字,加蓋公司合同章方可生效;

  (12)簽訂的所有合同應(yīng)及時報送財務(wù)部門。

  七、付款及合同執(zhí)行

  1、付款規(guī)定

  ⑴按照進度付款的采購項目必須確保質(zhì)檢合格方可付款;

 、瓢凑召F公司規(guī)定和合同約定達到付款條件的合同在付款時應(yīng)填寫附表八(資金支出審批單),該審批單巡簽我那比后提交財務(wù)部付款;

 、秦攧(wù)部門在接到付款審批單后應(yīng)在3天內(nèi)付款,以免影響合同的執(zhí)行和供貨周期,遇特殊情況狂延期付款的應(yīng)及時通知采購部并匯報公司領(lǐng)導(dǎo)。

  2、合同執(zhí)行

 、乓押炗喓贤刹少彶宽椖控撠(zé)人負責(zé)跟進,由采購部負責(zé)人進行監(jiān)督,如出現(xiàn)問題,采購部應(yīng)及時提出建議或補救措施,并及時通知請購部門及公司領(lǐng)導(dǎo);

 、埔押炗喌暮贤趫(zhí)行期間,應(yīng)及時掌握合作單位對于合同義務(wù)和責(zé)任的履行情況,跟蹤并督促其保質(zhì)保量,按時履約;

  ⑶合同在履行期間應(yīng)按照上方約定嚴格執(zhí)行合同,遇未盡事宜應(yīng)及時協(xié)商并簽訂補充合同。

  八、報驗與入庫

  1、報驗

 、殴⿷(yīng)單位已經(jīng)履行完畢的合同,采購部應(yīng)及時的通知質(zhì)檢部門進行驗收;

 、茖τ诓煌愋偷暮贤臉说奈锏尿炇諛藴蕝⒄展举|(zhì)檢部門的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行;

 、沁_到質(zhì)檢和報驗條件的合同標的物應(yīng)在第一時間報請質(zhì)檢部門進行質(zhì)檢、驗收;

 、荣|(zhì)檢部門在接到采購部報驗通知后應(yīng)及時報驗,并出具報驗結(jié)果證明書,對于質(zhì)檢不及時延誤生產(chǎn)部門使用或不能入庫的情況質(zhì)檢部門應(yīng)負主要責(zé)任;

 、捎糜诠旧詈娃k公的物資不在公司質(zhì)檢部質(zhì)檢范圍之內(nèi)。

  2、入庫

 、殴舅械纳a(chǎn)材料、設(shè)備及外協(xié)加工件入庫前均應(yīng)通過質(zhì)檢部門的檢驗或驗收;

  ⑵合同標的物在運達公司后采購部應(yīng)及時通知請購部門,由請購部門及時安排卸貨與搬運;

 、琴|(zhì)檢部門未及時驗收的合同標的物,倉庫在收到送貨清單后應(yīng)將其作為暫存物資接受;

  ⑷質(zhì)檢部門已經(jīng)驗收的產(chǎn)品倉庫應(yīng)及時的入庫,并及時出具入庫清單;

  ⑸質(zhì)檢合格后的固定資產(chǎn)及服務(wù)按照公司財務(wù)規(guī)定入庫。

公司采購管理制度3

  一、所有部門的非工程采購需經(jīng)過行政部,申請人需在實際采購前向行政部提交由申請人部門經(jīng)理批準的非工程采購申請單。申請人可提出對供貨商的建議,由行政部統(tǒng)一采購。

 二、經(jīng)行政部采購的項目包括(不僅限于)下列采購項目:

  1、公用事業(yè)及電話服務(wù)。

  2、辦公用品、辦公設(shè)施、房屋、倉庫、車輛的租用。

  3、機票、酒店代理。

  4、貨物運輸、郵政、郵電服務(wù)。

  5、廣告、印刷服務(wù)。

  6、辦公保險。

  7、與信息系統(tǒng)相關(guān)的軟硬件設(shè)備及服務(wù)。這里的軟硬件設(shè)備包括各種電腦、服務(wù)器及周邊設(shè)備,如打印機、掃描儀、調(diào)制解調(diào)器、磁帶機等,網(wǎng)絡(luò)設(shè)備包括交換機、路由器、布線系統(tǒng)、布線設(shè)備等,以及在上述設(shè)備上運行的系統(tǒng)軟件,各種應(yīng)用軟件,各種為建設(shè)信息系統(tǒng)而需進行外包的服務(wù)項目。此類用品的采購需先申報管理信息部提出采購建議,由行政部按建議具體實施采購。

  三、當(dāng)行政部所獲報價高于采購申請單上申請人所要求價格的5%,或大于人民幣100元,需在申請人部門主管重新加簽后,方可向供貨商簽發(fā)采購訂單。

 四、所有采購訂單需由行政部發(fā)出,采購訂單應(yīng)由行政部授權(quán)簽發(fā)。

  五、采購訂單應(yīng)依據(jù)采購申請,發(fā)給經(jīng)審核的供應(yīng)商。無采購申請,行政部不能發(fā)出訂單,采購訂單發(fā)出前,不得支付任何采購預(yù)付款。

  六、所有收貨必須由獨立于采購人的.收貨人完成。收貨必須在訂單完成之后,否則收貨人員有權(quán)拒絕收貨。

  七、庫管人員負責(zé)核實發(fā)票上的數(shù)量、金額是否和訂單一致,據(jù)此填寫收貨報告。收貨人員立即通知申請人取走貨物,申請人須在收貨單上簽字。簽字的收貨報告、采購申請單、發(fā)票交給財務(wù)財務(wù)會計部作為付款憑證。

  八、行政部每十天對未完成訂單進行跟蹤。對滯期30天的訂單將在跟蹤后,決定訂單有效性。

公司采購管理制度4

  一、目的:

  為加強采購計劃管理,規(guī)范采購工作,保障公司生產(chǎn)經(jīng)營活動所需物品的正常持續(xù)供應(yīng),降低采購成本,特制定本制度。

  二、適用范圍

  本制度適用于公司對外采購與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料及非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的采購(以下統(tǒng)稱為采購物品)。

  三、職責(zé)權(quán)限

  1、總經(jīng)理負責(zé)采購管理制度的審批;

  2、分管副總、財務(wù)負責(zé)人負責(zé)采購管理制度的審核;

  3、人力資源行政部負責(zé)采購管理制度的制定。

  4、經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品(物資)的采購由采購部負責(zé);非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的采購由人力資源行政部負責(zé)。

  四、采購原則

  1、詢價比價原則

  物品采購必須有三家以上供應(yīng)商提供報價,在權(quán)衡質(zhì)量、價格、交貨時間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進行綜合評估,并與供應(yīng)商進一步議定最終價格,臨時性應(yīng)急購買的物品除外。

  2、一致性原則

  采購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規(guī)格、型號、數(shù)量一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下,采購人員須及時反饋信息供申請部門更改請購單或作參與。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請購單一致,經(jīng)審核后,差值不得超過請購量的5—10%。

  3、低價搜索原則

  采購人員隨時搜集市場價格信息,建立供應(yīng)商信息檔案庫,了解市場最新動態(tài)及最低價格,實現(xiàn)最優(yōu)化采購。

  4、廉潔原則

 。1)自覺維護企業(yè)利益,努力提高采購物品質(zhì)量,降低采購成本。

 。2)廉潔自律,不收禮,不受賄,不接受吃請,更不能向供應(yīng)商伸手。 (3)嚴格按采購制度和程序辦事,自覺接受監(jiān)督。

 。4)加強學(xué)習(xí),廣泛掌握與采購業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料、新工藝、新設(shè)備及市場信息。

 。5)工作認真仔細,不出差錯,不因自身工作失誤給公司造成損失。 5、招標采購原則

  凡大宗或經(jīng)常使用的物品,都應(yīng)通過詢議價或招標的形式,由采購、財務(wù)等相關(guān)部門共同參與,定出一段時間內(nèi)(一年或半年)的供應(yīng)商、價格,簽訂供貨協(xié)議,以簡化采購程序,提高工作效率。對于價格隨市場變化較快的物品,除縮短招標間隔時限外,還應(yīng)隨時掌握市場行情,調(diào)整采購價格。

  6、審計監(jiān)督原則:

  采購人員要自覺接受財務(wù)部或公司領(lǐng)導(dǎo)對采購活動的監(jiān)督和質(zhì)詢。對采購人員在采購過程中發(fā)生的違犯廉潔制度的`行為,公司有權(quán)對相關(guān)人員依照公司《員工獎懲制度》等進行處罰直至追究其法律責(zé)任。

  五、采購流程

  1、采購申請:

  經(jīng)營性物品采購,(物資)需求部門根據(jù)生產(chǎn)或經(jīng)營的實際需要,由采購部負責(zé)采購物品,非經(jīng)營性物品采購, 每月25日前由人力資源行政部負責(zé)采購物品。

  每月25日前,需求部門提出采購申請,填寫《請購單》,請購單要求注明名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、需求日期、參考價格、用途等,若涉及技術(shù)指標的,須注明相關(guān)參數(shù)、指標要求。按采購申請流程,由各相關(guān)部門審批,經(jīng)總經(jīng)理批準后交采購部門采購。各審核環(huán)節(jié)對采購申請?zhí)岢鲎h異者,應(yīng)于2個工作日內(nèi)將意見反饋給采購申請部門。

  2、詢價比價議價:

 。1)每一種物品(物資)原則上需三家以上的供應(yīng)商進行報價。

  (2)采購員接到報價單后,需進行比價、議價,并填寫《詢價記錄表》,按低價原則進行采購。

 。3)屬下列情況者,無須進行比價、議價:獨家代理、獨家制造、專賣品、

  原廠零配件無代用品,但仍需留下報價記錄。

  3、樣品提供和確認:

  (1)若須進行樣品提供和確認的,須確定送樣周期,由采購人員負責(zé)追蹤,收到樣品后,須第一時間送交需求部門進行確認,必要時需會同財務(wù)部等部門相關(guān)人員予以確認。

 。2)對于需要保存樣品的,須作封樣處理,以便日后作收貨比較。

  4、供應(yīng)商選擇:

 。1)具有合法經(jīng)營主體者。

  (2)品質(zhì)、交貨期、價格、服務(wù)等條件良好者。

 。3)信譽良好者。

 。4)客戶認可的供應(yīng)商。 采購人員須建立供應(yīng)商信息臺帳。

  5、合同簽定:

  (1)供應(yīng)商經(jīng)送樣審查合格后,由采購部門與選定的供應(yīng)商簽訂合同。

 。2)交易發(fā)生爭執(zhí)時,依據(jù)合同的核定條款進行處理。

  6、進度跟催

 。1)為確保準時交貨,采購人員應(yīng)提前采用電話、傳真或親自到供應(yīng)商處跟催,以確保物品(物資)能適時供應(yīng)。

  (2)若采購物品(物資)無法在預(yù)定時間內(nèi)交貨的,采購人員須提前通知需求部門,尋求解決辦法,并須重新和供應(yīng)商確定新的交貨期,并知會需求部門。

  7、驗收入庫:

  采購物品(物資)到公司后,屬經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品(物資)、非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、大宗勞保用品等經(jīng)需求部門驗收,辦公用品等常用品經(jīng)庫管驗收合格后,庫管開具《入庫單》,按流程辦理入庫手續(xù)。如驗收不合格的,由驗收部門通知采購部門,2日內(nèi)辦理換(退)貨手續(xù)。

  8、對帳付款:

  采購物品(物資)辦理入庫后,由采購員憑《入庫單》按合同或約定的付款方式辦理付款手續(xù)。

  9、采購流程圖:(附后)

  六、考核

  凡違反本制度的人員,依照公司相關(guān)管理制度進行處罰。

  七、本制度解釋權(quán)歸人力資源行政部,自20xx年1月1日起執(zhí)行。

  八、本制度附件:

  1、《請購單》 2、《采購詢價記錄表》

公司采購管理制度5

  一、目的

  為加強采購計劃管理,規(guī)范采購工作,保障公司及子公司運營所需物品的正常持續(xù)供應(yīng),降低采購成本,特制定本制度。

  二、適用范圍

  本辦法適用于公司總部所有物資(包括固定資產(chǎn)、易耗品、營銷禮品等)的采購。

  三、職責(zé)權(quán)限

  1、公司董事長負責(zé)采購管理制度的審批;

  2、公司財務(wù)部負責(zé)采購管理制度的。

  3、產(chǎn)品中心負責(zé)采購管理制度的制訂。

  四、采購原則

  1、詢價和比價原則

  對于貨物的采購,必須有兩個以上的供應(yīng)商提供報價,并在質(zhì)量、價格、交貨期、售后服務(wù)、信用、客戶群等因素的權(quán)衡基礎(chǔ)上進行綜合評估,與供應(yīng)商進一步協(xié)商最終價格,但臨時采購的貨物因緊急情況除外。

  2、一致性原則

  買方訂購的物品必須符合采購申請中列出的要求、規(guī)格、型號和數(shù)量。如果市場條件不能滿足請購部門的要求或成本過高,采購人員必須及時反饋信息,以便申請部門更改請購單或參與。因具體情況不能與請購單完全一致57096的,經(jīng)審核,差額不超過請購單的。

  3、低價搜索原則

  采購人員應(yīng)隨時收集市場價格信息,建立供應(yīng)商信息檔案,了解最新的市場趨勢和最低價格,實現(xiàn)最優(yōu)采購。

  4、清廉的原則

  (1)自覺維護企業(yè)利益,努力提高進貨質(zhì)量,降低進貨成本。

 。2)誠實自律,不收受禮品、賄賂、邀請,不主動聯(lián)系供應(yīng)商。

 。3)嚴格執(zhí)行采購制度和程序,自覺接受監(jiān)督。

 。4)加強學(xué)習(xí),廣泛掌握與采購業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料、新設(shè)備和市場信息。

 。5)工作認真細致,無失誤,不因自身工作失誤給公司造成損失。

  5、招標采購原則

  所有大宗或經(jīng)常使用的項目都要進行談判或招標,由采購、財務(wù)等相關(guān)部門共同參與一段時間(一年或半年)確定供應(yīng)商和價格,簽訂供應(yīng)協(xié)議,簡化采購流程,提高工作效率。對于價格隨市場快速變化的商品,除了縮短招標間隔外,還需要隨時掌握市場情況,調(diào)整采購價格。

  6、審計監(jiān)督原則:

  采購人員應(yīng)自覺接受財務(wù)部門或公司領(lǐng)導(dǎo)對采購活動的監(jiān)督和詢問。對于采購人員在采購過程中違反誠信制度的行為,公司有權(quán)根據(jù)公司相關(guān)制度對相關(guān)人員進行處罰,甚至追究其法律責(zé)任。

  五、材料分類:

 。ㄒ唬┎牧戏诸

  1、固定資產(chǎn):單位價值在元以上,使用壽命在一年以上的有形資產(chǎn)。

  2、操作材料:與操作有關(guān)的各種物品。

  3、營銷禮品:節(jié)日禮品、營銷禮品等

  4、辦公用品:與辦公有關(guān)的物品。

  5、后勤物資是指廚房和宿舍物資。

  6、其他物資:其他需采購的相關(guān)物資。

  (二)采購安排:

  總公司統(tǒng)一采購:代理商填寫采購申請單,由部門經(jīng)理批準,子公司總經(jīng)理審核。原則上由總公司產(chǎn)品銷售中心統(tǒng)一采購。(子公司門店業(yè)務(wù)提供的辦公用品、物流食堂菜肴及調(diào)味品、零食、水果等臨時消耗品,由部門經(jīng)理備案后報子公司總經(jīng)理批準,財務(wù)審核后可由子公司自行采購)

  六、采購流程:

  1、請購單:

  用戶部門填寫《采購申請單》,經(jīng)部門經(jīng)理和子公司總經(jīng)理批準后,提交產(chǎn)品銷售中心。購貨申請表應(yīng)注明產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、需求日期、參考價格、用途等。

  2、詢價、比價、洽談:

 。1)每項(材料)原則上報價應(yīng)在三家以上。

  (2)采購員接到《報價單》后,需進行比價、議價,并填寫《詢價記

  錄表》,按低價原則進行采購。

 。3)在下列情況下,不需要比價、議價:獨家代理、獨家制造、獨家產(chǎn)品、原零配件無替代品,但仍需報價記錄。

  3、樣品的提供和確認:

  (1)如需提供和確認樣品,必須確定樣品發(fā)貨周期,并由采購人員負責(zé)跟蹤。收到樣品后,必須第一時間送到需求部門進行確認,如有必要,必須與財務(wù)部等部門相關(guān)人員進行確認。

 。2)如果樣品需要保存,必須密封以便將來比較。

  4、供應(yīng)商選擇:

  (1)具有法定經(jīng)營主體的.。

 。2)質(zhì)量、交貨期、價格、服務(wù)等條件良好。

 。3)有良好信譽的。

 。4)客戶認可的供應(yīng)商。采購方應(yīng)建立供應(yīng)商信息賬戶。

  5、合同簽署:

 。1)供應(yīng)商通過樣品評審后,采購部與選定的供應(yīng)商簽訂合同。

 。2)因交易發(fā)生的爭議,按合同約定的條款處理。

  6、后續(xù)的進展

  (1)為保證按時交貨,采購人員應(yīng)提前通過電話、傳真或親自與供應(yīng)商進行跟蹤,以確保貨物(材料)的及時供應(yīng)。

 。2)如采購物品(材料)不能在規(guī)定時間內(nèi)發(fā)貨,采購人員必須提前通知請求部門尋求解決辦法,并必須與供應(yīng)商重新確定發(fā)貨日期并通知請求部門。

  7、驗收和倉儲:

  采購的貨物(材料)到達公司后,經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料、配件、非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、大宗勞動防護用品等項目(材料)由需求部門驗收。辦公用品和其他常用用品經(jīng)倉管員驗收合格后,由倉管員出具入庫表,并按入2庫程序辦理入庫手續(xù)。驗收不合格的,應(yīng)通知采購部門,并在天內(nèi)辦理換貨(退換貨)手續(xù)。

  8、對賬付款:

  采購付款實行審批制度,具體程序如下:

 。1)采購人員憑采購申請單、入庫單、采購發(fā)票到財務(wù)部門申請付款;

 。2)付款方式:

  A.200金額在元以下的,由產(chǎn)品銷售中心和副總經(jīng)理(總經(jīng)理)簽字,經(jīng)公司財務(wù)部門審核后,以現(xiàn)金方式支付。

  B.200IOOO金額在元至元之間,由產(chǎn)品銷售中心和副總經(jīng)理(總經(jīng)理)簽字,經(jīng)公司財務(wù)部門審核后,以轉(zhuǎn)賬方式支付。

  C.IOoO金額在元以上的,由產(chǎn)品銷售中心、副總經(jīng)理(總經(jīng)理)、公司財務(wù)部、董事長轉(zhuǎn)賬支付。

 。3)要求預(yù)付款項的部門直接填寫轉(zhuǎn)賬匯款申請表。經(jīng)產(chǎn)品銷售中心、副總經(jīng)理(總經(jīng)理)、公司財務(wù)部門審核,董事長簽字后,即可先行辦理匯款手續(xù)。財務(wù)部相應(yīng)掛賬,發(fā)票到賬后,經(jīng)辦部門辦理發(fā)票入賬手續(xù)沖賬。

  七、本制度解釋權(quán)歸財務(wù)部,自20xx年xx月xx日起執(zhí)行。

公司采購管理制度6

  第一條本辦法所管理的對象為公司辦公設(shè)備、用品、印刷品、低值易耗品等。

  第二條公司鑰匙的保管

  公司鑰匙由人事行政部專人保管和使用,不可將鑰匙隨意轉(zhuǎn)交他人保管;

  第三條辦公室購置日常辦公用品、低值易耗品、清潔用品需行政部門請款進行購買。

  第四條采購物品的付款方式通常情況下是以支票形式支付,若金額較少或有特殊情況,要提前說明原因方可支付現(xiàn)金。

  第五條公司固定資產(chǎn)均有相應(yīng)的固定資產(chǎn)保管卡,任何員工不經(jīng)人事行政部批準不允許私自進行調(diào)換、改裝或其它類似行為。若因此造成經(jīng)濟損失,將視情況給予相應(yīng)的處罰。

  第六條屬正常辦公消耗時所領(lǐng)用辦公用品需經(jīng)公司行政登記領(lǐng)用。

  第七條員工辦理離職時,應(yīng)歸還借用、領(lǐng)用及公司規(guī)定之應(yīng)歸還的`辦公用品、管制消耗品以及固定資產(chǎn),由人事行政部負責(zé)監(jiān)督,相關(guān)管理責(zé)任的部門負責(zé)人檢驗并進行確認、索回。若有損壞或丟失,按其損壞程度予以經(jīng)濟或?qū)嵨镔r償。任何人不得以任何原因?qū)⒐居闷窊?jù)為己有。

  第八條報銷

  1.報銷時間:每周及每月按規(guī)定時間報銷費用。

  2.用于公司各種用途的費用在報銷時,需附上相關(guān)的正式發(fā)票及原始憑證,經(jīng)部門主管簽字,送至人事行政部審核,由人事行政部統(tǒng)一交由財務(wù)部,財務(wù)負責(zé)人審核確認無誤后交至總經(jīng)理,總經(jīng)理審批簽字后方可發(fā)放其款項。

公司采購管理制度7

  公司采購流程管理制度

  為了提高公司采購效率、明確崗位職責(zé)、有效降低采購成本,滿足公司對優(yōu)質(zhì)資源的需求,進一步規(guī)范物資采購流程,加強與各部門之間的配合,特制訂本制度。

  一、請購極其規(guī)定

  1、請購的定義

  請購是指某人或者某部門根據(jù)生產(chǎn)需要確定一種或幾種物料,并按照規(guī)定的格式填寫一份要求獲得這些物料的單子的整個過程。

  2、請購單的要素

  完整的請購單應(yīng)包括以下要素:

 。1)請購的部門;

  (2)請購物品所屬項目

 。3)請購的用途

 。4)請購的物品名稱、規(guī)格、數(shù)量

  (5)請購物品的樣品、圖紙和技術(shù)資料

 。6)請購物品的需求時間

 。7)請購如有特殊請備注

 。8)請購單填寫人

 。9)請購部門主管

 。10)請購單審核人

 。11)采購副總審核

 。12)財務(wù)審核人

 。13)公司總經(jīng)理

  3、請購單及其提報規(guī)定

  (1)請購單應(yīng)按照要素填寫完整、清晰,由公司領(lǐng)導(dǎo)審核審核批準后報采購部門;

 。2)請購部門在提報申請單時應(yīng)要求采購部接收人簽字并備份;

 。3)涉及的請購數(shù)量過多時可附件清單的形式進行提交,為提高效率該清單的電子文檔也需一并提交;

 。4)遇公司生產(chǎn)、生活急需的物資,公司領(lǐng)導(dǎo)不在的情況下可以電話請示,征得同意后提報采購部門,簽字確認后手續(xù)后補。

 。5)如果是單一來源采購或指定采購廠家及品牌的產(chǎn)品,請購部門必須作出書面說明。

 。6)請購單的更改和補充應(yīng)以書面形式由公司領(lǐng)導(dǎo)簽字后報采購部。

  二、請購單的接收及分發(fā)規(guī)定

  1、請購的接收要點

  (1)采購部在接收請購單時應(yīng)檢查請購單的`填寫是否按照規(guī)定填寫完整、清晰,檢查請購單是否經(jīng)過公司領(lǐng)導(dǎo)審批;

  (2)接收請購單時應(yīng)遵循無計劃不采購,名稱規(guī)格等不完整不清晰不采購,圖紙及技術(shù)資料不全不采購,庫存已超儲值積壓的物資不采購的原則;

 。3)通知倉庫管理人員核查該物資是否有庫存;

 。4)對于不符合規(guī)定和撤銷的請購物資應(yīng)及時通知請購部門。

  2、請購單的分發(fā)規(guī)定

  (1)對于請購單采購部應(yīng)按照人員分工和崗位職責(zé)進行分工處理;

 。2)對于緊急請購項目應(yīng)優(yōu)先處理;

  (3)無法于請購部門需求日期辦妥的應(yīng)通知請購部門。

  (4)重要的項目采購前應(yīng)征求公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的建議。

  三、詢價及其規(guī)定

  1、詢價前應(yīng)認真查看請購單的品名、規(guī)格、數(shù)量、名稱,了解圖紙及其技術(shù)要求,遇到問題應(yīng)及時與請購部門溝通;

  2、屬于相同類型或?qū)傩越频漠a(chǎn)品應(yīng)整理、歸類集中采購;

  3、詢價時對于相同規(guī)格和技術(shù)要求應(yīng)對不同品牌進行詢價;

  4、比價采購的單位均應(yīng)具備一定的資質(zhì)和實力,具有提供或完成我公司所需物資的能力;

  四、比價、議價

  1、對廠商的供應(yīng)能力,交貨時間及產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量進行確認;

  2對于合格供貨商的價格水平進行市場分析,是否價格最低,所報價格的綜合條件更加突出;

  五、合同的簽訂及其規(guī)定

  1、合同正文應(yīng)包含的要素

  (1)合同名稱、編號、簽訂時間、簽訂地點;

 。2)采購物品的規(guī)格、名稱、數(shù)量、單價、總價及合同金額,清單、技術(shù)文件與確認圖紙是合同部可分割的部分;

 。3)付款方式

 。4)工期

 。5)質(zhì)量保證期

  (6)其他約定

  2、合同簽訂及其規(guī)定

  (1)如涉及到技術(shù)問題及公司機密的,注意保密責(zé)任;

 。2)擬定合同條款時一定將各種風(fēng)險降至最低;

  3、合同執(zhí)行

 。1)已簽訂合同由采購部項目負責(zé)人負責(zé)跟進,由采購部負責(zé)人進行監(jiān)督,如出現(xiàn)問題,采購部應(yīng)及時提出建議或補救措施,并及時通知請購部門及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo);

 。2)已簽訂的合同在執(zhí)行期間,應(yīng)及時掌握合作單位對于合同義務(wù)和責(zé)任的履行情況,跟蹤并督促其保證質(zhì)量,按時履約;

  (3)合同在履行期間應(yīng)按照雙方約訂嚴格執(zhí)行合同,遇未盡事宜應(yīng)及時協(xié)商并簽訂補充合同;

  六:報驗與入庫

  1、供應(yīng)單位已經(jīng)履行完畢的合同,采購部應(yīng)及時通知質(zhì)檢部門進行驗收;

  2、標的物在運達公司后采購部應(yīng)及時通知請購部門,由請購部門及時安排卸貨與搬運。

公司采購管理制度8

  一、目的

  為確保非庫存物資及庫存物資的采購在供應(yīng)、質(zhì)量、服務(wù)及價格方面為公司獲取最大利益以及最有效的成本節(jié)約,總裁辦作為采購的主導(dǎo)部門特制定此采購管理政策。本政策將規(guī)范所有從公司外部采購的物品從采購到付款的全部過程。

  二、適用范圍:

  本管理規(guī)定適用于xx公司集團總部及各城市公司

  三、采購范圍

  實施采購的.物品根據(jù)其用途及使用頻率進行以下分類:

  1、日常辦公用品:指員工日常辦公所必需的低值物品。包括(紙張、筆記本、訂書釘、橡皮、涂改液、膠水/膠棒、大頭針、曲別針、復(fù)寫紙、口取紙、膠帶、筆芯、)低值非易耗品(文件夾、文件筐、筆筒、尺子、訂書器、打孔器、名片夾、計算器、剪刀、廢紙簍、膠帶托等)。

  2、低值易耗品:硒鼓、墨盒

  3、自動化辦公設(shè)備:包括電腦及外圍配件(移動硬盤、光驅(qū)等)、打印機、掃描儀、傳真機(屬固定資產(chǎn)范疇,詳見固定資產(chǎn)管理辦法)

  4、為進一步規(guī)范管理,集團取消對U盤的采購和發(fā)放,如有需要員工可自帶。

  四、采購政策及采購流程

  5、采購歸口管理:集團總裁辦及各城市公司綜合管理部負責(zé)物品的采購與日常管理。除特殊情況外,所有物品的采購需由采購實施部門來完成,集團總裁辦負責(zé)監(jiān)督管理。

  6、供應(yīng)商:所有物品的采購應(yīng)遵循“質(zhì)量最佳、成本最低”的原則。采購實施部門負責(zé)對日常采購的物品供應(yīng)商進行比價選擇,本著長期合作的目的與供應(yīng)商簽訂長期合作協(xié)議,享受長期合作特價供應(yīng)。

  7、供應(yīng)商的選擇:以半年為周期,對供應(yīng)商提供的商品進行質(zhì)量、價格綜合評價后,與其重新簽約或重新選擇其他供應(yīng)商。

  8、文具發(fā)放標準:每人每月的文具采購標準不超過20元。部門超出每月標準時,將取消超出部分文具的采購。

公司采購管理制度9

  為加強工程材料設(shè)備采購的管理,根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,結(jié)合公司的實際情況,制定本制度:

  一、項目技術(shù)部是工程材料設(shè)備采購管理的第一責(zé)任部門,具體工作由項目技術(shù)部會同投資發(fā)展部完成。

  二、對于大宗材料、大型設(shè)備的.采購,必須進行公開招標或邀請招標。通過考察綜合評選,采用相對價格較低、保證質(zhì)量的材料和設(shè)備。

  三、對不適宜招標項目的少量材料設(shè)備,要進行詳細地考察了解,選擇合適的產(chǎn)品。

  四、對工程所需的材料、設(shè)備,應(yīng)根據(jù)需要數(shù)量、規(guī)格、使用時間等作出采購計劃,周密布署,確保工期。

  確定工程材料設(shè)備采購供貨方后,應(yīng)簽定詳細的供貨合同,內(nèi)容包括產(chǎn)地、品牌、等級、數(shù)量、價格、型號、供貨時間等,按照合同規(guī)定,保證及時供貨。

  五、工程用材料設(shè)備設(shè)專人管理,材料、設(shè)備進場后及時辦理驗收、入庫手續(xù)。對不合格的材料、設(shè)備嚴禁辦理入庫手續(xù),材料、設(shè)備領(lǐng)用辦理出入庫手續(xù),辦理后及時把材料、設(shè)備出入庫手續(xù)送交財務(wù)部,保證帳物相符、帳帳相符。

  六、供貨方應(yīng)及時提供工程材料設(shè)備的證明和有關(guān)票據(jù),以便結(jié)算入帳。

  七、項目技術(shù)部及其駐工地代表嚴格對進場工程材料設(shè)備進行監(jiān)督和檢查驗收,確保工程質(zhì)量。

公司采購管理制度10

  一、目的

  規(guī)范采購操作步驟和方法,確保采購的質(zhì)量和采購要求的適用性,符合公司整體的日常管理規(guī)定要求。

  二、適用范圍

  本規(guī)范適用于公司的設(shè)備、工具、成型軟件和固定資產(chǎn)(不含公司長期代理產(chǎn)品)等采購的控制。

  三、定義

  1、供應(yīng)商:是指能向采購者提供貨物、工程和服務(wù)的法人或其他組織。

  2、合格供應(yīng)商:是指經(jīng)過公司一定程序評審確定可以與公司合作的供應(yīng)商。

  3、購物申請單:是需求部門根據(jù)需要采購的項目所填寫并提交給采購中心的單據(jù),此單據(jù)須有部門經(jīng)理和其他審核權(quán)限必須簽批。

  4、供應(yīng)商選擇考察表:是確立為公司供應(yīng)商前對供應(yīng)商進行評估的表格,一般由采購主管對供應(yīng)商進行考察并填寫此表,填寫完畢后交商務(wù)經(jīng)理與運作中心總監(jiān)時行審批。

  5、供應(yīng)商考核表:是每財年度對供應(yīng)商交貨準時率、品質(zhì)和售前售后服務(wù)等進行考察的的表格,根據(jù)考核決定是否與該供應(yīng)商繼續(xù)合作。

  6、終止供應(yīng)商的報告:是指供應(yīng)商發(fā)生惡劣服務(wù)、嚴重品質(zhì)情況或考核不合等提出與其終止合作的報告,此報告由相關(guān)權(quán)責(zé)部門向采購中心提出,由采購主管填寫逐級上報審批。

  7、抽貨檢驗標準:此標準是對采購物品進行檢驗的參照標準,由技術(shù)部門或其他相關(guān)權(quán)責(zé)部門編寫交采購中心匯總成冊。

  8、貨物檢驗報告:是貨物驗收部門和人員對貨物進行驗收后對所采購貨物給出驗收報告和處理意見。

  四、采購管理制度

  1、嚴潔自律,嚴守工作紀律。不接受供應(yīng)商禮金、禮品和宴請;

  2、嚴格遵守采購規(guī)范流程,按流程辦事;

  3、能及時按質(zhì)按量地采購到所需物品;

  4、嚴格供應(yīng)商選擇、評價、甑選以保證供應(yīng)商供貨質(zhì)量;

  5、加強采購的事前管理,建立完善的設(shè)備價格信息檔案,以有效地控制和降低采購成本并保證采購質(zhì)量;

  6、科學(xué)、客觀、認真地進行收貨質(zhì)量檢查;

  7、處理好與供應(yīng)商的關(guān)系,幫助供應(yīng)商解決一定的問題;

  8、認真分析采購工作,改進流程、規(guī)范和采購標準,提出有助改進公司和供應(yīng)商服務(wù)水平的.建議;

  9、做好采購相關(guān)文檔的存檔、備份工作;

  10、在滿足公司需求的基礎(chǔ)上最大限度降低采購成本;

  11、所有采購,必須事前獲得批準。未經(jīng)計劃并報審核和批準,除急購?fù)獠坏貌少,急購需在申請單上注時“急購”,并由總經(jīng)理補批;

  12、凡具有共同特性的物品,盡最大可能以集中計劃辦理采購,可以核定物品項目,通知各請購部門依計劃提出請購,然后集中辦理采購;

  13、采購物品在條件相同的前提下應(yīng)在正在發(fā)生業(yè)務(wù)或已確認的供應(yīng)商處購買,不得隨意變更供應(yīng)商;

  五、供應(yīng)商選擇標準

  1、具有良好的市信用和良好的售前、售后服務(wù)能力和服務(wù)意識;

  2、注冊資金達到xx萬以上的一般納稅人;

  3、健全的商務(wù)管理流程和制度;

  4、良好的財務(wù)狀況,至少可以給予xx天以上帳期;

  5、具有優(yōu)勢的產(chǎn)品資源;

  6、相對有利于我公司的供配貨地理區(qū)位;

  7、積極的合作態(tài)度;

  六、供應(yīng)商選擇、評價和終止辦法

  供應(yīng)商的資質(zhì)水平直接關(guān)系到供貨的質(zhì)量、售后服務(wù)水平和重大產(chǎn)品問題的處理等儲多問題,更有重大品質(zhì)、售后事件等的處理態(tài)度、反應(yīng)的及時性都與供應(yīng)商本身的資質(zhì)、能力有關(guān)。因此有必要嚴格地篩選、考核供應(yīng)商,對不合格供應(yīng)商制訂相關(guān)終止辦法。

公司采購管理制度11

  一、總則

  (一)為規(guī)范本集團及下屬生產(chǎn)企業(yè)的采購工作,特制定本制度。

  (二)本制度適用于集團公司及集團下屬各生產(chǎn)企業(yè)的采購活動。

  二、采購原則

 。ㄒ唬﹪栏駡(zhí)行詢議價程序

  凡未通過招標確定供應(yīng)商價格的物品的采購,每次采購金額在元以上,必須有3家以上供應(yīng)商提供報價,在權(quán)衡質(zhì)量、價格、交貨時間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進行綜合評估,并與供應(yīng)商進一步議定最終價格,臨時性應(yīng)急購買的物品除外。

 。ǘ┖贤瑫炛贫

  固定資產(chǎn)的采購合同,必須經(jīng)過有關(guān)部門如生產(chǎn)管理部、質(zhì)量部、財務(wù)部、審計部、生產(chǎn)企業(yè)總經(jīng)辦、設(shè)備維修部共同參與,調(diào)研匯總各方意見,經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審核,總經(jīng)理批準簽約。

  公司采購管理制度。

  屬集團采購的項目,應(yīng)報總裁批準。

 。ㄈ┞氊(zé)分離

  采購人員不得參與物資和服務(wù)的驗收,采購物資質(zhì)量、數(shù)量、交貨等問題的解決,應(yīng)由采購部根據(jù)合同要求及有關(guān)標準與供應(yīng)商協(xié)商完成。

 。ㄋ模┮恢滦栽瓌t

  采購人員定購的物資或服務(wù)必須與請購單所列要求規(guī)格、型號、數(shù)量相一致。

  在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下,及時反饋信息供申請部門更改請購單作參考。

  如確因特定條件數(shù)量不能完全與請購單一致,經(jīng)審核后,差值不得超過請購量的5%—10%。

  (五)最低價搜尋原則

  采購人員隨時搜集市場價格信息,建立供應(yīng)商信息檔案庫,了解市場最新動態(tài)及各地區(qū)最低價格,實現(xiàn)最優(yōu)化采購。

  (六)廉潔制度

  所有采購人員必須做到:

  1、熱愛企業(yè),自覺維護企業(yè)利益,努力提高采購材料質(zhì)量,降低采購成本。

  嚴格遵守公司采購管理制度。

  2、加強學(xué)習(xí),提高認識,增強法治觀念。

  3、廉潔自律,不收禮,不受賄,不接受吃請,更不能向供應(yīng)商伸手。

  4、嚴格按采購制度和程序辦事,自覺接受監(jiān)督。

  5、工作認真仔細,不出差錯,不因自身工作失誤給公司造成損失。

  6、努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù),廣泛掌握與采購業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料、新工藝、新設(shè)備及市場信息。

  (七)招標采購

  1、凡大宗或經(jīng)常使用的材料,如原、輔、包材料、零星且繁雜的物資、辦公用品、中藥材等都應(yīng)通過詢議價或招標的形式,由生產(chǎn)、質(zhì)量、財務(wù)、審計、采購、總經(jīng)辦等相關(guān)部門共同參與,定出一段時間內(nèi)(一年或半年或一季度)的供應(yīng)商、價格,簽訂供貨協(xié)議,以簡化采購程序,提高工作效率。

  2、對于價格隨市場變化較快的材料,除縮短招標間隔時限外,還應(yīng)隨著掌握市場行情,調(diào)整采購價格。

  三、采購程序

 。ㄒ唬┕⿷(yīng)商的選擇和審計

  1、原輔材料的供應(yīng)商必須證照齊全,具有生產(chǎn)產(chǎn)品的合法證件。

  變更原輔材料的供應(yīng)商必須經(jīng)過送樣檢驗、小試、中試,征得生產(chǎn)、質(zhì)量部門同意。

  必要時,報有關(guān)管理部門批準備案。

  2、對于大宗和經(jīng)常使用的商品或服務(wù),采購部應(yīng)較全面地了解掌握供應(yīng)商的生產(chǎn)管理狀況、生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制、成本控制、運輸、售后服務(wù)等方面的情況,建立供應(yīng)商檔案,做好業(yè)務(wù)記錄,會同企業(yè)生產(chǎn)、質(zhì)量、采購部門對供應(yīng)商定期進行評估和審計。

  3、固定資產(chǎn)及零星物資采購在選擇供應(yīng)商時,必須進行詢議價程序和綜合評估。

  供應(yīng)商為中間商時,應(yīng)調(diào)查其信譽、技術(shù)服務(wù)能力、資信和以往的服務(wù)對象,供應(yīng)商的報價不能作為唯一決定的因素。

  4、為保證原、輔、包材質(zhì)量的.穩(wěn)定,供應(yīng)商也應(yīng)相對穩(wěn)定。

  5、為確保供應(yīng)渠道的暢通,防止意外情況的發(fā)生,對于生產(chǎn)運營所必需的商品,應(yīng)有兩家或兩家以上供應(yīng)商作為后備供應(yīng)商或在其間進行交互采購。

  大宗商品應(yīng)同時由兩家以上供應(yīng)商供貨,以保證貨源、質(zhì)量和價格合理。

  6、對于零星且規(guī)格繁雜的物資,每年度根據(jù)部門預(yù)算計劃統(tǒng)計造表交采購部門,向3家以上供應(yīng)商詢價,經(jīng)有關(guān)部門及采購部門綜合評估后,選擇合適的供應(yīng)商,簽訂特約供貨協(xié)議,定期結(jié)算。

 。ǘ┎少彸绦

  1、原輔包裝材料的采購計劃及資金預(yù)算銷售計劃—生產(chǎn)計劃—資金預(yù)算。

  2、固定資產(chǎn)及其他零星物品的申請,由各使用部門填寫請購單,寫清采購物資的數(shù)量、規(guī)格、型號、質(zhì)量標準、技術(shù)指標、制作工藝、材質(zhì)、要求到貨日期等,由部門經(jīng)理簽字上報分管領(lǐng)導(dǎo)批準,交集團采購部門。

  3、采購詢價、綜合評估、會簽合同,由采購部門協(xié)調(diào)生產(chǎn)、財務(wù)、審計、質(zhì)量、工程、維修總經(jīng)辦及使用部門共同完成,報主管領(lǐng)導(dǎo)審批。

  生產(chǎn)、質(zhì)量、工廠維修、使用部門負責(zé)采購材料的適用性,財務(wù)部門負責(zé)預(yù)算控制、價格調(diào)查、資信調(diào)查、合同付款條款的審核,法律部門負責(zé)合同條款的審查,審計部門負責(zé)合同的事前審計和事后財務(wù)審計。

  采購部門負責(zé)合同條款的談判,付款申請、索賠、采購檔案的建立,市場信息的收集。

  同時,與供方和生產(chǎn)廠聯(lián)系貨物接送的時間、方式、到貨情況、質(zhì)量反饋及聯(lián)系售后服務(wù)事宜。

  凡由集團采供部代各生產(chǎn)企業(yè)采購的物資,采購合同簽訂后,由集團采供部采購人員將合同傳真至生產(chǎn)企業(yè)采購部。

  4、計劃、倉儲主管負責(zé)計劃匯總、接貨、記錄,接收報告的出具。

  倉儲、質(zhì)量部門負責(zé)原輔包材料的驗收,并出具檢測報告。

  并于每月10日、20日將本月收貨入庫單、檢測報告匯總連同原輔料庫存數(shù)傳真至集團采供部。

  設(shè)備由申請部門、工程技術(shù)部門驗收,并出具驗收報告。

  四、審計監(jiān)督

  (一)采購全過程進行財務(wù)監(jiān)督和審計。

 。ǘ┰诓少徴袠、采購詢議價、合同簽訂和采購結(jié)算過程中,除有生產(chǎn)、質(zhì)量、使用部門、工廠維修部門及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)參與外,財務(wù)、審計部門要全程參與。

  財務(wù)部門主要負責(zé)材料價格的核查,審計部門主要負責(zé)合同條款的審核和財務(wù)支付的事前事后審計。

  (三)采購人員要自覺接受財務(wù)和審計部門對采購活動的監(jiān)督和質(zhì)詢。

  (四)對采購人員在采購過程發(fā)生的違犯廉潔制度的行為,審計部門將有權(quán)對有關(guān)人員提出降級、處罰、開除的處理建議,直至追究法律責(zé)任。

  五、其他

  本規(guī)章制度自下發(fā)之日起生效。

  風(fēng)險提示:企業(yè)規(guī)章制度也可以成為企業(yè)用工管理的證據(jù),是公司內(nèi)部的“法律”,但是并非制定的任何規(guī)章制度都具有法律效力,只有依法制定的規(guī)章制度才具有法律效力。

  勞動爭議糾紛案件中,工資支付憑證、社保記錄、招工招聘登記表、報名表、考勤記錄、開除、除名、辭退、解除勞動合同、減少勞動報酬以及計算勞動者工作年限等都由企業(yè)舉證,所以企業(yè)制定和完善相關(guān)規(guī)章制度的時候,應(yīng)該注意收集和保留履行民主程序和公示程序的證據(jù),以免在仲裁和訴訟時候出現(xiàn)舉證不能的后果。

公司采購管理制度12

  1.目的

  為保證企業(yè)設(shè)備修理保養(yǎng),日常辦公事務(wù)及保潔工作的物資需要,提高采買工作的質(zhì)量管理,特制定本管理規(guī)程。

  2.范圍

  各部門工作所需的辦公設(shè)備、辦公用品、清潔用品、工服勞保用品及工廠維護、修理所需的配件材料和生產(chǎn)所需設(shè)備、物資及配件等。

  3.職責(zé)

  3.1采買員負責(zé)對各類物資的選購工作。

  3.2總經(jīng)理負責(zé)需選購物資的復(fù)審工作。

  4.程序

  4.1按照各部門月請購所需常規(guī)或急購物資填列的請購單的品名、數(shù)量、規(guī)格、型號等,準時與相關(guān)的業(yè)務(wù)單位聯(lián)系,落實物資和價格后,反饋財務(wù)部主管初審后,報總經(jīng)理批示后領(lǐng)取支票準時組織物品的購入,物資到位后,準時通知有關(guān)部門領(lǐng)用,并仔細填寫領(lǐng)用單。

  4.2對急購物品,要按使用部門要求的時光準時選購(特別狀況可以先購后批),確保企業(yè)設(shè)備的正常運轉(zhuǎn)。

  4.3對一些規(guī)格、型號強的特別配件和購買,可委派相關(guān)人員共同外出購買,以便確認規(guī)格、型號、鑒別質(zhì)量。

  4.4嚴格根據(jù)《合格選購商名冊》(財務(wù)部備案)挑選選購渠道,不得擅自變更;凡擅自變更者,將被調(diào)節(jié)崗位,并擔(dān)當(dāng)由此所造成的經(jīng)濟損失,并處于十倍罰款。

  4.5對一些單一品種物資的挑選,也要本著質(zhì)量好、價格合理、服務(wù)優(yōu)良的原則,簽訂供物意向,以保證長久穩(wěn)定的關(guān)系。

  4.6對常規(guī)物品盡可能參照周期使用需求量,做到方案購買,防止庫存積壓。

  4.7對一些大宗物資要索取“三包”手續(xù),簽訂三包條款以保證包修退換的執(zhí)行,須要時留10%尾款。

  4.8對大宗物資的選購,必需由二人操作,從詢價到落實,從質(zhì)量到價格均由二人共同負責(zé)。

  4.9采買員要負責(zé)對物資使用隨時回訪,了解物資的使用狀況,質(zhì)量是否合格、優(yōu)良,如發(fā)覺質(zhì)量問題,準時與供貨方聯(lián)系退換,對不守信譽、質(zhì)量無保證的渠道,不再合作。

  4.10為提高資金利用率,便于質(zhì)量低劣物品的退換,對選購的物品盡可能實行延期付款的方式來制約。

  4.11勞資部庫管員及物品使用者要對物資質(zhì)量把關(guān),對不合格物品的`退換起監(jiān)督作用。

  4.12采買員要準時報帳,核銷物品采買的手續(xù),不許拖拉壓票影響財務(wù)部結(jié)帳;最長周期不允許超過兩周。

  4.13對選購工作要有高度的責(zé)任感和事業(yè)心,對所分配的采買任務(wù)要仔細負責(zé)、吃苦耐勞,提高工作效率,當(dāng)日的工作當(dāng)日完成,不拖拉,不借外出購物辦私事,否則一經(jīng)發(fā)覺鄭重處理。

  4.14采買員要刻苦鉆研有關(guān)業(yè)務(wù)學(xué)問,全面把握各種物資的使用性能、使用部位、規(guī)格型號等,分析把握市場行情,做到心中有數(shù)、業(yè)務(wù)嫻熟。

  4.15采買員要仔細填報《物資結(jié)算統(tǒng)計表》,詳細的由財務(wù)提供。

  4.16樹立敬業(yè)愛崗精神,遵守財務(wù)紀律,對所購進物品的質(zhì)量、數(shù)量、價格等仔細負責(zé)。

  4.17杜絕損公肥私、中飽私囊,對營私舞弊、收受回扣或工作不負責(zé)任造成重大失誤、經(jīng)濟損失者,由當(dāng)事人悉賠,并處于十倍罰款,同時申報人資行政部立刻免職。

  5.監(jiān)督執(zhí)行為財務(wù)部和人資行政部,各部門部長幫助監(jiān)督執(zhí)行。

公司采購管理制度13

  一、總則

  為加強采購工作的管理,提高采購工作的效率,制定本制度。所有的采購人員及相關(guān)人員均應(yīng)以本制度為依據(jù)開展工作。

  二、采購部人員職責(zé)及管理制度

  1、熱愛本職工作,勤于學(xué)習(xí)新技術(shù),了解新產(chǎn)品,注意市場信息的積累。

  2、廉潔奉公,不徇私舞弊,不違法亂紀,勤儉節(jié)約,講究職業(yè)道德。

  3、負責(zé)公司生產(chǎn)所需材料的采購工作。

  4、負責(zé)供應(yīng)商的開發(fā)、管理及維護工作。

  5、堅決執(zhí)行各項采購工作制度及公司各項規(guī)章制度。

  6、大項材料必須做招標工作,其他材料詢價必須三家供應(yīng)商以上參與。

  7、積極了解材料的短缺、發(fā)貨、驗收等實際情況,早知道,早處理。

  8、及時協(xié)助財務(wù)部對照欠款數(shù)額或者合同要求安排對供應(yīng)商進行付款。

  9、做到每周一小結(jié),每月一總結(jié),每年一審核。

  10、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

  三、采購工作流程

  采購部作為一個職能部門,在項目的具體實施中擔(dān)負了不可推卸的重要責(zé)任,采購工作的好壞,直接影響了工程的質(zhì)量、工期、成本。建立高效、實用、完善的采購工作流程是提高采購效率,較低成本最有效的方法。在項目實施的過程中,采購部需要生產(chǎn)、財務(wù)、質(zhì)檢等各個部門的大力支持才能順利的完成采購工作,每個部門之間的聯(lián)系需要一個標準來規(guī)劃,來提升工作效率,減少工作失誤,為項目的順利實施做出各自的貢獻。

  1、在項目的初始運作階段,采購部根據(jù)項目部、投標部的具體要求,配合進行投標的材料報價,以更好的達到在以后的生產(chǎn)中控制成本的目的,更要避免發(fā)生投標價低于實際采購價的情況出現(xiàn)。

  2、項目正式運作后,采購部應(yīng)該在第一時間開始進行所需材料的采購準備工作。生產(chǎn)計劃部門依據(jù)工程合同和對比庫存后的實際需求,對采購部下達《材料申購單》(附表1)此單由申請人填寫,生產(chǎn)或者項目負責(zé)人簽字后生效,一試三份,一份申請人留存,一份發(fā)往采購部,一份發(fā)往工廠或者生產(chǎn)基地。

  3、采購部接到《材料申購單》后,根據(jù)所需材料的規(guī)格,質(zhì)量要求,數(shù)量,生產(chǎn)地址等實際情況,向公司已經(jīng)確定的合格供應(yīng)商中的3家―5家發(fā)出《材料詢價單》(附表2)。供應(yīng)商根據(jù)要求確認價格后對我司的《材料詢價單》簽字,蓋公章后回傳,簽字蓋章的.《材料詢價單》會做為以后向供應(yīng)商付款的依據(jù)之一,需妥善保存。采購部根據(jù)幾家供應(yīng)商的對比研究后確定其中的一家或者幾家進行供貨。向其發(fā)出《材料訂購單》(附表3),同時向收貨的工廠或者生產(chǎn)基地發(fā)送傳真件通知其準備收貨。

  4、供應(yīng)商根據(jù)《材料訂購單》安排生產(chǎn)運輸,各項具體要求以與我司簽訂的供貨合同為準。隨貨攜帶各種合格證和材質(zhì)證明書。

  5、工廠和生產(chǎn)基地在所需材料到場后,應(yīng)由專人負責(zé)材料的質(zhì)量、數(shù)量檢查,檢查中必須將供應(yīng)商的送貨單與我司的《材料申購單》和《材料訂購單》相對照,質(zhì)量和數(shù)量都準確無誤后才能進行收貨,然后填寫《材料到貨單》(附表4),相關(guān)責(zé)任人簽字后回傳采購部。

  6、工廠或者生產(chǎn)基地完成生產(chǎn)任務(wù)后,及時通知采購部,由采購部根據(jù)貨物情況和送貨地址等安排物流公司進行運輸。建議物流公司相對固定,便于統(tǒng)一定價,統(tǒng)一結(jié)算,節(jié)約運輸成本。

  7、項目完成后,采購部根據(jù)與供應(yīng)商簽訂的合同條款安排付款。付款時,采購部填寫統(tǒng)一的《付款申請單》或者《支票領(lǐng)用單》,同時向財務(wù)部遞交此批次材料的《材料訂購單》和《到貨確認單》,如有需要,采購部有義務(wù)向財務(wù)部提供《材料訂購單》以及各家供應(yīng)商簽字蓋章的《材料詢價單》。由財務(wù)部根據(jù)實際情況安排付款額度。

  8、供應(yīng)商應(yīng)于付款前開具出相符的增值稅發(fā)票或者普通發(fā)票,財務(wù)部在收到發(fā)票后即向供應(yīng)商付款。

  四、采購部發(fā)展規(guī)劃

  原材料采購在任何一個公司都是決定生產(chǎn)、銷售的關(guān)鍵環(huán)節(jié),早在幾年前,資深的管理專家就提出了:采購成本降低5%企業(yè)利潤提升10%的戰(zhàn)略觀點。但是時至今日,又有多少個公司能真正的做到這點呢?

  降低采購成本不是一個短期的目標,也不是短期內(nèi)就可以達成的目標,而是一個公司必須要規(guī)劃、重視的長遠發(fā)展策略,是需要長期的工作經(jīng)驗的積累和公司整體的采購流程,采購制度的規(guī)范化來支撐的。需要公司的各個部門精誠合作,來完成這一共同目標。

  我們采購部的初步計劃如下,其中的時間和工作目標根據(jù)實際情況會作出相應(yīng)調(diào)整,但是保證前進的大方向永遠不變

  (一)在3個月內(nèi)完成采購體系的建立,包括采購制度,工作流程,供應(yīng)商管理等制度。進行供應(yīng)商資格的初步審核,每種材料確定出5―10家候選供應(yīng)商。開始逐步實施采購工作流程。

  (二)在6個月內(nèi)完善采購體系,修正具體工作中出現(xiàn)的問題。進一步完善供應(yīng)商系統(tǒng)的開發(fā)和維護。讓采購工作流程走入正軌,高效,準確的運行。

 。ㄈ┰1年內(nèi)建立高效的采購團隊,杜絕缺貨、少貨、次品、殘品、送貨不及時、報驗不及時等工作失誤,不出現(xiàn)一起由于采購工作失誤造成的公司損失,建立完善的采購管理體系,能初步感受到采購工作流程高效、準確帶來的便利,能看到采購成本降低帶來的實際效果。

  (四)在2年內(nèi)建立起相對固定的采購團隊和供應(yīng)商隊伍。能切實看到由于采購成本降低而帶來的公司利潤上漲。

 。ㄎ澹┐竽懺O(shè)想:5―10年后,公司以自主設(shè)計,自主研發(fā)牽頭,以符合科技進步的產(chǎn)品、技術(shù)為主打,以完善的組織結(jié)構(gòu),人員搭配為根基,以高效、先進的管理體系為依托,建立一個集研發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)、安裝、調(diào)試、售后服務(wù)為主線,涉及鋼結(jié)構(gòu)工程設(shè)計、施工,通信工程設(shè)計、施工,物流,工業(yè)品貿(mào)易等跨行業(yè)的集團公司。爭取到時候每個省份和各大城市都能有我們公司的供應(yīng)商,為公司的發(fā)展提供最大限度地支持。

  目前起草的《采購部管理制度和工作流程》與《供應(yīng)商管理辦法》只是依據(jù)原來在工程項目公司及生產(chǎn)廠家的采購工作中所積累的經(jīng)驗做的一個現(xiàn)行的暫時性的文件。還需要在試行的過程中不斷的發(fā)現(xiàn)問題,修改失誤,爭取在幾個月內(nèi)修改出一套完整的,適合公司具體情況的采購系統(tǒng)體系。希望公司領(lǐng)導(dǎo),各個部門同事在具體實施中,多提寶貴意見,指出我們工作中的不足,促進我們采購部工作的進步,真正達到降低采購成本,推動公司發(fā)展的目標。

公司采購管理制度14

  一總則

  為加強選購工作的管理,提高選購工作的效率,制定本制度。全部的選購人員及相關(guān)人員均應(yīng)以本制度為依據(jù)開展工作。

  二選購部人員職責(zé)及管理制度

  1.熱愛本職工作,勤于學(xué)習(xí)新技術(shù),了解新產(chǎn)品,注重市場信息的堆積。

  2.廉潔奉公,不徇私舞弊,不違法亂紀,勤儉節(jié)省,考究職業(yè)道德。

  3.負責(zé)公司生產(chǎn)所需材料的選購工作。

  4.負責(zé)供給商的開發(fā)、管理及維護工作。

  5.堅定執(zhí)行各項選購工作制度及公司各項規(guī)則制度。

  6.大項材料必需做招標工作,其他材料詢價必需三家供給商以上參加。

  7.樂觀了解材料的短缺、發(fā)貨、驗收等實際狀況,早知道,早處理。

  8.準時幫助財務(wù)部對比欠款數(shù)額或者合同要求支配對供給商舉行付款。

  9.做到每周一小結(jié),每月一總結(jié),每年一審核。

  10.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

  三選購工作流程

  選購部作為一個職能部門,在項目的詳細實施中擔(dān)負了不行推卸的重要責(zé)任,選購工作的好壞,直接影響了工程的質(zhì)量、工期、成本。建立高效、有用、完美的選購工作流程是提高選購效率,較低成本最有效的辦法。在項目實施的過程中,選購部需要生產(chǎn)、財務(wù)、質(zhì)檢等各個部門的大力支持才干順當(dāng)?shù)耐瓿蛇x購工作,每個部門之間的聯(lián)系需要一個標準來規(guī)劃,來提升工作效率,削減工作失誤,為項目的順當(dāng)實施做出各自的貢獻。

  1.在項目的初始運作階段,選購部按照項目部、投標部的詳細要求,協(xié)作舉行投標的材料報價,以更好的達到在以后的生產(chǎn)中控制成本的目的,更要避開發(fā)生投標價低于實際選購價的狀況浮現(xiàn)。

  2.項目正式運作后,選購部應(yīng)當(dāng)在第一時光開頭舉行所需材料的選購預(yù)備工作。生產(chǎn)方案部門依據(jù)工程合同和對照庫存后的實際需求,對選購部下達《材料申購單》(附表1 )此單由申請人填寫,生產(chǎn)或者項目負責(zé)人簽字后生效,一試三份,一份申請人留存,一份發(fā)往選購部,一份發(fā)往工廠或者生產(chǎn)基地。

  3.選購部接到《材料申購單》后,按照所需材料的規(guī)格,質(zhì)量要求,數(shù)量,生產(chǎn)地址等實際狀況,向公司已經(jīng)確定的合格供給商中的3家— 5家發(fā)出《材料詢價單》(附表2 )。供給商按照要求確認價格后對我司的《材料詢價單》簽字,蓋公章后回傳,簽字蓋章的《材料詢價單》會做為以后向供給商付款的依據(jù)之一,需妥當(dāng)保存。選購部按照幾家供給商的對照討論后確定其中的一家或者幾家舉行供貨。向其發(fā)出《材料訂購單》(附表3 ),同時向收貨的'工廠或者生產(chǎn)基地發(fā)送傳真件通知其預(yù)備收貨。

  4.供給商按照《材料訂購單》支配生產(chǎn)運送,各項詳細要求以與我司簽訂的供貨合同為準。隨貨攜帶各種合格證和材質(zhì)證實書。

  5.工廠和生產(chǎn)基地在所需材料到場后,應(yīng)由專人負責(zé)材料的質(zhì)量、數(shù)量檢查,檢查中必需將供給商的送貨單與我司的《材料申購單》和《材料訂購單》相對比,質(zhì)量和數(shù)量都精確無誤后才干舉行收貨,然后填寫《材料到貨單》(附表4 ),相關(guān)責(zé)任人簽字后回傳選購部。

  6.工廠或者生產(chǎn)基地完成生產(chǎn)任務(wù)后,準時通知選購部,由選購部按照貨物狀況和送貨地址等支配物流公司舉行運送。建議物流公司相對固定,便于統(tǒng)一定價,統(tǒng)一結(jié)算,節(jié)省運送成本。

  7.項目完成后,選購部按照與供給商簽訂的合同條款支配付款。付款時,選購部填寫統(tǒng)一的《付款申請單》或者《支票領(lǐng)用單》,同時向財務(wù)部遞交此批次材料的《材料訂購單》和《到貨確認單》,如有需要,選購部有義務(wù)向財務(wù)部提供《材料訂購單》以及各家供給商簽字蓋章的《材料詢價單》。由財務(wù)部按照實際狀況支配付款額度。

  8.供給商應(yīng)于付款前開具出相符的增值稅發(fā)票或者一般發(fā)票,財務(wù)部在收到發(fā)票后即向供給商付款。

  四選購部進展規(guī)劃

  原材料選購在任何一個公司都是打算生產(chǎn)、銷售的關(guān)鍵環(huán)節(jié),早在幾年前,資深的管理專家就提出了:選購成本降低5%企業(yè)利潤提升10%的戰(zhàn)略觀點。但是時至今天,又有多少個公司能真正的做到這點呢?

  降低選購成本不是一個短期的目標,也不是短期內(nèi)就可以達成的目標,而是一個公司必需要規(guī)劃、重視的長遠進展策略,是需要長久的工作閱歷的堆積和公司整體的選購流程,選購制度的規(guī)范化來支撐的。需要公司的各個部門精誠合作,來完成這一共同目標。

  我們選購部的初步方案如下,其中的時光和工作目標按照實際狀況會作出相應(yīng)調(diào)節(jié),但是保證前進的大方向永久不變

  (一)在3個月內(nèi)完成選購體系的建立,包括選購制度,工作流程,供給商管理等制度。舉行供給商資歷的初步審核,每種材料確定出5 — 10家候選供給商。開頭逐步實施選購工作流程。

  (二)在6個月內(nèi)完美選購體系,修正詳細工作中浮現(xiàn)的問題。進一步完美供給商系統(tǒng)的開發(fā)和維護。讓選購工作流程走入正軌,高效,精確的運行。

  (三)在1年內(nèi)建立高效的選購團隊,杜絕缺貨、少貨、次品、殘品、送貨不準時、報驗不準時等工作失誤,不浮現(xiàn)一起因為選購工作失誤造成的公司損失,建立完美的選購管理體系,能初步感觸到選購工作流程高效、精確帶來的方便,能看到選購成本降低帶來的實際效果。

  (四)在2年內(nèi)建立起相對固定的選購團隊和供給商隊伍。能切實看到因為選購成本降低而帶來的公司利潤上漲。

  (五)大膽設(shè)想:5 — 10年后,公司以自主設(shè)計,自主研發(fā)牽頭,以符合科技長進的產(chǎn)品、技術(shù)為主打,以完美的組織結(jié)構(gòu),人員搭配為根基,以高效、先進的管理體系為依托,建立一個集研發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)、安裝、調(diào)試、售后服務(wù)為主線,涉及鋼結(jié)構(gòu)工程設(shè)計、施工,通信工程設(shè)計、施工,物流,工業(yè)品貿(mào)易等跨行業(yè)的集團公司。爭取到時候每個省份和各大城市都能有我們公司的供給商,為公司的進展提供最大限度地支持。

  目前起草的《選購部管理制度和工作流程》與《供給商管理方法》只是依據(jù)本來在工程項目公司及生產(chǎn)廠家的選購工作中所堆積的閱歷做的一個現(xiàn)行的臨時性的文件。還需要在試行的過程中不斷的發(fā)覺問題,修改失誤,爭取在幾個月內(nèi)修改出一套完整的,適合公司詳細狀況的選購系統(tǒng)體系。希翼公司領(lǐng)導(dǎo),各個部門同事在詳細實施中,多提珍貴看法,指出我們工作中的不足,促進我們選購部工作的長進,真正達到降低選購成本,推進公司進展的目標

公司采購管理制度15

  第1章 總則

  第1條 為規(guī)范對公司采購招標的管理,選擇合格的投標方,維護公司利益,特制定本制度。

  第2條 本辦法適用于公司項目物資采購的招標。

  第3條 原則上項目造價在××萬元及以上時,項目物資采購必須通過招標的辦法選擇合作單位,并且至少有三家以上的單位參與競標。

  第4條 有下列情形之一者,可以不采用招標方式。

  1.項目造價在××萬元以下時,項目部可選擇三家以上合作機構(gòu),按照質(zhì)優(yōu)價廉的原則選擇合作單位,填報《供應(yīng)商考察結(jié)果審批表》經(jīng)公司招標小組審批后即可。

  2.經(jīng)公司董事會審批過的、與公司確立了長期合作伙伴關(guān)系的項目。

  3.某些地方政府的壟斷工程。

  第5條 公司招標時應(yīng)遵守以下6項原則。

 。1)全面招標原則,凡符合招標條件的項目全部招標。

 。2)整體招標原則,項目作為一個整體進行招標,不允許拆分。

 。3)資質(zhì)審查原則,參加投標的單位必須通過公司的資質(zhì)審查。

 。4)低價中標原則,在同等情況下,價低者中標。

 。5)透明公正原則,整個招標工作的程序、步驟等全部公開,禁止暗箱操作。

 。6)保密原則,做好標底、投標文件、評標、定標等的保密工作,以避免影響招標的公平性。

  第2章 招標的管理機構(gòu)、職責(zé)

  第6條 項目采購招標管理由公司設(shè)立的招標工作小組全面負責(zé),工作小組由項目部經(jīng)理、施工經(jīng)理、采購經(jīng)理、財務(wù)部經(jīng)理等人員組成,招標小組進行集體決策。

  第7條 招標工作由采購主管組織人員具體執(zhí)行。

  第8條 招標過程中各相關(guān)人員的職責(zé)。

  (1)項目部人員提出全面的招標要求,組織人員負責(zé)招標的執(zhí)行工作,監(jiān)督招標工作的進程。

 。2)采購人員負責(zé)預(yù)審?fù)稑藛挝坏?資質(zhì),建立合格投標商的檔案,編制招標文件。

 。3)財務(wù)部人員,負責(zé)與其他部門共同編制標底、參與評標工作。

  第3章 對投標方的要求

  第9條 項目采購的投標單位必須經(jīng)過公司招標小組的審查方可參加競標,所有項目采購招標必須從合格投標單位中選擇。

  第10條 合格的投標單位必須滿足以下要求。

 。1)證照齊全、管理規(guī)范。

 。2)在行業(yè)中有一定的知名度,技術(shù)力量與資金實力雄厚。

 。3)在以往的經(jīng)營中信譽良好。

 。4)近三年無重大質(zhì)量、安全事故發(fā)生。

  第11條 對合格投標單位的評估不是一成不變的,應(yīng)每隔一段時間重新進行評估,評估內(nèi)容包括投標單位工作的質(zhì)量、進度、與公司的配合程度等,評估結(jié)果記入其檔案作為選擇依據(jù)之一。

  第4章 招標的過程及要求

  第12條 招標的過程一般分為制訂招標計劃、編制招標文件、發(fā)布招標信息、解答招標疑問、開標、評標、定標、發(fā)中標通知及資料保管9個階段。

  第13條 招標工作小組負責(zé)根據(jù)項目部提供的資料編制整體招標計劃,報總經(jīng)理批準后執(zhí)行。

  第14條 招標文件。

 。1)招標文件由采購主管組織相關(guān)部門人員共同起草,經(jīng)招標工作小組審批后作為公司的標準格式文件。

  (2)規(guī)范的招標文件應(yīng)包括正文與附件。

 、僬膬(nèi)容,即招標內(nèi)容,包括招標范圍、項目簡介、工期、質(zhì)量要求、物資需求、投標須知、投標截止日期、開標時間和地點、評標辦法、違約責(zé)任、投標押金、相關(guān)規(guī)范、投標文件格式、特別約定等。

 、诟郊䞍(nèi)容,包括物資需求清單、擬簽的合同等。

 。3)招標文件中的物資需求應(yīng)包括計價文件約定、合同造價的包含范圍、貨款的支付方式、主要材料價格、采購過程中各種費用的

  提取方式及報價明細表等內(nèi)容。

 。4)施工類工程采購招標一般根據(jù)施工圖中所需材料、設(shè)備編制標底,以標底作為評標的重要依據(jù),若施工圖不能及時提供,應(yīng)采用費率招標。

  (5)采用費率招標的項目必須在招標文件與合同中明確計費的依據(jù),并規(guī)定在施工圖預(yù)算編制完成后及時根據(jù)施工圖的預(yù)算和中標費率確定采購物資的造價,雙方就核對后物資總造價簽訂補充協(xié)議。

  第15條 招標信息的發(fā)布與投標邀請。

 。1)招標信息應(yīng)在當(dāng)?shù)刂饕膱蠹埳匣蚪ㄔO(shè)交易服務(wù)中心發(fā)布,按政府有關(guān)部門的規(guī)定辦理發(fā)布手續(xù)。

 。2)實行邀請投標時,邀請對象從采購經(jīng)理提供的合格投標商檔案中選取。

  (3)若合格投標單位檔案中沒有合適的投標單位,由招標工作小組重新組織考察確定符合要求的投標方,錄入合格投標單位檔案。

  第16條 發(fā)標與答疑。

 。1)在向投標單位發(fā)放招標文件前,招標工作小組需根據(jù)項目要求和公司規(guī)定對投標方進行資質(zhì)審查。審查內(nèi)容參考本制度第10條的相關(guān)內(nèi)容。

 。2)招標答疑要做好記錄工作,記錄文件應(yīng)作為招標文件的附件一并發(fā)給投標單位。

  第17條 開標。

  (1)在投標文件收取截止日期后,原則上不再接受任何投標文件。

 。2)項目部組織人員進行開標工作,開標工作在招標工作小組監(jiān)督下進行,開標時應(yīng)現(xiàn)場拆分,參與開標的全體人員簽字確認,并將記錄開標內(nèi)容與過程的文件資料進行存檔。

  第18條 評標與定標。

  (1)評標、定標時一般采用最低投標價法、綜合評標打分法與合理最低投標價法進行評議,根據(jù)貨比三家的原則對各投標商的投標文件進行充分、科學(xué)的比較與論證。

 。2)招標工作小組應(yīng)根據(jù)招標文件中的相關(guān)要求,并結(jié)合項目的具體狀況,客觀、公正地制定評標辦法。

  (3)評出的中標單位必須滿足招標文件規(guī)定的要求,并且投標價格原則上應(yīng)該是合理的最低價。

  (4)在投標與定標的過程中,與投標單位有利害關(guān)系的相關(guān)人員應(yīng)回避。

 。5)評標過程中,如果投標單位的標價相同或接近,則應(yīng)對比投標方的企業(yè)信譽、資質(zhì)、以往業(yè)績等,在這些方面占優(yōu)勢的企業(yè)可優(yōu)先中標。

 。6)確定中標單位后,應(yīng)在三個工作日內(nèi)向中標單位發(fā)出《中標通知書》,并將結(jié)果以書面形式通知其他投標單位。

  第19條 招標結(jié)束后,采購經(jīng)理應(yīng)及時與中標單位簽訂合同,并收集整理招標過程中的全部資料進行分類、存檔。

  第20條 有下列情形之一者,必須重新進行招標。

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