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出差報銷單怎么寫

時間:2022-03-28 07:33:48 出差制度 我要投稿
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出差報銷單怎么寫

  在公司里,對于經(jīng)常出差的員工來說,要怎么去寫好出差報銷單呢?那不妨和愛匯網(wǎng)小編一起來了解下出差報銷單的寫法,希望對各位有幫助!

出差報銷單怎么寫

  出差報銷單的寫法

  1、各個公司的的規(guī)定不同,一般根據(jù)所購買的費用報銷單填寫就可以了,沒有什么特別的規(guī)定的.大概類別為:

  2、 出差取得的票據(jù)按出差差次再按類別歸類,非出差取得的發(fā)票按類別歸類。 類別有:A、交通費(包括公共汽車票、的士票、地鐵票、火車票、電車票、飛機票及送票費、機場建設(shè)費等)——寫“交通費”或“車費”; B、餐飲費(如飲食、娛樂服務(wù)費票)——寫“餐費”; C、旅住宿費——寫“住宿費”; D、出差補助——寫“出差補貼”; E、其他(如購商品、禮品等)——寫“購商品”或“其他”; F、電話費(包括手機費、上網(wǎng)費等)、郵寄費(包括購信封、郵票等)——寫“電話費”、“郵費”,若粘貼在一起寫“郵電費”; G、房租、水電費——寫“房租、水電費”; H、辦公用品費(包括購傳真紙、筆、Copy紙、費用報銷單類單據(jù)、膠水、文件夾、記事本、計算器、印名片費等)——寫“購辦公用品”; …… 其他費用 (注:以上均表示填“費用報銷單”的“用途”要真實反映報銷內(nèi)容,購禮品的發(fā)票開購商品) 3、由公司支付的費用票據(jù)(如交房租、印名片取得的發(fā)票等)應(yīng)另粘貼并填“費用報銷單”; 4、填寫粘貼單各要素,單據(jù) 張為發(fā)票票據(jù)共有多少張,不包括粘貼單;補貼按個人標準補助金額填寫;粘貼票據(jù)要注意按歸好的.類別在“報銷單據(jù)粘貼單”上由右向左一張一張用膠水(忌用裝釘針裝釘)依次整齊有序粘貼,票面小的單據(jù)可在一張粘貼單上粘貼兩行或三行;粘貼好后的票據(jù)不超出粘貼單邊沿并具有層次感,手感平整。

  5、 “費用報銷單”各要素要填寫完整,如報銷部門—銷售部××辦事處,填好填單日期和單據(jù)及附件共 頁,“單據(jù)及附件”指的是發(fā)票票據(jù)共有多少張,不包括“費用報銷單”和“報銷單據(jù)粘貼單”的頁數(shù)。 收據(jù)不作報銷(轉(zhuǎn)賬)憑證,整理好(可不必粘貼)與費用報銷單一起交總經(jīng)理或總監(jiān)審批。行政、事業(yè)性質(zhì)收據(jù)可作為發(fā)票報銷——即蓋有地方稅務(wù)局監(jiān)制章的收據(jù)和郵局處取得的蓋郵戳的收據(jù)與發(fā)票一起歸類粘貼。 2、 出差取得的票據(jù)按出差差次再按類別歸類,非出差取得的發(fā)票按類別歸類。 類別有:A、交通費(包括公共汽車票、的士票、地鐵票、火車票、電車票、飛機票及送票費、機場建設(shè)費等)——寫“交通費”或“車費”; B、餐飲費(如飲食、娛樂服務(wù)費票)——寫“餐費”; C、旅住宿費——寫“住宿費”; D、出差補助——寫“出差補貼”; E、其他(如購商品、禮品等)——寫“購商品”或“其他”; F、電話費(包括手機費、上網(wǎng)費等)、郵寄費(包括購信封、郵票等)——寫“電話費”、“郵寄費”,粘貼在同一張粘貼單寫“郵電費”; G、房租、水電費——寫“房租、水電費”; H、辦公用品費(包括購傳真紙、筆、Copy紙、費用報銷單類單據(jù)、膠水、文件夾、記事本、計算器、印名片費等)——寫“購辦公用品”; …… 其他費用 (注:以上均表示填“費用報銷單”的“用途”要真實反映報銷內(nèi)容,購禮品的發(fā)票開購商品) 3、(辦事處)由公司支付的費用票據(jù)(如交房租、印名片取得的發(fā)票等)應(yīng)另粘貼并填“費用報銷單”; 4、填寫粘貼單各要素,單據(jù) 張為發(fā)票票據(jù)共有多少張,不包括粘貼單;補貼按個人標準補助金額填寫;粘貼票據(jù)要注意按歸好的類別在“報銷單據(jù)粘貼單”上由右向左一張一張用膠水(忌用裝釘針裝釘)依次整齊有序粘貼,票面小的單據(jù)可在一張粘貼單上粘貼兩行或三行;粘貼好后的票據(jù)不超出粘貼單邊沿并具有層次感,手感平整。 5、 “費用報銷單”各要素要填寫完整,如報銷部門—銷售部××辦事處,填好填單日期和單據(jù)及附件共 頁,“單據(jù)及附件”指的是發(fā)票票據(jù)共有多少張,不包括“費用報銷單”和“報銷單據(jù)粘貼單”的頁數(shù)。 6、 用途不寫會計科目。車費(交通費)寫“車費”,請客戶吃飯的票據(jù)寫“餐費”,購禮品(發(fā)票開購商品)的票據(jù)寫“購商品”或“其他”…… 7、 準確填寫各報銷金額和合計金額的大小寫。

  公司出差管理規(guī)定范文1

  一、范圍

  本規(guī)定適用于XXXX在中國區(qū)的所有員工。

  二、目的

  為了保證出差人員工作與生活的需要,并結(jié)合公司商務(wù)實際情況保證差旅費用的合理支出。

  三、出差分類

  A.短途出差(公出)

  1 短途出差是指當天能來回的出差,不得報銷住宿費用和餐費。

  2 員工短途出差無需書面批準,但需要得到上級主管口頭同意,到前臺登記。對流動辦公的員工,所有考勤由其部門主管自行管理。

  B. 長期派駐

  1 由于項目的需要,員工需長期派駐在某一地方工作,時間長達60天以上(含60天),視作長期派駐。

  2 長期派駐的住宿由公司安排,若不能安排則按以下標準給予補貼。若能按財務(wù)規(guī)定

  4 由于不同工作地之間的職位變動和員工流動,不屬于長期派駐。

  C.正常出差(出差)

  以下四、五、六、七內(nèi)容皆指正常出差的規(guī)定和標準。

  四. 出差地區(qū)的劃分

  員工出差目的地,按照不同省市、地區(qū)的物價水平分為二類。

  一類地區(qū):中國范圍內(nèi),除二類地區(qū)外的其余省市、地區(qū)。

  二類地區(qū):北京、上海、廣州、深圳。

  五.交通費報銷標準

  A.往返交通工具費

  員工出差可乘坐飛機、輪船(限于二等艙或以下)、火車(軟臥或以下)、或長途汽車。以火車特快車程在16小時內(nèi)為標準,員工出差選擇火車和飛機的準則為下(同次

  1 市內(nèi)交通工具是指城市公共汽車、公共地鐵、機場到市中心的交通班車和出租車。 2 員工出差時,可以報銷機場、火車站、碼頭、長途車站至酒店或公司之間的出租車費用及過路費。

  六. 出差住宿費用標準

  1 員工與上級一起出差可以享受上級住宿限額標準,同性別員工出差到同一城市,原則上應(yīng)同住一房,單個員工出差或是復(fù)數(shù)為單的員工出差可以住單人房間。

  標準已經(jīng)包含上網(wǎng)費、酒店電話費等。

  3 在員工出差目的地如有公司協(xié)議酒店,在沒有超過以上住宿限額的前提下,員工必須在此酒店按定點住宿。

  4 在員工出差目的地如有公司租賃公寓或宿舍,員工必須根據(jù)當?shù)匦姓康陌才湃胱,并嚴格遵守當(shù)剞k公室對宿舍管理規(guī)定。

  5 員工參加預(yù)先安排好的會議可以住在會議組織者預(yù)訂的酒店內(nèi)。如住宿費用超出上述限額標準,必須附上會議通知單,由上級審核,報送至負責(zé)該部門五級及五級以上員工批準。

  6 凡出差到本市郊縣而因工作需要住宿的,按該類地區(qū)出差標準執(zhí)行。

  7 以下在酒店中發(fā)生的費用不在報銷范圍內(nèi):

  在出差旅程中個人丟失或損壞的物品。

  出差的衣物洗熨費用。

  酒店健身、運動場所及相關(guān)的費用。

  迷你吧中的飲料、酒類飲品。

  購買行李箱或文件包。

  付費報紙或雜志。

  辦公或個人禮品。

  個人費用、娛樂項目。

  七. 注:出差補貼按出差天數(shù)計算:

  出差天數(shù)=返回日-出發(fā)日,即返回日和出發(fā)日的合計只能算作一天。

  當天往返不計算出差天數(shù)。

  八.審批和報銷規(guī)定

  1 出差申請

  (1)員工需至少提前2個工作日填寫《出差申請表》,寫明預(yù)計出差地點、往返時間、交通方式、事由目的,由上級(該部門主管)審核,經(jīng)再上一級總監(jiān)批準后方得出差!冻霾钌暾埍怼氛埣皶r送一份交各部門的公共支持秘書處,以備申請報銷時用。特殊情況,可暫用郵件代替,報銷時再補出差申請。五級以上(含五級)的'員工出差,可以自己審批。

  (2)出差人若需要借款,須按財務(wù)規(guī)定填寫《借款單》,按財務(wù)流程審批后,提前1個工作日到財務(wù)部出納處領(lǐng)取差旅費。

  2 訂票訂房

  出差員工需要在上海訂票、訂房的,至少應(yīng)提前2個工作日將經(jīng)批準的《出差申請表》送交當?shù)匦姓块T請求為其訂票訂房。行政部接到《出差申請表》的6個小時內(nèi),為員工訂房訂票,并將訂票訂房結(jié)果告知出差員工。預(yù)訂的交通工具費用和住宿費用由員工自行結(jié)算。

  3 報銷出差費用

  報銷出差費用按財務(wù)部相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

  九.生效時間

  本規(guī)定自20xx年3月1日起生效,出差出發(fā)日在20xx年3月1日以前,按原規(guī)定執(zhí)行。

  附件:

  一、有效報銷憑證(原始憑證

  1 根據(jù)1993年12月22日中華人民共和國財政部頒布的《中華人民共和國發(fā)票管理辦法》要求,旅館發(fā)票、購物發(fā)票、招待費發(fā)票、出租車發(fā)票等一切票據(jù),一律使用全國統(tǒng)一發(fā)票,即發(fā)票聯(lián)上方有橢圓形稅務(wù)局章,標有必須有開票時間、付款單位、商品名稱、數(shù)量、單價、大小寫金額,并加蓋財務(wù)專用章或發(fā)票專用章。住宿發(fā)票還要有入住及離店時間。過期作廢及涂改過的發(fā)票不予報銷。住宿發(fā)票還須附飯店費用詳細流水清單。發(fā)票若有涂改之處必須在涂改之處加蓋財務(wù)專用章或發(fā)票專用章(若是金額的涂改,必須重開)。發(fā)票必須是復(fù)寫的(計算機打印的除外),否則不予報銷(手寫出租車票必須寫明起始地點、時間、日期、金額等有關(guān)內(nèi)容,機打和定額出租車票則需乘車人據(jù)實寫明)。特別指出的是:凡是涂改過的,有連續(xù)登記號碼的,或者在發(fā)票聯(lián)上直接用筆寫的出租車票一律不予報銷。

  3 票證丟失飛機票或住宿發(fā)票丟失時,可憑飛機票或住宿發(fā)票存根拷貝件加蓋出票單位財務(wù)專用章,并由本部門經(jīng)理簽字方可報銷,其余票證丟失一律不予報銷。

  4 票據(jù)粘貼

  報銷人員須將報銷單后所附的所有效報銷憑證(發(fā)票)分類用膠水貼在與報銷單同樣大小的紙上(將同類發(fā)票貼在一起),粘貼要平整,錯開貼,一張貼不下,請用兩張,不允許使用訂書器裝訂。注意不要將金額部分粘貼在左側(cè),以免裝訂時給蓋上,也不要將金額部分重疊粘貼在一起,使得審核人員無法認定報銷金額。對于粘貼不合格者,財務(wù)部審核人員有權(quán)要求其重貼。

  二、各單據(jù)填寫說明

  1 《借款單》的填寫

  (1)借款人須憑經(jīng)批準的《員工差旅申請單》按規(guī)定填寫姓名、部門、借款日期、借款事由、借款金額,經(jīng)直接上級領(lǐng)導(dǎo)確認后(以直接上級領(lǐng)導(dǎo)E-MAIL或簽字為準),在財務(wù)部出納處領(lǐng)取。

  (2)借款人應(yīng)認真填寫“借款事由”,以表明借用何種款項。

  (3)借款人以匯票、電匯方式申請借款時,應(yīng)將收款方名稱、開戶銀行、銀行帳號在備注欄中注明。

  2 《每周日常費用報銷單》的填寫

  報銷人須按規(guī)定分項正確填寫好《每周日常費用報銷單》的相關(guān)內(nèi)容于每周一中午12點前交給直接上級領(lǐng)導(dǎo)。

  3 《差旅費用報銷單》的填寫

  報銷人要及時并按規(guī)定填寫《差旅費用報銷單》,并將出差前《員工差旅申請單》附后備查,于每周一中午12點前交給直接上級領(lǐng)導(dǎo)。

  4 報銷單的填寫要干凈、整齊,涂改無效,對于填寫不合格者,審核人員有權(quán)要求重新填寫。

  公司出差管理規(guī)定范文2

  第一條 公司員工因公出差,應(yīng)事先填制出差申請單,出差申請單上必須列明出差目的、時間及任務(wù),交部門主管簽字批準后,報分管副總審核簽字交行政人事部門備案后方可出行。

  第二條 出差任務(wù)因故延展,應(yīng)及時報告主管,并通知人事部門更正登記。

  第三條 因工作需要聯(lián)合部門出差的,各部門員工分別填寫出差申請單,分別按照程序上報,不得代填代寫。

  第四條 出差費用預(yù)支與報銷:

  一、費用預(yù)支

  (一)因公出差,申請費用預(yù)支的',必須嚴格按照出差申請單載明的地點、時間、事由,合理計劃安排,本著勤儉節(jié)約的道理,填寫借款單,經(jīng)部門主管簽字批準后,報分管副總審核同意,才能向財務(wù)室借支。

  (二)為保證出差人員工作與生活的基本保障,貫徹勤儉節(jié)約,艱苦奮斗的精神,提高工作人員出差期間的工作積極性,特定差旅費標準如下:

  1、車船費

  (1)副總經(jīng)理以上員工出差,可乘坐飛機、火車軟臥、輪船三等以上艙位,憑票據(jù)報銷。

  (2)部門經(jīng)理及普通員工出差,只能乘坐汽車、火車硬臥、輪船三等艙以下(含三等艙)。有特殊情況,如行程緊張或事件重大,需乘坐飛機、火車軟臥、輪船三等以上艙位的,須經(jīng)過分管副總同意,總經(jīng)理批準后方可乘坐,憑票據(jù)報銷。

  2、住宿費

  (1)副總經(jīng)理以上員工出差,按省內(nèi)每天250元,省外每天300元,特區(qū)每天400元標準,憑票據(jù)報銷,超出部分自理。

  (2)部門經(jīng)理及普通員工出差,按省內(nèi)每天200元,省外每天250元,特區(qū)每天350元標準,憑票據(jù)報銷,超出部分自理。

  3、伙食費補貼

  (1)副總經(jīng)理以上員工出差,按省內(nèi)每天60元,省外每天80元,特區(qū)每天100元標準發(fā)放。

  (2)部門經(jīng)理及普通員工出差,按省內(nèi)每天50元,省外每天60元,特區(qū)每天80元標準發(fā)放。

  4、出差地交通費

  (1)外出辦事,應(yīng)以公交車代步,如因特殊情況需要乘坐出租車,一天內(nèi)不得超過兩次。

  (2)發(fā)生的交通費,一律憑票據(jù)實報實銷。

  第五條 上述差旅費,如出差地有人接待,則不予另行報銷。

  第六條 出差任務(wù)應(yīng)在計劃的時間內(nèi)按時完成,不得以任何借口拖延或耽誤,除特殊情況外,必須及時向公司所屬部門說明,否則一律按事假計算。

  以上規(guī)定自20xx年6月13日起執(zhí)行。

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